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山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府.XLS.xls

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2018年收入支出决算总表 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 公开01表 金额单位:元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 ############## 一、一般公共服务支出 35 3 731 293,58 0,00 二、外交支出 0,00 其中:政府性基金预算财政拨款 2 36 0,00 三、国防支出 0,00 二、上级补助收入 3 37 0,00 0,00 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 0,00 0,00 四、经营收入 5 五、教育支出 39 0,00 六、科学技术支出 0,00 五、附属单位上缴收入 6 40 0,00 七、文化体育与传媒支出 41 0,00 六、其他收入 7 169 920,00 8 八、社会保障和就业支出 42 409 553,00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0,00 10 十、节能环保支出 44 107 000,00 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 6 147 483,66 0,00 13 十三、交通运输支出 47 0,00 14 十四、资源勘探信息等支出48 0,00 15 十五、商业服务业等支出 49 0,00 16 十六、金融支出 50 0,00 17 十七、援助其他地区支出 51 0,00 18 十八、国土海洋气象等支出52 200 000,00 19 十九、住房保障支出 53 0,00 20 二十、粮油物资储备支出 54 450 000,00 21 二十一、其他支出 55 0,00 22 二十二、债务还本支出 56 0,00 23 二十三、债务付息支出 57 ############## ############## 本年收入合计 24 本年支出合计 58 0,00 0,00 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 0,00 年初结转和结余 26 1 829 983,79 交纳所得税 60 958 664,79 0,00 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 871 319,00 0,00 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 0,00 0,00 经营结余 29 其他 63 820 126,29 30 年末结转和结余 64 753 126,29 31 基本支出结转 65 67 000,00 32 项目支出结转和结余66 0,00 33 经营结余 67 总计 34 ############## 总计 68 ############## 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2018年收入决算表 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 201 20103 2010301 20131 2013102 2013199 20132 2013299 208 20809 2080999 210 21007 2100716 2100799 213 21301 2130199 21307 2130705 2130706 2130799 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 10 3 3 3 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 1 1 4 3 205 444 327 327 27 20 7 90 90 169 169 169 407 407 329 77 183 741 741 442 544 600 298 2 392,74 10 648,18 3 148,18 3 148,18 3 500,00 000,00 500,00 000,00 000,00 920,00 920,00 920,00 048,00 048,00 808,00 240,00 776,56 6 503,56 1 503,56 1 273,00 4 273,00 3 000,00 000,00 205 444 327 327 27 20 7 90 90 169 169 169 407 407 329 77 183 741 741 442 544 600 298 3 392,74 648,18 148,18 148,18 500,00 000,00 500,00 000,00 000,00 920,00 920,00 920,00 048,00 048,00 808,00 240,00 776,56 503,56 503,56 273,00 273,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018年支出决算表 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 20131 2013102 20132 2013299 208 20809 2080999 210 21007 2100716 2100799 212 21205 2120501 213 21301 2130199 21307 2130705 2130706 2130799 21399 2139999 221 22101 2210106 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 1 11 3 3 3 6 1 1 4 3 215 731 499 499 31 31 200 200 169 169 169 409 409 329 79 107 107 107 147 688 688 249 549 600 100 209 209 200 200 200 450 450 450 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 项目支出 2 250,24 293,58 821,33 821,33 472,25 472,25 000,00 000,00 920,00 920,00 920,00 553,00 553,00 808,00 745,00 000,00 000,00 000,00 483,66 113,66 113,66 502,00 013,00 000,00 489,00 868,00 868,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 7 2 2 2 4 1 1 2 2 699 762 731 731 31 31 169 169 169 409 409 329 79 107 107 107 250 688 688 352 352 209 209 3 055,24 507,58 035,33 035,33 472,25 472,25 0,00 0,00 920,00 920,00 920,00 553,00 553,00 808,00 745,00 000,00 000,00 000,00 074,66 113,66 113,66 093,00 093,00 0,00 0,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 968 768 768 200 200 1 897 1 1 897 196 600 100 200 200 200 450 450 450 195,00 786,00 786,00 786,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 0,00 409,00 920,00 000,00 489,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 公开03表 金额单位:元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018年财政拨款收入支出决算总表 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 收 项 目 入 行 次 支 金额 项目 出 行次 栏 次 1 栏 次 10 205 392,74 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 1 31 0,00 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 10 205 392,74 本年收入合计 24 本年支出合计 54 25 55 1 829 983,79 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 26 56 1 829 983,79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 57 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 59 12 035 376,53 总计 30 总计 60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 出 小计 2 3 731 215 293,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 553,00 0,00 000,00 483,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 250,24 820 753 67 126,29 126,29 000,00 035 376,53 169 409 6 107 147 200 450 11 12 金额 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 3 731 215 293,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 553,00 0,00 000,00 483,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 250,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820 753 67 126,29 126,29 000,00 0,00 0,00 0,00 035 376,53 0,00 169 409 6 107 147 200 450 11 12 的总收支和年末结转结余情况。 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款项 201 20103 2010301 20131 2013102 20132 2013299 208 20809 2080999 210 21007 2100716 2100799 212 21205 2120501 213 21301 2130199 21307 2130705 2130706 2130799 21399 2139999 221 22101 2210106 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 其他组织事务支出 社会保障和就业支出 退役安置 其他退役安置支出 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 1 11 3 3 3 6 1 1 4 3 215 731 499 499 31 31 200 200 169 169 169 409 409 329 79 107 107 107 147 688 688 249 549 600 100 209 209 200 200 200 450 450 450 项目支出 2 250,24 293,58 821,33 821,33 472,25 472,25 000,00 000,00 920,00 920,00 920,00 553,00 553,00 808,00 745,00 000,00 000,00 000,00 483,66 113,66 113,66 502,00 013,00 000,00 489,00 868,00 868,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 2 2 2 4 1 1 2 2 699 762 731 731 31 31 169 169 169 409 409 329 79 107 107 107 250 688 688 352 352 209 209 3 055,24 507,58 035,33 035,33 472,25 472,25 0,00 0,00 920,00 920,00 920,00 553,00 553,00 808,00 745,00 000,00 000,00 000,00 074,66 113,66 113,66 093,00 093,00 0,00 0,00 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 516 968 768 768 200 200 1 897 1 1 897 196 600 100 200 200 200 450 450 450 195,00 786,00 786,00 786,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,00 0,00 0,00 409,00 920,00 000,00 489,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 经济分 科目名称 类科目 4 301 编码 工资福利支出 1 30101 基本工资 1 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 2 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 2 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 金额 689 514 143 127 56 499 623 147 34 13 287 241 337 337 其中:基本支出 经济分 类科目 048,33 4 689 048,33 302 编码 347,00 1 514 347,00 30201 568,00 1 143 568,00 30202 676,00 127 676,00 30203 250,00 56 250,00 30204 125,00 499 125,00 30205 977,33 0,00 390,00 554,00 143,00 628,00 0,00 390,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623 147 34 13 287 2 241 188 2 188 977,33 30206 0,00 30207 390,00 30208 554,00 30209 143,00 30211 628,00 30212 0,00 30213 390,00 30214 587,00 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 587,00 30225 0,00 30226 0,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 30240 30299 7 026 421,33 6 877 635,33 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 基本支出明细情况)。 金额 1 891 168 165 39 10 80 6 450 13 666 52 95 143 其中:基本支出 经济分类 科目名称 科目编码 419,91 821 419,91 309 资本性支出(基本建设) 611,91 168 611,91 30901 房屋建筑物购建 924,00 6 495,00 30902 办公设备购置 0,00 0,00 30903 专用设备购置 0,00 0,00 30905 基础设施建设 0,00 0,00 30906 大型修缮 162,00 0,00 30907 信息网络及软件购置更新 259,00 0,00 30908 物资储备 000,00 25 000,00 30913 公务用车购置 0,00 0,00 30919 其他交通工具购置 150,00 0,00 30921 文物和陈列品购置 0,00 0,00 30922 无形资产购置 000,00 0,00 30999 其他基本建设支出 0,00 0,00 310 资本性支出 0,00 0,00 31001 房屋建筑物购建 397,00 13 397,00 31002 办公设备购置 0,00 0,00 31003 专用设备购置 0,00 0,00 31005 基础设施建设 0,00 0,00 31006 大型修缮 0,00 0,00 31007 信息网络及软件购置更新 868,00 316 868,00 31008 物资储备 0,00 0,00 31009 土地补偿 0,00 0,00 31010 安置补助 527,00 52 527,00 31011 地上附着物和青苗补偿 121,00 95 121,00 31012 拆迁补偿 400,00 143 400,00 31013 公务用车购置 0,00 0,00 31019 其他交通工具购置 0,00 0,00 31021 文物和陈列品购置 公用经费合计 债务利息支出 决算表(二) 合计 利息支出 其中:基本支出 经济分类科目 科目名称 金额 编码 0,00 ──── 0,00 31022 无形资产购置 0,00 ──── 0,00 31099 其他资本性支出 0,00 ──── 0,00 307 债务利息及费用支出 0,00 ──── 0,00 30701 国内债务付息 0,00 ──── 0,00 30702 国外债务付息 0,00 ──── 0,00 30703 国内债务发行费用 0,00 ──── 0,00 30704 国外债务发行费用 0,00 ──── 0,00 311 对企业补助(基本建设) 0,00 ──── 0,00 31101 资本金注入 0,00 ──── 0,00 31199 其他对企业补助 0,00 ──── 0,00 312 对企业补助 0,00 ──── 0,00 31201 资本金注入 0,00 ──── 0,00 31203 政府投资基金股权投资 400 000,00 0,00 31204 0,00 费用补贴 0,00 0,00 31205 0,00 利息补贴 0,00 0,00 31299 0,00 其他对企业补助 0,00 0,00 399 1 897 409,00 其他支出 0,00 0,00 39906 0,00 赠与 400 000,00 0,00 39907 0,00 国家赔偿费用支出 0,00 0,00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1 897 409,00 0,00 0,00 39999 0,00 其他支出 0,00 0,00 313 0,00 对社会保障基金补助 0,00 0,00 31302 0,00 对社会保险基金补助 0,00 0,00 31303 0,00 补充全国社会保障基金 金额 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 188 828,91 公开06表 金额单位:元 其中:基本支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── ──── ──── 821 419,91 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境)费 1 2 小计 公务用车购置费 3 4 76 200,00 0,00 69 600,00 0,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 决算数 购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 5 公务接待费 合计 因公出国(境)费 6 7 8 小计 公务用车购置费 9 10 69 600,00 6 600,00 95 121,00 0,00 95 121,00 0,00 为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公开07表 金额单位:元 数 车购置及运行维护费 实际支出。 公务用车运行维护费 11 95 公务接待费 12 121,00 0,00 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 3 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 款收入支出决算表 情况。 公开08表 金额单位:元 本年支出 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 4 5 6 2018年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 金额单位:元 编制单位:山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡人民政府 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购预算 0,00 0,00 0,00 0,00 采购金额 0,00 0,00 0,00 0,00 二、机关运行经费 项目 统计数 821 419,91 (一)行政单位 5 0,00 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 2 (一)车辆数合计(辆) 7 0 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 (二)单价50万元以上通用设备 0 16 (台、套) (三)单价100万元以上专用设备 0 17 (台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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