附件:2018年47团总预算决算数据附件.xls
一般公共预算收支决算总表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 调整预算数 预算科目(类、款) 行次 合计 栏次 一、非税收入 1 专项收入 2 行政事业性收费收入 3 罚没收入 4 国有资本经营收入 5 国有资源(资产)有偿使用收入 6 捐赠收入 7 政府住房基金收入 8 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本 年 收 入 合 计 26 上级补助收入 27 返还性收入 28 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 下级上解收入 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 其中:上年净结余 调入资金 政府性基金调入 国有资本经营预算调入 其他调入 债务(转贷)收入 调入预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 收 入 总 计 1 其中: 当年预 算 2 决算数 合计 其中:当 年预算 3 4 预算科目(类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 205 205 41 41 164 164 205 11,580 5 6,935 5 205 11,580 5 本 年 支 出 合 计 6,935 上解上级支出 5 补助下级支出 29 3,616 3,616 3,616 3,616 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7,959 3,314 7,959 3,314 5,617 17,402 5,617 6,935 17,402 返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 援助其他地区支出 债务转贷支出 调出资金 债务还本支出 增设预算周转金 补充预算稳定调节基金 待偿债置换一般债券结余 年终结余 减:结转下年支出 净结余 6,935支 出 总 计 — %d — 预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 调整预算数 行次 合计 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 决算数 其中:当年 预算 合计 其中:当年 预算 1 2,849 2 2,341 3 1,630 4 1,122 96 388 1,789 44 414 543 27 672 497 3,300 92 95 200 240 96 188 1,355 44 414 375 24 95 166 428 25 672 37 2,078 92 417 263 1,579 92 223 166 266 22 37 907 92 417 1,817 2,141 30 91 1,070 2,056 30 6 2,316 440 2,200 325 17,402 6,935 11,803 3,291 5,599 5,599 3,644 3,644 17,402 6,935 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 17,402 6,935 一般公共预算收入变动情况 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 编码 年初预算数 名称 行次 栏次 合计 其中:当年预算数 小计 1 非税收入 2 1 205 2 205 103 非税收入 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 2 41 1030705 利息收入 2 41 2 41 103070599 其他利息收入 10399 其他收入 2 164 1039999 其他收入 2 164 2 164 3 205 103999900 其他收入 本年收入合计 3 — %d — 算收入变动情况表 决算02表 单位:万元 变动项目 上级专项调整 上年结转及其 当年财政 他资金 4 5 调整预算数 本级超短收调 整 其他 合计 其中:当年预算数 6 7 8 9 205 205 41 41 41 164 164 164 205 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 年初预算数 预算支出科目 行次 编码 合计 其中:当年预 算数 小计 1 2 3 科目名称 栏次 201 一般公共服务支出 1 1,409 1,409 1,440 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 1,310 1,310 -298 981 981 31 329 329 -329 1 64 64 7 64 64 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1 20106 财政事务 1 2010650 事业运行 1 2010699 其他财政事务支出 1 7 1 1 其他纪检监察事务支出 1 1 20111 2011199 20124 2012499 20129 2012999 20132 2013299 20134 纪检监察事务 宗教事务 其他宗教事务支出 群众团体事务 1 14 1 14 1 35 35 28 其他群众团体事务支出 1 35 35 28 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 1 1,569 1 1,569 1 3 2013499 其他统战事务支出 1 3 20136 其他共产党事务支出 1 16 2013699 其他共产党事务支出 1 16 20199 其他一般公共服务支出 1 100 其他一般公共服务支出 1 100 2019999 203 国防支出 1 28 28 68 20306 国防动员 1 28 28 68 2030607 民兵 1 28 28 68 204 公共安全支出 1 44 44 344 20499 其他公共安全支出 1 44 44 344 1 44 44 344 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 1 142 142 1,647 20502 普通教育 1 142 142 1,603 142 142 1,603 2050201 学前教育 1 20599 其他教育支出 1 44 1 44 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 1 44 20699 其他科学技术支出 1 44 其他科学技术支出 1 44 207 文化体育与传媒支出 1 141 141 273 20701 文化 1 23 23 -3 1 23 23 -3 2069999 2070199 20702 2070205 20703 2070307 20704 其他文化支出 文物 博物馆 体育 体育场馆 新闻出版广播影视 1 20 1 20 1 240 1 240 1 102 102 11 2070405 电视 1 94 94 6 2070499 其他新闻出版广播影视支出 1 8 8 5 20799 其他文化体育与传媒支出 1 16 16 5 2079999 其他文化体育与传媒支出1 16 16 5 134 134 409 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 1 2080199 20802 2080207 20805 2080599 20807 1 1 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1 民政管理事务 行政区划和地名管理 行政事业单位离退休 1 1 1 1 1 1 1 1 1 其他行政事业单位离退休支出 1 就业补助 1 1 116 116 150 2080701 就业创业服务补贴 1 10 10 -6 2080702 职业培训补贴 1 40 40 -40 2080704 社会保险补贴 1 30 30 24 2080705 公益性岗位补贴 1 36 36 97 2080799 其他就业补助支出 1 20808 抚恤 1 75 10 10 7 2080801 死亡抚恤 1 1 2080802 伤残抚恤 1 6 2080805 义务兵优待 1 6 2080899 其他优抚支出 1 10 10 -6 1 2 2 14 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 1 2080904 退役士兵管理教育 1 20810 2081099 20811 社会福利 其他社会福利支出 残疾人事业 1 16 1 1 2081199 其他残疾人事业支出 1 2081901 20820 2 16 残疾人康复 最低生活保障 2 1 2081104 20819 14 5 5 15 2 5 5 13 1 108 城市最低生活保障金支出1 108 临时救助 1 23 2082001 临时救助支出 1 23 20821 特困人员救助供养 1 4 城市特困人员救助供养支出 1 4 2082101 20825 1 2 1 2 20899 其他社会保障和就业支出 1 68 2089901 其他社会保障和就业支出1 68 2082501 其他生活救助 其他城市生活救助 210 医疗卫生与计划生育支出 1 21004 公共卫生 2100409 21007 重大公共卫生专项 计划生育事务 3 3 24 1 4 1 4 1 20 2100717 计划生育服务 1 10 2100799 其他计划生育事务支出 1 10 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 1 3 3 1 3 3 211 节能环保支出 1 672 21104 自然生态保护 1 600 2110401 生态保护 1 600 1 72 21106 退耕还林 2110602 退耕现金 1 212 城乡社区支出 1 398 398 99 21201 城乡社区管理事务 1 32 32 9 其他城乡社区管理事务支出 1 32 32 9 1 5 5 1 1 5 5 1 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 72 1 450 其他城乡社区公共设施支出 1 450 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 1 361 361 -361 1 361 361 -361 213 农林水支出 1 2,438 2,438 862 21301 农业 1 365 365 478 322 322 26 2130104 事业运行 1 2130106 科技转化与推广服务 1 50 2130108 病虫害控制 1 1 2130119 防灾救灾 1 14 2130122 农业生产支持补贴 1 102 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1 2130199 其他农业支出 21302 2130205 21303 2130316 21305 林业 森林培育 水利 农田水利 扶贫 43 43 -15 1 300 1 82 1 82 1 300 300 1 300 300 1 916 2130501 行政运行 1 3 2130504 农村基础设施建设 1 410 2130599 其他扶贫支出 1 503 21306 1 700 700 -700 其他农业综合开发支出 1 700 700 -700 1 1,073 1,073 36 2130701 对村级一事一议的补助 1 650 650 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1 423 423 2130699 21307 21399 2139999 农业综合开发 农村综合改革 其他农林水支出 其他农林水支出 36 1 50 1 50 214 交通运输支出 1 92 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1 92 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 1 92 216 商业服务业等支出 1 417 21602 商业流通事务 1 312 其他商业流通事务支出 1 312 2160299 21605 2160599 21699 2169999 旅游业管理与服务支出 1 5 其他旅游业管理与服务支出 1 5 其他商业服务业等支出 1 100 其他商业服务业等支出 1 100 220 国土海洋气象等支出 1 1,817 22001 国土资源事务 1 1,817 2200110 国土整治 1 1,787 2200199 其他国土资源事务支出 1 30 221 住房保障支出 1 648 648 1,493 22101 保障性安居工程支出 1 648 648 1,493 531 531 -531 2210103 棚户区改造 1 2210105 农村危房改造 1 2210107 保障性住房租金补贴 1 2210199 其他保障性安居工程支出1 6 117 117 -32 2,050 229 其他支出 1 2,316 22999 其他支出 1 2,316 1 2,316 2299901 其他支出 本年支出合计 2 5,385 5,385 12,017 一般公共预算支出预算变动及结余结转情况表 2018年 变动项目 上级补助 调入资金 当年财政 上年结转及其他 4 5 1,261 223 基金及国 有资本经 营预算调 入 6 其他调入 7 上年 结转 使用 数 债务(转 贷)收入 当年动支 预备费 当年科目 调剂 8 9 10 11 257 3 3 7 7 1 1 14 14 17 11 17 11 1,225 94 250 1,225 94 250 3 3 16 16 100 100 67 67 67 90 90 90 98 1,549 96 1,507 96 1,507 2 42 2 42 44 44 44 20 242 20 20 240 240 2 2 215 86 1 1 1 1 75 75 7 6 29 1 6 6 14 14 16 16 2 3 2 3 29 50 29 29 50 29 23 23 4 4 2 2 68 68 22 2 4 4 18 2 8 2 10 672 600 600 72 72 450 450 450 355 1,138 65 402 22 50 1 14 102 300 290 60 22 60 22 626 3 410 290 213 50 50 92 92 92 5 412 312 312 5 5 100 100 30 1,057 730 30 1,057 730 1,057 730 30 6 2,050 6 2,050 6 2,050 440 1 1,875 440 1 1,875 440 1 1,875 3,278 4,645 5,617 — %d — 结转情况表 调整预算数 决算数 预算结余 当年短收 安排 动用预算 稳定调节 基金 补充预算 稳定调节 基金 其他 合计 其中: 当年预算 数 合计 其中: 当年预算 数 合计 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,219 -329 28 2,849 2,341 1,630 1,122 -329 28 1,012 981 1,012 981 28 1,012 981 1,012 981 71 64 71 64 64 64 64 64 -329 7 7 1 1 1 1 14 14 14 14 63 52 39 28 24 63 52 39 28 24 1,569 1,225 374 30 1,195 1,569 1,225 374 30 1,195 3 3 3 3 3 3 3 3 16 16 16 16 16 16 16 16 100 100 100 100 1 96 95 96 95 1 96 95 96 95 1 96 95 96 95 156 98 388 200 188 200 156 98 388 200 188 200 156 98 388 200 188 200 5 240 1,355 223 434 1,745 238 1,353 221 392 1,745 238 1,353 221 392 44 2 2 2 42 44 2 2 2 42 44 44 44 44 44 44 414 166 414 166 -3 20 20 20 20 -3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 6 1,789 240 240 240 240 6 113 105 113 105 6 100 94 100 94 3 13 11 13 11 5 21 21 21 21 5 21 21 21 21 79 543 428 375 266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 120 168 75 266 266 146 -6 4 4 24 54 54 7 7 47 97 133 133 43 43 90 75 75 70 70 5 17 11 10 10 7 4 -40 -6 1 1 1 1 6 6 5 5 6 -6 10 10 1 6 4 4 4 4 16 16 16 16 14 14 14 14 2 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 20 17 5 2 2 2 2 2 18 15 3 108 29 108 29 108 29 108 29 23 23 23 23 15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 15 68 68 68 68 68 68 68 68 27 25 24 22 4 4 4 4 4 4 4 4 20 18 17 15 10 8 10 8 10 10 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 672 672 672 600 600 600 600 600 600 72 72 72 3 3 3 -361 72 72 72 10 497 37 263 37 9 41 32 41 32 9 41 32 41 32 1 6 5 6 5 1 6 5 6 5 234 450 216 234 450 216 234 -361 -361 -715 62 3,300 2,078 1,579 907 1,721 -15 26 843 415 462 384 381 26 348 322 348 322 50 50 34 34 1 1 1 14 14 14 102 -15 28 52 28 28 16 50 28 300 300 82 82 82 82 300 300 300 300 300 300 916 290 426 3 3 410 410 490 503 290 13 490 1,109 1,073 559 523 550 650 650 100 100 550 459 423 459 423 -700 -700 36 36 50 50 50 50 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 417 417 312 312 312 312 5 5 5 5 100 100 100 100 1,817 30 1,070 30 747 1,817 30 1,070 30 747 1,787 1,040 747 30 30 30 30 -563 2,141 91 2,056 6 85 -563 2,141 91 2,056 6 85 6 6 6 6 85 85 -531 -32 2,050 -1,728 205 85 2,050 2,316 440 2,200 325 116 2,316 440 2,200 325 116 2,316 440 2,200 325 116 17,402 6,935 11,803 3,291 5,599 决算03表 单位:万元 预算结余 结转下年使用数 其中: 当年预算 数 合计 其中: 当年预算 数 21 22 23 1,219 1,219 1,219 24 24 24 24 24 24 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 200 200 200 200 200 200 200 200 200 17 434 17 17 392 17 17 392 17 42 42 162 168 162 146 146 146 4 4 4 47 47 47 90 90 90 5 5 5 1 7 1 1 1 1 6 15 15 15 15 15 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 672 672 672 600 600 600 600 600 600 72 72 72 72 72 72 234 234 234 1,171 1,721 1,171 31 381 31 16 16 16 1 1 1 14 14 14 50 300 300 300 300 300 300 300 290 490 290 290 490 290 550 550 550 550 550 550 747 747 747 85 85 85 85 85 85 85 85 85 115 116 115 115 116 115 115 116 115 3,644 5,599 3,644 公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 决算数 行次 编码 名称 栏次 非税收入 合计 其中:当年预算 1 2 1 205 2 205 103 非税收入 10307 国有资源(资产)有偿使用收入 2 41 1030705 利息收入 2 41 2 41 103070599 其他利息收入 10399 其他收入 2 164 1039999 其他收入 2 164 其他收入 2 164 本年收入合计 3 205 103999900 — %d — 一般公共预算支出决算表 决算05表 单位:万元 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 其中: 行次 编码 名称 栏次 1 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1 2010301 20106 决算数 行政运行 财政事务 1 当年预算 债务(转贷)收 入 2 5 1,630 1,122 1,012 981 1 1,012 981 1 71 64 64 2010650 事业运行 1 64 2010699 其他财政事务支出 1 7 1 1 1 1 1 14 1 14 1 39 28 1 39 28 1 374 30 1 374 30 1 3 3 20111 2011199 20124 2012499 20129 2012999 20132 2013299 20134 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 宗教事务 其他宗教事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 其他组织事务支出 统战事务 2013499 其他统战事务支出 1 3 3 20136 其他共产党事务支出 1 16 16 16 2013699 其他共产党事务支出 1 16 20199 其他一般公共服务支出 1 100 1 100 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 1 96 95 20306 国防动员 1 96 95 2030607 民兵 1 96 95 204 公共安全支出 1 188 20499 其他公共安全支出 1 188 1 188 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 1 1,355 223 20502 普通教育 1 1,353 221 1 1,353 221 2050201 学前教育 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 1 2 2 1 2 2 206 科学技术支出 1 44 20699 其他科学技术支出 1 44 其他科学技术支出 1 44 207 文化体育与传媒支出 1 414 166 20701 文化 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 240 1 240 1 113 105 2069999 2070199 20702 2070205 20703 2070307 20704 其他文化支出 文物 博物馆 体育 体育场馆 新闻出版广播影视 2070405 电视 1 100 94 2070499 其他新闻出版广播影视支出 1 13 11 1 21 21 其他文化体育与传媒支出 1 21 21 266 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 1 375 20801 人力资源和社会保障管理事务 1 1 2080199 20802 2080207 20805 2080599 20807 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1 民政管理事务 行政区划和地名管理 行政事业单位离退休 1 1 1 1 1 1 1 1 其他行政事业单位离退休支出 1 就业补助 1 1 1 120 120 2080704 社会保险补贴 1 7 7 2080705 公益性岗位补贴 1 43 43 2080799 其他就业补助支出 1 70 70 1 10 10 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 1 1 1 2080802 伤残抚恤 1 5 5 2080899 其他优抚支出 1 4 4 1 16 16 1 14 14 20809 2080901 退役安置 退役士兵安置 2080904 20810 2081099 20811 退役士兵管理教育 社会福利 其他社会福利支出 残疾人事业 1 2 2 1 16 16 1 16 16 1 5 2 2 2081104 残疾人康复 1 2 2081199 其他残疾人事业支出 1 3 1 108 29 城市最低生活保障金支出 1 108 29 20819 2081901 20820 最低生活保障 临时救助 1 23 2082001 临时救助支出 1 23 20821 特困人员救助供养 1 4 4 城市特困人员救助供养支出 1 4 4 2082101 20825 其他生活救助 1 2 2082501 其他城市生活救助 1 2 20899 其他社会保障和就业支出 1 68 68 其他社会保障和就业支出 1 68 68 2089901 210 医疗卫生与计划生育支出 1 24 22 21004 公共卫生 1 4 4 1 4 4 1 17 15 2100409 21007 重大公共卫生专项 计划生育事务 2100717 计划生育服务 1 10 8 2100799 其他计划生育事务支出 1 7 7 1 3 3 1 3 3 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 212 城乡社区支出 1 263 37 21201 城乡社区管理事务 1 41 32 其他城乡社区管理事务支出 1 41 32 1 6 5 1 6 5 1 216 其他城乡社区公共设施支出 1 216 2120199 21202 2120201 21203 2120399 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 213 农林水支出 1 1,579 907 21301 农业 1 462 384 1 348 322 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 1 34 2130122 农业生产支持补贴 1 52 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1 21302 2130205 21305 林业 森林培育 扶贫 28 1 82 1 82 1 426 34 28 2130501 行政运行 1 3 2130504 农村基础设施建设 1 410 2130599 其他扶贫支出 1 13 1 559 523 1 100 100 459 423 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 1 50 1 50 1 92 92 214 交通运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1 92 92 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 1 92 92 216 商业服务业等支出 1 417 21602 商业流通事务 1 312 1 312 1 5 其他旅游业管理与服务支出 1 5 2160299 21605 2160599 21699 2169999 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 1 100 1 100 220 国土海洋气象等支出 1 1,070 30 22001 国土资源事务 1 1,070 30 2200110 国土整治 1 1,040 2200199 其他国土资源事务支出 1 30 30 221 住房保障支出 1 2,056 6 22101 保障性安居工程支出 1 2,056 6 2210105 农村危房改造 1 6 6 2210199 其他保障性安居工程支出 1 2,050 229 其他支出 1 2,200 325 22999 其他支出 1 2,200 325 2299901 其他支出 一般公共预算支出合计 — %d — 1 2,200 325 2 11,803 3,291 一般公共预算支出决算经济分类明细表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 预算科目 编码 名称 2018年 一般公 其中: 行次 共预算 支出决 当年预算 算数 栏次 501 机关工资福利支出 1 债务(转贷)收 入 2 3 1 646 646 50101 工资奖金津补贴 1 481 481 50102 社会保障缴费 1 123 123 50103 住房公积金 1 42 42 50199 其他工资福利支出 1 502 机关商品和服务支出 1 287 259 50201 办公经费 1 46 46 50204 专用材料购置费 1 21 21 50206 公务接待费 1 46 46 50208 公务用车运行维护费 1 45 45 50209 维修(护)费 1 6 6 50299 其他商品和服务支出 1 123 95 505 对事业单位经常性补助 1 681 681 50501 工资福利支出 1 635 635 50502 商品和服务支出 1 46 46 506 对事业单位资本性补助 1 7,351 100 50601 资本性支出(一) 1 7,351 100 对个人和家庭的补助 1 119 76 1 119 76 1 2,719 1,529 509 50999 599 其他对个人和家庭补助 其他支出 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1 465 59999 其他支出 本年支出合计 429 1 2,254 1,100 2 11,803 3,291 — %d — 明细表 决算06表 单位:万元 一般公共预算基 本支出决算数 4 其中: 当年预算 5 646 646 481 481 123 123 42 42 287 259 46 46 21 21 46 46 45 45 6 6 123 95 681 681 635 635 46 46 119 76 119 76 465 429 465 429 2,198 2,091 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 决算数 预算科目(款、项) 行次 合计 栏次 一、返还性收入 其中:当年预算 1 1 2 5 5 所得税基数返还收入 2 成品油税费改革税收返还收入 3 增值税税收返还收入 4 消费税税收返还收入 5 增值税“五五分享”税收返还收入 6 其他返还性收入 7 5 5 二、一般性转移支付收入 8 3,616 3,616 体制补助收入 9 均衡性转移支付收入 10 3,616 3,616 县级基本财力保障机制奖补资金收入 11 结算补助收入 12 资源枯竭型城市转移支付补助收入 13 企业事业单位划转补助收入 14 成品油税费改革转移支付补助收入 15 基层公检法司转移支付收入 16 城乡义务教育转移支付收入 17 基本养老金转移支付收入 18 城乡居民医疗保险转移支付收入 19 农村综合改革转移支付收入 20 产粮(油)大县奖励资金收入 21 重点生态功能区转移支付收入 22 固定数额补助收入 23 革命老区转移支付收入 24 民族地区转移支付收入 25 边疆地区转移支付收入 26 — %d — 收返还和转移支付决算表 决算07表 单位:万元 决算数 预算科目(款、项) 行次 其中:当年预算 栏次 贫困地区转移支付收入 27 其他一般性转移支付收入 28 合计 其中:当年预算 1 2 三、专项转移支付收入 29 7,959 3,314 一般公共服务 30 276 30 国防 31 公共安全 32 290 200 教育 33 1,651 97 科学技术 34 44 文化体育与传媒 35 93 73 社会保障和就业 36 483 397 医疗卫生与计划生育 37 20 18 节能环保 38 672 672 城乡社区 39 450 农林水 40 2,470 1,375 交通运输 41 92 92 资源勘探信息等 42 商业服务业等 43 5 5 金融 44 国土海洋气象等 45 1,087 30 住房保障 46 粮油物资储备 47 其他 48 326 325 四、上解上级支出 49 体制上解支出 50 专项上解支出 51 52 政府性基金收支决算总表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 调整预算数 预算科目(款) 行次 栏次 政府性基金收入 决算数 合计 其中:当年 预算 合计 1 2 3 预算科目(类) 其中 :当 年预 4 算 栏次 1 文化体育与传媒支出 国有土地使用权出让相关收入2 社会保障和就业支出 国有土地收益基金相关收入 3 节能环保支出 农业土地开发资金收入 4 城乡社区支出 城市基础设施配套费收入 5 农林水支出 污水处理费收入 6 交通运输支出 车辆通行费相关收入 7 资源勘探信息等支出 彩票公益金收入 8 商业服务业等支出 其他各项政府性基金相关收入9 本 年 收 入 合 计 其他支出 10 债务付息支出 11 债务发行费用支出 12 本 年 支 出 合 计 上级补助收入 13 下级上解收入 14 补助下级支出 调入资金 15 调出资金 上年结余 16 债务还本支出 债务(转贷)收入 17 债务转贷支出 18 年终结余 19 减:结转下年支出 20 净结余 收 入 总 计 21 6,426 6,426 2,400 2,400 6,426 2,400 上解上级支出 6,426 2,400 — %d — 支 出 总 计 决算08表 单位:万元 调整预算数 行次 决算数 合计 其中:当年 预算 合计 其中:当年 预算 1 2 3 4 6,400 2,400 4,299 2,100 22 23 24 25 26 27 28 29 30 26 26 31 32 33 6,426 2,400 4,325 2,100 39 2,101 300 40 2,101 300 6,426 2,400 34 35 36 37 38 41 42 6,426 2,400 政府性基金支出预算变动情况表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 年初预算数 行次 编码 名称 栏次 变动项目 专项补助 合计 其中: 当年预算 数 小计 1 2 3 当年 补助 上年结转 及其他 4 5 212 城乡社区支出 1 6,400 2,400 4,000 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1 4,300 2,300 2,000 4,300 2,300 2,000 2,100 100 2,000 2,100 100 2,000 2120804 21213 2121399 农村基础设施建设支出 1 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1 其他城市基础设施配套费安排的支出 1 229 其他支出 1 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1 26 26 26 26 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1 9 9 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 1 17 17 本年支出合计 2 6,426 2,400 — %d — 4,026 预算变动情况表 决算10表 单位:万元 变动项目 调整预算数 动用上年 结余 调入资金 债务(转 贷)收入 当年短收 安排 其他 合计 其中: 当年预算 数 6 7 8 9 10 11 12 6,400 2,400 4,300 2,300 4,300 2,300 2,100 100 2,100 100 26 26 9 17 6,426 2,400 政府性基金支出决算功能分类明细表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 其中: 行次 编码 决算12表 单位:万元 决算数 名称 栏次 当年预算 债务(转贷)收 入 2 3 1 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1 4,100 2120804 21213 2121399 农村基础设施建设支出 1 1 4,299 4,100 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1 199 其他城市基础设施配套费安排的支出 1 1 199 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1 26 用于体育事业的彩票公益金支出 1 9 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 1 17 2 2,000 2,000 100 100 26 2296003 本年支出合计 2,100 4,325 — %d — 2,100 地区间援助收支表 决算19表 单位:万元 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 行次 编码 决算数 名称 栏次 1 合计 1 143 一、税收收入 2 101 税收收入 3 10101 增值税 3 1010101 国内增值税 3 101010119 其他增值税 3 10104 企业所得税 3 1010439 其他企业所得税 3 101043900 其他企业所得税 3 10106 个人所得税 3 1010601 个人所得税 3 101060109 其他个人所得税 3 10109 城市维护建设税 3 1010919 其他企业城市维护建设税3 101091900 其他企业城市维护建设税 3 二、上划中央税收 4 上划中央国内增值税 5 上划中央国内消费税 6 上划中央企业所得税 7 上划中央个人所得税 8 上划其他税收 9 10 11 12 67 67 51 51 51 8 8 8 7 7 7 1 1 1 76 51 — %d — 12 11 2 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 其中: 预算科目(类) 行 次 栏次 年末 机构数 (个) 1 年末人数 一般公共预算财政拨款开 合计 在职 人员 离休 人员 退休 人员 小计 2 3 4 5 6 一般公共服务支出 1 2 46 46 41 国防支出 2 1 2 2 2 公共安全支出 3 教育支出 4 1 14 14 科学技术支出 5 文化体育与传媒支出 6 1 8 8 社会保障和就业支出 7 医疗卫生与计划生育支出 8 节能环保支出 9 城乡社区支出 10 农林水支出 11 1 12 12 交通运输支出 12 1 3 3 资源勘探信息等支出 13 商业服务业等支出 14 金融支出 15 援助其他地区支出 16 国土海洋气象等支出 17 住房保障支出 18 粮油物资储备支出 19 其他支出 20 7 85 85 合计 21 43 基本数字表 2018年 其中: 一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 在职 人员 离休 人员 退休 人员 小计 在职 人员 离休 人员 退休 人员 小计 在职 人员 7 8 9 10 11 12 13 14 15 41 5 5 14 14 8 8 12 12 3 3 42 42 2 43 — %d — 决算17表 单位:个、人 年末学生 人数 经费自理人数 离休 人员 退休 人员 16 17 18 预算资金年终资产负债表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 资 产 会计科目 2018年 部 类 行次 栏次 资产 1 国库存款 2 国库现金管理存款 3 其他财政存款 4 有价证券 5 在途款 6 预拨经费 7 借出款项 8 应收股利 9 与下级往来 10 其他应收款 11 应收地方政府债券转贷款 12 应收主权外债转贷款 13 股权投资 14 待发国债 15 期初数 期末数 1 2 9,500 23,227 375 7,512 14,442 1,988 8,410 9,500 23,227 16 17 18 19 20 21 22 总 计 23 — %d — 年终资产负债表 决算16表 单位:万元 负 会计科目 债 部 类 行次 期初数 期末数 1 2 栏次 负债 24 3,883 22,226 应付短期政府债券 25 应付国库集中支付结余 26 与上级往来 27 其他应付款 28 3,256 14,189 应付代管资金 29 627 1,338 应付长期政府债券 30 借入款项 31 应付地方政府债券转贷款 32 其中:原兵团市应付自治区 33 应付主权外债转贷款 34 其他负债 35 净资产 6,699 36 5,617 1,001 一般公共预算结转结余 37 5,617 5,599 政府性基金预算结转结余 38 国有资本经营预算结转结余 39 专用基金结余 40 预算稳定调节基金 41 预算周转金 42 资产基金 43 待偿债净资产 44 2,101 -6,699 45 总 计 46 9,500 23,227 社会保险基金收支情况表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 项 目 行次 栏次 一、收入 合计 1 2018年 企业职工基本 城乡居民基本 机关事 职工基本医疗 养老保险基金 养老保险基金 业单位 保险基金 基本养 老保险 2 3 4 5 基金 1 其中:保险费收入 2 利息收入 3 财政补贴收入 4 委托投资收益 5 其他收入 6 转移收入 7 中央调剂资金收入 8 二、支出 9 其中:社会保险待遇支出 10 其他支出 11 转移支出 12 中央调剂资金支出 13 三、本年收支结余 14 四、年末滚存结余 15 — %d — 收支情况表 决算15表 单位:万元 城乡居民基本 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 医疗保险基金 6 7 8 9 地区间援助收支表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 科目名称 2018年 行次 决算数 栏次 科目名称 1 行次 合计 11013接受其他地区援助收入 1 2,000 北京市 2 2,000 一、一般公共服务支出 天津市 3 二、外交支出 河北省 4 三、国防支出 山西省 5 四、公共安全支出 内蒙古自治区 6 五、教育支出 辽宁省 7 六、科学技术支出 吉林省 8 七、文化体育与传媒支出 黑龙江省 9 八、社会保障和就业支出 上海市 10 九、医疗卫生与计划生育支出 江苏省 11 十、节能环保支出 浙江省 12 十一、城乡社区支出 安徽省 13 十二、农林水支出 福建省 14 十三、交通运输支出 江西省 15 十四、资源勘探信息等支出 山东省 16 十五、商业服务业等支出 河南省 17 十六、金融支出 湖北省 18 十七、援助其他地区支出 湖南省 19 十八、国土海洋气象等支出 广东省 20 十九、住房保障支出 广西壮族自治区 21 二十、粮油物资储备支出 海南省 22 二十一、其他支出 重庆市 23 二十二、债务付息支出 四川省 24 二十三、债务发行费用支出 贵州省 25 云南省 26 西藏自治区 27 陕西省 28 甘肃省 29 青海省 30 宁夏回族自治区 31 新疆维吾尔自治区 32 台湾省 33 香港特别行政区 34 澳门特别行政区 35 — %d — 决算19表 单位:万元 行次 决算数 1 36 2,000 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1,100 48 900 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 结转下年支出明细表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 预算科目 文件号 编码 摘要(备注) 资金属性 名称 合 计 一、一般公共预算合计 201 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 2012999 其他群众团体事务支出 师财发[2018]234号 大学生志愿者西部计划专项资金 1 | 中央财政 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 2013299 其他组织事务支出 师财发[2018]250号 大学生志愿者8月至2019年2月生活补助资金 1 | 中央财政 2013299 其他组织事务支出 兵财行[2018]227兵团拨2018年基层组织阵地建设专项资金 1 | 中央财政 2013299 其他组织事务支出 兵财行[2018]223号 兵团拨基层组织政权建设专项 1 | 中央财政 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 师财发[2018]号 12师民兵及维稳防控阵地补助 1 | 中央财政 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050201 学前教育 师财发[2018]248号 支持学前教育发展统采厨房设备资金 1 | 中央财政 2050201 学前教育 师财发[2018]号 12师拨幼儿园一期项目款 1 | 中央财政 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 2059999 其他教育支出 师财发[2018]229号 学前三年加强保障机制 1 | 中央财政 2059999 其他教育支出 师财发[2018]245号 南疆支教干部公用经费 1 | 中央财政 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 师财发[2018]298号 就业他业服务补贴 1 | 中央财政 2080704 社会保险补贴 师财发[2018]298号 社会保险补贴 1 | 中央财政 2080705 公益性岗位补贴 师财发[2018]298号 公益性岗位补贴 1 | 中央财政 2080799 其他就业补助支出 师财发[2018]298号 其他就业补助 1 | 中央财政 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 师财发[2018]393号 优抚安置及抚恤 1 | 中央财政 2080805 义务兵优待 师财发[2018]389号 义务兵优待资金 1 | 中央财政 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 师财发[2018]384号 返还2016-2017年残疾人就业保障金 1 | 中央财政 210 医疗卫生与计划生育支出 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 兵财发行[2018]239号 妇女维权资金 1 | 中央财政 211 节能环保支出 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 师财发[2018]36号 重点生态功能转移支付 1 | 中央财政 21106 退耕还林 2110602 退耕现金 2110602 退耕现金 师财发[2018]414号 退耕还林 1 | 中央财政 2110602 退耕现金 师财企[2018]389号 退耕还林 1 | 中央财政 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2120399 其他城乡社区公共设施支出 师财发[2018]344号 12师一二四连服务设施建设项目 1 | 中央财政 2120399 其他城乡社区公共设施支出 师财发[2018]343号 12师拨重点连队阵地建设项目 1 | 中央财政 213 农林水支出 21301 农业 2130106 科技转化与推广服务 兵财建【2018】77号 12师拨纪念馆消防改造项目款 1 | 中央财政 2130108 病虫害控制 师财发[2018]414号 养殖环节无害化处理 补助 1 | 中央财政 2130119 防灾救灾 师财发[2018]410号 防灾救灾 1 | 中央财政 2130122 农业生产支持补贴 师财发[2018]404号 农业生产发展资金 2 | 兵团自有财力 2130199 其他农业支出 师财发[2018]175号 农业生产发展资金 1 | 中央财政 21303 水利 2130316 农田水利 师财发[2018]224号 小型农田水建设项目 1 | 中央财政 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 2130599 其他扶贫支出 兵财农[2018]14号 兵团拨2018年扶持少数民族发展资金 1 | 中央财政 2130599 其他扶贫支出 兵财企[2018]65号 兵团拨中央财政专项扶贫资金 1 | 中央财政 2130599 其他扶贫支出 师财发[2018]167号 产业扶贫资金 1 | 中央财政 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 师财发[2018]号 12师拨对村级一事一议补助资金 1 | 中央财政 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200110 国土整治 师财发[2018]340号 12师国土整治工作专项资金高标准农田 1 | 中央财政 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210107 保障性住房租金补贴 师财发[2018]200号 低收入住房保障家庭发放 1 | 中央财政 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 2299901 其他支出 师财发[2018]330号 青年自主创业增收资金 1 | 中央财政 2299901 其他支出 兵财预[2018]86号 2017-2018年调整艰苦边远地区津贴新增补助 1 | 中央财政 二、政府性基金预算合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨纪念馆消防改造项目款 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨昆仑路振兴路建设项目款 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 墨玉县土地补偿款 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨双创基地建设项目款 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨工业园区配套一期项目 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨通营公路振兴路项目 1 | 中央财政 2120804 农村基础设施建设支出 师财发[2018]号 12师拨团部绿化改造及提升建设项目款 1 | 中央财政 三、国有资本经营预算合计 备注:1.文件号:如结转资金为上级拨款,文件号填写上级财政财务部门下达资金的文号;如结转资金为自有财力 2.资金属性:中央财政、兵团自有财力、师自有财力、团自有财力、援疆资金、中央部委、盘活的存量资金 3.支出属性:基本支出、项目支出 4.结转两年以上:是指决算年度向上推两年,例如:如果填报的是2018年决算,两年以上是指2016年及以前 5.本表三项结转支出合计应分别与L01表、L11表、L19表中的“结转下年支出”相符。 — %d — 年支出明细表 决算20表 单位:万元 支出属性 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 合计 7,700 5,599 1,219 24 24 1,195 1,195 5 280 910 200 200 200 434 392 392 17 375 42 42 7 35 168 146 4 47 90 5 7 1 6 15 15 3 3 3 672 600 600 72 72 32 结转两年以上结转两年以内指标所属单位编号 指标所属单位名称 7,700 5,599 1,219 24 24 1,195 1,195 5 280 910 200 200 200 434 392 392 17 375 42 42 7 35 168 146 4 47 90 5 7 1 6 15 15 3 3 3 672 600 600 72 72 32 001250 四十七团 001250 001250 001250 四十七团 四十七团 四十七团 001250 四十七团 001250 001250 四十七团 四十七团 001250 001250 四十七团 四十七团 001250 001250 001250 001250 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 001250 001250 四十七团 四十七团 001250 四十七团 001250 四十七团 001250 四十七团 001250 四十七团 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 1 | 基本支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 2 | 项目支出 40 234 234 234 84 150 1,721 381 16 1 14 50 300 300 300 490 490 100 190 200 550 550 747 747 747 85 85 85 116 116 116 1 115 2,101 2,101 2,101 2,101 16 376 200 324 304 482 399 40 234 234 234 84 150 1,721 381 16 1 14 50 300 300 300 490 490 100 190 200 550 550 747 747 747 85 85 85 116 116 116 1 115 2,101 2,101 2,101 2,101 16 376 200 324 304 482 399 001250 四十七团 001250 001250 四十七团 四十七团 001250 001250 001250 001250 001250 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 001250 四十七团 001250 001250 001250 四十七团 四十七团 四十七团 001250 四十七团 001250 四十七团 001250 四十七团 001250 001250 四十七团 四十七团 001250 001250 001250 001250 001250 001250 001250 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 四十七团 资金的文号;如结转资金为自有财力,文件号栏填写“自有财力”。 疆资金、中央部委、盘活的存量资金等 年决算,两年以上是指2016年及以前年度下达的指标。 年支出”相符。 — %d — 其他收入支出情况明细表 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 序号 金额 项目名称(备注说明) 单位编号 一、 非税收入_其他收入(10399) 164 1 退款 94 001250 2 承包费 70 001250 二、调入资金_其他调入 — %d — 况明细表 决算21表 单位:万元 单位名称 四十七团 四十七团 一般公共财政预算收支决算总 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2018年 调整预算数 预算科目(类、款) 行次 合计 栏次 一、非税收入 1 专项收入 2 行政事业性收费收入3 罚没收入 4 国有资本经营收入 5 国有资源(资产)有偿使用收入 6 捐赠收入 7 政府住房基金收入 8 其他收入 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本 年 收 入 合 计 26 上级补助收入 27 返还性收入 28 一般性转移支付收入 29 专项转移支付收入 30 下级上解收入 31 待偿债置换一般债券上年结余 32 上年结余 33 调入资金 34 政府性基金调入 35 国有资本经营预算调入 36 其他调入 37 债务(转贷)收入 38 调入预算稳定调节基金 39 接受其他地区援助收入 40 41 收 入 总 计 42 1 17,489 5 2,086 15,398 决算数 其中:当年预 算 2 17,489 5 2,086 15,398 5,617 23,106 3 其中: 当年预 算 4 17,489 5 2,086 15,398 17,489 5 2,086 15,398 合计 5,617 17,489 23,106 17,489 — %d — 政预算收支决算总表 财简01表 单位:万元 调整预算数 预算科目(类) 行次 决算数 其中:当年 预算 1 2 2,804 2,547 合计 栏次 一、一般公共服务支出 43 二、外交支出 44 三、国防支出 45 四、公共安全支出 46 五、教育支出 47 六、科学技术支出 48 七、文化体育与传媒支出 49 八、社会保障和就业支出 50 九、医疗卫生与计划生育支出 51 十、节能环保支出 52 十一、城乡社区支出 53 十二、农林水支出 54 十三、交通运输支出 55 十四、资源勘探信息等支出 56 十五、商业服务业等支出 57 十六、金融支出 58 十七、援助其他地区支出 59 十八、国土海洋气象等支出 60 十九、住房保障支出 61 二十、粮油物资储备支出 62 二十一、预备费 63 二十二、其他支出 64 二十三、债务付息支出 65 二十四、债务发行费用支出 66 67 本 年 支 出 合 计 68 上解上级支出 69 补助下级支出 70 返还性支出 71 一般性转移支付 72 专项转移支付 73 74 债务转贷支出 75 调出资金 76 债务还本支出 77 增设预算周转金 78 补充预算稳定调节基金 79 待偿债置换一般债券结余 80 年终结余 81 减:结转下年支出 82 净结余 83 支 出 总 计 84 其中:当年 预算 3 4 1,615 1,358 合计 97 290 1,728 44 413 374 24 640 6,891 3,219 92 97 290 1,728 44 171 345 24 640 6,891 3,197 92 97 90 1,353 44 413 374 24 97 90 1,353 44 171 345 24 4,556 1,563 92 4,556 1,541 92 417 5 417 5 1,817 2,056 1,087 6 1,070 2,056 340 6 2,200 325 2,200 325 23,106 17,489 15,964 10,347 7,142 7,142 7,142 23,106 7,142 17,489 23,106 17,489 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 调整预算数 预算科目(款) 栏次 政府性基金收入 决算数 行次 合计 其中:当年预算 合计 1 2 3 1 国有土地使用权出让相关收入 2 国有土地收益基金相关收入 3 农业土地开发资金收入 4 城市基础设施配套费收入 5 污水处理费收入 6 车辆通行费相关收入 7 彩票公益金收入 8 其他各项政府性基金相关收入 9 10 11 本 年 收 入 合 计 12 上级补助收入 13 下级上解收入 14 待偿债置换专项债券上年结余 15 上年结余 16 调入资金 17 债务(转贷)收入 18 26 26 26 26 26 26 19 20 收 入 总 计 21 性基金收支决算总表 2018年 决算数 调整预算数 预算科目(类) 行次 其中:当年预算 4 栏次 文化体育与传媒支出 22 社会保障和就业支出 23 节能环保支出 24 城乡社区支出 25 农林水支出 26 交通运输支出 27 资源勘探信息等支出 28 商业服务业等支出 29 其他支出 30 债务付息支出 31 债务发行费用支出 32 本 年 支 出 合 计 33 26 上解上级支出 34 补助下级支出 35 调出资金 36 债务还本支出 37 待偿债置换专项债券结余 38 年终结余 39 减:结转下年支出 40 净结余 41 26 — %d — 支 出 总 计 42 合计 其中:当年预算 1 2 26 26 26 26 26 26 财简03表 单位:万元 决算数 合计 其中:当年预算 3 4 26 26 26 26 26 26 政府性基金收入决算明细表 财简04表 金额单位:万元 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 2019年8月 预算科目 决算数 行次 编码 名称 栏次 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 下级上解收入 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 收 入 总 计 — %d — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 其中:当年预算 1 2 26 26 26 26 一般公共预算收支决算总表(债务) 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 金额单位: 公共预算 11,803 一、一般公共服务支出 1,630 二、外交支出 三、国防支出 96 四、公共安全支出 188 五、教育支出 1,355 六、科学技术支出 44 七、文化体育与传媒支出 414 八、社会保障和就业支出 375 九、医疗卫生与计划生育支出 24 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 263 1,579 92 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 417 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 1,070 十九、住房保障支出 2,056 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 2,200 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 基金 4,325 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 4,299 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4,100 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 199 交通运输支出 民航发展基金支出 商业服务业等支出 旅游发展基金支出 其他支出 26 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 26 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 — %d — 编制单位:新疆兵团第十二师四十七团 收入项目(项、目) 合计 编码 本年 收入 上级补 助收入调入资金 名称 合计 6,426 6,426 6,201 6,201 大中型水库移民后期扶持基金收入 可再生能源电价附加收入 彩票公益金收入 国有土地使用权出让收入 000000000 6,201 国有土地收益基金 农业土地开发资金 城市基础设施配套费 199 000000000 199 199 污水处理费收入 民航发展基金 旅游发展基金 其他政府性基金 彩票发行销售机构业务费 彩票公益金 000000000 000000000 26 26 26 政府性基金预算收支及结余明细表 2019年8月 支出项目(款、项) 上年结余 编码 合计 本年 支出 4,325 4,325 4,100 4,100 上解上 级支出债务还本 名称 合计 大中型水库移民后期扶持基金支出 可再生能源电价附加收入相关支出 彩票公益金相关支出 国有土地使用权出让收入相关支出 2120804 农村基础设施建设支出 4,100 国有土地收益基金支出 农业土地开发资金支出 城市基础设施配套费相关支出 2121399 199 199 其他城市基础设施配套费安排的支出 199 污水处理费相关支出 民航发展基金支出 旅游发展基金 其他政府性基金 彩票发行销售机构业务费 彩票公益金 26 26 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 9 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 17 — %d — 决算22表 金额单位:万元 调出 资金 结余项目(项) 合计 年终 结余 2,101 大中型水库移民后期扶持基金 可再生能源电价附加收入 彩票公益金 国有土地使用权出让收入 国有土地收益基金 农业土地开发资金 城市基础设施配套费 污水处理费 民航发展基金 旅游发展基金 其他政府性基金 彩票发行销售机构业务费 彩票公益金 2,101