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桂平调处办预算公开表格.xls

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表一 2017年财政拨款收支总表 桂平市调处办 单位:万元 收 入 项 支 出 目 一、一般公共预算拨款 一般公共预算拨款 项目(按支出功能科目分类)一般公共预算拨款 107.81 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 本年收入合计 84.40 一、一般公共服务支出 107.81 四、公共安全 五、教育支出 四、上年结余收入 六、科学技术支出 1.一般公共预算拨款结转 七、文化体育与传媒支出 2.其他结转 八、社会保障和就业支出 12.68 九、社会保险基金支出 3.12 十、医疗卫生支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区事务支出 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等 事务支出 十六、商业服务业等事务支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务支出 二十、住房保障支出 7.61 二十一、粮油物资储备事务支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 107.81 第 1 页,共 8 页 本 年 支 出 总 计 107.81 表二 一般公共预算支出表 单位:万元 桂平市调处办 科目编码 类 款 项 单位名称 (功能科目名称) 01 208 05 05 210 07 99 210 11 01 210 11 99 221 02 01 基本支出 项目支出 合计 107.81 106.41 1.40 调处办 107.81 106.41 1.40 107.81 106.41 1.40 84.40 83.00 1.40 12.68 12.68 0.01 0.01 2.69 2.69 0.42 0.42 7.61 7.61 调处办 201 03 总计 行政运行( 政府办公厅(室 机关事业单 )及相关机构事 位基本养老保险 务) 其他计划生 缴费支出 育事务支出 行政单位医 疗 其他行政事 业单位医疗支出 住房公积金 第 2 页,共 8 页 表三 一般公共预算基本支出表 桂平市调处办 经济科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 科目名称 款 01 02 03 04 06 05 18 19 99 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 伙食费 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 其他工资福利支出 单位:万元 一般公共预算 经济科目编码 类 款 106.41 80.69 302 36.48 302 24.5100 302 2.87 302 16.01 302 302 302 302 0.82 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 03 04 05 06 07 31 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 40 99 科目名称 一般公共预算 经济科目编码 类 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 公务用车维护费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 装备购置费 工程建设费 作战费 军用油料费 军队其他运行维护费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 编外人员公用经费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 17.38 303 2.00 303 303 303 303 0.10 303 0.10 303 0.60 303 303 303 5.00 303 303 0.30 303 303 0.70 303 0.50 303 303 303 0.40 7.38 0.30 科目名称 一般公共预算 款 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职(役)费 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 07 医疗费 08 助学金 09 奖励金 10 生产补贴 11 住房公积金 12 提租补贴 13 购房补贴 14 采暖补贴 15 遗属补贴 16 独生子女保健费 99 其他对个人和家庭的补助支出 8.34 0.72 7.61 0.01 表四 “三公”经费支出预算表 单位:万元 桂平市调处办 项目 全口径 2016年预 算数 合计 (一)因公出国(境)费用 (二)公务接待费 (三)公务用车维护费 1、公务用车运行维护费 2、公务用车购置 说明;没有安排“三公”经费 2017年预算数 其中:一般预算 2017年比 2016年增 减% 2016年预 算数 2017年预算数 2017年比 2016年增 减% 表五 政府性基金预算拨款支出预算表 桂平市调处办 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 说明: 单位名称 (功能科目名称) 总计 合计 项目支出 对个人和 财政核定 工资福利 商品和服 家庭的补 的预留机 支出 务支出 助 动经费 合计 结转下年 财政 核定 对个人和 对企事业 其他资 工资福利 商品和服 转移性 债务利 基本建 其他支 基本 项目 的预 合计 家庭的补 单位的补 本性支 支出 务支出 支付 息支出 设支出 出 支出 支出 留机 助 贴 出 动经 费 没有安排“基金”经费 第 5 页,共 8 页 表六 部门收支预算总表 桂平市调处办 单位:万元 收 入 项 目 一、公共预算拨款 支 2017年预算 项 目 出 2017年预算 项 目 2017年预算 107.81 一、一般公共服务 107.81 二、外交 1.工资福利支出 80.69 上级补助资金 三、国防 2.商品和服务支出 17.38 非税收入合计 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 8.34 专项收入安排的资金 五、教育 4.财政核定的预留机动经费 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 其他缴入国库的非税资金 十、医疗卫生 经费拨款(补助) 84.40 一、基本支出 106.41 二、项目支出 1.40 1.工资福利支出 12.68 2.商品和服务支出 1.40 3.对个人和家庭的补助 3.12 4.对企事业单位的补贴 二、政府性基金拨款 十一、节能环保 5.转移性支出 三、纳入财政专户管理的资金 十二、城乡社区事务 6.债务利息支出 教育收费收入安排的资金 十三、农林水事务 7.基本建设支出 其他纳入财政专户管理的资金 十四、交通运输 8.其他资本性支出 十五、资源勘探电力信息等事务 9.其他支出 事业收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 10.财政核定的预留机动经费 经营收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 其他未纳入财政专户收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 四、未纳入财政专户管理的资金 十九、国土资源气象等事务 本 年 收 入 合 计 107.81 五、上年结余收入 二十、住房保障支出 本 7.61 二十一、粮油物资储备事务 年 支 出 合 计 三、结转下年 经费拨款结转 二十二、国有资本经营预算支出 基本支出 纳入预算内管理非税收入结转 二十三、预备费 项目支出 政府性基金结转 二十四、其他支出 缴财政专户收入结转 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 总 计 107.81 支 出 总 第 6 页,共 8 页 计 107.81 支 出 总 计 107.81 表七 收入预算总表 桂平市调处办 单位:万元 科目编码 类 款 项 一般公共预算拨款 单位代 单位名称 码 (收入分类科目名称) 目 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 合计 一般债 经费拨款 小计 ** ** ** ** ** ** 合计 1 2 107.81 107.81 3 4 专项收 行政事 罚没收 国有资 国有资 其他收 务收入 入安排 业性收 入安排 本经营 源(资 入安排 的资金 费收入 的资金 收入安 产)有 的资金 安排的 排的资 偿使用 资金 金 收入 5 6 7 8 9 10 11 国有资 政府性 本经营 基金预 预算拨 算拨款 款 12 13 107.81 非税收入 103 其他收入 99 99 106 其他收 入 经费拨款 107.81 107.81 107.81 经费拨款 01 经费拨款 转移性收入 110 上年结余收入 08 01 99 一般公共预算上年结余 收入 其他上年结余收入 第 7 页,共 8 页 上年结余收入 纳入财政专户管理的收 未纳入财政专户管理的收入安 入安排的资金 排的资金 合计 14 教育收 其他纳 费收入 入财政 安排的 专户的 资金 资金 15 16 合计 事业 收入 安排 的资 金 经营 收入 安排 的资 金 17 18 19 其他 未纳 入财 政专 户的 资金 20 合计 21 一般 公共 预算 拨款 净结 余 政府 性基 金预 算拨 款净 结余 国有 资本 经营 其他结 预算 余 拨款 净结 余 22 23 24 25 历年净结余可安排的资金 合计 一般公 共预算 拨款净 结余 26 27 国有资 政府性 本经营 其他结 基金预 预算拨 算拨款 余 款净结 净结余 余 28 29 30 表八 部门支出预算总表 桂平市调处办 单位:万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位名称 (功能科目名称) 01 208 05 05 210 07 99 210 11 01 210 11 99 221 02 01 结转下年 财政 核定 对个人和 对企事业 其他资 工资福利 商品和服 转移性 债务利 基本建 其他支 基本 项目 的预 合计 合计 家庭的补 单位的补 本性支 支出 务支出 支付 息支出 设支出 出 支出 支出 留机 助 贴 出 动经 费 1.40 1.40 107.81 106.41 80.69 17.38 8.34 调处办 107.81 106.41 80.69 17.38 8.34 1.40 1.40 107.81 106.41 80.69 17.38 8.34 1.40 1.40 84.40 83.00 64.90 17.38 0.72 1.40 1.40 12.68 12.68 12.68 0.01 0.01 2.69 2.69 2.69 0.42 0.42 0.42 7.61 7.61 行政运行( 政府办公厅(室 机关事业单 119001 )及相关机构事 位基本养老保险 务) 其他计划生 119001 缴费支出 育事务支出 行政单位医 119001 疗 其他行政事 119001 业单位医疗支出 119001 住房公积金 119001 合计 对个人和 财政核定 工资福利 商品和服 家庭的补 的预留机 支出 务支出 助 动经费 合计 调处办 201 03 总计 项目支出 0.01 7.61 第 8 页,共 8 页

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