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901秦皇岛市气象局2021年度部门决算公开文本.pdf

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2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码:901 部门名称:秦皇岛市气象局 二 O 二二年九月 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 -2- -3- 一、部门职责 秦皇岛市气象局为参照公务员法管理事业单位, 受河北省 气象局和市政府双重领导,执行双重计划财务体制。 (一)负责编制本行政区域内气象事业发展规划、计划,并 组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行 政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 (二)组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输与 应用;组织实施本行政区域内气象装备技术保障发展规划;依法 保护气象探测环境;负责建设项目大气环境影响评价和使用气象 资料审查。 (三)负责本行政区域内的气象观测、预报、预警管理工作; 管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气 象预报、短期气候预测、灾害性天气警报以及农业气象预报、城 市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报和气候影响 评价的发布。 (四)组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划;组织 本行政区域内气象灾害防御管理工作;负责本行政区域内突发公 共事件气象保障工作。 (五)制定本行政区域人工影响天气工作计划报上级气象 主管机构批准,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导 和组织辖区内人工影响天气;组织管理雷电灾害防御工作,会同 -4- 有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装 的雷电灾害防护装置的检测工作,负责本行政区域内防雷装置的 设计审核和竣工验收;按照职责分工,在当地人民政府的指导和 协调下,负责管理本行政区域内的施放气球活动。 (六)组织本区域气候资源的综合调查、区划,指导气候资 源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济 开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评 估;参与本级人民政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影 响评估和决策咨询服务。 (七)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规 的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定 的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼;组织宣传、 普及气象科学知识,提高全民气象防灾减灾和应对气候变化意识。 (八)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、 人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同县(区、市) 人民政府对县(区、市)气象机构实施以部门为主的双重管理; 协助地方党委和人民政府做好当地气象部门党的建设、精神文明 和气象文化建设。 (九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事 项。 -5- 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 秦皇岛市气象局(本级) 参公事业单位 财政拨款 2 秦皇岛市气象灾害防御中 财政补助事业单 财政性资金基本保 心 位 证 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)992.25 万元。 与 2020 年度决算相比,收支各增加 99.69 万元,增长 11.2%, 主要原因是 2021 年市财政部门根据实际情况压减我单位秦皇 岛市气象局的基本支出 6.15 万元,调增项目支出 29.74 万元; 我单位秦皇岛市气象灾害防御中心 2020 年 6 月新进人员 9 名, 2020 年底发放其半年基本工资,由于经费追加未完成,导致其 保险未缴纳,于 2021 年进行补缴;故 2021 年发放其全年工资并 保险缴纳,补缴 2020 年后半年保险,本年度新进 2 人,9 月份 辞职 1 人,11 月份由我单位转至司法局 4 人,但其所在期间工 资及奖金均由我单位发放, 我部门 2021 年度预算执行率为 100.0%,年末无结转结余。 二、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 992.25 万元,其中:财政拨款收 入 992.25 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经 营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。 - 18 - 三、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 992.25 万元,其中:基本支出 767.25 万元,占 77.3%;项目支出 225.00 万元,占 22.7%;经 营支出 0.00 万元,占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 992.25 万元,比 2020 年 - 19 - 度增加 99.69 万元,增长 11.2%,主要原因是 2021 年市财政部 门根据实际情况压减我单位秦皇岛市气象局的基本支出 6.15 万元,调增我单位项目支出 29.74 万元;我单位秦皇岛市气象 灾害防御中心 2020 年 6 月新进人员 9 名,2020 年底发放其半年 基本工资,由于经费追加未完成,导致其保险未缴纳,于 2021 年进行补缴;故 2021 年发放其全年工资并保险缴纳,补缴 2020 年后半年保险,本年度新进 2 人,9 月份辞职 1 人,11 月份由我 单位转至司法局 4 人,但其所在期间工资及奖金均由我单位发放, 我部门 2021 年度预算执行率为 100.0%,年末无结转结余;本 年支出 992.25 万元,比上年增加 99.69 万元,增长 11.2%,主 要原因是 2021 年市财政部门根据实际情况压减我单位秦皇岛 市气象局的基本支出 6.15 万元,调增我单位项目支出 29.74 万元;我单位秦皇岛市气象灾害防御中心 2020 年 6 月新进人员 9 名,2020 年底发放其半年基本工资,由于经费追加未完成,导 致其保险未缴纳,于 2021 年进行补缴;故 2021 年发放其全年工 资并保险缴纳,补缴 2020 年后半年保险,本年度新进 2 人,9 月份辞职 1 人,11 月份由我单位转至司法局 4 人,但其所在期 间工资及奖金均由我单位发放,我部门 2021 年度预算执行率为 100.0%,年末无结转结余。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入 992.25 万元,比上年增 加 99.69 万元,增长 11.2%;主要原因是 2021 年市财政部门根 据实际情况压减我单位秦皇岛市气象局的基本支出 6.15 万元, 调增我单位项目支出 29.74 万元;我单位秦皇岛市气象灾害防 御中心 2020 年 6 月新进人员 9 名,2020 年底发放其半年基本工 - 20 - 资,由于经费追加未完成,导致其保险未缴纳,于 2021 年进行 补缴;故 2021 年发放其全年工资并保险缴纳,补缴 2020 年后半 年保险,本年度新进 2 人,9 月份辞职 1 人,11 月份由我单位转 至司法局 4 人,但其所在期间工资及奖金均由我单位发放,我部 门 2021 年度预算执行率为 100.0%,年末无结转结余;本年支 出 992.25 万元,比上年增加 99.69 万元,增长 11.2%,主要原 因是 2021 年市财政部门根据实际情况压减我单位秦皇岛市气 象局的基本支出 6.15 万元,调增我单位项目支出 29.74 万元; 我单位秦皇岛市气象灾害防御中心 2020 年 6 月新进人员 9 名, 2020 年底发放其半年基本工资,由于经费追加未完成,导致其 保险未缴纳,于 2021 年进行补缴;故 2021 年发放其全年工资并 保险缴纳,补缴 2020 年后半年保险,本年度新进 2 人,9 月份 辞职 1 人,11 月份由我单位转至司法局 4 人,但其所在期间工 资及奖金均由我单位发放, 我部门 2021 年度预算执行率为 100.0%,年末无结转结余。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持 平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年 持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。 - 21 - (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2021 年度财政拨款本年收入 992.25 万元,完成年初 预算的 100.1%,比年初预算增加 0.84 万元,决算数大于预算数 主要原因是 2021 年秦皇岛市气象局退休 2 人,新进 1 人,由县 局调入 1 人,调出至雄安气象局 1 人,导致经费减少 0.03 万元; 秦皇岛市气象灾害防御中心 2021 年 2 月新进人员 1 人,4 月由 卫健委转入我单位 1 人,9 月份辞职 1 人,11 月由我单位转至司 法局 4 人,年底对人员经费进行清算,合计追加经费 0.87 万元; 本年支出 992.25 万元,完成年初预算的 100.1%,比年初预算增 加 0.84 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年秦皇 岛市气象局退休 2 人,新进 1 人,由县局调入 1 人,调出至雄安 气象局 1 人,导致经费减少 0.03 万元;秦皇岛市气象灾害防御 中心 2021 年 2 月新进人员 1 人,4 月由卫健委转入我单位 1 人, 9 月份辞职 1 人,11 月由我单位转至司法局 4 人,年底对人员经 费进行清算,合计追加经费 0.87 万元。具体情况如下: - 22 - 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.1%, 比年初预算增加 0.84 万元,主要是 2021 年秦皇岛市气象局退休 2 人,新进 1 人,由县局调入 1 人,调出至雄安气象局 1 人,导 致经费减少 0.03 万元;秦皇岛市气象灾害防御中心 2021 年 2 月 新进人员 1 人,4 月由卫健委转入我单位 1 人,9 月份辞职 1 人, 11 月由我单位转至司法局 4 人,年底对人员经费进行清算,合 计追加经费 0.87 万元;本年支出完成年初预算 100.1%,比年初 预算增加 0.84 万元,主要是 2021 年秦皇岛市气象局退休 2 人, 新进 1 人,由县局调入 1 人,调出至雄安气象局 1 人,导致经费 减少 0.03 万元;秦皇岛市气象灾害防御中心 2021 年 2 月新进人 员 1 人,4 月由卫健委转入我单位 1 人,9 月份辞职 1 人,11 月 由我单位转至司法局 4 人,年底对人员经费进行清算,合计追加 经费 0.87 万元。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算持 平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与预算 持平;本年支出 0.00 万元,与预算持平。 - 23 - (三)财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 992.25 万元,主要用于以下方面。 社会保障和就业(类)支出 62.76 万元,占 6.3%,主要用于 退休人员住宅取暖补贴 28.10 万元,退休人员物业服务补贴 12.86 万元,社保开支退休人员单位负担按月发放费用(交通费) 4.13 万元,在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.67 万元等支出;卫生健康(类)支出 17.42 万元,占 1.8%, 主要用于在职人员基本医疗保险及公务员补助医疗保险支出等 支出;自然资源海洋气象(类)支出 898.90 万元,占 90.6%, 主要用于基本支出 559.68 万元,其中人员经费 538.68 万元,公 用经费 21.00 万元, 项目支出 225 万元, 在职人员基本工资 33.98 万元、津贴补贴 8.79 万元、奖金 12.84 万元、绩效工资 53.43 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、其他工资福利支出 0.36 万 元、商品和服务支出 4.12 万元支出;住房保障(类)支出 13.17 万元,占 1.3%,主要用于在职人员住房公积金支出。 - 24 - (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 767.25 万元,其中: 人员经费 742.13 万元,主要包括基本工资 33.98 万元、津 贴补贴 8.79 万元、奖金 12.84 万元、绩效工资 294 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 17.67 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、公务员医疗补助缴费 8.63 万元、住房公积金 13.17 万元、其他社会保障缴费 0.7 万元、其他工资福利支出 0.36 万 元、退休费 182.95 万元、奖励金 160.25 万元; 公用经费 25.12 万元,主要包括办公费 2.49 万元、邮电费 8.97 万元、劳务费 1.56 万元、福利费 0.06 万元、其他交通费 用 12.03 万元。 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万 元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的%,较预算减少 0.07 万元, 降低 100.0%,主要是本单位属于地方预算单位,预算共安排“三 公”经费 0.07 万元,全部为公务接待费,但由于该单位全年未 安排对外公务接待用餐,所以支出数为 0.00 万元;较 2020 年度 决算持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国 (境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。其中因公 出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国 - 25 - (境)费支出较预算持平;较上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万 元。较预算持平;较上年持平。其中: 公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2021 年度公务用车 购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务 用车购置费支出较预算持平;较上年持平。 公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2021 年度单位 公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年 持平。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 预算为 0.07 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。本 年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减 少 0.07 万元,降低 100.0%,主要是本单位属于地方预算单位, 预算共安排“三公”经费 0.07 万元,全部为公务接待费,但由 于该单位全年未安排对外公务接待用餐,所以支出数为 0.00 万 元;较上年持平。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项 目 0 个,共涉及资金 225.00 万元,占一般公共预算项目支出总 额的 100.0%。组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目支出 开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目 - 26 - 支出总额的 0.0%。 组织对“人工影响天气专项资金”等一级项目开展了重点评 价,涉及一般公共预算支出 225.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。其中,无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开 展绩效评价。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价自评综合 得分 98 分,综合评价等级“优。自评情况详见《2021 年度部门 整体支出绩效自评情况表》 。 (二)部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映气象灾害防御与防雷许 可委托经费项目、人工影响天气专项资金项目、气象灾害风险普 查经费项目、电视台播出天气预报持续费项目及气象综合管理经 费项目等 5 个项目绩效自评结果。 2021 年气象部门绩效自评项目共 5 个,其中评价等级为“优” 项目 5 个,评优率为 100.0%;评价等级为“良”的项目 0 个, 评良率为 0.0%。详见下表。 序号 项目名称 1 气象灾害防御与防雷许可委托经费 100.00 优 2 人工影响天气专项资金 100.00 优 3 气象灾害风险普查经费 100.00 优 4 电视台播出天气预报持续费 100.00 优 5 气象综合管理经费 100.00 优 - 27 - 自评得分 评价等级 (1)气象灾害防御与防雷许可委托经费项目自评综述:根 据年初设定的绩效目标,气象灾害防御与防雷许可委托经费项目 绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30.00 万元,执行数为 30.00 元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标 完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完 成建设并维持"河北省突发公共事件预警信息发布系统";按规定 开展特定场所的防雷设计审核和竣工验收。气象灾害防御业务设 备稳定运行,观测设备正常运行,实时传送数据。完成气象灾害 防御指挥部办公室日常工作。未发现问题。 - 28 - (2)人工影响天气专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,人工影响天气专项资金项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 130.00 万元,执行数为 130.00 元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实 施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成通过开发空中云水资 源、人工防雹作业,最大限度地降低由于干旱、森林火灾、环境 - 29 - 污染等气象灾害带来的损失,为增加水库蓄水提供有效支援。未 发现问题。 - 30 - (3)气象灾害风险普查经费项目自评综述:根据年初设定 的绩效目标,气象灾害风险普查经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30.00 万元,执 行数为 30.00 元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成 情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完 成了气象灾害风险普查,为有效开展气象灾害应急管理工作、 切实保障社会经济可持续发展,提供了灾害风险信息和科学 决策依据。未发现问题。 - 31 - (4)电视台播出天气预报持续费项目自评综述:根据年初 设定的绩效目标,气象灾害防御与防雷许可委托经费项目绩 效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.00 万元,执行数为 15.00 元,完成预算的 100.0%。项目 绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项 绩效目标,完成了秦皇岛市气象局向社会发布公众气象预报 和灾害性天气预警,通过秦皇岛电视台约定频道按时播出。 天气预报节目质量优异,画面精美,观众满意度提高。未发 现问题。 - 32 - (5)气象综合管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,气象综合管理经费项目绩效自评得分为 100 分(绩 效自评表附后)。全年预算数为 20.00 万元,执行数为 20.00 元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项 目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了业务运行 平稳,旅游旺季服务及时高效,为北戴河区防灾减灾提供气 象保障和服务;信息网络稳定、安全运行。未发现问题。 - 33 - (三)部门评价项目绩效评价结果 本部门无参加财政评价的项目。 七、机关运行经费情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.00 万元,比 2020 年 度减少 1.18 万元,降低 5.3%。主要原因是我单位 2021 年参公 人员退休 2 人,新进 1 人,导致 2021 年度机关运行经费支出相 应减少。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型 来看,政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金 额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,较上年持 平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用 车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),较上年持平;单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),较上年持平。 - 34 - 十、其他需要说明的情况 1.本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收 支及结转结余情况,故公开 07 表表以空表列示;政府性基金预算 财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开 08 表表以空表列示; 国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开 09 表以 空表列示。 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数 据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额,特此说明。 - 35 - - 36 - (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 37 - 出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 - 38 - 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 39 -

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