上海市四岔河监狱2016年度部门决算.pdf
上海市四岔河监狱 2016 年度部门决算 第一部分 上海市四岔河监狱概况 一、主要职能 上海市四岔河监狱是上海市监狱管理局下属行政单位, 主要承担对判处有期徒刑罪犯执行刑罚,对罪犯进行思想教 育、文化监狱、技术教育和劳动改造,将罪犯改造成为守法 公民的任务。 上海市四岔河监狱主要职能包括: 1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针政 策,依据上级法律法规、规章制度,制订本监狱狱政管理和 罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。 2、严格依法办理罪犯的收监执行刑罚,按国家有关规 定给予罪犯生活标准、通信、会见、医疗卫生等。通过依法 治监,提高监狱管理水平,创建现代化文明监狱。 3、对经批准的本监狱改建、扩建项目组织具体实施。 4、负责管理本监狱的生产、财务、 基建等工作。 5、负责编制、申报本监狱的人民警察经费及其他各项 经费。 6、按规定负责本监狱国有资产的管理。 7、负责组织本监狱人民警察的教育、培训、奖惩工作, 1 负责干警队伍建设。 8、参与社会治安综合治理工作,组织开展对本单位在 押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的结对帮教工作。 9、完成监狱管理局交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市四岔河监狱单位设 23 个内设机 构,包括:3 个监区、警卫队、办公室、狱政管理科(狱内侦 查科)、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、劳动管理 科(安全生产科)、政治处、组织宣传科、人事科、老干部 科、监审室(督察分队)、信息技术科、财务科、总务科、 综合科、纪委、工会、团委、医院等部门。 2 第二部分 上海市四岔河监狱 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 11,218.32 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 195.16 8,506.14 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1,172.02 427.40 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,280.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 11,413.48 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 11,385.58 结余分配 年初结转和结余 4,938.23 年末结转和结余 4,966.13 总计 16,351.71 总计 16,351.71 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 11,413.48 11,218.32 195.16 公共安全支出 8,534.04 8,338.88 195.16 监狱 8,534.04 8,338.88 195.16 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 204 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 204 07 204 07 01 行政运行 6,323.42 6,168.78 154.64 204 07 06 狱政设施建设 2,210.62 2,170.10 40.52 社会保障和就业支出 1,172.02 1,172.02 行政事业单位离退休 1,172.02 1,172.02 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 555.67 555.67 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 569.87 569.87 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 30.48 30.48 208 05 99 其他行政事业单位离退休支 出 16.00 16.00 4 210 210 05 210 05 01 221 医疗卫生与计划生育支出 427.40 427.40 医疗保障 427.40 427.40 行政单位医疗 427.40 427.40 住房保障支出 1,280.02 1,280.02 住房改革支出 1,280.02 1,280.02 221 02 221 02 01 住房公积金 488.08 488.08 221 02 03 购房补贴 791.94 791.94 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 11,385.58 8,568.50 2,817.08 公共安全支出 8,506.14 5,893.53 2,612.61 监狱 8,506.14 5,893.53 2,612.61 5,893.53 552.04 类 项 204 204 07 204 07 01 行政运行 6,445.57 204 07 06 狱政设施建设 2,060.57 社会保障和就业支出 1,172.02 967.55 204.47 行政事业单位离退休 1,172.02 967.55 204.47 157.99 208 2,060.57 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 555.67 397.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 569.87 569.87 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 30.48 30.48 208 05 99 其他行政事业单位离退休 支出 16.00 16.00 6 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 210 210 05 210 05 01 221 医疗卫生与计划生育支出 427.40 427.40 医疗保障 427.40 427.40 行政单位医疗 427.40 427.40 住房保障支出 1,280.02 1,280.02 住房改革支出 1,280.02 1,280.02 221 02 221 02 01 住房公积金 488.08 488.08 221 02 03 购房补贴 791.94 791.94 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 11,218.32 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 8,157.10 8,157.10 1,172.02 1,172.02 427.40 427.40 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,280.02 1,280.02 11,036.54 11,036.54 209.97 209.96 11,246.51 11,246.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 11,218.32 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 28.18 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 28.18 政府性基金预算财政拨款 总计 11,246.50 总计 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 公共安全支出 8,157.10 5,854.26 2,302.84 监狱 8,157.10 5,854.26 2,302.84 5,854.26 282.79 204 07 204 07 01 行政运行 6,137.05 204 07 06 狱政设施建设 2,020.05 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 05 99 210 05 210 05 项目支出 项 204 210 基本支出 01 221 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位离退休支出 医疗卫生与计划 生育支出 2,020.05 1,172.02 967.55 204.47 1,172.02 967.55 204.47 555.67 397.68 157.99 569.87 569.87 30.48 30.48 16.00 16.00 427.40 427.40 医疗保障 427.40 427.40 行政单位医疗 427.40 427.40 住房保障支出 1,280.02 1,280.02 住房改革支出 1,280.02 1,280.02 221 02 221 02 01 住房公积金 488.08 488.08 221 02 03 购房补贴 791.94 791.94 11,036.54 8,529.23 合计 10 2,507.31 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 11 人员经费 5,471.20 750.62 3,481.88 5,471.20 750.62 3,481.88 482.99 482.99 569.87 569.87 185.84 1,378.20 67.81 5.99 185.84 公用经费 1,378.20 67.81 5.99 0.54 3.45 60.04 38.31 0.54 3.45 60.04 38.31 136.59 280.81 136.59 280.81 183.64 183.64 9.60 112.09 39.89 9.60 112.09 39.89 0.50 0.50 53.85 85.86 71.78 148.16 53.85 85.86 71.78 148.16 79.29 79.29 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 12 1,679.83 397.68 1,679.83 397.68 488.08 488.08 791.94 791.94 2.13 2.13 8,529.23 7,151.03 1,378.20 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 146.00 111.67 0 0 101.50 71.78 0 0 101.50 71.78 44.50 39.89 13 机关运行 经费决算数 1,378.20 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注:上海市四岔河监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 14 第三部分 上海市四岔河监狱 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市四岔河监狱 2016 年度收入支出总体情况 说明 上海市四岔河监狱 2016 年度收入总计为 11,413.48 万元、 支出总计为 11,385.58 万元。与 2015 年度相 比,收入增加 1,980.71 万元、支出总计增加 1,030.63 万元。主要原因:监狱 2016 年增加了对信息化项目建设的投入 ,人民警察的警衔津 贴、购房补帖、公积金、带薪年休假及监狱警戒设施的修缮 等较 2015 年有所增加,导致 2016 年的收入、支出总额增加。 二、关于上海市四岔河监狱 2016 年度收入决算情况说明 上海市四岔河监狱 2016 年度收入合计 11,413.48 万元,其 中 :财 政 拨 款 收 入 11,218.32 万 元 ,占 98.29%;其 他 收 入 195.16 万元, 占 1.71%。 三、关于上海市四岔河监狱 2016 年度支出决算情况说明 上海市四岔河监狱 2016 年度支出合计 11,385.58 万元,其 中:基本支出 8,568.50 万元,占 75.26%;项目支出 2,817.08 万元,占 24.74%。 四、关于上海市四岔河监狱 2016 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上 海 市 四 岔 河 监 狱 2016 年 度 财 政 拨 款 收 入 总 计 为 11.218.32 万元, 财政拨款支出总计为 11,036.54 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入增加 2,165.99 万元,增长 23.93%、财 政拨款支出总计增加 1,425.06 万元,增长 14.83%。主要原 因:监狱 2016 年增加了对信息化项目建设的投入,人民警察的 警衔津贴、住房补帖、公积金、带薪年休假及监狱警戒设施 的修缮等较 2015 年有所增加,导致 2016 年的收入、支出总额 15 增加。 五、关于上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,036.54 万元,占本年支出合计的 96.93%。与 2015 年度相 比 ,一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 1,425.06 万 元 ,增 长 14.83%。主 要 原 因 :2016 年 基 本 支 出 中 警 衔 津 贴 、住 房 补 贴、带薪年休假、公积金等较 2015 年增长;2016 年项目支出 较 2015 年加大了监狱信息化建设及场所警戒设施建设。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,036.54 万元,主要用于以下方面:公共安全支出 8,157.10 万 元 , 占 73.91% ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,172.02 万 元 , 占 10.62%;医疗卫生与计划生育支出 427.40 万元,占 3.87%; 住房保障支出 1,280.02 万元,占 11.60%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 8,811.83 万元,支出决算为 11, 036.54 万元,完成 年初预算的 125.25%。决算数大于预算数的主要原因:2016 年人员经费追加当年预算及狱政设施项目支出有 2015 年结转 项目列支,导致 2016 年支出决算数大于年初预算数。其中: 1、公 共 安 全 支 出 (类 )监 狱 (款 )行 政 运 行 (项 ) 6,137.05 万元。主要用于:监狱行政单位的基本支出。年初预 算为 4,769.13 万元,支出决算为 6,137.05 万元,完成年初预算 的 128.68%。决算数大于预算数的主要原因:2016 年重大活 16 动安保、绩效工资、警衔工资、带薪年休假及工资结构调整 等支出事项在编制 2016 年预算时未将其列入预算,在 2016 年 中,对上述支出根据实际发生额做追加预算。 2、公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项) 2,020.05 万元。主要用于:监狱管理部门和监狱狱政设施建 设及维修、技术装备等方面的支出。年初预算为 2,035.08 万 元,支出决算为 2,020.05 万元,完成年初预算的 99.26%。决 算数小于预算数的主要原因:2016 年大部分项目在实施过程 中中标金额小于预算金额导致实际开支小于预算开支,因此狱 政设施项目年末有结余。 3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项)555.67 万元。主要用于:行 政单位离退休人员各方面的经费支出。年初预算为 555.67 万 元,支出决算为 555.67 万元,完成年初预算的 100%。 4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)569.87 万元。主要 用于:行政单位养老保险缴费。年初预算为 569.87 万元,支 出决算为 569.87 万元,完成年初预算的 100%。 5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)30.48 万元。主要用于: 行政单位职业年金缴费。年初无预算,支出决算为 30.48 万 元,决算数大于预算数的主要原因:编制 2016 年预算时,公务 员职业年金制度未施行,因此 2016 年预算数据未编制职业年 金,2016 年初对职业年金进行追加预算。 6、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其 他行政事业单位离退休支出(项)16.00 万元。主要用于:除 17 上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费 支出。年初预算为 16 万元,支出决算为 16 万元,完成年初预 算的 100%。 7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政 单位医疗(项)427.40 万元。主要用于:行政单位基本医疗 保险缴费。年初预算为 427.40 万元,支出决算为 427.40 万 元,完成年初预算的 100%。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)488.08 万元。主要用于:行政事业单位按基本工资和 津 补 贴 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 。年 初 预 算 为 272.67 万 元 ,支 出 决 算 为 488.08 万 元 ,完 成 年 初 预 算 的 179.01%。决算数大于预算数的主要原因:编制 2016 年预算时 公务员未缴纳补充公积金,2016 年公务员开始缴纳补充公积 金,因此 2016 年追加公积金预算 215.41 万元。 9、住房 保障 支 出 (类)住房 改 革支 出 (款)购 房补贴 (项)791.94 万元。主要用于:行政单位购房补贴支出。年 初无预算,支出决算为 791.94 万元,决算数大于预算数的主 要原因:编制 2016 年预算时单位无购房补贴支出,2016 年根 据购房补贴支出申请追加预算 791.94 万元。 六、关于上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 8,529.23 万元,包括人员经费 7,151.03 万元,公用经费 1,378.20 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 5,471.20 万元,主要用于:基本工资、 津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。 18 2、商品和服务支出 1,378.20 万元,主要用于:办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费 、维 修 (护 )费 、会 议 费 、培 训 费 、公 务 接 待 费 、劳 务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 1,679.83 万元,主要用于: 单位按照政策规定的标准发放离退休人员补贴费以及按照政 策规定比例为在职人员缴纳住房公积金等支出。 七、关于上海市四岔河监狱 2016 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市四岔河监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年 初预算为 146.00 万元,支出决算为 111.67 万元,完成预算的 76.49%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,2016 年未 安排人员公务出国(境);公务用车购置及运行维护费支出 决算为 71.78 万元,完成预算的 70.72%;公务接待费支出决算 为 39.89 万元,完成预算的 89.64%。2016 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因:2016 年 4 月起进行公车改 革,减少了公车的使用,降低了公车运行维护费用,因此降 低了“三公”经费的使用。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 162.38 万元,降低 59.25%,其中:因公出国(境)费支出 决算减少 2.32 万元,降低 100%;公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 154.60 万元,降低 68.29%;公务接待费支出决 算减少 5.46 万元,降低 12.04%。因公出国(境)费支出减少 的主要原因是 2016 年未安排人员公务出国(境)。公务用车 19 购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年没有安排公 务用车的购置费用,较 2015 年减少开支 138.74 万元;2016 年 4 月起进行公车改革,减少了公车的使用,较 2015 年降低了 公车运行维护费用。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年接待批次较 2015 年减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年 度 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 ,因 公 出 国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 71.78 万元,占 64.28%;公务接待费支出决算 39.89 万元,占 35.72%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年未安排因公出国 (境)团组、个人。 2、公务用车购置及运行维护费支出 71.78 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元。2016 年未购置公务用车。 公务用车运行维护支出 71.78 万元。主要用于公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年,上海 市四岔河监狱开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。 3、公务接待费支出 39.89 万元。其中: 国内公务接待支出 39.89 万(无外宾接待支出)。主要用 于国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需 住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,当年公务接待 170 批,共接待 2,867 人。 八、关于上海市四岔河监狱 2016 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市四岔河监狱 2016 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 20 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市四岔河监狱 2016 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市四岔河监狱机关运行经费支出 1,378.20 万,比 2015 年度增加 156.56 万元,增长 12.82%。主要原因是 2016 年进行了公车改革,较 2015 年增加了执行公务人员的公 务交通费用,因此 2016 年机关运行经费较 2015 年增加。 (二)政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额 1,411.09 万元,其中:货物 采购金额 301.91 万元、工程采购金额 1,096.71 万元、服务采购 金额 12.47 万元。 2016 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 1,287.33 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 1,145.52 万元;在 其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采 购金额 12.47 万元。 (三)国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,上海市四岔河监狱共有车辆 33 辆,其中,一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特 种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 7 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 (套)。 (四)预算绩效管理情况。 上海市四岔河监狱单位 2016 年度预算绩效管理工作开展 21 情况如下:2016 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金 额 0 万元,平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个;绩效 评级为“良”的项目 0 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效 评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见 《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 0 万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指上海财政当年拨付资金。 二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出公用支出。 四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和监管改造事业发展目标所发生的支出。 五 、“三 公 ”经 费 :监 狱 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 (境)费、公务用车购置及运行维护费用和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 六、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物 和 服 务 的 各 项 资 金 ,包 括 办 公 及 印 刷 费 用 、邮 电 费 、差 旅 费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 23