省委政研室2020年度部门决算公开文本(本级).pdf
2021 年 8 月 2020 年度决算公开文本 中共河北省委政策研究室 2020 年度决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 中共河北省委政策研究室(简称省委政研室)、中共河北省 委全面深化改革委员会办公室(简称省委改革办,设在省委政 研室),为省委主管政策研究和全面深化改革的工作机关,主 要职责: (一)参与起草或组织协调有关部门共同起草省委主要领 导文稿、省委报告和文件。 (二)根据省委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、 文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大 问题进行调查研究,提出意见和建议。 (三)组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和省委工作思 路、部署要求的文章。 (四)承担省委省政府决策咨询委员会的日常工作。 (五)负责组织开展全省全面深化改革重大问题的调查研 究,督促、推动各地各部门落实省委全面深化改革委员会决定 事项、工作部署。 (六)负责协调提出全省中长期改革规划建议和年度工作 要点,对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。 (七)承办各市(含定州、辛集市)和省直部门向省委全面深 化改革委员会的请示和备案事项,向省委全面深化改革委员会 提出建议。 (八)承担省委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交 省委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织 服务工作。 (九)负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作 机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作 考核。 (十)完成省委和全面深化改革委员会交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本单位决算汇编 范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况 如下: 序 号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 中共河北省委政策研究室(本级) 行政单位 财政拨款 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1,472.14 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 123.64 万元,降低 7.8%,主要原因是疫情影响,根据工作需要调整了部分预算。 2019-2020 年收支总计对比情况(单位:万元) 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 1,449.73 万元,其中:财 政拨款收入 1,449.58 万元,占 99.9%;其他收入 0.15 万元, 占 0.1%。如图所示: 收入决算构成情况(单位:万元) 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 1,449.58 万元,其中:基 本支出 1,343.38 万元,占 92.7%;项目支出 106.21 万元,占 7.3%。如图所示: 支出决算构成情况(按支出性质) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算 财政拨款,其中本年收入 1,449.58 万元,比 2019 年度减少 109.86 万元,降低 7.0%,主要是疫情影响,基本支出和项目 支出减少;本年支出 1,449.58 万元,比 2019 年度减少 123.78 万元,降低 7.9%,主要是疫情影响,基本支出和项目支出减少。 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况(单位:万元) (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,449.58 万 元,完成年初预算的 90.1%,比年初预算减少 158.88 万元,决 算数小于预算数主要原因是疫情影响,基本支出和项目支出减 少;本年支出 1,449.58 万元,完成年初预算的 90.1%,比年初 预算减少 158.88 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是 疫情影响,基本支出和项目支出减少。 财政拨款收支预决算对比情况(单位:万元) (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1,449.58 万元,主要用于以下方 面一般公共服务(类)支出 1,079.76 万元,占 74.5%;社会保 障和就业 (类)支出 239.70 万元,占 16.5%;卫生健康(类) 支出 79.47 万元,占 5.5%;住房保障(类)支出 50.66 万元, 占 3.5%。 财政拨款支出决算结构(按功能分类) (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,343.38 万元,其中:人员 经费 1,105.08 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 238.30 万元, 主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 2.67 万元,完成 预算的 13.9%,较预算减少 16.46 万元,降低 86.1%,主要是认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制 “三公”经费开支,同时疫情影响减少公务出车次数以及按要 求无因公出国(境)计划,全年实际支出比预算有所节约。较 2019 年度减少 2.88 万元,降低 51.9%,主要是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经 费开支,同时疫情影响减少公务出车次数以及按要求无因公出 国(境)计划。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本单位 2020 年因公出国(境)费 支出 0.00 万元,完成预算的 0.0%。因公出国(境)团组 0 个、 共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出 与预算相比持平 0.00 万元,不变 0.0%,主要是疫情影响按要求 无因公出国(境)计划;与上年相比减少 0.07 万元,降低 100.0%, 主要是主要是疫情影响按要求无因公出国(境)计划。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用 车购置及运行维护费支出 1.85 万元,完成预算的 15.1%,较预 算减少 10.39 万元,降低 84.9%,主要是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约,同时疫情影响减少公务出车次数; 较上年减少 3.49 万元,降低 65.3%,主要是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约,同时疫情影响减少公务出车次 数。其中: 公务用车购置费支出:本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出,较年初预算和 2019 年 度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用 车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.85 万元。公车运行维 护费支出较预算减少 10.39 万元,减少 84.9%,主要是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约,同时疫情影响减少公 务出车次数;较上年减少 3.49 万元,降低 65.3%,主要是认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,同时疫情影响减 少公务出车次数。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.82 万 元,完成预算的 43.4%。发生公务接待共 1.00 批次、5.00 人 次。公务接待费支出较预算减少 1.07 万元,减少 56.6%,主要 是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约;较上年度 增加 0.68 万元,增长 466.32%,主要是因工作需要按标准接待 相关人员。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共 涉 及 资 金 75.25 万 元 , 占 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 总 额 的 71.42%。组织对“政策研究工作经费”、“省委改革办业务工 作经费”、等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支 出 75.25 万元。从评价情况来看,2020 年度预算项目立项符合 相关管理规定,绩效目标合理,绩效指标清晰,表述准确;项 目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好;财务管理制度 规范,并建立了相应的财务审核及监控措施和手段,内部控制 严格有效;项目任务完成质量较好,具有时效性;项目绩效成 果很好,社会效益显著。 1、政策研究 坚持围绕中心,着力提升政策研究的能力和水平,切实当 好省委和省委主要领导的参谋智囊。起草省委领导讲话、省委 文件、综合性文稿 24 余篇;调研文稿质量和决策转化率显著 提高,撰写调研报告 21 篇,省领导批示 37 次。这些文稿有的 为省委、省政府决策提供了有益参考,有的转化为推动实际工 作的重要举措。全年共上报《送阅件》10 期,编发《政研与决 策》26 期。 2、改革统筹 坚持对标对表,充分发挥统筹协调、督促检查、推动落实 职能作用,推动全面深化改革升级加力、展现新局面。根据中 央要求,结合河北实际,起草印发省委深改委 2020 年工作要 点,提出改革任务 151 项,逐一明确牵头省领导、牵头单位、 完成时间和成果形式。精心做好 6 次省委深改会服务工作,审 议事项 37 项、听取汇报 6 项,整理印发会议纪要 6 篇,审核 把关上会文件 26 个,及时起草印发贯彻落实中央深改委会议 精神意见,确保党中央精神第一时间传达贯彻,党中央部署任 务不折不扣落实。编发《河北改革动态》30 期,向中央改革办 推介我省经验做法材料 22 篇。 (二) 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映政策研究工作经费项 目及省委改革办业务工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。 (1)政策研究工作经费项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,政策研究工作经费项目绩效自评得分为 95.4 分。 全年预算数为 40.51 万元,执行数为 40.51 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是产出单项指标全部完成; 二是重大课题调研文稿质量较高,多次受到领导肯定。发现的 主要问题及原因:一是绩效指标制定不够完善;二是预算执行 率不高。下一步改进措施:一是合理制定绩效指标,加强绩效 管理,提高经费使用效率;二是督促相关业务处室合理安排预 算,提高预算执行率。 (2)省委改革办业务工作经费项目自评综述:根据年初 设定的绩效目标,省委改革办业务工作经费项目绩效自评得分 为 100 分。全年预算数为 34.74 万元,执行数为 34.74 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是产出单项指 标全部完成;二是改革调研文稿质量较高,多次受到领导肯定。 发现的主要问题及原因:一是绩效指标制定不够完善;二是部 分绩效量化指标不够科学。下一步改进措施:一是合理制定绩 效指标,加强绩效管理,提高经费使用效率;二是督促相关业 务处室根据任务情况合理制度量化指标,提高绩效评价的可操 作性。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 238.30 万元,比 2019 年度增加 40.40 万元,增长 20.41%。主要原因是疫情影响保障 机关人员防疫物资等支出。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 35.12 万元,从采购 类型来看,政府采购货物支出 35.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 金 35.12 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中授予小 微企业合同金额 35.12 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,比上年 持平。其中,机要通信用车 2 辆,无单位价值 50 万元以上通 用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入收支 及结转结余情况,故 08 表以空表列示。 2.本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情 况,故公开 09 表以空表列示。 3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公 开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额,特此说明。 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位:中共河北省委政策研究室 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1449.58 行次 金额 2 1079.76 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 239.70 9 九、卫生健康支出 40 79.47 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 0.15 1449.73 22.41 本年支出合计 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 50.66 1449.58 22.55 61 1472.14 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 1472.14 收入决算表 公开 02 表 单位:中共河北省委政策研究室 金额单位:万元 项目 上级 本年收入合计 财政拨款收入 功能分类科目 科目名称 编码 补助 收入 事业 经营 单位 收入 收入 上缴 其他收入 收入 栏次 1 2 合计 1,449.73 1,449.58 0.15 201 一般公共服务支出 1,079.90 1,079.76 0.15 20136 其他共产党事务支出 1,079.90 1,079.76 0.15 0.15 2013601 行政运行 973.70 973.55 2013602 一般行政管理事务 106.21 106.21 208 社会保障和就业支出 239.70 239.70 20805 行政事业单位养老支出 239.70 239.70 2080501 行政单位离退休 169.32 169.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.38 70.38 210 卫生健康支出 79.47 79.47 21011 行政事业单位医疗 79.47 79.47 2101101 行政单位医疗 79.47 79.47 221 住房保障支出 50.66 50.66 22102 住房改革支出 50.66 50.66 2210201 住房公积金 50.66 50.66 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 附属 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位:中共河北省委政策研究室 金额单位:万元 项目 本年支出合计 功能分类科目 基本支出 项目支出 科目名称 编码 栏次 1 2 3 合计 1,449.58 1,343.38 106.21 201 一般公共服务支出 1,079.76 973.55 106.21 20136 其他共产党事务支出 1,079.76 973.55 106.21 973.55 2013601 行政运行 973.55 2013602 一般行政管理事务 106.21 208 社会保障和就业支出 239.70 239.70 20805 行政事业单位养老支出 239.70 239.70 2080501 行政单位离退休 169.32 169.32 106.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.38 70.38 210 卫生健康支出 79.47 79.47 21011 行政事业单位医疗 79.47 79.47 2101101 行政单位医疗 79.47 79.47 221 住房保障支出 50.66 50.66 22102 住房改革支出 50.66 50.66 2210201 住房公积金 50.66 50.66 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 4 对附属 经营支出 单位补 助支出 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位:中共河北省委政策研究室 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 1079.76 1079.76 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 239.70 239.70 9 九、卫生健康支出 41 79.47 79.47 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 50.66 50.66 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年支出合计 59 27 1449.58 行 次 出 1449.58 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1449.58 总计 1449.58 1449.58 1449.58 1449.58 60 64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位:中共河北省委政策研究室 金额单位:万元 项目 功能分类科目编 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,449.58 1,343.38 106.21 码 201 一般公共服务支出 1,079.76 973.55 106.21 20136 其他共产党事务支出 1,079.76 973.55 106.21 973.55 2013601 行政运行 973.55 2013602 一般行政管理事务 106.21 208 社会保障和就业支出 239.70 239.70 20805 行政事业单位养老支出 239.70 239.70 2080501 行政单位离退休 169.32 169.32 106.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.38 70.38 210 卫生健康支出 79.47 79.47 21011 行政事业单位医疗 79.47 79.47 2101101 行政单位医疗 79.47 79.47 221 住房保障支出 50.66 50.66 22102 住房改革支出 50.66 50.66 2210201 住房公积金 50.66 50.66 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位:万元 单位:中共河北省委政策研究室 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 237.90 307 债务利息及费用支出 26.66 30701 国内债务付息 国外债务付息 301 工资福利支出 945.23 302 30101 基本工资 268.29 30201 办公费 30102 津贴补贴 236.06 30202 印刷费 30702 30103 奖金 22.41 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 28.46 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 44.65 30209 物业管理费 4.60 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 7.97 30211 差旅费 2.15 31008 物资储备 30113 住房公积金 50.66 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 216.35 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 159.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 70.38 商品和服务支出 决算数 34.52 14.03 资本性支出 30301 离休费 43.04 30216 培训费 30302 退休费 45.22 30217 公务接待费 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0.82 决算数 0.40 0.40 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 0.05 71.55 1,105.08 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 399 其他支出 53.20 39906 赠与 8.93 39907 国家赔偿费用支出 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 61.62 31.37 公用经费合计 238.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位:万元 单位:中共河北省委政策研究室 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 2 19.13 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 5.00 12.24 6 12.24 1.89 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 7 8 2.67 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 1.85 12 1.85 0.82 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的 预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位:万元 单位:中共河北省委政策研究室 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 本年收入 科目名称 编码 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况,按 要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位:中共河北省委政策研究室 金额单位:万元 科目 功能分类科目编 本年支出 科目名称 码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况, 按要求空表列示。