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文广新局黔南财库【2017】3号 2016年度部门决算公开表 (本级).xls

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收入支出决算总表 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 公开01表 金额单位:万元 2016年度 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 5,319.54 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 6,880.15 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 0 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 0 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 12,199.69 本年支出合计 0.00 结余分配 2,037.92 交纳所得税 2,036.75 提取职工福利基金 1.17 转入事业基金 0.00 其他 0 年末结转和结余 0 基本支出结转 0 项目支出结转和结余 0 经营结余 0 0 14,237.61 总计 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 决算数 6 478.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,146.87 1.78 31.60 0.00 20.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.28 0.00 0.00 0.00 0.00 12,716.45 0 0 0 0 0 1,521.16 1,391.96 129 0 0 0 14,237.61 收入决算表 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 公开02表 金额单位:万元 2016年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20123 2012304 20199 2019999 207 20701 2070101 2070199 20702 2070205 20704 2070402 2070406 2070408 2070499 20799 2079999 208 20803 2080304 2080305 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 其他文化支出 文物 博物馆 新闻出版广播影视 一般行政管理事务 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 12,199.69 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 11,647.08 10,397.47 7,542.87 2,854.60 20.00 20.00 372.77 31.88 24.49 240.00 76.40 856.83 856.83 2.05 2.05 1.03 1.03 32.64 32.64 13.30 19.34 39.15 39.15 391,540.75 财政拨款收入 2 5,319.54 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 4,766.93 3,517.32 662.72 2,854.60 20.00 20.00 372.77 31.88 24.49 240.00 76.40 856.83 856.83 2.05 2.05 1.03 1.03 32.64 32.64 13.30 19.34 39.15 39.15 391,540.75 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 6,880.15 6,880.15 6,880.15 6,880.15 支出决算表 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 公开03表 金额单位:万元 2016年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20123 2012304 20199 2019999 207 20701 2070101 2070111 2070199 20702 2070205 20704 2070402 2070405 2070406 2070408 2070499 20799 2079999 208 20803 2080304 2080305 210 21005 2100501 2100503 212 21299 2129999 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 文化创作与保护 其他文化支出 文物 博物馆 新闻出版广播影视 一般行政管理事务 电视 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 1 12,716.45 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 12,146.87 10,189.86 7,409.18 60.00 2,720.68 839.83 839.83 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 1.78 1.78 0.79 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 基本支出 2 11,955.77 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 11,386.18 10,189.86 7,409.18 60.00 2,720.68 839.83 839.83 356.49 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 760.69 760.69 31.88 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 1.78 1.78 0.79 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 公开04表 金额单位:万元 2015年度 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 决算数 项目(按功能分类) 3 栏 次 5,319.54 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 5,319.54 本年支出合计 1,050.38 年末财政拨款结转和结余 1,050.38 基本支出结转 项目支出结转和结余 6,369.93 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 10 11 12 478.77 478.77 5,397.92 1.78 31.60 5,397.92 1.78 31.60 20.15 20.15 37.28 37.28 5,967.51 5,967.51 402.42 273.22 129.20 402.42 273.22 129.20 6,369.93 6,369.93 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 项目 支出功能分 类科目编码 工资福利支出 科目名称 合计 基本工资 2 3 201 20123 2012304 20199 2019999 207 20701 2070101 2070111 2070199 20702 2070205 20704 2070402 2070405 2070406 2070408 2070499 20799 2079999 208 20803 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 文化创作与保护 其他文化支出 文物 博物馆 新闻出版广播影视 一般行政管理事务 电视 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 1.78 1.78 1.78 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.79 0.79 0.79 2080305 210 21005 2100501 2100503 212 21299 2129999 221 22102 2210201 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 0.99 类 款 项 1 12,716.45 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 12,146.87 10,189.86 7,409.18 60.00 2,720.68 839.83 839.83 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 1.78 1.78 小计 机 关 事 其 业 职 他 伙 社 绩 单 业 食 奖 会 效 位 年 津贴补贴 其他工资福利支出 补 金 保 工 基 金 助 资 本 缴 障 费 养 费 缴 老 费 保 险 缴 4 5 6 7 8 9 10 11 费 154.69 12.08 33.52 21.90 5.32 309.57 5.32 5.32 5.32 270.87 270.87 270.82 87.39 87.39 87.39 87.39 5.32 5.32 149.36 12.08 0.14 149.36 12.08 0.14 149.36 12.08 0.14 0.05 21.90 21.90 21.85 0.05 小计 12 12,022.54 400.00 400.00 400.00 11,602.39 9,645.39 6,868.98 60.00 2,716.41 839.83 839.83 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 1.78 31.60 31.60 12.26 19.34 20.15 20.15 20.15 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 13 14 15 16 17 邮电费 取 暖 费 13.67 6.44 0.00 1.05 18 17.99 19 20 10.33 13.67 12.30 8.95 6.44 4.43 3.22 0.00 0.00 0.00 1.05 0.59 0.32 17.99 4.60 4.16 3.34 1.21 0.04 0.04 0.27 0.44 13.39 13.39 1.37 1.37 1.97 1.97 0.45 0.45 物业管理费 21 差旅费 6.24 22 39.83 10.33 10.33 9.50 6.24 0.24 0.06 39.83 27.49 24.10 0.83 0.18 6.00 6.00 3.39 12.34 12.34 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维修(护)费 23 24 1.12 1.12 1.12 1.12 支出决算明细表 2016年度 商品和服务支出 租赁费 25 对个人和家庭的补助 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被 专 装 用 购 燃 置 料 费 费 26 27 28 29 30 31 1.72 5.61 12.12 41.33 9.77 9.77 9.77 0.05 1.72 1.72 0.56 5.61 5.61 5.02 12.12 12.12 12.12 31.56 25.59 3.81 0.05 1.16 0.58 21.78 劳务费 委托业务费 工会经费 32 278.55 264.60 264.60 264.60 33 1,327.03 1.71 1.71 1.71 34 13.95 12.08 2.37 1,325.32 1,325.06 3.63 9.71 1,321.43 0.27 0.27 0.05 0.05 5.97 5.97 1.87 1.87 福利费 3.93 35 3.83 3.93 3.93 3.93 3.83 3.83 3.83 公务用车运行维护 税金及附加费 其他交通费用 费 用 36 10.21 37 130.09 47.22 47.22 47.22 10.21 7.04 6.89 82.87 72.22 15.98 0.15 56.23 3.16 3.16 10.65 10.65 38 其他商品和服务支出 小计 39 40 2.70 10,108.69 76.70 76.70 76.70 2.70 10,011.84 8,115.09 6,759.38 60.00 1,295.71 820.09 820.09 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 688.30 688.30 2.70 2.70 离休费 41 377.51 73.45 73.45 73.45 266.78 266.78 266.27 0.51 退休费 退 职 抚 ( 恤 役 金 ) 费 生活补助 救 医 助 济 疗 学 费 费 金 奖励金 生 产 补 贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 51 9.91 42 43 44 248.86 9.91 9.91 9.91 248.86 248.86 248.72 2.00 2.00 1.63 0.14 0.37 2.00 73.45 73.45 37.28 73.45 73.45 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 37.28 37.28 37.28 公开05表 金额单位:万元 基本建设支出 其他资本性支出 信 息 其 网 房 物 办 专 基 公 他 络 屋 提 购 采 业 公 用 础 大 物 务 交 及 建 其他对个人 小 设 设 设 型 租 房 暖 服 资 用 通 其他基本 筑 软 和家庭的补 计 备 备 施 修 补 补 补 务 储 车 工 建设支出 物 件 助支出 购 购 建 缮 贴 贴 贴 补 备 购 具 购 购 贴 置 置 设 置 购 建 置 置 更 新 小计 52 53 54 55 68 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 房 屋 建 筑 物 购 建 办公设备购置 信 其 地 息 他 上 其 网 对 其 企 附 专 基 公 他 事 国 国 络 企 他 业 用 础 大 物 土 安 着 拆 务 交 产 业 财 内 外 贷 其 及 事 资 政 设 设 型 小 单 政 小 债 债 小 赠 款 他 资 地 置 物 迁 用 通 权 软 本 策 业 计 计 务 务 计 与 转 支 备 施 修 位 贴 储 补 补 和 补 车 工 参 件 性 性 单 购 建 缮 补 息 付 付 备 偿 助 青 偿 购 具 股 贷 出 购 位 支 补 置 设 置 购 贴 息 息 苗 出 贴 置 的 补 置 更 补 偿 新 贴 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 6.01 6.83 6.83 6.01 6.01 6.01 6.83 6.83 3.13 6.83 6.83 3.13 3.71 3.71 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 工资福利支出 合计 小计 基本工资 201 20123 2012304 20199 2019999 207 20701 2070101 2070111 2070199 20702 2070205 20704 2070402 2070405 2070406 2070408 2070499 20799 2079999 208 20803 1 5,967.51 478.77 400.00 400.00 78.77 78.77 5,397.92 3,440.92 660.24 60.00 2,720.68 839.83 839.83 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 1.78 1.78 2 309.57 5.32 1.78 1.78 1.78 1.78 2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.79 0.79 0.79 2080305 210 21005 2100501 2100503 212 21299 2129999 221 22102 2210201 财政对生育保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 0.99 31.60 31.60 12.26 19.34 5.32 5.32 270.87 270.87 270.82 87.39 87.39 87.39 4 154.69 5.32 奖金 栏次 合计 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 文化体育与传媒支出 文化 行政运行 文化创作与保护 其他文化支出 文物 博物馆 新闻出版广播影视 一般行政管理事务 电视 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 财政对社会保险基金的补助 类 款 项 3 87.39 津贴补贴 商品和服务支出 机 关 事 业 职 伙 绩 单 业 食 其他社会保 效 位 年 其他工资福 补 障缴费 利支出 工 基 金 助 资 本 缴 费 费 养 5.32 5.32 149.36 149.36 149.36 5 12.08 6 7 33.52 12.08 12.08 12.08 0.14 0.14 0.14 0.05 老 保 8 险 9 10 缴 费 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 15 16 0.00 17 1.05 18 17.85 19 20 10.33 21 6.24 22 23 37.40 24 25 26 27 0.14 1.72 5.61 2.55 28 41.33 9.77 9.77 9.77 29 30 31 0.05 32 33 277.36 1,327.03 264.60 1.71 264.60 1.71 264.60 1.71 0.00 0.00 0.00 1.05 0.59 0.32 17.85 4.46 4.02 10.33 10.33 9.50 6.24 0.24 0.06 37.40 25.05 21.66 0.14 1.72 5.61 2.55 0.14 1.72 5.61 2.55 0.14 0.56 5.02 2.55 31.56 25.59 3.81 0.05 12.76 1,325.32 10.88 1,325.06 1.17 3.63 0.44 13.39 13.39 0.83 0.18 6.00 6.00 3.39 13 13.67 14 6.44 21.90 21.90 21.85 4,853.45 2,896.44 120.03 60.00 2,716.41 839.83 839.83 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 728.81 728.81 13.67 12.30 8.95 6.44 4.43 3.22 3.34 1.21 0.04 0.04 0.27 1.97 1.97 0.45 0.45 20.15 20.15 20.15 1.37 1.37 差旅费 1.16 0.58 21.78 0.05 0.05 12.34 12.34 5.97 5.97 劳务费 委托业 务费 电费 12 5,273.60 400.00 400.00 400.00 0.05 取 物业管理 暖 费 费 水费 11 21.90 邮电费 因 公 出 被 专 国 租 会 培 装 用 维修( 专用材料 ( 购 燃 赁 议 训 公务接待费 护)费 费 境 费 费 费 置 料 ) 费 费 费 用 9.71 1,321.43 0.27 0.27 1.87 1.87 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 公开06表 金额单位:万元 2016年度 对个人和家庭的补助 工会经 福利费 费 34 3.93 3.93 3.93 3.93 35 3.83 3.83 3.83 3.83 公务用 车运行 维护费 36 10.05 税金及 其他交通 其他商品和 附加费 费用 服务支出 用 37 130.09 47.22 47.22 47.22 10.05 6.89 6.74 82.87 72.22 15.98 0.15 56.23 3.16 3.16 10.65 10.65 38 2.70 2.70 2.70 2.70 39 3,374.23 76.70 76.70 76.70 3,277.38 1,380.62 24.92 60.00 1,295.71 820.09 820.09 388.37 31.88 15.60 24.49 240.00 76.40 688.30 688.30 小计 40 377.51 73.45 73.45 73.45 266.78 266.78 266.27 0.51 离休费 41 9.91 退休费 退 职 抚 救 医 助 ( 恤 生活补助 济 疗 学 役 金 费 费 金 ) 费 42 43 44 248.86 45 46 47 48 2.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 信 信 其 地 息 息 他 其 其 其 上 房 房 其 企 网 网 对 物 办 专 基 公 他 他 专 基 公 他 事 国 国 附 屋 屋 他 业 络 络 企 公 用 础 大 用 础 大 业 财 内 外 生 提 购 采 业 其他对个 物 务 交 基 物 土 安 着 拆 务 交 产 贷 其 建 建 资 政 及 及 事 产 住房公积 租 房 暖 服 人和家庭 小 设 设 设 型 资 用 通 本 办公设 设 设 型 资 地 置 物 迁 用 通 权 小 单 政 小 债 债 小 赠 款 他 奖励金 筑 小计 筑 本 策 软 软 业 备 备 施 修 位 贴 金 备购置 备 施 修 计 计 务 务 计 与 转 支 补 补 补 补 务 的补助支 计 储 车 工 建 储 补 补 和 补 车 工 参 物 物 性 性 件 件 单 购 购 建 缮 购 建 缮 补 息 付 付 贴 贴 贴 贴 补 出 备 购 具 设 备 偿 助 青 偿 购 具 股 贷 出 购 购 支 补 购 购 位 贴 置 置 设 置 购 支 置 设 苗 置 购 贴 息 息 建 置 建 置 出 贴 的 置 出 补 置 更 更 补 偿 新 新 贴 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 73.45 37.28 6.01 6.83 6.83 73.45 73.45 73.45 9.91 9.91 9.91 248.86 248.86 248.72 2.00 2.00 1.63 0.14 0.37 6.01 6.01 6.01 20.15 20.15 20.15 37.28 37.28 37.28 37.28 37.28 37.28 6.83 6.83 3.13 6.83 6.83 3.13 3.71 3.71 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 公开07表 金额单位:万元 2016年度 本年收入 合计 4 本年支出 基本支出 基本支 项目支 出 出 5 6 合计 7 小计 8 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 人员经 日常公 费 用经费 9 10 项目支 出 合计 11 12 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支 项目支 项目支 出结转 小计 出结转 出结余 13 14 15 16 2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 公开08表 单位:万元 编制单位:黔南州文化广电新闻出版局(本级) 项目内容 一、“三公”经费支出 2015年 决算数 2016年 决算数 15.66 51.38 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 10.54 10.05 2016年比2015 年 增长 % 0.00 #DIV/0! -0.49 0.00 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 2016年 比2015年 增加额 10.54 3.公务接待费 (1)国内接待费 10.05 5.12 41.32 5.12 41.32 -4.65 #DIV/0! -0.49 -4.65 36.20 707.03 60周年州庆期间专项资金的接待。 36.20 707.03 60周年州庆期间专项资金的接待。 其中:外事接待费 0.00 #DIV/0! (2)国(境)外接待费 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 1.因公出国(境)团组数(个) 0.00 #DIV/0! 2.因公出国(境)人次数(人) 0.00 #DIV/0! 3.公务用车购置数(辆) 0.00 #DIV/0! 二、相关统计数 4.公务用车保有量(辆) 6.00 5.国内公务接待批次(个) 41.00 5.00 2,100.00 6.国内公务接待人次(人) -1.00 -16.67 2,059.00 5,021.95 60周年州庆期间专项资金的接待。 0.00 其中:外事接待批次(个) 514.00 4,174.00 增减变动原因 3,660.00 #DIV/0! 712.06 60周年州庆期间专项资金的接待。 其中:外事接待人次(人) 0.00 #DIV/0! 7.国(境)外公务接待批次(个) 0.00 #DIV/0! 8.国(境)外公务接待人次(人) 0.00 #DIV/0! 注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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