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壶关县人民政府招商中心2021年度部门决算公开.doc

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壶关县人民政府招商中心 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 为我县招商引资工作服务。贯彻执行国家、省、市经济合作、招商引资和投资促进的发展战略、方针、 政策,负责全县经济合作、招商引资、投资促进工作; 组织各类企业参加各类经济和招商引资博览会和洽 谈会;负责全县招商引资项目库的建设和管理。提出改善我县投资环境的意见和建议。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、投资促进股 。本部门下属单位包括:本部门无下属 单位。 2. 从决算单位构成看,纳入壶关县2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:壶关 县人民政府招商中心本级。 三、2021年度主要工作完成情况 4 政府部门年度工作目标计划及执行情况 (一)日常报表。每月按时填报山西省招商引资项目“13710”督办系统,对签约项目进展情况随时跟踪,对 落地项目到位资金进行统计;填报长治智慧招商系统,对签约项目用图片形式体现进展情况;每月编写招商日志, 体现我县招商引资活动情况。 (二)政策宣传。重新制定出台《壶关县招商引资招才引智优惠政策奖励办法(试行)》,壶关县招商引资 宣传片和壶关县重点项目推介片,下达了 2021 年招商引资目标责任制,制作壶关县投资指南。 (三)展览展会。参加 3 场展会,分别是:组织山西太行陶瓷有限公司、长治市鑫磁科技有限公司、山西庄 稼园食品有限公司、壶关县凤凰山庄专业合作社参加了第十二届中国中部投资贸易博览会,签订产品定销合同 1 个,对接项目 7 个;组织企业参加厦洽会,对接项目 2 个;组织参加进博会,对接项目 3 个。 (四)对接项目。推行产业链招商、以商招商、以企招商、股权招商、乡情招商等方式方法,召开招商推介 会 2 次,分别是 8 月 27 日以视频连线方式与靖平云链数字产业园和江苏绿港“1+X”模式项目;9 月 17 日,邀请 中科国芯(深圳)有限公司、深圳市智多兴投控科技有限公司、蜂群物联网应用研究院等 7 家企业进行项目对接。 主要对接了力高控股集团箱包产业园项目、哈工大机器人集团可降解材料项目、中国中医科学院中药饮片项目、 5 东方希望集团养殖一体化项目、洛阳月星集团锂电池负极材料项目、山西百信信息技术有限公司加湿器项目、山 西新华防化装备研究院有限公司活性炭项目、安徽元琛环保科技有限公司循环经济项目、青岛科瑞集团新型墙体 材料项目等 23 家企业。 (五)招才引智。清华大学山西清洁能源研究院钙镁基材料联合研究中心、太原科技大学非晶纳米晶软磁材 料产业技术研究院入驻壶关经济开发区孵化园;已签约的中研非晶科技股份有限公司磁性新材料及新能源电子器 件项目,拟占用人才公寓 10 套;拟签约的哲为(上海)科技有限公司智慧高效节能设备制造项目,拟占用 150 平 方米的办公场地,4 套人才公寓。 (六)招商服务。申报壶关高测项目享受市级招商项目落地奖励;加快清华大学山西清洁能源研究院钙镁基 材料联合研究中心的成果转化;申报长治市鑫磁科技有限公司和山西卓悦纺织品有限公司享受财政奖励 37 万元。 签约项目当年开工率下达目标任务为 60%,全年签约项目 45 个,开工项目 44 个,签约项目当年开工率 97.78%;招商项目新开工项目计划投资 100%,完成 47.08 亿元(市下达目标任务为 47 亿元),完成率为 100.17%。 6 第二部分 山西省壶关县人民政府招商中心2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1,046,582.05 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 52,591.36 9 九、卫生健康支出 40 22,170.69 10 十、节能环保支出 41 7 32 925,628.00 本年收入合计 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 1,046,582.05 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 8 8,000.00 38,192.00 1,046,582.05 总计 31 1,046,582.05 总计 62 1,046,582.05 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010450 2010499 20113 2011308 2011350 208 20805 2080505 20827 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 1,046,582.05 925,628.00 841,833.00 522,670.00 319,163.00 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 2 1,046,582.05 925,628.00 841,833.00 522,670.00 319,163.00 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 3 4 5 6 7 51,591.36 51,591.36 1,000.00 1,000.00 9 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,000.00 210 卫生健康支出 22,170.69 21011 行政事业单位医疗 22,170.69 2101102 事业单位医疗 22,170.69 213 农林水支出 8,000.00 21305 扶贫 8,000.00 2130599 其他扶贫支出 8,000.00 221 住房保障支出 38,192.00 22102 住房改革支出 38,192.00 2210201 住房公积金 38,192.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1,000.00 22,170.69 22,170.69 22,170.69 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 38,192.00 支出决算表 公开 03 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010450 2010499 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 1 1,046,582.05 925,628.00 841,833.00 522,670.00 319,163.00 2 758,582.05 645,628.00 561,833.00 522,670.00 39,163.00 3 288,000.00 280,000.00 280,000.00 4 5 6 10 280,000.00 20113 2011308 2011350 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101102 213 21305 2130599 221 22102 2210201 商贸事务 招商引资 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 51,591.36 51,591.36 1,000.00 1,000.00 1,000.00 22,170.69 22,170.69 22,170.69 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 1,000.00 22,170.69 22,170.69 22,170.69 38,192.00 38,192.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中 心 金额单位:元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 925,628.00 925,628.00 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 52,591.36 52,591.36 9 九、卫生健康支出 41 22,170.69 22,170.69 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 1,046,582.05 12 本年收入合计 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 1,046,582.05 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 13 60 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 1,046,582.05 1,046,582.05 总计 32 1,046,582.05 总计 64 1,046,582.05 1,046,582.05 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 公开 05 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010450 2010499 20113 2011308 2011350 208 20805 2080505 20827 2082702 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 1 2 3 1,046,582.05 925,628.00 841,833.00 522,670.00 319,163.00 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 758,582.05 645,628.00 561,833.00 522,670.00 39,163.00 83,795.00 64,980.00 18,815.00 52,591.36 51,591.36 51,591.36 51,591.36 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 14 288,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 22,170.69 22,170.69 22,170.69 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 38,192.00 22,170.69 22,170.69 22,170.69 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,192.00 38,192.00 38,192.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 公开 06 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 公用经费 金额 497,617.05 231,763.00 30,300.00 1,200.00 97,200.00 51,591.36 17,200.00 其中:基本 支出 497,617.05 231,763.00 30,300.00 1,200.00 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 97,200.00 30205 51,591.36 30206 30207 17,200.00 30208 15 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 229,802.00 30,981.00 49,980.00 其中:基本 支出 221,802.00 30,981.00 49,980.00 260.00 260.00 1,000.00 1,000.00 金额 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 5,970.69 38,192.00 24,200.00 30209 5,970.69 30211 38,192.00 30212 30213 24,200.00 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 104,867.00 96,867.00 6,000.00 2,400.00 14,214.00 6,000.00 2,400.00 14,214.00 15,000.00 5,100.00 15,000.00 5,100.00 金额 其中:基本 支出 人员经费合计 科目 编码 科目名称 金额 公用经费 其中:基本支 科目编码 出 16 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 39,163.00 39,163.00 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 39,163.00 31303 399 39,163.00 39906 39907 31005 基础设施建设 39908 31006 大型修缮 39999 17 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 ──── ──── ──── 280,000.00 280,000.00 ──── ──── ──── 31007 31008 31009 31010 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:山西省壶关县人 民政府招商中心 金额单位:元 预算数 合计 1 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 18 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 15,000.00 15,000.00 14,214.00 14,214.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 19 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门:山西省壶关县人民政府招商中 心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 20 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位:山西省壶关县人民政府招商中心 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 44,313.00 货物 2 44,313.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 21 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价 50 万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价 100 万元以上专用设备(台、套) 17 22 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 104.66 万元,104.66 万元,与上 年相比,增加-43.41 万元,增长-29.32%。主要原因是专项 项目资金收入减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 104.66 万元,其中:财政拨款收入 104.66 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0 %;事业收 入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元,占 比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 104.66 万元,其中:基本支出 71.94 万 元,占比 68.74%;项目支出 32.72 万元,占比 31.26%;经 营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 104.66 万元,104.66 万 元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加-43.41 万元,增 长-29.32%。主要原因是专项项目资金收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 104.66 万元,占本年支出合计 的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加-43.41 万元,增 23 长-29.32%。主要原因是专项项目资金收入减少。 其中,人 员经费 49.76 万元,占比 47.54 %,日常公用经费 22.18 万 元,占比 21.19 %。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 104.66 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务(类)支出 92.56 万元,占 88.44 %;社 会保障和就业支出 5.26 万元,占 5.03 %;卫生健康支出 2.22 万元,占 2.12 %;农林水支出 0.80 万元,占 0.76 %; 住房保障支出 3.82 万元,占 3.65 %。 (三)财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 92.56 万元,支出 92.56 万元,完成预算的 100%,较上年决算增加-44.27 万元,增 长-32.35 %,主要原因是专项项目资金收入减少。 2.社会保障和就业支出年初预算 5.26 万元,支出 5.26 万元,完成预算的 100%,较上年决算增加-1.18 万元,增长 -18.31 %,主要原因是专项项目资金收入减少。 3.卫生健康支出年初预算 2.22 万元,支出 2.22 万元, 完成预算的 100%,较上年决算增加 0.46 万元,增长 25.91 %,主要原因是人员正常调入。 4.农林水支出年初预算 0.80 万元,支出 0.80 万元,完 成预算的 100%,较上年决算增加 0.80 万元,增长 原因是专项项目资金增加。 24 %,主要 5.住房保障支出年初预算 3.82 万元,支出 3.82 万元, 完成预算的 100%,较上年决算增加 0.78 万元,增长 25.75 %, 主要原因是人员正常调入。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 75.86 万元,其中:人员经 费 49.76 万元,主要包括工资福利支出 49.76 万元;公用经 费 26.10 万元,主要包括商品和服务支出 22.18 万元、资 本性支出 3.92 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万 元,完成预算的 94.67%,比上年增加 0.90 万元,增长 172.19%,原因是接待次数增加,组织培训次数增加。其中: 因公出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年增加 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 万元, 占比 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决 算 1.42 万元,占比 100%,比上年增加 0.90 万元,增长 172.19%。 具体情况如下: (一)因公出国(境)费 因公出国(境)费支出决算 0 万元,比年初预算减少 0 万元,比上年支出数减少 0 万元。 25 (二)公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元,比年初预算减少 0 万元, 比上年支出数增加 0 万元。 (三)公务接待费 公务接待费 1.42 万元,比年初预算减少 0.08 万元,比 上年支出增加 0.9 万元。主要原因接待次数增加,组织培训 次数增加。国内公务接待 19 批次,共计 126 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下:无。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转 和结余0万元。具体支出情况如下:无。 十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。 (二)政府采购情况说明 2021 年度,政府采购支出总额 4.43 万元,其中:政府 采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 26 (三)国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中, 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆;通用设备 18 台(套),专用设备 0 台 (套)。 (四)预算绩效情况说明 2021 年共 3 个项目开展了预算绩效评价工作,涉及财政 性资金 23.5 万元,具体工作开展情况:制作投资指南及聘 请法律顾问费用 6.5 万元;2020 度目标责任制考核奖 2 万元 招商引资经费(年初预算固定经费)15 万元。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 27 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 28

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