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三2019年西山农牧场社会事务服务中心支出决算表.xls

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支出决算表 编制单位:新疆兵团第十二师西山农牧场社会事务服务中心 2019年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20599 2059999 208 20801 2080199 20805 2080505 2080506 20807 2080702 2080705 20808 2080802 2080803 2080805 20809 2080901 2080904 20810 2081099 20811 2081106 2081199 20819 2081901 20820 2082001 20821 2082101 20828 2082899 20899 2089901 210 21007 2100717 2100799 教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 职业培训补贴 公益性岗位补贴 抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 退役安置 退役士兵安置 退役士兵管理教育 社会福利 其他社会福利支出 残疾人事业 残疾人体育 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 本年支出合计 9 7 2 2 3 3 1 518 2 2 2 229 213 213 252 190 62 40 40 63 7 10 46 83 80 3 868 868 171 5 166 172 172 93 93 27 27 8 8 233 233 375 5 1 4 456,53 871,54 871,54 871,54 850,65 959,50 959,50 678,60 079,04 599,56 000,00 000,00 0,00 936,65 936,65 000,00 000,00 600,00 000,00 600,00 940,90 940,90 770,00 000,00 770,00 893,00 893,00 054,00 054,00 973,00 973,00 000,00 000,00 045,00 045,00 327,32 470,00 470,00 000,00 基本支出 1 1 1 1 2 800 148,93 0,00 0,00 0,00 331 441,61 078 763,01 078 763,01 252 678,60 190 079,04 62 599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 199,32 0,00 0,00 0,00 21011 2101102 21013 2101301 212 21208 2120803 213 21301 2130124 221 22102 2210201 224 22407 2240701 229 22960 2296003 2296006 231 23104 2310499 行政事业单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 农业 农业组织化与产业化经营 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 中央自然灾害生活补助 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 债务还本支出 地方政府专项债务还本支出 其他政府性基金债务还本支出 1 1 1 79 79 290 290 115 115 115 320 320 320 389 389 389 35 35 35 48 48 48 199,32 199,32 658,00 658,00 913,02 913,02 913,02 800,00 800,00 800,00 508,00 508,00 508,00 586,00 586,00 586,00 600,00 600,00 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 79 79 199,32 199,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 508,00 389 508,00 389 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 7 5 1 1 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 718 2 2 2 898 135 135 4 5 6 40 40 63 7 10 46 83 80 3 3 868 3 868 171 5 166 172 172 93 93 27 27 8 8 233 233 296 5 1 4 307,60 871,54 871,54 871,54 409,04 196,49 196,49 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 0,00 936,65 936,65 000,00 000,00 600,00 000,00 600,00 940,90 940,90 770,00 000,00 770,00 893,00 893,00 054,00 054,00 973,00 973,00 000,00 000,00 045,00 045,00 128,00 470,00 470,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 290 1 115 1 115 1 115 320 320 320 35 35 35 48 48 48 0,00 0,00 658,00 658,00 913,02 913,02 913,02 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 586,00 586,00 586,00 600,00 600,00 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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