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乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会2023年单位预算公开.pdf

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2023 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年收入预算情况 说明 三、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年支出预算情况 说明 四、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2 五、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会概况 一、 主要职能 区科协机关贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于科协工 作的方针政策和决策部署以及区委工作要求,在履行职责过程中 坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是: (一)贯彻执行国家、自治区和市有关科普工作的方针、政 策和法律、法规,拟订我区科协系统科普工作的目标、规划和计 划并组织实施;充分发挥科学技术普及主力军的作用,动员社会各 方面的力量,弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传 播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。 (二)团结和组织全区广大科技工作者以经济建设为中心, 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境, 促进学科发展,推进创新体系建设。 (三)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映 科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。 (四)引导科技工作者在社会事务中发挥作用,组织科技工 作者参与拟订科学技术规划和政治协商、科学决策、民主监督工 作,建设高水平科技创新智库。 (五)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家 和创新团队,表彰、宣传优秀科技工作者,推荐优秀科技人才;开 展科技工作者的继续教育和培训工作。 4 (六)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询 服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。 (七)负责指导科普设施、场所的规划、管理;负责指导科普 工作队伍的建设;负责指导有关社会团体工作。 (八)开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、 反科学的活动。 (九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、 机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会无下属预算单位,下设 1 个处室,分别是:达坂城区科学技术协会本级。 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会编制数 2,实有人数 2 人, 其中:在职 2 人,增加 0 人; 退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人, 增加 0 人。 5 2023 年单位预算公开表 第二部分 表 1: 收支总体情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 46.67 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 46.67 202 外交支出 其中:一般财力 36.67 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 10.00 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中:政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中:国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中:事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中:一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中:财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 46.67 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 46.67 6 本年支出总计 46.67 表 2: 收入总体情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 单位:万元 功能分类 财 财政拨款(补助) 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 ) 206 206 01 206 01 206 07 206 07 合计 46.67 46.67 36.67 10.00 科学技术支出 46.67 46.67 36.67 10.00 36.67 36.67 36.67 行政运行 36.67 36.67 36.67 科学技术普及 10.00 10.00 10.00 科普活动 10.00 10.00 10.00 科学技术管理事务 01 02 7 政 上级国 拨 款 结 转 结 余 表 3: 支出总体情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 项 款 功能分类科目名称 项 206 206 01 206 01 206 07 206 07 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 合计 02 项目支出 总计 46.67 36.67 10.00 科学技术支出 46.67 36.67 10.00 36.67 36.67 行政运行 36.67 36.67 科学技术普及 10.00 10.00 科普活动 10.00 10.00 科学技术管理事务 01 基本支出 8 表 4: 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款(补助) 46.67 201 一般公共服务支出 一般公共预算 46.67 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 46.67 46.67 46.67 46.67 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 46.67 支出总计 9 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5: 一般公共预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 项 功能分类科目编 码 类 款 01 206 01 206 07 206 07 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 206 206 单位:万元 总计 46.67 36.67 10.00 科学技术支出 46.67 36.67 10.00 36.67 36.67 行政运行 36.67 36.67 科学技术普及 10.00 10.00 科普活动 10.00 10.00 科学技术管理事务 01 02 10 表 6: 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 项 经济分类 科目编码 类 单位:万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 36.67 29.31 工资福利支出 29.31 29.31 301 01 基本工资 8.59 8.59 301 02 津贴补贴 8.33 8.33 301 03 奖金 4.75 4.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2.74 2.74 301 10 职工基本医疗保险缴费 1.42 1.42 301 11 公务员医疗补助缴费 0.34 0.34 301 12 其他社会保障缴费 0.03 0.03 301 13 住房公积金 2.53 2.53 301 99 其他工资福利支出 0.57 0.57 302 商品和服务支出 7.36 7.36 7.36 302 01 办公费 0.33 0.33 302 05 水费 0.05 0.05 302 06 电费 0.07 0.07 302 07 邮电费 0.19 0.19 302 11 差旅费 0.13 0.13 302 16 培训费 0.30 0.30 302 28 工会经费 0.39 0.39 302 29 福利费 0.91 0.91 302 39 其他交通费用 0.60 0.60 302 99 其他商品和服务支出 4.40 4.40 11 表 7: 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 单位:万元 项目名称 总计 206 206 206 科学技术支出 07 07 科学技术普及 02 科普活动 2023 年上级体制补助 (提前下达),乌财科 教〔2022〕87 号,2023 年自治区“基层科普行 动计划”资金预算 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 对企 业补 助(基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位:万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表 13 项目支 出 表 9: 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表 14 表 10: 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费(小计) 其中:公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为 空表 15 第三部分 2023 年乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会预算 情况说明 一、关于 2023 年乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 46.67 万元。 收入预算包括:一般公共预算 46.67 万元。 支出预算包括:科学技术支出 46.67 万元。 二、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年收入预算 情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会单位收入预算 46.67 万元, 其中: 一般公共预算 36.67 万元,占 78.57%,比上年预算增加 7.12 万元,增长 24.09%,主要原因是人员经费较上年增长 5.47 万元, 主要原因是人员基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社保医保住房 公积金及其他工资福利支出均较去年增长 5.47 万元;公用经费较 上年增长 5.61 元,主要原因是各项公用经费、其他交通费用及其 他商品和服务支出较去年增长 5.61 万元; 上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.0 万元,占 21.43%, 比上年预算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是达坂城区 科协按照《关于提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金 预算的通知》(乌财科教〔2022〕87 号)文件安排,获得此项 2023 16 年上级体制补助资金预算; 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年支出预算 情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年支出预算 46.67 万 元,其中: 基本支出 36.67 万元,占 78.57%,比上年预算增加 11.08 万元, 增长 43.30%,主要原因是人员经费较上年增长 5.47 万元,主要原 因是人员基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳社保医保住房公积金 及其他工资福利支出均较去年增长 5.47 万元;公用经费较上年增 长 5.61 元,主要原因是各项公用经费、其他交通费用及其他商品 和服务支出较去年增长 5.61 万元。 项目支出 10.00 万元,占 21.43%,比上年预算增加 6.04 万元, 增长 152.54%,主要原因是达坂城区科协按照《关于提前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》 (乌财科教〔2022〕 87 号)文件安排,获得此项 2023 年上级体制补助资金预算。 四、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年财政拨款 收支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 46.67 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国 17 有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 46.67 万元。 一般公共预算支出包括:科学技术支出(类)支出 46.67 万元, 主要是用于:①一般公共预算拨款 36.67 万元,其中人员经费用于 工资福利支出 29.31 万元、公用经费用于商品和服务支出 7.36 万 元;②上级一般公共预算安排转移支付项目资金,按照《关于提 前下达 2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》(乌 财科教〔2022〕87 号)文件安排,获得 2023 年上级体制补助资金 预算。 五、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算拨款 合计 46.67 万元,其中: 基本支出 36.67 万元,比上年预算增加 11.08 万元, 增长 43.30%, 主要原因是人员经费较上年增长 5.47 万元,主要原因是人员基本 工资、津贴补贴、奖金、缴纳社保医保住房公积金及其他工资福 利支出均较去年增长 5.47 万元;公用经费较上年增长 5.61 元,主 要原因是各项公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出较 去年增长 5.61 万元。 项目支出 10.00 万元,比上年预算增加 6.04 万元, 增长 152.54%, 主要原因是达坂城区科协按照《关于提前下达 2023 年自治区“基 层科普行动计划”资金预算的通知》(乌财科教〔2022〕87 号)文 18 件安排,获得此项 2023 年上级体制补助资金预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、科学技术支出(类)46.67 万元,占 100.00%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) : 2023 年预算数为 36.67 万元,比上年预算增加 13.67 万元,增长 59.46%,主要原因是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、缴纳 社保医保住房公积金及其他工资福利支出的人员经费较上年有所 增长;用于各项公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出 的公用经费较上年有所增长。 2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 2023 年预算数为 10.00 万元,比上年预算增加 6.04 万元,增长 152.54%,主要原因是达坂城区科协按照《关于提前下达 2023 年 自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》(乌财科教〔2022〕 87 号)文件安排,获得此项 2023 年上级体制补助资金预算。 六、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共预算基本 支出 36.67 万元,其中: 人员经费 29.31 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出等。 19 公用经费 7.36 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出等。 七、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 项目名称:2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算 设立的政策依据:为深入落实《全民科学素质行动规划纲要 (2021-2035 年)》,贯彻落实中国科协、财政部《关于进一步加 强基层科普服务能力建设的意见》(科协发普字〔2017〕45 号) 精神,落实自治区科协、财政厅《关于进一步加强基层科普服务 能力建设的实施办法》(新科协发〔2018〕45 号)要求,根据《关 于 2023 年“基层科普行动计划”项目资金分配及管理使用的通知》 (新科协发〔2022〕120 号)文件安排,为进一步加强基层科普工 作,奖补先进集体和个人,提升科普公共服务供给能力及推动科 普信息化建设,设立此项目。 预算安排规模:10 万元。 项目承担单位:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会。 资金分配情况:乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年自 治区“基层科普行动计划”资金预算 10 万元。 资金执行时间:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 八、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年没有使用政府性基 20 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待 费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元,其中: 因公出国(境)费为 0.00 万元,未安排预算;公务用车购置费为 0.00 万元,未安排预算;公务用车运行费为 0.00 万元,未安排预 算;公务接待费为 0.00 万元,未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年,乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.36 万元,比 上年预算增加 5.61 万元,增长 320.52%,主要原因是机关运行成 本增加,单位各项公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支 出的公用经费较上年有所增长。 21 (二)政府采购情况 2023 年,乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会政府采购预算 0.20 万元,其中:政府采购货物预算 0.20 万元,政府采购工程预 算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 2023 年,乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会面向中小企业预 留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府 采购项目预算金额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底,乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。 2.车辆 1 辆,价值 23.3 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价 值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价 值 23.3 万元。 3.办公家具价值 0.79 万元。 4.其他资产价值 6.15 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台(套)。 2023 年乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会预算未安排购置车 辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预 22 算金额 10.00 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万 元。具体情况见下表(按项目分别填报): 23 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金(万元) 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年自治区“基层科普行动计划”资 项目负责人 金预算 年度预算总 其中:财政 10 额: 拨款 10 马晓红 其他资 0 金: 为进一步加强基层科普工作,奖补先进集体和个人,提升科普公共服务供给能力 项目总体目标 一级 指标 产出 指标 二级指标 及推动科普信息化建设,做好我区 2023 年科学普及工作。 三级指标 指标值 指标值设 上年完成 指标分 置依据 值 值权重 数量指标 奖补基地个 数 3个 计划标准 2个 15 数量指标 打造科普文 化长廊个数 3个 计划标准 1个 10 数量指标 开展科普宣 传活动 30 场次 计划标准 25 场次 15 时效指标 划拨资金及 时率 100% 计划标准 100% 10 质量指标 创建市级科 普教育基地 1个 计划标准 0个 10 指标 赋分 规则 按照 正常 比例 赋分 按照 正常 比例 赋分 按照 正常 比例 赋分 按照 正常 比例 赋分 按照 正常 比例 赋分 佐证资 料 工作资 料,说 明材料 工作资 料,说 明材料 工作资 料,说 明材料 工作资 料,说 明材料 工作资 料,说 明材料 经济成本指标 成本 指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 参与科普活 动人次 5000 人次 生态效益指标 24 计划标准 3400 人次 20 按照 正常 比例 赋分 工作资 料,说 明材料 满意 度指 标 满意度指标 科普活动参 与者满意度 90% 计划标准 (五)其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 25 90% 10 按照 正常 比例 赋分 工作资 料,说 明材料 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主 要是教育收费)、其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中, 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部 门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 26 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会 2023 年 02 月 10 日 27

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