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市公共资源交易服务中心.pdf

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2018 年度四川省达州市 公共资源交易服务中心 部门决算 目录 第一部分 部门概况........................................................................... 3 一、基本职能及主要工作........................................................... 3 二、机构设置................................................................................ 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明..........................................6 一、 收入支出决算总体情况说明............................................. 6 二、 收入决算情况说明............................................................. 6 三、 支出决算情况说明............................................................. 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................... 12 八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 14 十、 预算绩效情况说明........................................................... 14 十一、其他重要事项的情况说明............................................. 16 第三部分 名词解释......................................................................... 18 第四部分 附件................................................................................. 20 附件 1........................................................................................... 21 附件 2........................................................................................... 23 第五部分 附表................................................................................. 21 一、收入支出决算总表............................................................. 24 二、收入总表.............................................................................. 24 三、支出总表.............................................................................. 24 四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 24 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)......... 24 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 24 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 24 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 24 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 24 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 24 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 24 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24 十三、国有资本经营预算支出决算表..................................... 24 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 (1)贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政 策,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 (2) 制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程 并组织实施;指导全市公共资源交易活动服务和管理工作。 (3) 承担工程建设项目招投标等现场服务和管理工作; 承担政府采购项目的实施和服务工作;承担国有产权出(转) 让等现场服务和管理工作;受委托为国有土地使用权出让和 矿业权出(转)让提供交易服务。 (4)承担市公共资源交易服务中心信息技术平台建设 和管理;按照有关规定发布场内交易(采购)相关信息,为 交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。 (5)查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方 主体资格。 (6)建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度,协 助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。 (7)负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止和 纠正违反交易现场管理制度的行为,接受有关咨询、投诉(质 疑),并按职责分工及时处理。 3 (8)自觉接受市公共资源交易专门管理机构的管理和 市招监办的监督。 (9)承办市政府交办的其他事项。 (二)2018 年重点工作完成情况。 一是节资增收效果显著。2018 年,市交易中心共完成各 类交易项目 3451 个,交易总金额 247.29 亿元,节约资金 13.05 亿元,节资率 7.37% ;溢价 30.44 亿元,溢价率 57.62%,共 计增收节资 43.48 亿元。其中工程建设 878 个,交易金额 156.83 亿元,节约资金 12.51 亿元,节资率 7.4%;政府采购 458 个,交易金额 6.69 亿元,节约资金 0.52 亿元,节资率 7.22%;网上竞价 2065 个,交易金额 0.52 亿元,节约资金 0.01 亿元,节资率 2.69%;土地矿权 31 个,交易金额 83.22 亿元,溢价 30.43 亿元,溢价率 57.64%;国有产权 19 个, 交易金额 0.04 亿元,溢价 0.01 亿元,溢价率 34.48%。为地 方财政增收节资、推动全市经济高质量发展发挥了积极作用。 二是重点项目实现无障碍交易。全年受理并完成达州市马踏 洞片区整体城镇化前期(一期)、达州市通川区罗江大桥 PPP 项目社会资本合作方采购等重点项目 28 个,交易金额 45.66 亿元。三是交易范围进一步拓展。6 月 25 日达州市达川区首 宗矿业权挂牌出让成功,溢价达 7 倍。加强集中交易宣传引 导,全市项目预算编制、结算审计、环评编制等工程建设前 期服务的中介机构比选进入平台交易。四是交易平台一体化 建设有力推进,交易平台通过国家电子招标投标三星级检测 4 认证,标志着达州公共资源交易平台在系统架构、交易功能、 风险防控、平台运营等方面达到国家现行最高标准,也是全 省率先通过三星检测认证的市级交易平台。五是加强中心数 据机房和开评标、监督等区域设施设备改造升级,与省级交 易平台实现无缝对接和信息同步发送,共向省中心推送各类 数据 11371 条。六是远程异地评标试点引领全省发展,累计 开展远程异地评标项目 56 个,预算总金额 11.77 亿元,交易 总金额 11.39 亿元。 二、机构设置 我中心是市政府直属事业单位, 无下属二级决算单位。 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入支总计 4551.89 万元。与 2017 年相比, 收入总计增加 754.27 万元,增加 19.86%。主要变动原因是 土地和矿业权转让交易业务成交量及成交价增加,经营收入 增加。2018 年支出总计为 981.94 万元,与 2017 年相比减少 2095.11 万元,减少 68.09%,主要变动原因是财政当年调控 清收减少,同时经营支出减少。 (图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 4513.36 万元,其中:一般公共预 6 算财政拨款收入 856.02 万元,占 18.97%;政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 3657.34 万元,占 81.03%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他 收入 0 万元,占 0%。 (与 2017 年相比,本年收入增加 786.06 万元,增长 21.09%。主要变动原因是土地和矿业权转让交易 业务成交量及成交价增加,经营收入增加) (图 2:收入决算结构图)(饼状图) 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 981.94 万元,其中:基本支出 457.29 万元,占 46.57%;项目支出 394.72 万元,占 40.20%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 129.93 万元, 占 13.23%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。(与 2017 年相比,本 年支出减少 2095.11 万元,下降 68.09%。主要变动原因是当 年财政调控清收减少,经营支出减少。 (图 3:支出决算结构图)(饼状图) 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入总计 864.45 万元。 与 2017 年相比, 财政拨款收入总计增加 239.79 万元,增长 38.39%。主要变 动原因是 2018 工资调标和经营收入纳入预算后,财政拨款 收入增加。2018 年财政拨款支出总计 852.01 万元,与 2017 年相比,财政拨款支出总计 261.70 万元,增长 44.33%。主 要变动原因是 2018 工资调标和经营收入纳入预算后,财政 拨款支出增加。(其中:本年财政拨款收入 856.03 万元, 与 2017 年相比,增加 271.58 万元,增长 46.47%。主要变动 原因 2018 工资调标和经营收入纳入预算后,财政拨款收入 增加;本年财政拨款支出 852.01 万元,与 2017 年相比,增 加 261.70 万元,增长 44.33%。主要变动原因是 2018 工资调 标和经营收入纳入预算后,财政拨款支出增加。) (图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 852.01 万元,占本 年支出合计的 86.77%。与 2017 年相比,一般公共预算财政 拨款增加 338.34 万元,增长 65.87%。主要变动原因是 2018 工资调标和经营收入纳入预算后,财政拨款支出增加。 (图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱 状图) 9 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 852.01 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 768.62 万元,占 90.21%;教育支出(类)0 万元,占 0%;科学技术(类)支 出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 39.09 万元, 占 4.59%;医疗卫生支出 12.57 万元,占 1.48%;住房保障 支出 31.73 万元,占 3.72%。 (图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状 图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 852.01 万元,完成 预算 99.53%。其中: 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为 394.72 万元, 完成预算 99.59%,决算数小于预算数的主要原因是 10 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)事业运行(项): 支出决算为 373.90 万元,完成 预算 99.36%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约, 公务接待费用降低。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 39.09 万元,完成预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 12.57 万元,完成预算 100%。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):支出决算为 31.73 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 457.29 万元, 其中: 人员经费 432.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖 励金、其他个人和家庭的补助支出等。 公用经费 24.7 万元,主要包括:办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 11 他交通费用、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.71 万元, 完成预算 67.98%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 公务接待费用和公务用车运行维护费用均有降低。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算 3.26 万元,占 57.09%;公务接待费支出决算 2.45 万元, 占 42.91%。具体情况如下: (图 8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年 安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国 12 (境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元,完成预算 74.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增 减少 1.1 万元,下降 25.23%。主要原因是严格执行公务用车 管理办法,使开支下降。 其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 3.26 万元。主要用于到县(市) 公共资源交易中心调研及指导交易平台建设、规范其交易和 服务等;开展精准扶贫下乡蹲点;市内因公出行等所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 2.45 万元,完成预算 61.25%。公务 接待费支出决算比 2017 年减少 0.35 万元,下降 12.5%。主 要原因是较 2017 年接待人数有所减少。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 29 批次,206 人次(不包括陪 同人员),共计支出 2.45 万元,具体内容包括:省中心、 国泰新点、绵阳市公共资源交易中心、眉山公共资源交易中 心、南充公共资源交易中心、河南省宜阳县公共资源交易管 理局、广安市公共资源交易中心、大竹县公共资源交易中心、 宣汉县公共资源交易中心、巴中市公共资源交易中心、黔西 南州公共资源交易中心、成都温江区公共资源交易中心等的 13 公务接待。 外事接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编 制阶段,组织对 0 项目开展了预算事前绩效评估,对 0 个项 目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 0 个项目开展绩 效监控,年终执行完毕后,对 0 个项目开展了绩效目标完成 情况梳理填报。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出未开展绩效自评, 从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部 门还自行组织了 0 个项目绩效评价,从评价情况来 看…………(简要说明项目绩效情况)。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目 标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以 上的,选取 5 个项目进行公开,目标个数在 5 个以下的,全 部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。 14 本年度对 0 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 数 0 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 。 一级指标 二级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 绩 效 项目完成指 标 指 标 完 项目完成指 成 标 情 况 项目完成指 标 15 项目完成指 标 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况未 开展自评,《2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对 0 项目、0 项目开展了绩效评价, 《2018 年项目支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年,达州市公共资源交易服务中心机关运行经费支 出 0 万元,与 2017 年决算数持平。 16 (二)政府采购支出情况 2018 年达州市公共资源交易服务中心政府采购支出总 额 56.62 万元,其中:政府采购货物支出 56.62 万元、政府 采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 远程在线开标系统建设、交易场地监控系统建设、办公设备 购置等。授予中小企业合同金额 56.62 万元,占政府采购支 出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政 府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,达州市公共资源交易服务中心共 有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元 以上专用设备0台(套)。 17 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如土地(矿业) 权出(转)让交易手续费。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包 括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中 18 心、医务室等附属事业单位。用于保障机构正常运行,开展 日常工作的基本支出。 10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审 批方面的支出。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休款)机 关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单 位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 19 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 20 第四部分 附件 附件 1 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进 行调整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支 出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记 录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分 配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违 规记录等情况。 21 (三)结果应用情况。 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结 果整改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 22 附件 2 2018 年项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方 法、基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策 和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目 标设置的明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使 用情况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目 效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效 益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 23 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 24 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:经营结余 金额 1 项目 栏次 856.02 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 3,657.34 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 4,513.36 本年支出合计 0.00 结余分配 38.53 其中:转入事业基金 0.00 年末结转和结余 24 25 26 27 28 29 30 总计 31 4,551.89 总计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 898.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.09 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 981.94 3,527.41 3,527.41 42.54 4,551.89 收入决算表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心 (本级) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010306 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 政务公开审批 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 ★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 1 4,513.36 4,429.97 4,429.97 4,053.67 376.30 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款收入 政拨款收入 财政拨款收入 2 4 3 856.02 772.63 772.63 396.33 376.30 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况 。 —2.%d — 上级补助收入 事业收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 3,657.34 3,657.34 3,657.34 3,657.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 201 20103 2010306 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 政务公开审批 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 981.94 898.55 898.55 524.65 373.90 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 457.29 373.90 373.90 0.00 373.90 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 394.72 394.72 394.72 394.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.93 129.93 129.93 129.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 5 2 3 4 30 768.62 768.62 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 39.09 39.09 0.00 0.00 38 12.57 12.57 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 31.73 31.73 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 53 852.01 852.01 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 54 12.44 12.44 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 864.45 总计 58 864.45 864.45 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 栏次 856.03 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 856.03 本年支出合计 8.42 年末财政拨款结转和结余 8.42 0.00 行次 出 — 4 — 财政拨款支出决算明细表 财决公开05表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 科目名称 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 小计 目编码 1 合计 852.01 852.01 2 301 工资福利支出 431.07 431.07 3 30101 基本工资 109.58 109.58 4 30102 津贴补贴 3.73 3.73 5 30103 奖金 0.00 0.00 6 30106 伙食补助费 0.73 0.73 7 30107 绩效工资 164.45 164.45 8 30108 机关事业单位基本养老保险费 39.09 39.09 9 30109 职业年金缴费 0.00 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 12.57 12.57 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 1.36 1.36 13 30113 住房公积金 31.73 31.73 14 30114 医疗费 0.00 0.00 15 30199 其他工资福利支出 67.84 67.84 16 302 商品和服务支出 337.34 337.34 17 30201 办公费 109.79 109.79 18 30202 印刷费 2.76 2.76 19 30203 咨询费 0.00 0.00 20 30204 手续费 0.16 0.16 21 30205 水费 0.33 0.33 22 30206 电费 11.09 11.09 23 30207 邮电费 0.02 0.02 24 30208 取暖费 0.00 0.00 25 30209 物业管理费 21.74 21.74 26 30211 差旅费 22.15 22.15 27 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 28 30213 维修(护)费 72.37 72.37 29 30214 租赁费 40.24 40.24 30 30215 会议费 1.90 1.90 31 30216 培训费 3.91 3.91 32 30217 公务接待费 2.45 2.45 33 30218 专用材料费 0.00 0.00 34 30224 被装购置费 0.00 0.00 35 30225 专用燃料费 0.00 0.00 36 30226 劳务费 11.15 11.15 37 30227 委托业务费 0.00 0.00 38 30228 工会经费 12.28 12.28 39 30229 福利费 0.00 0.00 40 30231 公务用车运行维护费 3.26 3.26 41 30239 其他交通费用 2.77 2.77 42 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 43 30299 其他商品和服务支出 18.96 18.96 44 303 对个人和家庭的补助 1.52 1.52 45 30301 离休费 0.00 0.00 46 30302 退休费 0.00 0.00 47 30303 退职(役)费 0.00 0.00 48 30304 抚恤金 0.00 0.00 49 30305 生活补助 1.39 1.39 50 30306 救济费 0.00 0.00 51 30307 医疗费补助 0.00 0.00 52 30308 助学金 0.00 0.00 53 30309 奖励金 0.13 0.13 54 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 55 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 56 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 57 30701 国内债务付息 0.00 0.00 58 30702 国外债务付息 0.00 0.00 59 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 60 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 61 309 资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 62 30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 63 30902 办公设备购置 0.00 0.00 64 30903 专用设备购置 0.00 0.00 65 30905 基础设施建设 0.00 0.00 66 30906 大型修缮 0.00 0.00 67 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 68 30908 物资储备 0.00 0.00 69 30913 公务用车购置 0.00 0.00 70 30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 71 30921 文物和陈列品购置 0.00 0.00 72 30922 无形资产购置 0.00 0.00 73 30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 74 310 资本性支出 82.08 82.08 75 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 76 31002 办公设备购置 28.10 28.10 77 31003 专用设备购置 0.00 0.00 78 31005 基础设施建设 0.00 0.00 79 31006 大型修缮 0.00 0.00 80 31007 信息网络及软件购置更新 53.98 53.98 81 31008 物资储备 0.00 0.00 82 31009 土地补偿 0.00 0.00 83 31010 安置补助 0.00 0.00 84 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 85 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 86 31013 公务用车购置 0.00 0.00 87 31018 其他交通工具购置 0.00 0.00 88 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 89 31022 无形资产购置 0.00 0.00 90 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 91 311 对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 92 31101 资本金注入 0.00 0.00 93 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 94 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 95 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 31204 费用补贴 97 0.00 0.00 31205 利息补贴 98 0.00 0.00 312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 399 其他支出 103 0.00 0.00 39906 赠与 104 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 106 0.00 0.00 39999 其他支出 107 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 基本支出 457.29 431.07 109.58 3.73 0.00 0.73 164.45 39.09 0.00 12.57 0.00 1.36 31.73 0.00 67.84 24.70 0.40 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 3.91 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 3.26 0.00 0.00 0.32 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 394.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.64 109.39 2.76 0.00 0.00 0.33 11.09 0.00 0.00 21.74 22.15 0.00 72.37 40.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.08 0.00 28.10 0.00 0.00 0.00 53.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.1 — 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 支出功能分 类 类 款 201 20103 2010306 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 政务公开审批 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 852.01 768.62 768.62 394.72 373.90 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 457.29 373.90 373.90 0.00 373.90 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6.%d — 394.72 394.72 394.72 394.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开07表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010306 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 政务公开审批 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工资福利支出 合计 1 852.01 768.62 768.62 394.72 373.90 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 小计 基本工 资 津贴补 贴 2 431.07 347.68 347.68 0.00 347.68 39.09 39.09 39.09 12.57 12.57 12.57 31.73 31.73 31.73 3 109.58 109.58 109.58 0.00 109.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.73 3.73 3.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补 助费 绩效工 资 机关事 业单位 基本养 老保险 费 6 0.73 0.73 0.73 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 164.45 164.45 164.45 0.00 164.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 39.09 0.00 0.00 0.00 0.00 39.09 39.09 39.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 医疗费 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 12.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 1.35 1.35 1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 31.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.73 31.73 31.73 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 67.84 67.84 67.84 0.00 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 337.34 337.34 337.34 312.64 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 109.79 109.79 109.79 109.39 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.16 0.16 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 11.09 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国 (境) 费用 23 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 21.74 21.74 21.74 21.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 22.15 22.15 22.15 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 维修 (护) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 小计 28 72.37 72.37 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 40.24 40.24 40.24 40.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 1.90 1.90 1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 3.91 3.91 3.91 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 2.45 2.45 2.45 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 11.15 11.15 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 12.28 12.28 12.28 0.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 3.26 3.26 3.26 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 2.77 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 18.96 18.96 18.96 18.64 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 1.52 1.52 1.52 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 离休费 退休费 退职 (役) 费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他个 人和家 庭的补 助支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 1.39 1.39 1.39 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.13 0.13 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 -7.%d- 小计 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出(基本建设) 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 74 82.08 82.08 82.08 82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助(基本建设) 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 28.10 28.10 28.10 28.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 53.98 53.98 53.98 53.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本金 注入 其他对 企业补 助 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 小计 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 利息补 贴 其他对 企业补 助 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开08表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 431.07 302 商品和服务支出 109.58 30201 办公费 3.73 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.73 30204 手续费 164.45 30205 水费 39.09 30206 电费 0.00 30207 邮电费 12.57 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 1.35 30211 差旅费 31.73 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 67.84 30214 租赁费 1.52 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 1.39 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.13 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 432.59 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 24.70 307 债务利息及费用支出 0.40 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.16 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.02 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 1.90 31010 安置补助 3.91 31011 地上附着物和青苗补偿 2.45 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31018 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 12.28 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 3.26 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.32 312099 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 公用经费合计 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.70 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 科目编码 类 款 201 20103 2010306 项 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 政务公开审批 本年收入 396.33 396.33 396.33 396.33 本年支出 394.72 394.72 394.72 394.72 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开10表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 5.71 0.00 公务用车购置费 3.26 0.00 公务接待费 公务用车运行费 3.26 2.45 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决 算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 10 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 合计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — 11.%d — 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开12表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包 括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 —12— 国有资本经营预算支出决算表 财决公开13表 金额单位:万元 部门:四川省达州市公共资源交易服务中心(本级) 项 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 — 13.%d —

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