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收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 16,292,408.67 一、一般公共服务支出 2 60,000,000.00 二、外交支出 3 0.00 三、国防支出 4 0.00 四、公共安全支出 5 0.00 五、教育支出 6 0.00 六、科学技术支出 7 2,191,803.26 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 24 二十三、债务还本支出 25 二十四、债务付息支出 本年收入合计 26 78,484,211.93 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 结余分配 年初结转和结余 28 69,310,101.07 年末结转和结余 总计 29 147,794,313.00 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 金额 2 765,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,255.40 68,504.92 0.00 32,358,834.00 0.00 0.00 0.00 8,952,181.89 0.00 0.00 0.00 122,780.94 0.00 0.00 29,255,093.26 0.00 0.00 71,716,347.78 0.00 76,077,965.22 147,794,313.00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 78,484,211.93 2 76,292,408.67 一般公共服务支出 500,697.37 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 500,697.37 2010301 行政运行 208 20805 上级补助收入 事业收入 3 4 经营收入 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2,191,803.26 500,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,697.37 500,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 193,255.40 193,255.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 181,806.08 181,806.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,027.20 135,027.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46,778.88 46,778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11,449.32 11,449.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 11,449.32 11,449.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68,504.92 68,504.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68,504.92 68,504.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 56,443.12 56,443.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,861.80 4,861.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 5 6 其他收入 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 37,164,029.95 37,164,029.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7,164,029.95 7,164,029.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,164,029.95 7,164,029.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 10,265,940.09 8,243,140.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2,022,800.00 21602 商业流通事务 7,265,940.09 5,243,140.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2,022,800.00 2160201 行政运行 2,065,569.48 2,063,769.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 2160202 一般行政管理事务 5,200,370.61 3,179,370.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2,021,000.00 21699 其他商业服务业等支出 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支出 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 122,780.94 122,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 122,780.94 122,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 87,067.84 87,067.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35,713.10 35,713.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 30,169,003.26 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,003.26 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30,169,003.26 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,003.26 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 30,169,003.26 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,003.26 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 项目 科目名称 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 71,716,347.78 765,697.37 2 2,950,808.11 500,697.37 3 68,765,539.67 265,000.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 500,697.37 500,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 500,697.37 500,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 265,000.00 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 265,000.00 0.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 193,255.40 193,255.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 181,806.08 181,806.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135,027.20 135,027.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46,778.88 46,778.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11,449.32 11,449.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 11,449.32 11,449.32 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 68,504.92 68,504.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 68,504.92 68,504.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 56,443.12 56,443.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4,861.80 4,861.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,358,834.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 32,358,834.00 21203 城乡社区公共设施 7,158,834.00 0.00 7,158,834.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 7,158,834.00 0.00 7,158,834.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 8,952,181.89 2,065,569.48 6,886,612.41 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 8,952,181.89 2,065,569.48 6,886,612.41 0.00 0.00 0.00 2160201 行政运行 2,065,569.48 2,065,569.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2160202 一般行政管理事务 6,886,612.41 0.00 6,886,612.41 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 122,780.94 122,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 122,780.94 122,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 87,067.84 87,067.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 35,713.10 35,713.10 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 29,255,093.26 0.00 29,255,093.26 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 29,255,093.26 0.00 29,255,093.26 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 29,255,093.26 0.00 29,255,093.26 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 行次 1 栏次 16,292,408.67 一、一般公共服务支出 1 30 60,000,000.00 二、外交支出 2 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 二十三、债务还本支出 52 24 二十四、债务付息支出 53 76,292,408.67 本年收入合计 25 本年支出合计 54 1,565,000.00 年末财政拨款结转和结余 年初财政拨款结转和结余 26 55 1,565,000.00 一、一般公共预算财政拨款 27 56 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 57 77,857,408.67 总计 29 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 765,697.37 765,697.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,255.40 193,255.40 68,504.92 68,504.92 0.00 0.00 32,358,834.00 7,158,834.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,543,140.09 6,543,140.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,780.94 122,780.94 0.00 0.00 0.00 0.00 29,135,093.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,187,305.98 14,852,212.72 8,670,102.69 3,005,195.95 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,135,093.26 0.00 0.00 54,335,093.26 5,664,906.74 77,857,408.67 17,857,408.67 60,000,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 2010301 20110 人力资源事务 引进人才费用 2011008 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 20899 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2089901 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 事业单位医疗 2101102 公务员医疗补助 2101103 其他行政事业单位医疗支出 2101199 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 2120399 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 行政运行 2160201 一般行政管理事务 2160202 21699 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 2169999 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 住房公积金 2210201 购房补贴 2210203 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 小计 1 14,852,212.72 765,697.37 500,697.37 500,697.37 265,000.00 265,000.00 193,255.40 181,806.08 135,027.20 46,778.88 11,449.32 11,449.32 68,504.92 68,504.92 56,443.12 4,861.80 7,200.00 7,158,834.00 7,158,834.00 7,158,834.00 6,543,140.09 6,543,140.09 2,063,769.48 4,479,370.61 0.00 0.00 122,780.94 122,780.94 87,067.84 35,713.10 基本支出 项目支出 2 3 2,949,008.11 500,697.37 500,697.37 500,697.37 0.00 0.00 193,255.40 181,806.08 135,027.20 46,778.88 11,449.32 11,449.32 68,504.92 68,504.92 56,443.12 4,861.80 7,200.00 0.00 0.00 0.00 2,063,769.48 2,063,769.48 2,063,769.48 0.00 0.00 0.00 122,780.94 122,780.94 87,067.84 35,713.10 11,903,204.61 265,000.00 0.00 0.00 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,158,834.00 7,158,834.00 7,158,834.00 4,479,370.61 4,479,370.61 0.00 4,479,370.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 人员经费 科目 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 决算数 科目 科目名称 1,613,661.81 302 商品和服务支出 451,642.00 30201 办公费 523,324.10 30202 印刷费 83,000.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 135,027.20 30206 电费 46,778.88 30207 邮电费 56,443.12 30208 取暖费 4,861.80 30209 物业管理费 11,449.32 30211 差旅费 87,067.84 30212 因公出国(境)费用 7,200.00 30213 维修(护)费 206,867.55 30214 租赁费 248,800.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 248,800.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 1,862,461.81 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目 科目名称 1,086,546.30 310 资本性支出 27,074.50 31001 房屋建筑物购建 5,200.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 7,504.47 31007 信息网络及软件购置更新 15,157.67 31008 物资储备 54,654.53 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 122,225.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 5,965.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 7,462.73 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 8,316.36 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 20,135.04 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 812,851.00 39999 其他支出 决算数 决算数 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 1,086,546.30 2,949,008.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 合计 因公出国 (境)费 1 2 97,462.73 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 90,000.00 0.00 90,000.00 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 6 7 8 7,462.73 27,597.77 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 20,135.04 0.00 20,135.04 公务接待费 12 7,462.73 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:元 部门:银川公路铁路运输物流服务中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 60,000,000.00 54,335,093.26 0.00 54,335,093.26 5,664,906.74 6 212 城乡社区支出 0.00 30,000,000.00 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00 4,800,000.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 30,000,000.00 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00 4,800,000.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 30,000,000.00 25,200,000.00 0.00 25,200,000.00 4,800,000.00 229 其他支出 0.00 30,000,000.00 29,135,093.26 0.00 29,135,093.26 864,906.74 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 30,000,000.00 29,135,093.26 0.00 29,135,093.26 864,906.74 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 30,000,000.00 29,135,093.26 0.00 29,135,093.26 864,906.74 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

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