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株洲市芦淞区人民政府法制办公室2016年度部门决算公开.xls

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收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、财政拨款收入 1 65.86 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 65.86 17.09 本年支出合计 合计 13 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 决算数 70.71 70.71 12.24 25 82.95 注:本表依据财决01表填列。反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 合计 26 82.95 收入决算表 公开02表 单位:万元 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 65.86 65.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 58.66 58.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 210307 科目名称 法制建设 注:本表依据财决03表填列。 反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门: 株洲市芦淞区人民政府法制办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 70.71 70.71 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 70.71 70.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 63.51 63.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2010307 法制建设 59.41 59.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 #### 20199 #### 财政事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 注:本表依据财决04表填列。反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 65.86 一、一般公共服务支出 15 65.75 65.75 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0 0 0.00 3 三、国防支出 17 0 0 0.00 4 四、公共安全支出 18 0 0 0.00 5 五、教育支出 19 0 0 0.00 6 六、科学技术支出 20 0 0 0.00 本年收入合计 9 65.86 本年支出合计 23 65.75 65.75 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末结转和结余 24 0.11 0.11 0.00 一般公共预算财政拨款 11 0.00 25 0.00 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 0.00 27 0.00 13 合计 14 65.86 合计 0 第 4 页 28 65.86 65.86 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 65.86 65.86 0.00 201 一般公共服务支出 65.86 65.86 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 58.66 58.66 0.00 54.56 54.56 0.00 4.10 4.10 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 3.60 3.60 0.00 2010307 2010399 20106 2010601 20199 2019999 法制建设 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 注:本表依据财决07表填列。反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 单位:万元 人员经费 经济分类科 目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 31.07 302 商品和服务支出 27.2 基本工资 13.58 30201 办公费 6.60 30102 津贴补贴 7.9 30202 印刷费 0.12 30103 奖金 6.91 30203 咨询费 0.8 30104 其他社会保障缴费 2.29 30205 水费 0.03 30199 其他工资福利支出 0.4 30207 邮电费 0.57 金额 金额 303 对个人和家庭的 补助 7.23 30216 培训费 0.05 30305 生活补助 3.6 30217 公务接待费 0.13 30309 奖励金 0.2 30226 劳务费 3.54 30311 住房公积金 2.79 30227 委托业务费 8.1 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.64 30228 工会经费 0.1 30239 其他交通费用 2.02 30299 其他商品和服务支出 5.14 310 其他资本性支出 0.26 31002 办公设备购置 0.26 人员经费合计 38.29 公用经费合计 27.45 注:本表依据财决08-1表填列。特别提醒:按经济科目分类写上款级。举例:工资福利支出→基本工资 。经济科目编码:30101 ;工资福利支出→津贴补贴。经济科目编码:30102 人员经费由工资福利支出和对个人和家庭的补助组成。 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称: 株洲市芦淞区人民政府法制办公室 金额单 位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车 运行维护 费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.15 0 0 0 0 0.15 0.13 0 0 0 0 0.13 说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:株洲市芦淞区人民政府法制办公室 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 0.00 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表依据财决09表填列。反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页

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