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辽宁省本溪满族自治县司法局决算公开表.xls

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单位名称 单位负责人 财务负责人 填表人 电话号码(区号) 电话号码 分机号 单位地址 组织机构代码(各级技术监督局核发) 邮政编码 财政预算代码 单位预算级次 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 单位基本性质 单位执行会计制度 预算管理级次 隶属关系 部门标识代码 国民经济行业分类 新报因素 上年代码 报表类型 备用码 辽宁省本溪满族自治县司法局 李光峰 王雪冬 刘红叶 024 46822974 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇中兴街189号 001136479 117100 217 一级预算单位 本溪满族自治县 行政单位 行政单位会计制度 县级 本溪满族自治县 司法部 人民政协、民主党派 连续上报 0011364790 单户表 收入 项 栏 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中:项目支出结转和结余 27 28 29 30 总计 31 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 支出 金额 1 项 栏 593.32 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 593.32 本年支出合计 0.00 结余分配 122.74 其中:提取职工福利基金 82.37 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 716.06 总计 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 2.70 0.00 0.00 453.85 0.00 0.00 0.00 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 509.21 0.00 0.00 0.00 206.85 102.21 716.06 科目编码 科目名称 栏次 合 计 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040604 基层司法业务 2040605 普法宣传 2040610 社区矫正 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 593.32 539.90 539.90 412.46 19.00 4.00 5.00 54.40 45.04 31.98 31.98 31.31 0.67 21.45 21.45 21.45 593.32 539.90 539.90 412.46 19.00 4.00 5.00 54.40 45.04 31.98 31.98 31.31 0.67 21.45 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合 计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040604 基层司法业务 2040650 事业运行 2040699 其他司法支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 509.21 2.70 2.70 2.70 453.84 453.84 355.85 3.70 44.79 49.50 31.22 31.22 31.22 21.45 21.45 21.45 456.01 2.70 2.70 2.70 400.64 400.64 355.85 0.00 44.79 0.00 31.22 31.22 31.22 21.45 21.45 21.45 53.20 0.00 0.00 0.00 53.20 53.20 0.00 3.70 0.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 次 支 金额 项 1 栏 1 593.32 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 593.32 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 122.74 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 122.74 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 716.06 总计 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 目 行次 出 小计 2 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 2.70 0.00 0.00 453.85 0.00 0.00 0.00 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 509.21 206.85 2.70 0.00 0.00 453.85 0.00 0.00 0.00 31.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 509.21 206.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.06 716.06 0.00 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 合 计 本年收入 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 合计 本年支出 基本支出 项目支出 合计 年末结转和结余 基本支出 项目支出 合计 项目支出结转和结余 基本支出结 项目支出结 项目支出结 转 转 余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 122.74 40.37 82.37 593.32 520.28 73.04 509.21 456.01 53.20 206.85 104.64 102.21 13 0.00 201 一般公共服务支出 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 204 公共安全支出 120.04 37.67 82.37 539.90 466.86 73.04 453.84 400.64 53.20 206.10 103.89 102.21 0.00 20406 司法 120.04 37.67 82.37 539.90 466.86 73.04 453.84 400.64 53.20 206.10 103.89 102.21 0.00 2040601 行政运行 37.20 37.20 0.00 412.46 412.46 0.00 355.85 355.85 0.00 93.81 93.81 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 10.67 0.00 10.67 19.00 0.00 19.00 3.70 0.00 3.70 25.97 0.00 25.97 0.00 2040605 普法宣传 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 2040607 法律援助 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2040610 社区矫正 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2040650 事业运行 0.47 0.47 0.00 54.40 54.40 0.00 44.79 44.79 0.00 10.08 10.08 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 61.70 0.00 61.70 45.04 0.00 45.04 49.50 0.00 49.50 57.24 0.00 57.24 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 31.98 31.98 0.00 31.22 31.22 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 31.98 31.98 0.00 31.22 31.22 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 31.31 31.31 0.00 31.22 31.22 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 21.45 21.45 0.00 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 21.45 21.45 0.00 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 21.45 21.45 0.00 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 301 工资福利支出 361.02 302 商品和服务支出 30101 基本工资 146.39 30201 办公费 30102 津贴补贴 118.51 30202 30103 奖金 30106 科目编 码 金额 68.83 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 4.50 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 1.14 30702 国外债务付息 0.00 8.30 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 5.04 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 43.74 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.03 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.81 30208 取暖费 11.83 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.12 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.78 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 21.45 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.70 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 26.15 30215 会议费 0.40 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.15 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 5.37 30217 公务招待费 0.84 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.61 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 15.98 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 4.06 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.16 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 16.51 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.58 30239 其他交通费用 20.77 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 387.18 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 3.25 公用经费合计 68.83 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 合 1 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 2 3 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 计 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 基本支出结 项目支出结 项目支出结 转 转 余 11 12 13 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 年初结转和结余 合计 次 1 本年收入 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 用事业基金 弥补收支差 额 4 5 6 7 8 9 10 合计 注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 结余分配 11 合计 12 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 13 14 项 目 合 计 2018年预算数 2018年决算数 2017年决算数 27.49 17.35 59.09 1、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 2、公务接待费 1.49 0.84 2.00 3、公务用车购置及运行费 26.00 16.51 57.09 其中: (1)公务用车运行维护费 26.00 16.51 16.93 (2)公务用车购置费 0.00 0.00 40.16 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

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