蒲县行政审批服务管理局2022年度预算公开表.xls
目录 序号 页面 1 部门预算收支总表 2 部门收入总表 3 部门支出总表 4 财政拨款收支总表 5 一般公共预算支出表 6 一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 7 政府性基金预算收入 8 政府性基金预算支出表 9 国有资本经营预算收支 预算表 10 三公经费支出表 11 机关运行经费财政拨款 情况 报表口径 已分配 已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移 支付,含有中央对本级 转移支付 财政拨款:一般公共预 算+政府性基金+国有资 本经营预算 已终审,行政单位,参 公单位的全部公用经费 支出 目录 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转 ),支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安 排情况(含上年结转)。本表支出功能科目按“项”级科目反 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 映。 预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上 年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经 “项”级科目反映。 营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 反映部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一 般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况 反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反 。 映的一般公共预算基本支出的安排情况 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年 结转),按功能科目“项”级填列。 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年 结转),以及基本支出、项目支出安排情况 反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基 本支出、项目支出安排情况 预算公开表1 2022年预算收支总表 部门:[052001]蒲县行政审批服务管理局 单位:万元 收入 项目 支出 2022年 项目 一、一般公共预算 464.50 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 2022年合计 当年预算 安排 404.10 404.10 28.69 28.69 11.52 11.52 20.19 20.19 上年结转安排 抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 464.50 本年支出合计 年终结转 464.50 支出总计 464.50 464.50 464.50 464.50 预算公开表2 2022年预算收入总表 单位:万元 项目 功能科目编码 201 20103 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 合计 464.50 464.50 [201]一般公共服务支出 404.10 404.10 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 404.10 404.10 2010301 [2010301]行政运行 214.08 214.08 2010302 [2010302]一般行政管理事务 190.02 190.02 28.69 28.69 26.92 26.92 208 [208]社会保障和就业支出 20805 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 1.76 [2082701]财政对失业保险基金的补助 0.94 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 0.82 [210]卫生健康支出 11.52 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 11.52 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 11.52 [221]住房保障支出 20.19 [22102]住房改革支出 20.19 [2210201]住房公积金 20.19 26.92 1.76 0.94 0.82 11.52 11.52 11.52 20.19 20.19 20.19 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算 资金 单位资金 上年结转 预算公开表3 2022年预算支出总表 单位:万元 项目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 464.50 201 [201]一般公共服务支出 20103 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 404.10 [2010301]行政运行 214.08 2010302 [2010302]一般行政管理事务 190.02 [208]社会保障和就业支出 20805 [20805]行政事业单位养老支出 190.02 404.10 2010301 208 274.48 项目支出 214.08 190.02 28.69 26.92 2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.92 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 [2082701]财政对失业保险基金的补助 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 1.76 0.94 0.82 11.52 11.52 11.52 20.19 20.19 20.19 26.92 0.94 0.82 11.52 20.19 预算公开表4 2022年财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 一、一般公共预算 464.50 一般公共服务支出 二、政府性基金预 算 外交支出 三、国有资本经营 预算 国防支出 小计 一般公共预算 404.10 404.10 28.69 28.69 11.52 11.52 20.19 20.19 464.50 464.50 464.50 464.50 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年财政拨款结转 464.50 本年支出合计 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 464.50 支出总计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算公开表5 2022年一般预算支出预算表 单位:万元 项目 科目编码 201 20103 2010301 2010302 208 20805 2080505 20827 2082701 2082702 210 21012 2101201 221 22102 2210201 2022年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 464.50 274.48 190.02 [201]一般公共服务支出 404.10 214.08 190.02 404.10 214.08 190.02 214.08 214.08 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 [2010301]行政运行 [2010302]一般行政管理事务 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 [2082701]财政对失业保险基金的补助 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 [210]卫生健康支出 [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 [2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 190.02 28.69 26.92 26.92 1.76 0.94 0.82 11.52 11.52 11.52 20.19 20.19 20.19 190.02 28.69 26.92 26.92 1.76 0.94 0.82 11.52 11.52 11.52 20.19 20.19 20.19 预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位:万元 经济科目名称 预算数 备注 合计 274.48 工资福利支出 247.10 基本工资 101.66 津贴补贴 40.89 奖金 3.65 绩效工资 40.50 机关事业单位基本养老保险缴费 26.92 职工基本医疗保险缴费 11.52 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 差旅费 会议费 培训费 工会经费 福利费 其他交通费用 资本性支出 办公设备购置 1.76 20.19 26.88 2.50 2.00 2.00 1.74 0.50 3.29 5.76 9.09 0.50 0.50 预算公开表7 2022年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金收入预算 预算公开表8 2022年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 科目名称 政府性基金支出预算 预算公开表9 2022年国有资本经营预算收支预算表 单位:万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位编码 052001 单位名称 合计 [052001]蒲县行政审批服务管理局 单位:万元 2022年预算数 27.38 27.38 预算公开表11 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 2022年预算数 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 产业集聚区“互联网+政务服务”平台建设费用 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 9,073 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 9,073 市县(区)财政资金 0 单位自筹 其他资金 9,073 年度资金总额: 9,073 市县(区)财政资金 0 单位自筹 其他资金 项目概况 根据产业集聚区建设的有关精神,为实现产业集聚区政务服务正常化,“互联网+政务服务”平台建设由我局牵头实施,该项目经财政评审后 确定金额为182973元,2020年拨付100000元,2021年拨付73900元,剩余9073元仍未拨付。 立项依据 蒲县人民政府县长办公会议纪要第35次(07) 项目设立必要性 实现产业集聚区政务服务正常化,实现“一窗受理”,全程网办。 保证项目实施的制度、措施 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进平台建设工作顺利开展。 项目实施计划 根据本单位实际工作开展。 实施期目标 总体目标 年度目标 产业聚集区“互联网 政务服务”平台搭建完成,顺利推进业务工作的开展。 一级指标 产业聚集区“互联网 政务服务”平台搭建完成,顺利推进业务工作的开展 。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 购置配套设施数量(套) 1套 数量指标 购置配套设施数量(套) 1套 指标值 质量指标 建设标准级别 按国家标准 质量指标 建设标准级别 时效指标 系统建设完工及时性 系统建设按时完成 时效指标 系统建设完工及时性系统建设按时完成 成本指标 项目建设成本 ≤9073元 成本指标 项目建设成本 信息系统安全性提升程度(%) 大幅提高 按国家标准 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 ≤9073元 经济效益指标 社会效益指标 信息系统安全性提升程度(%) 大幅提高 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 信息化系统持续使用年限 服务对象满意度指标群众满意度(%) 经办人: 刘鑫 按国家标准 可持续影响指标 ≥90% 服务对象满意度指标 群众满意度(%) 联系电话: 18935130613 信息化系统持续使用年限 按国家标准 填报日期: ≥90% 20211220100104 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 政务服务一体化平台县级分建项目资金 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 680,500 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 680,500 市县(区)财政资金 0 单位自筹 680,500 年度资金总额: 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 互联网+政务服务县级平台建设项目为2019年政府采购项目,中标费用为280.7万元,该项目于2020年建设完成,2020年-2021年财政预算拨付212.65万元,剩余68.05万元未进行支付。 立项依据 2019年9月29日县长办公会议纪要 2019年11月14日县长办公会议纪要 项目设立必要性 按照上级要求,按标准建设“互联网+政务服务”一体化平台,在点域和高频事项办理实现“一网、一门、一次”。 保证项目实施的制度、措施 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进政务服务工作顺利开展。 项目实施计划 互联网+政务服务建设完成,配套硬件全部配置完毕,达到预期效果。 实施期目标 总体目标 680,500 市县(区)财政资金 年度目标 按照上级要求,按标准建设“互联网 政务服务”一体化平台,在点域和高频事项办理实现“ 一网、一门、一次”。 按照上级要求,按标准建设“互联网 政务服务”一体化 平台,在点域和高频事项办理实现“一网、一门、一次 ”。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 设备及系统配置率(%) ≥90% 数量指标 设备及系统配置率(%) ≥90% 质量指标 设备合格率(%) 100% 质量指标 设备合格率(%) 100% 时效指标 项目完成及时性 及时 时效指标 项目完成及时性 及时 成本指标 项目建设成本 ≤68.5万 成本指标 项目建设成本 ≤68.5万 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 政务服务功能提升程度 促进 社会效益指标 政务服务功能提升程度 促进 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度(%) 经办人: 刘鑫 ≥95% 服务对象满意度指标 群众满意度(%) 联系电话: 18935130613 填报日期: ≥95% 20211217190546 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 审批勘验用车经费 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 50,000 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 50,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 48,000 年度资金总额: 48,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 根据省、市相对集中行政许可权改革要求,我县21个部门307项行政审批权划转至我局,其中101项审批事项需要进行现场 勘验,还有一部分事项需要组织报刊公示、公众听证等,配备审批勘验用车刻不容缓 立项依据 1.根据单位实际业务工作需要 2.2020年请示批复文件 根据省、市相对集中行政许可权改革要求,我县21个部门307项行政审批权划转至我局,其中101项审批事项需要进行现场 勘验,还有一部分事项需要组织报刊公示、公众听证等,配备审批勘验用车刻不容缓 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进审批勘验工作顺利开展 全年根据实际按月拨付审批勘验用车费用 实施期目标 总体目标 年度目标 解决审批勘验用车问题,推进审批勘验工作顺利开展 一级指标 解决审批勘验用车问题,推进审批勘验工作顺利开展 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 审批勘验车辆 1辆 数量指标 审批勘验车辆 质量指标 审批勘验车辆合格率 ≥90% 质量指标 审批勘验车辆合格率≥90% 时效指标 车辆定期检修及时性 及时 时效指标 车辆定期检修及时性及时 成本指标 租用审批勘验用车成本 ≤5万元 成本指标 租用审批勘验用车成本 ≤5万元 1辆 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 审批勘验便民服务成效 提升 社会效益指标 审批勘验便民服务成效 提升 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 审批勘验对象满意度 经办人: 刘鑫 ≥90% 服务对象满意度指标 审批勘验对象满意度≥90% 联系电话: 18935130613 填报日期: 20211218120633 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 推进相对集中行政许可权改革经费 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 200,000 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 200,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 200,000 年度资金总额: 200,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 相对集中行政许可权改革以后,307项行政审批权划转至行政审批局,审批业务大大增加,证照以及其他审批业务系统均 需要一定费用予以支撑。 立项依据 山西省人民政府办公厅《关于建立省、市、县审批服务协同联动机制的通知》晋政办发[2020]99号 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 全面推进相对集中行政权改革工作。 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进改革工作顺利开展。 全年按照实际业务需要拨付费用 实施期目标 总体目标 年度目标 全面推进相对集中行政权改革工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 审批应用系统数量 ≥5个 全面推进相对集中行政权改革工作。 二级指标 各类证照数量 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标值 ≥130个 数量指标 各类证照数量 ≥130个 质量指标 审批优良率 ≥85% 质量指标 审批优良率 时效指标 行政许可审批及时性 及时 时效指标 行政许可审批及时性及时 许可证制作成本(万元) ≥3万元 其他审批所需办公费用 ≥6万元 成本指标 审批应用系统数量 ≥5个 单位系统运维审批成本(万元) ≥1万元 成本指标 单位系统运维审批成本(万元) ≥1万元 许可证制作成本(万元) ≥3万元 其他审批所需办公费用 ≥6万元 经济效益指标 社会效益指标 ≥85% 经济效益指标 个人审批成本率 下降 社会效益指标 个人审批成本率 下降 服务对象满意度指标 群众满意度(%) ≥90% 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度(%) 经办人: 刘鑫 ≥90% 联系电话: 18935130613 填报日期: 20211230191139 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 新开办企业首套印章刻制业务服务费 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 延续性项目(阶段开展) 项目期 3年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 450,000 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 450,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 20,000 年度资金总额: 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 为进一步优化营商环境,提升政务服务效能,更好地向企业提供优质、简便、廉洁、高效的“一站式、全方位”综合政务 服务,减轻企业开办成本,为县域内新注册登记的企业免费提供刻制一套4枚印章(企业公章150元,财务专用章150元, 发票专用章60元,法定代表人姓名章15元,终身免费加注印油)。 立项依据 《国务院办公厅关于进一步压缩企业开办时间的意见》(国办发【2018】32号) 《山西省人民政府办公厅关于进一步压 缩企业开办时间的实施意见》(晋政办发【2018】73号) 《市场监管总局等五部门关于持续深化压缩企业开办时间的意 见》(国市监注【2019】79号) 项目设立必要性 按照国家、省、市要求,进一步优化营商环境,提升政务服务效能,更好地向企业提供优质、简便、廉洁、高效的“一站 式、全方位”综合政务服务。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进改革工作顺利开展。 全年按照实际业务需要拨付费用 实施期目标 总体目标 20,000 市县(区)财政资金 年度目标 进一步优化营商环境,提升政务服务效能,更好地向企业提供优质、简便、廉洁、高效的“ 一站式、全方位”综合政务服务。 进一步优化营商环境,提升政务服务效能,更好地向企 业提供优质、简便、廉洁、高效的“一站式、全方位” 综合政务服务。 一级指标 二级指标 二级指标 三级指标 指标值 为每家符合条件的新开办企业免费刻制印章数量 4个 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 为每家符合条件的新开办企业免费刻制印章数量 4个 数量指标 受惠企业数量 ≥400家 刻制印章合格率 ≥95% 质量指标 受惠企业数量 ≥400家 刻制印章合格率 ≥95% 刻制印章结算率 ≥95% 产出指标 为新开办企业刻制印章的时效性 及时 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 时效指标 刻制印章结算率 ≥95% 刻制一套印章成本费用 375元 为新开办企业刻制印章的时效性 及时 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 刻制一套印章成本费用 375元 经济效益指标 对蒲县营商环境的积极影响 促进促进 社会效益指标 对蒲县营商环境的积极影响 促进促进 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 享受刻制印章服务的企业满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 享受刻制印章服务的企业满意度 ≥95% 经办人: 刘鑫 联系电话: 18935130613 填报日期: 20211218163425 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 专家评审费用 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 600,000 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 600,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 200,000 年度资金总额: 200,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 根据省、市相对集中行政许可权改革要求,我县21个部门307项审批事项划入我局,在行政审批过程中,对于投资项目的 项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案、环评等需组织相关领域专家进行专业评审论证。 立项依据 蒲县人民政府关于印发蒲县行政审批事中事后监管办法(试行)等9项制度的通知(蒲政办发[2020]19号)文件精神 在行政审批过程中,对于投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案、环评等需组织相关领域专家进 行专业评审论证。 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 1.加强组织管理。 2.健全相关制度,推进审批工作顺利开展 全年按照实际需要像评审专家拨付费用。 实施期目标 总体目标 年度目标 确保审批工作的合理性、专业性,推进审批工作顺利开展。 一级指标 确保审批工作的合理性、专业性,推进审批工作顺利开 展。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 评审专家数量 ≥5人 数量指标 评审专家数量 质量指标 评审专家资格达标率 ≥90% 质量指标 评审专家资格达标率≥90% 时效指标 评审完成及时率(%) ≥90% 时效指标 评审完成及时率(%) ≥90% 成本指标 评审专家成本 ≤500元/人 成本指标 评审专家成本 ≥5人 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 ≤500元/人 经济效益指标 审批事项专业性提升程度 提升提升 社会效益指标 审批事项专业性提升程度 提升提升 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度(%) 经办人: 刘鑫 ≥90% 服务对象满意度指标 服务对象满意度(%) ≥90% 联系电话: 18935130613 填报日期: 20211218113400 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 托管业务和后勤服务社会化采购资金 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 延续性项目(阶段开展) 项目期 2年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 485,200 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 485,200 市县(区)财政资金 0 单位自筹 242,600 年度资金总额: 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 全年费用总金额24.26万元,用于集中审批服务事项,政务服务热线处办服务事项、政务信息管理服务事项、营商环境优 化服务事项、窗口帮办代办受理服务事项,以促进行政审批服务管理工作的顺利开展。 立项依据 1.依据实际工作需要和历年用人合同文件 2.2020年《蒲县人民政府常务会议纪要》第70次会议精神 项目设立必要性 按照行政审批服务管理工作人员紧缺的实际性以及行政审批服务管理工作为社会群众服务的必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 考勤制度、工作效率完成制度、行政审批相关知识了解情况等 全年根据实际需要按月支付 实施期目标 总体目标 242,600 市县(区)财政资金 年度目标 用于集中审批服务事项,政务服务热线处办服务事项、政务信息管理服务事项、营商环境优 化服务事项、窗口帮办代办受理服务事项,以促进行政审批服务管理工作的顺利开展。 用于集中审批服务事项,政务服务热线处办服务事项、 政务信息管理服务事项、营商环境优化服务事项、窗口 帮办代办受理服务事项,以促进行政审批服务管理工作 的顺利开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 窗口购买服务人员数(名) ≥7个 数量指标 窗口购买服务人员数(名) ≥7个 质量指标 政府购买服务验收合格率(%)≥95% 质量指标 政府购买服务验收合格率(%) ≥95% 时效指标 政府购买人员服务期限 时效指标 政府购买人员服务期限 12月 成本指标 购买政府服务人员成本(万) ≤24.26万 成本指标 购买政府服务人员成本(万) ≤24.26万 产出指标 绩 效 指 标 12月 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 提供岗位数(个) ≥5个 社会效益指标 提供岗位数(个) ≥5个 效益指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 政府购买人员服务满意度 经办人: 刘鑫 ≥90% 服务对象满意度指标 政府购买人员服务满意度 ≥90% 联系电话: 18935130613 填报日期: 20211218103535 项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 营商环境优秀干部奖励资金 主管部门及代码 052-蒲县行政审批服务管理局 实施单位 蒲县行政审批服务管理局 项目属性 一次性项目(1年结束) 项目期 1年 项目资金 (元) 实施期资金总额: 500,000 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省级财政资金 0 省级财政资金 0 500,000 市县(区)财政资金 0 单位自筹 500,000 年度资金总额: 0 单位自筹 其他资金 其他资金 项目概况 根据【2011.1】中共蒲县县委十四届四次全会暨县委经济工作会议文件,要聚焦满意度,推动要素跟着项目走,常态化入 企服务,解决用地、资金、用工、人才等诉求,开展“蒲子店小二”星级干部评选,并大张旗鼓奖励。 立项依据 【2011.1】中共蒲县县委十四届四次全会暨县委经济工作会议文件 项目设立必要性 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 进一步激发和调动干部职工工作的积极性、主动性,全面推进“营商环境优化年”任务落实。 1.加强组织管理。 2.出台相关考核方案,健全相关制度,推进全县营商环境优化工作顺利开展。 按照具体考核结果发放实施。 实施期目标 总体目标 500,000 市县(区)财政资金 年度目标 根据【2011.1】中共蒲县县委十四届四次全会暨县委经济工作会议文件,要聚焦满意度,推 动要素跟着项目走,常态化入企服务,解决用地、资金、用工、人才等诉求,开展“蒲子店 小二”星级干部评选,并大张旗鼓奖励。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 根据【2011.1】中共蒲县县委十四届四次全会暨县委经 济工作会议文件,要聚焦满意度,推动要素跟着项目走 ,常态化入企服务,解决用地、资金、用工、人才等诉 求,开展“蒲子店小二”星级干部评选,并大张旗鼓奖 励。 二级指标 三级指标 指标值 “营商环境优化年”考核单位数 ≥58个 数量指标 “营商环境优化年”考核单位数 ≥58个 质量指标 奖金发放及时性 及时 质量指标 奖金发放及时性 及时 时效指标 资金发放年度 2022年度2022年度 时效指标 资金发放年度 2022年度2022年度 成本指标 奖金发放金额 ≤50万元 成本指标 奖金发放金额 ≤50万元 产出指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 调动干部工作积极性 100% 社会效益指标 调动干部工作积极性100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 负责人: 刘成旺 生态效益指标 项目可持续性 服务对象满意度指标 干部职工满意度 经办人: 刘鑫 可持续可持续 可持续影响指标 100% 服务对象满意度指标 干部职工满意度 联系电话: 18935130613 项目可持续性 填报日期: 可持续可持续 100% 20220117162339