附表二:《临县教育体育科技局2019年部门决算公开表》.xls
2019年收入支出决算总表 公开01表 编制单位:临县教育科技局 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 金额 项目 1 栏次 1,011,238,636.86 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 31 283,102.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,919,800.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 999,432,889.90 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 5,879,027.64 七、其他收入 7 37 3,360.00 12,448,049.34 四、公共安全支出 9,154,891.30 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 2,690,000.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 32,680,222.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 20,795.79 22 二十二、其他支出 52 3,982,580.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 本年支出合计 55 1,044,971,977.33 结余分配 56 0.00 年末结转和结余 57 170,747,080.87 其中:项目支出结转和结余 28 其中:项目支出结转和结余 58 115,724,106.87 29 59 本年收入合计 1,035,761,377.50 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 179,957,680.70 总计 25 30 1,215,719,058.20 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 60 1,215,719,058.20 2019年收入决算表 编制单位: 公开02表 金额单位:元 临县教育科技局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,035,761,377.50 1,014,158,436.86 201 一般公共服务支出 291,550.00 291,550.00 20129 群众团体事务 150,000.00 150,000.00 其他群众团体事务支出 150,000.00 150,000.00 2012999 20132 组织事务 141,550.00 141,550.00 2013299 其他组织事务支出 141,550.00 141,550.00 991,823,475.19 970,601,097.02 205 教育支出 2,721,586.55 2,721,452.68 20501 教育管理事务 2,661,586.55 2,661,452.68 2050101 行政运行 其他教育管理事务支出 60,000.00 2050199 60,000.00 928,607,639.97 907,385,395.67 20502 普通教育 22,932,986.08 18,265,840.00 2050201 学前教育 631,024,796.21 624,854,629.13 2050202 小学教育 2050203 初中教育 145,521.39 0.00 107,253,569.48 99,824,364.54 2050204 高中教育 167,250,766.81 164,440,562.00 2050299 其他普通教育支出 13,834,579.67 13,834,579.67 20503 职业教育 2050303 技校教育 648,780.00 648,780.00 12,177,799.67 12,177,799.67 2050304 职业高中教育 1,008,000.00 1,008,000.00 2050399 其他职业教育支出 20507 特殊教育 330,000.00 330,000.00 2050701 特殊学校教育 330,000.00 330,000.00 20508 进修及培训 50,700.00 50,700.00 2050801 教师进修 50,700.00 50,700.00 32,068,969.00 32,068,969.00 20509 教育费附加安排的支出 2050901 农村中小学校舍建设 0.00 0.00 2050904 城市中小学教学设施 22,000,000.00 22,000,000.00 中等职业学校教学设施7,928,969.00 7,928,969.00 2050905 其他教育费附加安排的支出 2,140,000.00 2,140,000.00 2050999 14,210,000.00 14,210,000.00 20599 其他教育支出 14,210,000.00 14,210,000.00 2059999 其他教育支出 5,339,530.31 4,958,967.84 206 科学技术支出 1,139,530.31 758,967.84 20601 科学技术管理事务 1,139,530.31 758,967.84 2060101 行政运行 20603 应用研究 270,000.00 270,000.00 2060399 其他应用研究支出 270,000.00 270,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 20604 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 2,550,000.00 2,550,000.00 2060499 1,380,000.00 1,380,000.00 20699 其他科学技术支出 1,380,000.00 1,380,000.00 2069999 其他科学技术支出 2,690,000.00 2,690,000.00 213 农林水支出 2,690,000.00 2,690,000.00 21305 扶贫 2,690,000.00 2,690,000.00 2130599 其他扶贫支出 32,687,022.00 32,687,022.00 221 住房保障支出 32,687,022.00 32,687,022.00 22102 住房改革支出 32,687,022.00 32,687,022.00 2210201 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 10,000.00 224 10,000.00 22401 应急管理事务 10,000.00 10,000.00 2240106 安全监管 10,000.00 10,000.00 2,919,800.00 2,919,800.00 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2,919,800.00 2,919,800.00 用于体育事业的彩票公益金支出 608,800.00 2296003 608,800.00 用于教育事业的彩票公益金支出 2,311,000.00 2,311,000.00 2296004 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.00 12,448,049.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,448,049.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,448,049.34 0.00 4,663,015.55 0.00 107,500.00 0.00 0.00 0.00 7,147,269.79 0.00 530,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,154,891.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,774,328.83 0.00 133.87 0.00 133.87 0.00 0.00 0.00 8,774,194.96 0.00 4,130.53 0.00 6,062,667.08 0.00 145,521.39 0.00 281,935.15 0.00 2,279,940.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,562.47 0.00 380,562.47 0.00 380,562.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年支出决算表 公开03表 金额单位:元 编制单位: 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 201 20129 2012999 20132 2013299 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050303 2050304 2050399 20507 2050701 20509 2050901 2050904 2050905 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 20603 2060399 20604 2060499 20699 2069999 207 20701 2070199 213 21305 2130599 221 22102 2210201 224 22401 2240106 2240199 229 22960 2296003 2296004 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 组织事务 其他组织事务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 技校教育 职业高中教育 其他职业教育支出 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 1,044,971,977.33 816,810,067.34 228,161,909.99 283,102.00 133,102.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 133,102.00 133,102.00 0.00 133,102.00 133,102.00 0.00 999,432,889.90 782,940,485.91 216,492,403.99 2,735,790.24 2,705,790.24 30,000.00 2,676,890.24 2,646,890.24 30,000.00 58,900.00 58,900.00 0.00 943,957,507.84 758,417,079.52 185,540,428.32 22,979,002.83 10,989,395.63 11,989,607.20 615,670,719.90 607,119,903.90 8,550,816.00 145,521.39 145,521.39 0.00 106,998,997.44 41,534,144.81 65,464,852.63 198,163,266.28 98,628,113.79 99,535,152.49 11,199,181.82 9,530,687.15 1,668,494.67 648,780.00 648,780.00 0.00 9,552,901.82 7,884,407.15 1,668,494.67 997,500.00 997,500.00 0.00 750,821.00 127,029.00 623,792.00 750,821.00 127,029.00 623,792.00 32,328,969.00 8,728,969.00 23,600,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 7,928,969.00 7,928,969.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 2,140,000.00 800,000.00 1,340,000.00 其他教育支出 8,460,620.00 3,430,931.00 5,029,689.00 其他教育支出 8,460,620.00 3,430,931.00 5,029,689.00 科学技术支出 5,879,027.64 1,032,101.64 4,846,926.00 科学技术管理事务 1,252,701.64 1,032,101.64 220,600.00 行政运行 1,252,701.64 1,032,101.64 220,600.00 应用研究 536,326.00 0.00 536,326.00 其他应用研究支出 536,326.00 0.00 536,326.00 技术研究与开发 2,710,000.00 0.00 2,710,000.00 其他技术研究与开发支出 2,710,000.00 0.00 2,710,000.00 其他科学技术支出 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00 其他科学技术支出 1,380,000.00 0.00 1,380,000.00 文化旅游体育与传媒支出 3,360.00 3,360.00 0.00 文化和旅游 3,360.00 3,360.00 0.00 其他文化和旅游支出 3,360.00 3,360.00 0.00 2,690,000.00 农林水支出 2,690,000.00 0.00 扶贫 2,690,000.00 0.00 2,690,000.00 其他扶贫支出 2,690,000.00 0.00 2,690,000.00 住房保障支出 32,680,222.00 32,680,222.00 0.00 住房改革支出 32,680,222.00 32,680,222.00 0.00 住房公积金 32,680,222.00 32,680,222.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 20,795.79 20,795.79 0.00 应急管理事务 20,795.79 20,795.79 0.00 安全监管 10,000.00 10,000.00 0.00 其他应急管理支出 10,795.79 10,795.79 0.00 其他支出 3,982,580.00 0.00 3,982,580.00 彩票公益金安排的支出 3,982,580.00 0.00 3,982,580.00 用于体育事业的彩票公益金支出 971,980.00 0.00 971,980.00 用于教育事业的彩票公益金支出 3,010,600.00 0.00 3,010,600.00 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位: 金额单位:元 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 支 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 项目 栏 行次 次 1,011,238,636.86 一、一般公共服务支出 2,919,800.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1,014,158,436.86 本年支出合计 170,898,216.52 年末财政拨款结转和结余 169,585,229.52 1,312,987.00 1,185,056,653.38 总计 出 金额 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 政拨款 4 283,102.00 0.00 0.00 0.00 976,911,071.91 5,496,287.64 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,680,222.00 0.00 20,795.79 3,982,580.00 0.00 0.00 1,022,067,419.34 162,989,234.04 283,102.00 0.00 0.00 0.00 976,911,071.91 5,496,287.64 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,680,222.00 0.00 20,795.79 0.00 0.00 0.00 1,018,084,839.34 162,739,027.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,982,580.00 0.00 0.00 3,982,580.00 250,207.00 1,185,056,653.38 1,180,823,866.38 4,232,787.00 小计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 编制单位: 公开05表 金额单位:元 临县教育科技局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 1 合计 1,018,084,839.34 201 一般公共服务支出 283,102.00 20129 群众团体事务 150,000.00 2012999 其他群众团体事务支出 150,000.00 20132 组织事务 133,102.00 2013299 其他组织事务支出 133,102.00 205 教育支出 976,911,071.91 20501 教育管理事务 2,725,656.37 2050101 行政运行 2,666,756.37 2050199 其他教育管理事务支出 58,900.00 20502 普通教育 921,445,823.72 2050201 学前教育 18,380,886.75 2050202 小学教育 609,517,554.11 2050204 高中教育 99,569,792.50 2050299 其他普通教育支出 193,977,590.36 20503 职业教育 11,199,181.82 2050303 技校教育 648,780.00 2050304 职业高中教育 9,552,901.82 2050399 其他职业教育支出 997,500.00 20507 特殊教育 750,821.00 2050701 特殊学校教育 750,821.00 20508 进修及培训 0.00 2050801 教师进修 0.00 20509 教育费附加安排的支出 32,328,969.00 2050901 农村中小学校舍建设 260,000.00 2050904 城市中小学教学设施 22,000,000.00 2050905 中等职业学校教学设施 7,928,969.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,140,000.00 20599 其他教育支出 8,460,620.00 2059999 其他教育支出 8,460,620.00 206 科学技术支出 5,496,287.64 20601 科学技术管理事务 869,961.64 2060101 行政运行 869,961.64 20603 应用研究 536,326.00 2060399 其他应用研究支出 536,326.00 20604 技术研究与开发 2,710,000.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2,710,000.00 20606 社会科学 0.00 2060699 其他社会科学支出 0.00 20699 其他科学技术支出 1,380,000.00 2069999 其他科学技术支出 1,380,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 3,360.00 20701 文化和旅游 3,360.00 2070199 其他文化和旅游支出 3,360.00 20703 体育 0.00 2070399 其他体育支出 0.00 213 农林水支出 2,690,000.00 21305 扶贫 2,690,000.00 2130599 其他扶贫支出 2,690,000.00 221 住房保障支出 32,680,222.00 22102 住房改革支出 32,680,222.00 2210201 住房公积金 32,680,222.00 224 灾害防治及应急管理支出 20,795.79 22401 应急管理事务 20,795.79 2240106 安全监管 10,000.00 2240199 其他应急管理支出 10,795.79 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 类 款 项 基本支出 项目支出 2 796,865,013.35 133,102.00 0.00 0.00 133,102.00 133,102.00 763,378,171.92 2,695,656.37 2,636,756.37 58,900.00 738,864,899.40 6,391,279.55 600,966,738.11 34,104,939.87 97,401,941.87 9,530,687.15 648,780.00 7,884,407.15 997,500.00 127,029.00 127,029.00 0.00 0.00 8,728,969.00 0.00 0.00 7,928,969.00 800,000.00 3,430,931.00 3,430,931.00 649,361.64 649,361.64 649,361.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,680,222.00 32,680,222.00 32,680,222.00 20,795.79 20,795.79 10,000.00 10,795.79 3 221,219,825.99 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 213,532,899.99 30,000.00 30,000.00 0.00 182,580,924.32 11,989,607.20 8,550,816.00 65,464,852.63 96,575,648.49 1,668,494.67 0.00 1,668,494.67 0.00 623,792.00 623,792.00 0.00 0.00 23,600,000.00 260,000.00 22,000,000.00 0.00 1,340,000.00 5,029,689.00 5,029,689.00 4,846,926.00 220,600.00 220,600.00 536,326.00 536,326.00 2,710,000.00 2,710,000.00 0.00 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,690,000.00 2,690,000.00 2,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:临县教育科技局2019年汇总 经济分类科 科目名称 目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 其中:基本支 经济分类科 科目名称 出 目编码 636,120,636.99 636,120,636.99 302 商品和服务支出 236,560,747.94 236,560,747.94 30201 办公费 106,223,545.69 106,223,545.69 30202 印刷费 4,018,331.44 4,018,331.44 30203 咨询费 730,639.00 730,639.00 30204 手续费 138,484,898.52 138,484,898.52 30205 水费 62,075,739.75 62,075,739.75 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 26,327,778.34 26,327,778.34 30208 取暖费 0.00 0.00 30209 物业管理费 4,243,795.51 4,243,795.51 30211 差旅费 32,682,240.00 32,682,240.00 30212 因公出国(境)费用 931,574.85 931,574.85 30213 维修(护)费 23,841,345.95 23,841,345.95 30214 租赁费 77,076,009.60 49,790,345.51 30215 会议费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30218 专用材料费 3,256,580.00 3,256,580.00 30224 被装购置费 11,111,052.27 10,697,929.27 30225 专用燃料费 209,200.00 209,200.00 30226 劳务费 157,105.00 157,105.00 30227 委托业务费 60,810,624.19 34,098,128.10 30228 工会经费 816,421.00 666,450.00 30229 福利费 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 715,027.14 704,953.14 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 金额 713,196,646.59 685,910,982.50 人员经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 金额 其中:基本支 出 141,834,641.13 106,900,270.38 20,980,966.16 19,936,290.16 5,722,451.44 5,712,551.44 142,880.50 142,880.50 102,538.28 102,538.28 1,696,526.24 1,691,526.24 5,369,398.40 5,364,398.40 544,959.67 544,959.67 17,236,507.24 17,236,507.24 9,838,631.00 9,838,631.00 3,597,961.11 3,246,161.11 0.00 0.00 42,534,237.41 10,473,407.66 9,299,186.18 8,533,171.18 665,453.46 665,453.46 2,721,797.00 2,691,797.00 0.00 0.00 131,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,250,715.31 11,135,165.31 301,019.57 226,019.57 32,928.00 32,928.00 54,692.00 54,692.00 2,890.00 2,890.00 258,340.00 252,940.00 0.00 0.00 9,349,512.16 9,015,362.16 公共预算财政拨款支出决算表(二) 公开06表 金额单位:元 经济分类科目 科目名称 编码 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 公用经费合计 其中:基本支 经济分类 科目名称 出 科目编码 34,380,181.33 ──── 31022 无形资产购置 34,380,181.33 ──── 31099 其他资本性支出 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 ──── 30701 国内债务付息 0.00 ──── 30702 国外债务付息 0.00 ──── 30703 国内债务发行费用 0.00 ──── 30704 国外债务发行费用 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ──── 31101 资本金注入 0.00 ──── 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 ──── 31201 资本金注入 0.00 ──── 31203 政府投资基金股权投资 115,033,511.39 4,053,760.47 31204 费用补贴 23,941,048.00 0.00 31205 利息补贴 41,080,926.17 2,824,910.47 31299 其他对企业补助 7,136,798.00 835,697.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 31,137,906.22 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 11,669,238.00 393,153.00 39908 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31022 其中:基本支 出 金额 0.00 0.00 67,595.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 13,639,858.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,639,858.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── 0.00 ──── 304,888,192.75 110,954,030.85 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位: 金额单位:元 项 (一)合 目 2019年度预算数 计 2019年度决算数 20000 2890 因公出国(境)费用 0 0 公务接待费 0 0 公务用车费 20000 2890 20000 2890 其中:公务用车运行维护费 公务用车购置 (二)相关统计数 0 ──── ──── 1.因公出国(境)团组数(个) ──── 0 2.因公出国(境)人次数(人) ──── 0 3.公务用车购置数(辆) ──── 0 4.公务用车保有量(辆) ──── 0 5.国内公务接待批次(个) ──── 0 6.国内公务接待人次(人) ──── 0 7.国(境)外公务接待批次(个) ──── 0 8.国(境)外公务接待人次(人) ──── 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制单位: 金额单位:元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 1,312,987.00 2,919,800.00 3,982,580.00 0.00 3,982,580.00 250,207.00 229 其他支出 1,312,987.00 2,919,800.00 3,982,580.00 0.00 3,982,580.00 250,207.00 22960 彩票公益金安排的支出 1,312,987.00 2,919,800.00 3,982,580.00 0.00 3,982,580.00 250,207.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 594,720.00 608,800.00 971,980.00 0.00 971,980.00 231,540.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 718,267.00 2,311,000.00 3,010,600.00 0.00 3,010,600.00 18,667.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2019年部门决算公开相关信息统计表 公开09表 编制单位: 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 22087736.13 货物 2 12852376.87 工程 3 5517449.26 服务 4 3717910 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 10358295.6 (二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00 (一)车辆数合计(辆) 7 0 1.副部(省)级及以上领导用车 8 0 2.主要领导干部用车 9 0 3.机要通信用车 10 0 4.应急保障用车 11 0 5.执法执勤用车 12 0 6.特种专业技术用车 13 0 7.离退休干部用车 14 0 8.其他用车 15 0 16 2 17 0 三、国有资产占用情况 (二)单价50万元以上通用设备 台、套) ( (三)单价100万元以上专用设备 台、套) ( 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。