山西省长治市壶关县中小企业服务中心2021年度部门决算公开.doc
壶关县中小企业服务中心 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 (一)宣传贯彻执行国家和省、市、县有关中小企业和民营经济 (以下统称中小企业)的法律法规和方针政策。牵头中小企业发展促 进工作,贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进 中小企业发展条例》,研究提出扶持中小企业发展的政策。提出全县 中小企业中长期发展规划和年度计划建议,指导和推进中小企业高 质量发展。 (二)牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分析中 小企业运行态势。 (三)牵头指导“专精特新”企业培育工作。指导中小企业加强 企业家与科学家“产学研”合作,推进自主创新,促进新旧动能转换。 (四)牵头中小微企业双创(创新创业)工作。指导和推进全县国 家、省、市和县级小微企业双创(园区)基地建设,组织开展“创客中 国”大赛。 (五)牵头企业家素质提升工程,推进“复旦班”“长清班”企业 2 家素质提升培训。组织开展中小企业经营管理人员和职工的教育培 训;配合人社部门做好民营企业职称评审工作。 (六)指导中小企业服务体系建设、中小企业规范化股份制改造 和中小企业融资工作。组织企业积极融入“一带一路”建设,开展国 际经济技术交流合作,开拓国际市场。 (七)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、规划监测 股、科教质量股、服务体系建设股。本部门下属单位包括:本部门 无下属单位。 2. 从决算单位构成看,纳入壶关县2021年部门汇总决算编制范 围的预算单位共计1家,具体包括:山西省长治市壶关县中小企业服 务中心。 三、2021年度主要工作完成情况 一是落实国家各项扶持政策。 二是实施企业能力素质提升工程。 三是积极为企业融资搭建桥梁,做金融机构和企业的“红娘”。 四是积极推动企业专业技术人才提升。 3 五是加大监督检查力度,突出抓好安全生产工作。 4 第二部分 壶关县中小企业服务中心2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业服务中 心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 4,128,206.58 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 160,691.20 9 九、卫生健康支出 40 70,783.82 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 5 32 本年收入合计 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 4,128,206.58 结余分配 31 3,663,034.56 118,797.00 932,700.00 4,958,006.58 59 829,800.00 年末结转和结余 60 30 总计 12,000.00 61 4,958,006.58 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 4,958,006.58 收入决算表 公开 02 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业 服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 215 21508 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 4,128,206.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,833,234.56 2,833,234.56 2 4,128,206.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,833,234.56 2,833,234.56 3 4 5 6 7 7 2150801 行政运行 79,213.00 2150805 中小企业发展专项 601,000.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2,153,021.56 221 住房保障支出 118,797.00 22102 住房改革支出 118,797.00 2210201 住房公积金 118,797.00 229 其他支出 932,700.00 22999 其他支出 932,700.00 2299999 其他支出 932,700.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 79,213.00 601,000.00 2,153,021.56 118,797.00 118,797.00 118,797.00 932,700.00 932,700.00 932,700.00 支出决算表 公开 03 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业 服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 4,958,006.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 2 2,482,506.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 3 2,475,500.00 8 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 215 资源勘探工业信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 2150805 中小企业发展专项 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3,663,034.56 3,663,034.56 79,213.00 1,430,800.00 2,153,021.56 118,797.00 118,797.00 118,797.00 932,700.00 932,700.00 932,700.00 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 2,132,234.56 2,132,234.56 79,213.00 2,053,021.56 118,797.00 118,797.00 118,797.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1,530,800.00 1,530,800.00 1,430,800.00 100,000.00 932,700.00 932,700.00 932,700.00 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业服务中心 收 金额单位:元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 4,128,206.58 一、一般公共服务支出 行 次 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 160,691.20 160,691.20 9 九、卫生健康支出 41 70,783.82 70,783.82 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 12,000.00 12,000.00 10 33 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 54 出 23 本年收入合计 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 4,128,206.58 年初财政拨款结转和结余 28 829,800.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 829,800.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨 31 63 款 总计 32 4,958,006.58 总计 64 3,663,034.56 3,663,034.56 118,797.00 118,797.00 932,700.00 932,700.00 4,958,006.58 4,958,006.58 4,958,006.58 4,958,006.58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 公开 05 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业 服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 21305 2130599 215 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 资源勘探工业信息等支出 1 基本支出 4,958,006.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3,663,034.56 12 2 2,482,506.58 160,691.20 160,365.33 160,365.33 325.87 325.87 70,783.82 70,783.82 59,238.49 11,545.33 2,132,234.56 项目支出 3 2,475,500.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1,530,800.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150801 行政运行 2150805 中小企业发展专项 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3,663,034.56 79,213.00 1,430,800.00 2,153,021.56 118,797.00 118,797.00 118,797.00 932,700.00 932,700.00 932,700.00 2,132,234.56 79,213.00 1,530,800.00 1,430,800.00 100,000.00 2,053,021.56 118,797.00 118,797.00 118,797.00 932,700.00 932,700.00 932,700.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 公开 06 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业服务中 心 金额单位:元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 公用经费 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 2,332,256.58 1,095,062.00 513,300.00 49,783.00 323,839.56 160,365.33 其中:基本支出 科目编码 2,332,256.58 1,095,062.00 513,300.00 49,783.00 302 30201 30202 30203 30204 323,839.56 30205 160,365.33 30206 13 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 230,390.00 124,800.00 其中:基本 支出 118,390.00 40,800.00 8,200.00 13,000.00 5,200.00 8,000.00 金额 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30239 30240 70,783.82 70,783.82 325.87 118,797.00 325.87 118,797.00 31,860.00 31,860.00 31,860.00 31,860.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30299 人员经费合计 2,364,116.58 2,364,116.58 14 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 600.00 600.00 24,790.00 12,790.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00 33,000.00 15,000.00 33,000.00 15,000.00 科目 编码 307 3070 1 3070 2 3070 3 3070 4 309 3090 1 3090 2 3090 3 3090 5 3090 6 3090 科目名称 债务利息及费用支出 金额 公用经费 其中:基本支 科目编码 出 31011 科目名称 金额 其中:基本 支出 地上附着物和青苗补偿 国内债务付息 31012 拆迁补偿 国外债务付息 31013 公务用车购置 国内债务发行费用 31019 其他交通工具购置 国外债务发行费用 31021 文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 房屋构筑物构建 ──── 31099 其他资本性支出 办公设备购置 ──── 311 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 大型修缮 ──── 312 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 资本性支出(基本建设) 15 对企业补助(基本建设) 对企业补助 资本金注入 ──── 2,363,500.00 7 3090 8 3091 3 3091 9 3092 1 3092 2 3099 9 310 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 其他交通工具购置 ──── 31205 利息补贴 文物和陈列品购置 ──── 31299 其他对企业补助 无形资产购置 ──── 313 对社会保障基金补助 其他资本性支出 ──── 31302 对社会保障基金补助 ──── 31303 补充全国社会保障基金 ──── 资本性支出 房屋构筑物构建 399 其他支出 办公设备购置 39906 赠与 专用设备购置 39907 国家赔偿费用支出 基础设施建设 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 大型修缮 39999 信息网络及软件购置更新 16 其他支出 2,363,500.00 ──── 3100 8 3100 9 3101 0 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 2,593,890.00 17 118,390.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:山西省长治市 壶关县中小企业服 务中心 金额单位:元 预算数 合计 1 因公出国 (境)费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业服务中 心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门:山西省长治市壶关县中小企业 服务中心 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位:山西省长治市壶关县中小企业服务中心 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 3,570.00 货物 2 3,570.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价 50 万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价 100 万元以上专用设备(台、套) 17 21 118,390.00 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 412.82 万元,495.80 万元,收入 与上年相比,增加-22.13 万元,增长-5.09%。主要原因是精 简开支,减少支出,支出与上年相比,增加 103.83 万元, 增长 26.49%,主要原因是:对企业补助资金增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 412.82 万元,其中:财政拨款收入 412.82 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收 入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元,占 比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 495.80 万元,其中:基本支出 248.25 万 元,占比 50.07%;项目支出 247.55 万元,占比 49.93%;经 营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 412.82 万元,495.80。 与上年相比,财政拨款收入总计增加-22.13 万元, 增长-5.09%。 主要原因是精简开支,减少支出,与上年相比,财政拨款支 出总计增加 103.83 万元,增长 26.49%,主要原因是对企业 补助资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22 (一)财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 495.80 万元,占本年支出合计 的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 103.83 万元,增 长 26.49%,主要原因是对企业补助资金增加。其中,人员经 费 236.41 万元,占比 47.68%,日常公用经费 11.84 万元, 占比 2.39%。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 495.80 万元,主要用于以下方 面:社会保障和就业支出 16.07 万元,占 3.24 %;卫生健康 支出 7.08 万元,占 1.43%;农林水支出 1.20 万元,占 0.24%;资源勘探工业信息等支出 366.30 万元,占 73.88%; 住房保障支出 11.88 万元,占 2.40%;其他支出 93.27 万元, 占 18.81%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出年初预算 16.07 万元,支出 16.07 万元,完成预算的 100%,较上年决算增加-0.94 万元,增长 -5.53%;主要原因是养老配套经费减少。. 2.卫生健康支出年初预算 7.08 万元,支出 7.08 万元, 完成预算的 100%,较上年决算增加-0.43 万元,增长-5.75 %主要原因是医保配套经费减少。 23 3.农林水支出年初预算 1.20 万元,支出 1.20 万元,完 成预算的 100 %,较上年决算增加-0.80 万元,增长 -40.00%;主要原因是扶贫经费减少。 4.资源勘探工业信息等支出年初预算 266.30 万元,支 出 366.30 万元,完成预算的-100%,较上年决算增加 16.86 万元,增长 4.83%;主要原因是对企业补助资金增加。 5.住房保障支出年初预算 11.88 万元,支出 11.88 万元, 完成预算的 100%,较上年决算增加-1.32 万元,增长-10.00 %;主要原因是公积金配套经费减少。 6.其他支出年初预算 93.27 万元,支出 93.27 万元,完 成预算的 100%,较上年决算增加 93.27 万元,增长 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 248.25 万元,其中:人员 经费 236.41 万元,主要包括工资福利支出 233.23 万元、对 个人和家庭的补助 3.19 万元;公用经费 11.84 万元,主要 包括商品和服务支出 11.84 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%,比上年增加 0 万元,增长 0%。其中:因公 出国(境)费支出决算 0 万元,占比 0 %,比上年增加 0 万 元,下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占比 24 0%,比上年增加 0 万元,增长 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占比 0%,比上年增加 0 万元,增长 0 %。具体情况如 下: (一)因公出国(境)费 因公出国(境)费支出决算 0 万元,比年初预算减少 0 万元,比上年支出数减少 0 万元 (二)公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元,比年初预算减少 0 万元, 比上年支出数增加 0 万元。 (三)公务接待费 公务接待费 0 万元,比年初预算减少 0 万元,比上年支 出增加 0 万元。国内公务接待 0 批次,共计 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结 余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转 和结余 0 万元。 十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 25 2021 年本部门机关运行经费支出 11.84 万元,比上年减 少-18.15 万元,下降-60.53 %。主要原因精简开支,减少支 出。 (二)政府采购情况说明 2021 年度,政府采购支出总额 0.36 万元,其中:政府 采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 (三)国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中, 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆;通用设备 21 台(套),专用设备 1 台 (套)。 (四)预算绩效情况说明 2021 年共 2 个项目开展了预算绩效评价工作,涉及财政 性资金 7 万元,具体工作开展情况 2020 年度目标责任制考 核奖补助资金 2 万元;中小企业局追加办公经费 5 万元。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 26 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 27