运城市盐湖区医疗保障局2022年部门预算公开说明.pdf
运城市盐湖区医疗保障局 2022 年度部门预算 目 第一部分 录 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 三、部门预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算报表 1、2022 年预算收支总表 2、2022 年预算收入总表 3、2022 年预算支出总表 4、2022 年财政拨款收支总表 5、2022 年一般预算支出预算表 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7、2022 年政府性基金预算收入预算表 8、2022 年政府性基金预算支出预算表 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表 10、2022 年公共预算“三公”经费支出情况统计表 11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 1 第三部分 2022 年度部门(单位)预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 二、“三公”经费增减变动原因说明 三、机关运行经费增减变动原因说明 四、政府采购情况 五、绩效管理情况 六、国有资产占有使用情况 七、其他说明 (一)政府购买服务指导性目录 (二) 其他 第四部分 名词解释 2 第一部分 概况 一、 本部门职责 区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于 医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚 持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是: (一)拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障政策、规划、标准和制度,并组织实施。 (二)组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全 医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改 革。 (三)组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策并组织实 施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障 待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组 织实施长期护理保险制度改革方案。负责承办区属机关、事 业、社会团体、企业等单位的医疗保险和生育保险管理工作; 负责承办全区城乡居民医疗保险管理工作和全区城乡医疗 救助管理工作。 (四)组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗 服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。 (五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价 格、医疗服务设施收费等政策;建立医保支付医药服务价格 合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服 3 务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。 (六)制定全区药品、医用耗材的招标采购管理制度并 监督实施。 (七)组织实施运城市基本医疗保险定点医药机构协议 和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披 露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费 用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化 建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立 健全医疗保障关系转移接续制度。 (九)完成区委区政府交办的其他任务。 (十)职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民 基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城 乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确 保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三 医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用 负担。 (十一)与区卫生健康和体育局的有关职责分工。区卫 生健康和体育局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药 等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进 改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、机构设置情况 办公室、待遇保障和医药管理股、基金监管股、规划财 4 务股;下设盐湖区医疗保险管理服务中心。。 三、部门预算单位构成 运城市盐湖区医疗保障局、运城市盐湖区医疗保险服务中 心。 第二部分 2022 年度部门预算报表(见附件) 1、2022 年预算收支总表 2、2022 年预算收入总表 3、2022 年预算支出总表 4、2022 年财政拨款收支总表 5、2022 年一般预算支出预算表 6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7、2022 年政府性基金预算收入预算表 (我单位无政府性基金预算) 8、2022 年政府性基金预算支出预算表 (我单位无政府性基金预算) 9、2022 年国有资本经营预算收支预算表 (我单位无国有资本经营预算) 10、 2022 年公共预算“三公”经费支出情况统计表 11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 5 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 (一)预算收支情况 2022 年收支预算 6522.49 万元,比 2021 年减少。主要 原因是项目减少,人员经费减少等。 (二)一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算支出预算 6522.49 万元, 比 2021 年减少。主要原因是项目经费减少。 1、2022 年基本支出 591.37 万元,比 2021 年减少,基 本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减 少的主要原因是人员减少,下属事业单位独立申报预算。 2、2022 年项目支出 5931.12 万元,比 2021 年减少。项 目支出减少的主要原因是项目减少。 (三)政府性基金预算情况 我单位 2022 年无政府性基金预算 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年我单位无“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.67 万元,比 2021 年预算减少 24.05 万元,减少的原因是人员减少,下属事业 单位独立申报预算。 6 四、政府采购情况 2022 年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物 预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年所有项目全部实行绩效目标管理。 2、绩效目标情况 全部完成绩效填报,严格执行绩效管理制度,进行绩效 管理,保障项目正常实施。 3、重点项目绩效情况 在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有城乡 居民基本医疗保险补助资金。 (1)城乡居民基本医疗保险区级配套资金 年度预算安排:一般公共预算财政拨款 5244.70 万元 项目概况:进一步,通过规范医疗机构的医疗行为合理 使用医保基金,降低不合理医疗费用,并通过多种途径有效 结合继续加大医保政策的宣传,提高政策知晓率及参保对象 满意度。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 2022 年部门预算中,我单位公务用车编制 0 辆,实有 0 辆。 7 2、其他国有资产占有使用情况。 无 七、其他说明 (一)政府购买服务指导性目录 我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部 门的政府购买服务指导性目录 (二)其他 无 第四部分 名词解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 8 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购 买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件 的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 9

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