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沁县册村镇人民政府2021决算公开.docx.docx

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沁县册村镇人民政府 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 1、严格执行政策。全面贯彻执行党和政府的路线方针 政策,特别是贯彻执行党在农村的基本政策,农村土地承包 政策;计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策;减 负支农及税费等政策。 2、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发 展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为 市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引 导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持 和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增 收;培育多种形式的农村专业经济合作组织,提高农业集约 化的程度和农民进入市场的组织化程度。 3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部 门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全 生产、文化、扶贫、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环 境保护、村镇规划建设管理等行政工作;协同有关部门搞好 农村市场监管,维护市场秩序;建立重大疫情、灾情等公共 卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指 导村民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。 4、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部 门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础 设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快农村教育、 文化、科技、卫生等社会公共事业建设,提高农民的思想道 德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民 群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。 5、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、 农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立 并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会 保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救 助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法制宣传教 育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维 护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷 调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。 二、机构设置情况 册村镇人民政府下设一办一所两中心,分别为:政府办、 人口和计划生育服务所、农业综合服务中心、民政服务中心。 辖 28 个行政村、8 个站所。担负着发展全乡经济、提供公共 服务、加强社会管理、维护社会稳定职能。乡政府机构规格 为正科级,核定行政编制 22 名,其中正科级领导职数 3 名, 副科级 14 名,科员 1 名,事业人员编制 14 名。办公地址: 沁县册村镇册村村。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我部门 2021 年度收入 1289.13 万元,其中财政拨款收 入 1289.13 万元,其他收入 0 万元,较上年减少 1611.38 万 元,减少 55.56%,原因为上年度报表反映往来收入,本年度 漏报;2021 年度支出 1375.89 万元,其中财政拨款支出 1375.89 万元,较上年减少 744.11 万元,减少 35.09%,原 因是本年度减少敬老院建设资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2021 年度“三公”经费 1.8 万元,其中公务出 国 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.8 万元,公务接待 0 万元。“三公”经费较上年“公务用车运 行维护费”增加 0.57 万元,原因为本年度业务工作增加; 2021 年我部门发生会议费 0 万元,较上年无变化;发生培训 费 0 万元,较上年无变化。 2021 年,我部门因公出国(境)团组数 0 个,0 人次; 公务用车购置数 0 辆,公务用车保有数 0 辆;国内公务接待 批次 0 个,接待人次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 个, 接待人次 0 人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 沁县册村镇人民政府发生机关运行经费财政拨款 22.69 万元,比 2020 年决算减少 40.53 万元,下降 64.1%,原因是 厉行节约原则,减少了一般性支出。 四、其他说明 (一)政府采购情况 2021 年册村镇人民政府部门政府采购预算 6 万元、决算 总额 5.8 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元、决算 5.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、决算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元、决算 0 万元。 (二)政府购买服务指导性目录(无) (三)国有资产占有使用情况 1.车辆情况:轿车 1 辆,价值 9.55 万元,在用; 2.房屋土地:办公用房 2079.6 平米,价值 234.09 万元; 3.其他国有资产占有使用情况:通用设备 0 万元,专用 设备 0 万元,家具用具 0 万元。 (四)非税收入和基金执收情况 沁县册村镇人民政府无非税收入和政府性基金执收情 况。 (五)单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,2021 年我部门组织对项目支出 全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 35 个, 共涉及资金 616.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 41.93%。 组织(委托第三方评价机构开展绩效评价)对 0 个项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果 (1)、乡镇运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 98.19 分。全年预算数为 74.06 万元, 执行数为 74.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成 执行率 100%,项目完成及时率 95%,保证了正常运转,维护 了社会安全稳,社会公众满意度大于 95%,推动乡村振兴, 推动了乡镇工作正常运转。 (2)、村级管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 98.52 分。全年预算数为 64 万元,执 行数为 64 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率 100%;资金拨付及时,美化环境卫生,群众满意 度 95%以上,各项工作顺利进行,带动乡村振兴 。 (3)、村级运转费项目自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 98.5 分。全年预算数为 56 万元,执行 数为 56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率 100%;资金拨付及时,农村环境改善,群众满意 度 95%以上,保障了村内正常运转。 (4)、保洁员工资项目自评综述:根据年初设定的绩效 目标,项目自评得分 88.88 分。全年预算数为 17.28 万元, 执行数为 17.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成 情况:预算执行率 100%;发放涉及范围全镇 28 个村,资金 发放准确及时,推动乡村振兴发展,改善乡村环境卫生,推 进推进美丽乡村建设推进,保洁人员满意度 95%。 (5)、两委主干报酬和农村离任及现任副职生活补贴项 目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.44 分。全年预算数为 133.86 万元,执行数为 133.86 万元,完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率:100%; 受益人员满意度 95%,维护了各村稳定,改善村容村貌,资 金发放准确及时,保障村级发展持续推进。 (6)、护林防火项目自评综述:根据年初设定的绩效目 标,项目自评得分 92.66 分。全年预算数为 10 万元,执行 数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算执行率 100%,资金发放及时,项目实施成本 10 万元, 减少人民群众生命财产损失,村民防火意识提高,推进乡村 振兴,群众满意度 95%,资金使用合规。 (7)、群众文化活动项目自评综述,根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 98.32 分。全年预算数为 3 万元,执 行数为 3 万元,完成预算的 100%。预算执行率 100%,文化 活动开展及时,文化活动成本 3 万元,群众满意度 95%;群 众文化生活提升,促进村级精神文明建设。 (8)、疫情防控补助项目自评综述,根据年初设定的绩 效目标,项目自评得分 98.32 分。全年预算数为 2 万元,执 行数为 2 万元,完成预算的 100%。预算执行率 100%,社会 安定,新冠疫情检查率 100%;卫生监督检查完成及时,卫生 监督检查覆盖率 100%。 (9)、村委换届审计经费项目自评综述,根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分 97.98 分。全年预算数为 3.36 万元,执行数为 3.36 万元,完成预算的 100%。 预算执行率 100%, 发放涉及范围涉及 28 个村,资金发放准确及时,确保村里 的经费支出合规、阳光、透明。 (10)、2020 年选派机关事业单位干部到村任职保障经 费项目自评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 8.65 万元,执行数为 8.65 万元,完 成预算的 100%。补助保障范围涉及 3 人,资金发放准确率 100%,资金发放及时率 100%,资金发放成本 8.65 万元,提 高了选派人员工作积极性,提升了基层治理水平,预算执行 率 100%。 (11)、第一书记工作经费及选派干部保障经费项目自 评综述,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。 全年预算数为 4.86 万元,执行数为 4.86 万元,完成预算的 100%。预算执行率 100%,村级和谐稳定,经费保障 11 个村, 资金发放准确率 100%,发放及时,推动了乡村振兴发展,提 升了驻村干部及第一书记工作积极性。 (六)其他 第四部分 名词解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

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