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孝义市审计局2020年度部门决算批复表.xls

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收入支出决算批复表 财决批复01表 金额单位:元 部门:孝义市审计局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 4,502,744.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 4,502,744.23 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 56,854.57 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 使用非财政拨款结余 23 年初结转和结余 24 25 26 27 28 29 30 4,559,598.80 总计 31 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 3,544,485.87 481,867.26 177,289.00 273,227.00 4,476,869.13 0.00 82,729.67 4,559,598.80 收入决算批复表 部门:孝义市审计局 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 4,502,744.23 4,502,744.23 201 一般公共服务支出 3,572,883.80 3,572,883.80 20108 审计事务 3,572,883.80 3,572,883.80 2010801 行政运行 1,727,336.56 1,727,336.56 2010802 一般行政管理事务 10,000.00 10,000.00 2010850 事业运行 1,835,547.24 1,835,547.24 208 社会保障和就业支出 479,344.43 479,344.43 20805 行政事业单位养老支出 479,344.43 479,344.43 2080501 行政单位离退休 89,600.00 89,600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,333.43 364,333.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25,411.00 25,411.00 210 卫生健康支出 177,289.00 177,289.00 21011 行政事业单位医疗 177,289.00 177,289.00 2101101 行政单位医疗 51,981.00 51,981.00 2101102 事业单位医疗 101,317.00 101,317.00 2101103 公务员医疗补助 23,991.00 23,991.00 221 住房保障支出 273,227.00 273,227.00 22102 住房改革支出 273,227.00 273,227.00 2210201 住房公积金 273,227.00 273,227.00 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 上级补助收入 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 4 5 6 4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 财决批复02表 金额单位:元 其他收入 7 支出决算批复表 财决批复03表 金额单位:元 部门:孝义市审计局 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4,476,869.13 3,647,498.56 829,370.57 201 一般公共服务支出 3,544,485.87 2,715,115.30 829,370.57 20108 审计事务 3,544,485.87 2,715,115.30 829,370.57 2010801 行政运行 1,737,682.13 916,311.56 821,370.57 2010802 一般行政管理事务 8,000.00 0.00 8,000.00 2010850 事业运行 1,798,803.74 1,798,803.74 208 社会保障和就业支出 481,867.26 481,867.26 20805 行政事业单位养老支出 481,867.26 481,867.26 2080501 行政单位离退休 89,600.00 89,600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,333.43 364,333.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27,933.83 27,933.83 210 卫生健康支出 177,289.00 177,289.00 21011 行政事业单位医疗 177,289.00 177,289.00 2101101 行政单位医疗 51,981.00 51,981.00 2101102 事业单位医疗 101,317.00 101,317.00 2101103 公务员医疗补助 23,991.00 23,991.00 221 住房保障支出 273,227.00 273,227.00 22102 住房改革支出 273,227.00 273,227.00 2210201 住房公积金 273,227.00 273,227.00 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 财政拨款收入支出决算批复表 部门:孝义市审计局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 支 金额 项目 栏次 4,502,744.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 4,502,744.23 本年支出合计 56,854.57 年末财政拨款结转和结余 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 56,854.57 一、一般公共预算财政拨款 29 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 4,559,598.80 总计 32 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 总计 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 85 86 87 88 89 90 财决批复04表 金额单位:元 支 出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 款 拨款 2 3 4 3,544,485.87 3,544,485.87 481,867.26 481,867.26 177,289.00 177,289.00 273,227.00 273,227.00 4,476,869.13 476,869.13 82,729.67 82,729.67 4,559,598.80 4,559,598.80 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 部门:孝义市审计局 年初结转和结余 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入 合计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 56,854.57 2,522.83 54,331.74 4,502,744.23 3,706,944.23 795,800.00 201 一般公共服务支出 54,331.74 54,331.74 3,572,883.80 2,777,083.80 795,800.00 20108 审计事务 54,331.74 54,331.74 3,572,883.80 2,777,083.80 795,800.00 2010801 行政运行 54,331.74 54,331.74 1,727,336.56 941,536.56 785,800.00 2010802 一般行政管理事务 10,000.00 0.00 10,000.00 2010850 事业运行 1,835,547.24 1,835,547.24 208 社会保障和就业支出 2,522.83 2,522.83 479,344.43 479,344.43 20805 行政事业单位养老支出 2,522.83 2,522.83 479,344.43 479,344.43 2080501 行政单位离退休 89,600.00 89,600.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,333.43 364,333.43 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25,411.00 25,411.00 210 卫生健康支出 177,289.00 177,289.00 21011 行政事业单位医疗 177,289.00 177,289.00 2101101 行政单位医疗 51,981.00 51,981.00 2101102 事业单位医疗 101,317.00 101,317.00 2101103 公务员医疗补助 23,991.00 23,991.00 221 住房保障支出 273,227.00 273,227.00 2,522.83 2,522.83 22102 住房改革支出 273,227.00 273,227.00 2210201 住房公积金 273,227.00 273,227.00 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 金额单位:元 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 4,476,869.13 3,647,498.56 829,370.57 82,729.67 61,968.50 20,761.17 3,544,485.87 2,715,115.30 829,370.57 82,729.67 61,968.50 20,761.17 3,544,485.87 2,715,115.30 829,370.57 82,729.67 61,968.50 20,761.17 1,737,682.13 916,311.56 821,370.57 43,986.17 25,225.00 18,761.17 8,000.00 0.00 8,000.00 2,000.00 1,798,803.74 1,798,803.74 481,867.26 481,867.26 481,867.26 481,867.26 89,600.00 89,600.00 364,333.43 364,333.43 27,933.83 27,933.83 177,289.00 177,289.00 177,289.00 177,289.00 51,981.00 51,981.00 101,317.00 101,317.00 23,991.00 23,991.00 273,227.00 273,227.00 36,743.50 2,000.00 36,743.50 13 273,227.00 273,227.00 273,227.00 273,227.00 一般公共预算财政拨款支出决算明 部门:孝义市审计局 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 金额 3,385,614.06 1,391,346.57 492,506.00 100,787.75 其中:基本支出 科目 编码 科目名称 3,385,614.06 302 商品和服务支出 1,391,346.57 30201 办公费 492,506.00 30202 印刷费 100,787.75 30203 咨询费 30204 手续费 555,584.00 555,584.00 30205 水费 364,333.43 364,333.43 30206 电费 27,933.83 27,933.83 30207 邮电费 177,295.56 177,295.56 30208 取暖费 30209 物业管理费 2,545.20 2,545.20 30211 差旅费 273,227.00 273,227.00 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 54.72 54.72 30214 租赁费 89,600.00 89,600.00 30215 会议费 30216 培训费 89,600.00 89,600.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,385,614.06 3,385,614.06 注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 710,655.07 29,131.00 26,592.00 16,348.00 11,869.50 3,410.00 1,463.00 100,680.00 332,731.74 10,800.00 12,000.00 84,950.00 80,679.83 其中:基本支出 科目 编码 172,284.50 309 11,740.00 30901 9,600.00 30902 30903 30905 30906 30907 8,348.00 30908 30913 30919 1,963.50 30921 30922 1,000.00 30999 310 31001 1,463.00 31002 31003 31005 31006 31007 14,280.00 31008 0.00 31009 31010 10,800.00 31011 12,000.00 31012 84,950.00 31013 31019 16,140.00 31021 公用经 财政拨款支出决算明细批复表 财决批复06表 金额单位:元 科目名称 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 公用经费合计 金额 其中:基本 科目 支出 编码 科目名称 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 307 债务利息及费用支出 ──── 30701 国内债务付息 ──── 30702 国外债务付息 ──── 30703 国内债务发行费用 ──── 30704 国外债务发行费用 ──── 311 对企业补助(基本建设) ──── 31101 资本金注入 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 312 对企业补助 ──── 31201 资本金注入 ──── 31203 政府投资基金股权投资 291,000.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 291,000.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 0.00 金额 其中:基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 1,001,655.07 172,284.50 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 金额单位:元 部门:孝义市审计局 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名 称 合计 栏次 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 合计 4 本年支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 合计 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 12 13

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