襄垣县2020年中共襄垣县委统战部预算公开相关情况说明.docx
襄垣县中共襄垣县委统战部 2020 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 (一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求, 发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行 机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安 排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织 和落实贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、 政策和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。 (二)研究统一战线的理论、政策和法律法规,深入调查研究, 及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导 各部门各单位统一战线工作。 (三)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传 工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及 统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 (四)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安 排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导 职务的工作,协助民主党派组织、县工商联做好干部管理工作, 反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 (五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,以及对民主党派的 方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代 代表人物,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。 (六)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开 展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关 于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职 责,协调处理民族工作中的重大问题,组织开展民族团结进步创 建活动,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务, 全面促进民族事业发展。 (七)统一管理全县宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方 针和政策,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正 常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗 透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统 一战线。 (八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人 士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会 阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的 社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导学校、国有企业等 有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统 战工作。 (九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针 政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和 反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有 制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健 康成长。 (十)统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作, 开展对台统战工作。做好统一战线外事管理工作。 (十一)统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针 政策,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹 协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人 士,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华 侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。 (十二)协助管理各级党组织统战委员。受县委委托,领导县 工商联党组,指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体 的管理工作。领导县归国华侨联合会的工作。 (十三)完成县委交办的其他任务。 (十四)加强县委统战部的统一归口协调管理职能,加强对民 族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、侨务 行政职能与统战职能有效整合,优化职责配置,提高工作效能。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 中共襄垣县委统战部机关内设 4 个职能股室,分别为:办公 室,民主党派、无党派人士和党外知识分子工作股,民族宗教、 侨务和港澳台侨海外统战工作股,非公有制经济、新的社会阶层 人士工作股。 (二)人员情况说明 现有行政、事业编制 6 名,其中,行政编制 6 名,事业 编制 0 名。实有 6 人,其中公务员 6 名,行政工勤 0 人,事 业人员 0 名,其他 0 人。 三、预算收支增减变化情况说明 中共襄垣县委统战部 2020 年度收入总计 82.46 万元, 支出预算总计 82.46 万元,与上年相比收入预算增加 14.88 万元,增加 22.02%,主要原因是:2020 年预算增加 1 人。 支出预算总计 82.46 万元。与上年相比增加 14.88 万元,增 加 22.02%,主要原因是:2020 年预算增加 1 人。其中: (一)收入预算总计 82.46 万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计 82.46 万元。 (1)一般公共预算收入预算 82.46 万元,与上年相比 增加 14.88 万元,增加 22.02%。主要原因是:2020 年预算 增加 1 人。 (2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:本单位本年度 无此项预算,故无此项说明情况。 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增 加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是:本单位 本年度无此项预算,故无此项说明情况。 3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:本单位本年度 无此项预算,故无此项说明情况。 4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:本单位本年度 无此项预算,故无此项说明情况。 (二)支出预算总计 82.46 万元。包括: 1.一般公共服务(类)支出 82.46 万元,与上年相比 增加 14.88 万元,增加 22.02%。主要原因是:2020 年预算 增加 1 人。 2.公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减 少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:本单位本年度 无此项预算,故无此项说明情况。 3.结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是:本单 位本年度无此项预算,故无此项说明情况。 此外,基本支出预算数为 82.46 万元,与上年相比增加 14.88 万元,增加 22.02%。主要原因是:2020 年预算增加 1 人。 项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 0 万元,减 少 0 %。主要原因是:本单位本年度无此项预算,故无此项 说明情况。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 (减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:本单位本 年度无此项预算,故无此项说明情况。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 4 万元,较 2019 年 增加(减少)1 万元,其中:办公费支出 1 万元、差旅费支 出 1 万元、工会经费支出 0.69 万元、福利费支出 0.9 万元, 其他商品和服务支出 0.41 万元。主要增减变化情况:办公 费减少 1 万元,印刷费减少 1 万元,维修(护)费减少 0.2 万元,工会经费增加 0.19 万元,福利费增加 0.8 万元,其 他商品和服务支出增加 0.21 万元。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2020 年度政府采购安排 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购 支出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 (十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日,本单位资产总额 5.56 万元, 其中流动资产 0 万元,固定资产 5.22 万元,在建工程 0 万 元,无形资产 0.34 万元。固定资产当中,房屋构筑物 0 万 元, 汽车 1 辆已完成折旧, 单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元,其他固定资产 5.22 万元。 与上年相比,本年资产总额增加 0 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 我单位本年度项目支出 0 万元,其中:重点项目支出 0 万元。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2020 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,较 2019 年减少 0 万元,下降 0%,其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,因公 出国(境)团组数为 0,人数为 0。较 2019 年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,较 2019 年减少 0 万元,下降 0%。主要原因是:专项活动减少。本年 度国内公务接待共 0 批次,共 0 人。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元,较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元,较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。本年度公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算,故无此项说明。

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