湘潭市城市管理和综合执法局(汇总)2019年部门决算公开表格.xls
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 项目 1 栏次 28,137.80 一、一般公共服务支出 3,100.00 二、外交支出 952.20 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 783.82 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 11.75 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 32,985.57 本年支出合计 0.00 结余分配 5,229.80 年末结转和结余 38,215.37 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 70.14 10.00 400.00 27,887.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.95 29,371.64 1,199.87 7,643.86 38,215.37 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2129901 其他支出 201 20138 2013801 208 20808 2080801 210 21011 2101101 211 21103 2110302 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 229 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 32,985.57 9.16 9.16 9.16 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 400.00 400.00 400.00 29,396.27 10,103.15 4,793.50 387.38 4,922.28 18,500.74 18,500.74 27.41 27.41 764.96 764.96 3,100.00 3,100.00 3,100.00 财政拨款收入 2 31,237.80 9.16 9.16 9.16 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 400.00 400.00 400.00 27,648.50 10,102.22 4,792.56 387.38 4,922.28 16,753.90 16,753.90 27.41 27.41 764.96 764.96 3,100.00 3,100.00 3,100.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 952.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.20 0.00 0.00 0.00 0.00 952.20 952.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 783.82 0.00 0.00 0.00 0.00 783.82 783.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.75 0.93 0.93 0.00 0.00 10.82 10.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 市场监督管理事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 2129901 其他支出 201 20138 2013801 207 20701 2070199 208 20808 2080801 210 21011 2101101 211 21103 2110302 212 21201 2120101 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 229 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 29,371.64 9.16 9.16 9.16 5.21 5.21 5.21 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 400.00 400.00 400.00 27,887.18 9,372.47 4,781.31 387.38 4,203.78 17,836.58 17,836.58 27.41 27.41 650.71 650.71 989.95 989.95 989.95 基本支出 2 17,454.00 9.16 9.16 9.16 5.21 5.21 5.21 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 17,359.49 6,166.75 4,781.31 387.38 998.06 11,135.32 11,135.32 27.41 27.41 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 10,796.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 9,406.20 3,205.72 0.00 0.00 3,205.72 5,579.78 5,579.78 0.00 0.00 620.71 620.71 989.95 989.95 989.95 上缴上级支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 5 1,121.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,121.49 1,121.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 1 栏次 1 28,137.80 一、一般公共服务支出 30 2 3,100.00 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 52 本年收入合计 24 31,237.80 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 2,441.65 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 2,441.65 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 33,679.45 总计 58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 70.14 10.00 400.00 25,969.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.95 9.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.21 70.14 10.00 400.00 25,969.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 989.95 27,453.77 6,225.68 26,463.82 4,115.63 989.95 2,110.05 33,679.45 30,579.45 3,100.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129901 2129901 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 26,463.82 9.16 9.16 9.16 5.21 5.21 5.21 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 400.00 400.00 400.00 25,969.31 9,372.47 4,781.31 387.38 4,203.78 15,918.72 15,918.72 27.41 27.41 650.71 650.71 16,782.87 9.16 9.16 9.16 5.21 5.21 5.21 70.14 70.14 70.14 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 16,688.36 6,166.75 4,781.31 387.38 998.06 10,464.19 10,464.19 27.41 27.41 30.00 30.00 9,680.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 9,280.95 3,205.72 0.00 0.00 3,205.72 5,454.53 5,454.53 0.00 0.00 620.71 620.71 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 科目名称 码 8,769.62 302 商品和服务支出 2,657.76 30201 办公费 292.20 30202 印刷费 908.04 30203 咨询费 63.29 30204 手续费 1,781.66 30205 水费 737.57 30206 电费 110.59 30207 邮电费 527.29 30208 取暖费 103.79 30209 物业管理费 89.91 30211 差旅费 1,050.89 30212 因公出国(境)费用 22.46 30213 维修(护)费 424.15 30214 租赁费 1,455.18 30215 会议费 46.02 30216 培训费 15.24 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 101.73 30224 被装购置费 412.34 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 50.01 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 43.59 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 786.25 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 10,224.80 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目编 科目名称 码 6,493.49 307 债务利息及费用支出 66.81 30701 国内债务付息 10.72 30702 国外债务付息 71.42 310 资本性支出 0.32 31001 房屋建筑物购建 96.31 31002 办公设备购置 61.68 31003 专用设备购置 31.07 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 153.73 31007 信息网络及软件购置更新 23.39 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 255.16 31010 安置补助 62.18 31011 地上附着物和青苗补偿 2.84 31012 拆迁补偿 15.28 31013 公务用车购置 0.79 31019 其他交通工具购置 2,147.98 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 95.79 31099 其他资本性支出 1,331.88 399 其他支出 530.81 39906 赠与 100.11 39907 国家赔偿费用支出 55.41 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 23.55 39999 其他支出 134.60 4.45 1,217.23 公用经费合计 决算数 决算数 0.00 0.00 0.00 64.58 0.00 33.98 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,558.07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国(境 因公出国(境 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 )费 小计 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.05 0.00 0.00 0.00 57.09 45.96 24.34 0.00 23.55 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 年度结转资金安排的实际支出。 公开07表 金额单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 费 10 11 12 0.00 23.55 0.79 预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门:湘潭市城市管理和综合执法局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22904 2290402 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 本年支出 年初结转和结余 1 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 2 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 989.95 989.95 989.95 989.95 0.00 0.00 0.00 0.00 989.95 989.95 989.95 989.95 年末结转和结余 6 2,110.05 2,110.05 2,110.05 2,110.05