(文博馆)2019年预算公开相关情况说明.docx
襄垣县文物博物馆 2019 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 襄垣县文物博物馆隶属于县文化和旅游局,具体承担我 县所有不可移动文物和可移动文物的保护及考古、调查、发 掘、勘探、“三防”、保密等工作。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 襄垣县文物博物馆下设:办公室、综合科、财务科 3 个 科室。 (二)人员情况说明 现有事业编制 11 名,实有 7 人,其中事业人员 7 名。 三、预算收支增减变化情况说明 襄垣县文物博物馆 2019 年度收入、支出预算总计 64.81 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 56.11 万元,减少 46.4%。主要原因是 2019 年未安排项目预算等。其中: (一)收入预算总计 64.81 万元: 财政拨款收入预算总计 64.81 万元。 一般公共预算收入预算 64.81 万元,与上年相比减少 56.11 万元,减少 46.4%。主要原因是 2019 年未安排项目预 算等。 (二)支出预算总计 64.81 万元: 基本支出预算数为 64.81 万元。与上年相比减少 19.11 万元,减少 22.8%。主要原因是在职人员减少。 项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 37 万元, 减少 100%。主要原因是 2019 年未安排项目预算。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 5 万元,较 2018 年 相同,其中:办公费支出 0.8 万元、印刷费支出 0.2 万元、 差旅费支出 0.3 万元等。无增减变化情况。 五、政府采购安排情况说明 本单位本年度无政府采购安排。 六、对专业性较强的名词进行解释 (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 (十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 (十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 襄垣县文物博物馆 2019 年资产占用主要为固定资产, 净值 67.86 万元,其中文物藏品库房屋净值 64.49 万元,通 用设备等 3.37 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位本年度无重点项目预算,故无此项说明。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本单位本年度无一般公共预算“三公”经费预算,故无 此项说明。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算,故无此项说明。