2020年度四平市重点项目服务部门决算.pdf
2020 年度 四平市重点项目服务中心部门决算 2021 年 9 月 28 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 ( 一) 起草东南生态新城规划、发展战略,为市委、市 政府决策提供参考; (二) 引进符合新城建设需要的招商项目,对引进项目 进行前期调研、论证工作,编写项目建议书; (三) 协调相关部门促进新城公共项目落地; (四) 协调相关部门完成项目的开发建设,对新城实施 有效管理; (五) 建立健全财务制度,对新城的征收资金、融资资 金等进行管理。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,根据上述职责,四平市重点项目服务中 心内设 5 个机构,分别为 一、综合科 二、招商引资科 三、项目促进科 四、开发建设科 五、财务管理科 纳入四平市重点项目服务中心 2020 年度部门决算编制 范围的单位包括: 1.四平市重点项目服务中心本级。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公 开01 表 单位:万元 部 门 :四平市重点项目服务中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 186.43 一、一般公共服务支出 14 149.83 19.84 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 八、社会保障和就业支出 15 三、 国有 资本 经营预 算财 政拨 款收入 3 0.00 九 、卫生健康支出 16 9.55 四 、 上 级补 助 收 入 4 0.00 十九、住房保障支出 17 22.7 2 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 19 七、附属单位上缴收入 7 0.00 20 八、其他收入 8 1.0 6 21 18 9 本年收入合计 22 10 1 87 . 4 9 使用非财政拨款结余 11 0.00 结余分配 24 1.0 6 年 初结转和结余 12 21.0 5 年 末结转和结余 25 5.53 13 208.5 3 26 20 8 . 5 3 总计 本年支出合计 23 总计 2 01 . 9 4 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 部门: 四平市重点项目服务中心 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 187.49 186.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 201 一般公共服务支出 143.64 142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 143.64 142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 2010350 事业运行 143.64 142.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 208 社会保障和就业支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.40 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.78 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.60 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.60 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.60 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 三、支出决算表 支出决算表 公开03表 单位:万元 部门:四平市重点项目服务中心 项 目 功能分类 科目编码 基本支出 本年支出合计 科目名称 人员经费 合计 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 公用经费 栏次 1 3 4 5 6 合计 201.94 201.94 199.11 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2 201 一般公共服务支出 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部 门 :四平市重点项目服务中心 收入 支出 行次 金额 一、一般公共预算财政拨款 1 186.43 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 项 目 栏 次 栏 次 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共服务支出 15 149.83 149.83 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 16 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 九、卫生健康支出 17 9.55 9.55 0.00 0.00 十九、住房保障支出 18 22.72 22.72 0.00 0.00 4 目 政府性基金预 算财政拨款 合计 1 项 一般公共预算 财政拨款 行次 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 186.43 本年支出合计 23 201.94 201.94 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 10 21.05 年末财政拨款结转和结余 24 5.53 5.53 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 11 21.05 25 政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26 国有资本经营预算财政拨款 13 0.00 14 207.47 207.47 207.47 0.00 0.00 总计 27 总计 28 注 : 本表 反 映 部 门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部 门:四平市重点项目服务中心 单位:万元 项 目 基本支出 本年支出合计 功能分类科目 编码 项目支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 合计 201.94 201.94 199.11 2.83 0.00 3 2 201 一般公共服务支出 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 2010350 事业运行 149.83 149.83 147.00 2.83 0.00 208 社会保障和就业支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 部门:四平市重点项目服务中心 经济分类 科目名称 科目编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 职业年金缴费 30109 职工基本医疗保险缴费 30110 公务员医疗补助缴费 30111 其他社会保障缴费 30112 住房公积金 30113 医疗费 30114 其他工资福利支出 30199 对个人和家庭的补助 303 离休费 30301 退休费 30302 退职 (役) 费 30303 抚恤金 30304 生活补助 30305 救济费 30306 医疗费补助 30307 助学金 30308 奖励金 30309 个人农业生产补贴 30310 代缴社会保险费 30311 其他对个人和家庭的补助 30399 198.91 80.39 53.88 6.92 0.00 5.61 19.84 0.00 7.71 0.75 1.09 22.72 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 198.91 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务支出 302 办公费 30201 印刷费 30202 咨询费 30203 手续费 30204 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 差旅费 30211 因公出国 (境) 费用 30212 维修 (护) 费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 专用燃料费 30225 劳务费 30226 委托业务费 30227 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 决算数 2.83 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目名称 科目编码 债务利息及费用支出 307 国内债务付息 30701 国外债务付息 30702 资本性支出 310 房屋建筑物购建 31001 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 信息网络及软件购置更新 31007 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 地上附着物和青苗补偿 31011 拆迁补偿 31012 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 31019 文物和陈列品购置 31021 无形资产购置 31022 其他资本性支出 31099 其他支出 399 赠与 39906 国家赔偿费用支出 39907 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 其他支出 39999 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门: 四平市重点项目服务中心 预算数 合计 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境) 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:四平市重点项目服务中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 基本支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 3 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 小计 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项支出。 8 人员经费 项目支出 年末结转和结余 公用经费 4 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位:万元 部门:四平市重点项目服务中心 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支出 基本支出 合计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位不涉及此项支出。 9 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开10 表 项目支出绩效自评表 2 02 0 年 度 项目名称 主管部门 实施单位 四平市重点项目服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 项目资金 (万元) 分值 执行率 年度资金总额: 0.00 0.00 0.00 10 0.00 得分 其 中 : 财 政拨 款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 实际完成情况 预期目标 年度 总体 目标 一级批标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标1: 指标2: …… 指标1: 质 量 指 标 指标2: …… 产出指标 指标1: 时 效 指 标 指标2: …… 指标1: 成 本 指 标 指标2: …… 指标1: 经 济 效 益 指 指标2: 标 …… 指标1: 社 会 效 益 指 指标2: 标 …… 效益指标 指标1: 生 态 效 益 指 指标2: 标 …… 指标1: 可 持 续 影 响 指标2: 指标 …… 指标1: 满 意 度 服 务 对 象 满 指标2: 指标 意 度 指 标 …… 总分 本单位不涉及此项支出。 分值 数量指标 绩效指标 100 10 得分 偏差原因 分析及改 进措施 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 187.49 万元、支出总计 201.94 万元。 与 2019 年相比,收入减少 15 万元,降低 7.41 %,主要原因 是:本单位本年度开源节流降低成本,导致收入减少。支出 增加 21.35 万元,增长 11.82%。主要原因:本单位本年度有 疫情相关经费的支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 187.49 万元,其中:财政拨款收入 186.43 万元,占 99.4%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入 0 万元, 占 0 %;附属单位上缴收 入 0 万元, 占 0%;其他收入 1.06 万元, 占 0.6%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 201.94 万元,其中:基本支出 201.94 万 元,占 100.0 %;无项目支出。基本支出中,人员经费 199.11 万元, 占 98.6 %;公用经费 2.83 万元, 占 1.4 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 度 财 政 拨款 收 入 总 计 186.43 万 元 、 支 出 总 计 201.94 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 15 万 元,降低 7.41 %,支出总计增加 21.35 万元,增长 11.82%。 主要原因:本单位本年度有疫情相关经费的支出。 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一) 财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 201.94 万元, 占本年支出合计 的 100.0%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 21.35 万元, 增长 11.82%。主要原因:本单位本年度有疫情相关经费的支 出。 (二) 财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 201.94 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务(类) 支出 149.83 万元, 占 74.2%;社 会保障和就业(类)支出 19.84 万元,占 9.8%;卫生健康(类) 支出 11.08 万元, 占 4.7%;住房保障(类) 支出 22.72 万 元, 占 11.3%。 (三) 财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 225.83 万元,支出 决算为 201.94 万元,完成年初预算的 89.4 %。其中: 1.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事 务(款) 事业运行(项) 。年初预算为 174.61 万元,支出 决算为 149.83 万元,完成年初预算的 85.8%。决算数小于 预算数的主要原因是本单位本年度开源节流,降低成本。 2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机 关事业单位基本养老保险缴费 (项) 年初预算为 23.02 万元, 支出决算为 19.84 万元,完成年初预算的 86.2%。决算数小 12 于预算数的主要原因是本单位本年度人员变动。 3.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医 疗(项) 年初预算为 10.52 万元,支出决算为 7.82 万元, 完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是人 员有所变动。其他行政事业单位医疗支出 (项) 年初未申请 财政拨款预算,支出决算为 1.72 万元,决算数大于预算数 的主要原因是人员有所变动。 4.住房保障 (类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 年 初预算为 17.68 万元,支出决算为 22.72 万元,完成年初预 算的 128.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度 缴存上年度住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 201.94 万元,其中:人员 经费 199.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、奖励金。 公用经费 2.83 万元,主要包括:办公费、培训费、劳 务费、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。 本单位不涉及此项支出。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境) 费支出决算为 0 万元, 占 0 %;公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元, 占 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0 %。具体情况如下: 1.因公出国 (境) 费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成预算的 0 %。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0 %,主要是公务接待费用。其中: 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国 (境) 外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 14 组 0 个、来宾 0 人次 。 本单位不涉及此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结 余 0 万元。 本单位不涉及此项支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位不涉及此项支出。 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况 本单位不涉及此项支出。 (二) 绩效评价结果 本单位不涉及此项支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费支出情况 2020年度,机关运行经费支出 0 万元, 比年初预算数 增加 0 万元,增长 0 %。 本单位不涉及此项支出。 (二) 政府采购支出情况 2020 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 15 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府 采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 本单位不涉及此项支出。 (三) 国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,四平市重点项目服务中心共有 车辆 0 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台 (套) ;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。 本单位不涉及此项支出。 16 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金。 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 17 九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 1.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转 或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的 一部分。其中,因公出国 (境) 费反映公务出国 (境) 的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 2.机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 3.职业年金缴费:反映单位为职工实际缴纳的职业年金 (含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴 费,不在此科目反映。 4.机关事业单位基本养老保险缴费的支出:反映机关事 18 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 5.职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本 医疗保险费。 6.公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗 补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。 7.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工 伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队 (含武警) 为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职 工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不再此科目反 映。 8.住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 9.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支 出。 10.印刷费:反映单位的印刷费支出。 11.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 12.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通 费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。 13.劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如 临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。 19 14.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费 用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 15.奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私 营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励 等。 16.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位,下同) 基本医疗保险缴费经 费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规 定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以 及按规定提取的修购基金。 18.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务 员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级 工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校 毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练 期工资;军队 (含武警) 军官、文职干部的职务 (专业技术 等级) 工资、军衔 (级别) 工资和军龄工资;军队士官的军 衔等级工资和军龄工资等。 19.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关 工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、 岗位津 20 贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特 殊岗位津贴补贴, 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴等。 20.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 21.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员 年终一次性奖金等。 十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十一、行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位) 的基本支出。 21