旅发委2019年部门预算公开.pdf
陵川县旅游发展委员会 2019年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市、县关于文化、体育、广播电视、 新闻出版的方针、政策和法律、法规、规章,以及国家有关非物质 文化遗产保护和文化产业方面的政策。 (二)拟定并组织事实全县文体广电新闻出版事业的发展规划 和年度执行计划,推进全县文体广电新闻出版体制改革和机制创新。 (三)负责对全县文化、体育事业实施宏观管理,对广播电视 和新闻出版事业实施行业管理;负责政府支持文化、体育、新闻出 版、广播电视事业发展资金的监督。 (四)负责管理全县艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持具 有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,促进各门类艺术的发 展;负责管理全县文化艺术活动。 (五)负责管理权限社会文化、体育事业;指导、协调规范全 县社会文化活动和体育活动,指导各类社会文化、体育事业的建设 与发展,指导县乡村文体设施建设。 (六)承担全县图书馆事业管理责任;拟定全县图书馆事业的 发展规划并组织实施;指导协调图书文献资源的建设、开发、利用; 推进图书馆协作和标准化、现代化建设。 (七)推行全民健身计划,指导开展群众体育活动,组织实施 国家体育锻炼标准开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设, 负责对公共体育设施的监督管理。 (八)指导协调全县性体育训练和竞赛,抓好青少年体育以及 后备人才培养工作。组织参加和举办各级各项体育竞赛,提高我县 竞技运动水平。 (九)负责管理权限教练员、裁判员和体育指导员及体育产业 就业人员的业务培训,指导和管理各单项体育协会,负责全县性体 育社团的资格审查。 (十)研究拟定体育产业发展规划,负责本行政区域范围内体育 设施的监督管理,协同有关部门规划、协调体育设施建设及布局; 发展体育教育,培养体育市场,依法管理体育市场,推动体育标准 化建设。 (十一)负责广播电影电视行业的管理工作。 (十二)负责依法保护全县各级各类文物。 (十三)做好广播电影电视节目、卫星电视节目收录和信息网 络视听节目服务的监督管理工作,指导管理全县广播电影电视对外 及对港澳台的交流与合作,指导全县广播电影电视系统安全保卫工 作,负责全县广播电影电视节目的进口和收录管理及内容初审。 (十四)承担全县文体新闻出版市场管理责任。组织、管理、 监督、稽查、服务全县文体广电新闻出版市场(包括出版、印刷、 复印、音像制品、图书、文化娱乐、营业性演出、互联网上网营业 场所、广播电视、体育等方面)。 (十五)织开展“扫黄打非”工作。负责全县著作权管理工作, 组织查出有重大影响的著作权侵权案件和重大新闻违法活动。 (十六)负责全县文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责 对文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和 日常管理、监督。 (十七)负责开展全县文体广电新闻出版工作的对外交流与合 作。 (十八)承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,陵川县旅游发展委员会部门预算包括:局 本级预算。 本局设办公室、文化股、体育股、广播电影电视股、文化市场 管理办公室5个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县旅游发展委员会行政事业编制共48名。其中:主任行政 编制1名,副主任行政编制3名,办公室行政编制1名,事业编制0名 ;文化股行政编制1名,事业编制0名;体育股行政编制1名,事业编 制0名;广播电影电视股行政编制1名,事业编制0名;文化市场管理 办公室行政编制1名,事业编制0名;陵川县文化馆行政编制0名,事 业编制21名;陵川县图书馆行政编制0名,事业编制6名;陵川县文 化市场行政综合执法队行政编0名,事业编制15名。 第二部分 2019年部门预算表 财政拨款收支总表 单位:元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 12,046,248.00 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 11,246,248.00 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 800,000.00 计 出 一般公共预算 12,046,248.00 11,246,248.00 15,390.00 15,390.00 9,765,713.00 9,765,713.00 政府性基金预算 800,000.00 (二)公共安全支出 (三)教育支出 二、上年结转 (四)科学技术支出 (一)一般公共预算拨款 (五)文化旅游体育与传媒支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 881,519.00 881,519.00 (七)卫生健康支出 182,383.00 182,383.00 401,243.00 401,243.00 (八)节能环保支出 (九)城乡社区支出 (十)农林水支出 (十一)交通运输支出 (十二)资源勘探信息等支出 (十三)商业服务业等支出 (十四)金融支出 (十五)自然资源海洋气象等支出 (十六)住房保障支出 (十七)粮油物资储备支出 (十八)灾害防治及应急管理支出 800,000.00 (十九)其他支出 800,000.00 二、结转下年 收 入 总 计 12,046,248.00 支 出 总 计 12,046,248.00 11,246,248.00 800,000.00 一般公共预算支出表 单位:元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 207 合 计 计 基本支出 项目支出 12,046,248.00 5,938,688.00 一般公共服务支出 15,390.00 15,390.00 群众团体事务 15,390.00 15,390.00 工会事务 15,390.00 15,390.00 9,765,713.00 4,458,153.00 5,307,560.00 6,588,213.00 4,458,153.00 2,130,060.00 文化旅游体育与传媒支出 01 总 文化和旅游 6,107,560.00 207 01 01 行政运行(文化) 1,231,794.00 1,231,794.00 207 01 09 群众文化 3,359,919.00 3,226,359.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 1,996,500.00 1,996,500.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 185,400.00 185,400.00 其他新闻出版电影支出 185,400.00 185,400.00 其他文化体育与传媒支出 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 03 207 03 体育 99 06 207 06 新闻出版电影 99 99 207 99 其他体育支出 99 208 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 881,519.00 881,519.00 851,121.00 851,121.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,944.00 607,944.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 243,177.00 243,177.00 财政对其他社会保险基金的补助 30,398.00 30,398.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 182,383.00 182,383.00 182,383.00 182,383.00 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 133,560.00 210 11 01 行政单位医疗 43,259.00 43,259.00 210 11 02 事业单位医疗 139,124.00 139,124.00 401,243.00 401,243.00 住房改革支出 401,243.00 401,243.00 住房公积金 401,243.00 401,243.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 229 其他支出 60 229 60 彩票公益金安排的支出 03 用于体育事业的彩票公益金支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 一般公共预算基本支出表 单位:元 类 款 301 经济科目名称 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 302 01 商品和服务支出 办公费 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 302 28 工会经费 302 31 公车运行维护费 302 302 合 计 人员经费 5,938,688.00 1,733,240.00 1,229,231.00 559,967.00 398,943.00 5,391,326.00 1,733,240.00 1,229,231.00 559,967.00 398,943.00 1,063,902.00 401,243.00 1,063,902.00 401,243.00 公用经费 547,362.00 232,900.00 192,682.00 232,900.00 192,682.00 106,390.00 15,390.00 106,390.00 15,390.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 4,800.00 4,800.00 5,938,688.00 5,391,326.00 547,362.00 “三公”经费预算情况表 单位:元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 本年预算比上年决算 上年决算数 增减额 增减比例 备注 增减额 合计 陵川县XX局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 增减比例 政府性基金预算支出表 单位:元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 229 计 其他支出 60 229 合 60 彩票公益金安排的支出 03 用于体育事业的彩票公益金支出 总 计 基本支出 项目支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 部 门 收 支 总 表 单位:元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 二、政府性基金安排的拨款 支 2019年预算 11,246,248.00 800,000.00 项 目 类 别 2019年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 5,386,526.00 一、一般公共服务支出 二、商品和服务支出 3,390,822.00 二、外交支出 4,800.00 三、国防支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出(基本建设) 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助(基本建设) 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 3,264,100.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 2019年预算 15,390.00 9,765,713.00 881,519.00 182,383.00 收 项 入 目 支 2019预算 项 目 类 别 出 2019年预算 功 能 科 目 2019年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 401,243.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 800,000.00 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 12,046,248.00 本 年 支 出 合 计 12,046,248.00 本 年 支 出 合 计 12,046,248.00 部门收入总表 单位:元 类 款 项 预算科目 合计 陵川县文化局本级 201 一般公共服务支出 29 201 29 06 207 当年安排小计 公共财政 预算资金 12,046,248.0 12,046,248.00 11,246,248.00 0 12,046,248.0 12,046,248.00 11,246,248.00 0 15,390.00 15,390.00 15,390.00 群众团体事务 15,390.00 15,390.00 15,390.00 工会事务 15,390.00 15,390.00 15,390.00 文化旅游体育与传媒支出 01 总计 文化和旅游 9,765,713.00 9,765,713.00 9,765,713.00 6,588,213.00 6,588,213.00 6,588,213.00 207 01 01 行政运行(文化) 1,231,794.00 1,231,794.00 1,231,794.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 1,996,500.00 1,996,500.00 1,996,500.00 207 01 09 群众文化 3,359,919.00 3,359,919.00 3,359,919.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 185,400.00 185,400.00 185,400.00 185,400.00 185,400.00 185,400.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 881,519.00 881,519.00 881,519.00 851,121.00 851,121.00 851,121.00 机关事业单位基本养老保险缴费支 607,944.00 607,944.00 607,944.00 机关事业单位职业年金缴费支出 243,177.00 243,177.00 243,177.00 财政对其他社会保险基金的补助 30,398.00 30,398.00 30,398.00 03 207 03 体育 99 其他体育支出 06 207 06 新闻出版电影 99 其他新闻出版电影支出 99 207 99 其他文化体育与传媒支出 99 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 05 208 208 05 05 行政事业单位离退休 05 06 27 出 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 15,199.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 15,199.00 政府性 基金 800,000.00 800,000.00 其 收回 纳入预算管 国有资本 他 单位 理的事业资 经营预算 资 结余 金 资金 金 资金 上年结 转资金 210 卫生健康支出 11 182,383.00 182,383.00 182,383.00 行政事业单位医疗 182,383.00 182,383.00 182,383.00 210 11 01 行政单位医疗 43,259.00 43,259.00 43,259.00 210 11 02 事业单位医疗 139,124.00 139,124.00 139,124.00 401,243.00 401,243.00 401,243.00 住房改革支出 401,243.00 401,243.00 401,243.00 住房公积金 401,243.00 401,243.00 401,243.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 229 其他支出 60 229 60 彩票公益金安排的支出 03 用于体育事业的彩票公益金支出 (请替换成预算批复的科目) 部门支出总表 单位:元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 207 合 计 计 基本支出 项目支出 12,046,248.00 5,938,688.00 一般公共服务支出 15,390.00 15,390.00 群众团体事务 15,390.00 15,390.00 工会事务 15,390.00 15,390.00 9,765,713.00 4,458,153.00 5,307,560.00 6,588,213.00 4,458,153.00 2,130,060.00 文化旅游体育与传媒支出 01 总 文化和旅游 6,107,560.00 207 01 01 行政运行(文化) 1,231,794.00 1,231,794.00 207 01 09 群众文化 3,359,919.00 3,226,359.00 207 01 99 其他文化和旅游支出 1,996,500.00 1,996,500.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 768,000.00 185,400.00 185,400.00 其他新闻出版电影支出 185,400.00 185,400.00 其他文化体育与传媒支出 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 2,224,100.00 03 207 03 体育 99 06 207 06 新闻出版电影 99 99 207 99 其他体育支出 99 208 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 881,519.00 881,519.00 851,121.00 851,121.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 607,944.00 607,944.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 243,177.00 243,177.00 财政对其他社会保险基金的补助 30,398.00 30,398.00 27 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 15,199.00 15,199.00 182,383.00 182,383.00 行政事业单位医疗 182,383.00 182,383.00 210 卫生健康支出 11 210 11 01 行政单位医疗 43,259.00 43,259.00 210 11 02 事业单位医疗 139,124.00 139,124.00 133,560.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 229 401,243.00 住房改革支出 401,243.00 401,243.00 住房公积金 401,243.00 401,243.00 其他支出 60 229 401,243.00 60 彩票公益金安排的支出 03 (请替换成预算批复的科目) 用于体育事业的彩票公益金支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算12046248 元。收入12046248元,其中:一般公共预算拨款11246248元,政府 性基金预算拨款800000元,包括:一般公共预算当年拨款收入 11246248元 、政府性基金当年拨款收入800000元。 支出包括:一般公共服务支出15390元、文化旅游体育与传媒支 出9765713元、社会保障和就业支出881519元、卫生健康支出182383 元、住房保障支出401243元、其他支出800000元。 二、 关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年一般公共预算当年拨款11246248元, 比2018年预算数减 少190600元,主要是提前下达资金减少。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出15390元,占1%;文化体育传媒(类) 支出9765713元,占86%; 社会保障就业(类)支出881519元,占8%; 卫生健康(类)支出182383元,占2%;住房保障(类)支出401243 元,占3%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2018 年预算数为15390元,比2018年预算数减少1280元,下降8%, 主要原因是:预算变动。 2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行 (文化)(项)2019年预算数为1231794元,比2018 年预算数减少 513070元,下降29%,主要原因是:行政人员减少。 3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化 (项)2019年预算数为3359919元,比2018 年预算数增加332994元, 增长11%,主要原因是:预算变动。 4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化 与旅游支出(项)2019年预算数为1996500元,比2018 年预算数增 加606500元,增长35%,主要原因是:提前下达增多。 5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 2019年预算数为768000元,比2018 年预算数增加392000元,增长 104%,主要原因是:项目资金增多。 6.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他体 育新闻出版电影支出(项)2019年预算数为185400元,比2018 年预 算数减少404700元,降低69%,主要原因是:项目资金减少。 7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支 出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2019年预算数为2224100 元,比2018 年预算数减少629200元,降低22%,主要原因是:项目 资金减少。 8.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为607944元,比 2018 年预算数增加1000元,增长1%,主要原因是:缴费基数增大。 9.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为243177元,比2018 年 预算数增加399元,增长1%,主要原因是:缴费基数增大。 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医 疗(项)2019年预算数为43259元,比2018 年预算数增加5555元, 增长1%,主要原因是:缴费基数增大。 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医 疗(项)2019年预算数为139124元,比2018 年预算数减少5255元, 下降4%,主要原因是:人员减少。 12.住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项) 2019年预算数为401243元,比2018 年预算数增加659元,增加1%, 主要原因是:缴费基数增大。 三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县旅游发展委员会 2019年一般公共预算基本支出5938688 元, 其中: 人员经费5391326元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金; 公用经费 547362元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、劳 务费、工会经费、福利费。 四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 陵川县旅游发展委员会2019年“三公”经费预算数为10000元, 其中:因公出国(境)费10000元,公务用车购置及运行费0元,公 务接待费10000元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。 五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县旅游发展委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 六、关于2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,陵川县旅游发展委员会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收 入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上 年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住 房保障支出等。陵川县旅游发展委员会2019年收支总预算为 12046248元。 七、关于2019年收入预算情况说明 陵川县旅游发展委员会2019年收入预算12046248元,其中:一 般公共预算拨款收入11246248元,占93%;政府性基金拨款收入 800000元,占7%。 八、关于2019年支出预算情况说明 陵川县旅游发展委员会2019年支出预算12046248元,其中:基 本支出5938688元,占49%;项目支出6107560元,占51%。 九、其他重要事项的情况说明 (一)运行经费。 2019年运行经费财政拨款预算232900元,比2018年预算增加 50500元,增长27%。 (二)政府采购情况。 2019年政府采购预算总额0元, 其中:政府采购货物预算0元、 政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日,陵川县XX局共有车辆2辆,其中:一般公 务用车1辆、 一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车X辆、其他 用车X辆。单位价值200万元以上大型设备X台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 (四)绩效目标设置情况。 2019年部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算 当年拨款0元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算:简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法,并实行预算内外资金收支统管,统筹使用。 一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业 基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。