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壶关县委政法委部门2021年度部门决算公开.doc

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中国共产党壶关县委员 会政法委员会 2021年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 (一)根据党中央的路线、方针、政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于政法工作的 决策和部署,统一政法部门的思路和行动。 (二)在县委的领导下,对全县的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。 (三)组织、协调,指导全县维护社会稳定工作。 (四)检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况;结合实际, 研究制定严肃执法、落实党的 方针、政策的具体措施。 (五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合, 督促、推动大案要案的查处工作,讨论研究有争议的重大、疑难案件,提高办案质量、加快办案效率。 (六)组织、协调全县的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。 (七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及组织部门考察、管理政法系统的股级 以上干部。 4 (八)组织推动全县政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法和社会治安综合治 理工作改革。 (九)指导乡镇(区)和县直各单位政法综治工作。 (十)承担县委和上级政法委员会交办的其他事项。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括政治部,办公室,执法监督室,综治综合室,安全维稳室。 本部门下属单位包括:壶关县社会治安综合治理中心和法学会。 2. 从预算单位构成看,纳入中国共产党壶关县委员会政法委员会2022年部门汇总预算编制范围的预算 单位共计1家,具体包括:中国共产党壶关县委员会政法委员会。 5 第二部分 XX部门2021年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 19533817.88 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 209366.53 9 九、卫生健康支出 40 88123.85 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 6 32 15060019.50 4022620.00 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 19533817.88 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 153688.00 19533817.88 61 19533817.88 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 62 19533817.88 收入决算表 公开 02 表 部门: 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 20131 2013101 2013102 2013150 2013199 208 20805 2080505 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事 务 行政运行 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事 务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 19533817.88 15060019.50 2 19533817.88 15060019.50 3 4 5 6 7 298100.00 298100.00 18100.00 280000.00 18100.00 280000.00 14761919.50 14761919.50 1449999.50 2185007.00 409733.00 1449999.50 2185007.00 409733.00 10717180.00 10717180.00 209366.53 207893.95 209366.53 207893.95 207893.95 207893.95 8 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 21301 2130199 21305 2130599 221 22102 2210201 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1472.58 1472.58 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 4022620.00 4000000.00 4000000.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 4022620.00 4000000.00 4000000.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门: 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 9 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 201 20103 2010301 2010302 20131 2013101 2013102 2013150 2013199 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构 事务 行政运行 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构 事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 1 19533817.88 15060019.50 2 2351630.88 1877832.50 3 17182187.00 13182187.00 298100.00 18100.00 280000.00 18100.00 280000.00 18100.00 14761919.50 1859732.50 1449999.50 2185007.00 409733.00 1449999.50 280000.00 12902187.00 2185007.00 409733.00 10717180.00 10717180.00 209366.53 207893.95 209366.53 207893.95 207893.95 207893.95 1472.58 1472.58 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 10 4 5 6 213 21301 2130199 21305 2130599 221 22102 2210201 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 4022620.00 4000000.00 4000000.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 22620.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 金额单位:元 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 19533817.88 一、一般公共服务支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 11 33 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 15060019.50 15060019.50 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 209366.53 209366.53 9 九、卫生健康支出 41 88123.85 88123.85 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 4022620.00 4022620.00 13 十三、交通运输支出 45 14 46 15 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 50 19 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 153688.00 153688.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 53 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 23 支出 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 12 47 51 54 25 26 本年收入合计 27 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 19533817.88 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 57 58 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 19533817.88 总计 19533817.88 19533817.88 19533817.88 19533817.88 60 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) 公开 05 表 部门: 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 20131 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 19533817.88 15060019.50 298100.00 18100.00 280000.00 14761919.50 13 2351630.88 1877832.50 18100.00 18100.00 1859732.50 17182187.00 13182187.00 280000.00 280000.00 12902187.00 2013101 2013102 2013150 2013199 208 20805 2080505 20827 2082702 210 21011 2101101 2101102 213 21301 2130199 21305 2130599 221 22102 2210201 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1449999.50 2185007.00 409733.00 1449999.50 2185007.00 409733.00 10717180.00 209366.53 207893.95 207893.95 1472.58 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 4022620.00 4000000.00 4000000.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 10717180.00 209366.53 207893.95 207893.95 1472.58 1472.58 88123.85 88123.85 65023.85 23100.00 22620.00 22620.00 22620.00 153688.00 153688.00 153688.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) 14 4000000.00 4000000.00 4000000.00 公开 06 表 部门: 金额单位:元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 公用经费 2046266.38 941234.00 444200.00 60900.00 其中:基本 支出 2046266.38 941234.00 444200.00 60900.00 140800.00 207893.95 140800.00 207893.95 金额 88123.85 88123.85 1472.58 153688.00 1472.58 153688.00 7954.00 9200.00 9200.00 7954.00 9200.00 9200.00 15 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 2731052.50 185239.00 804054.50 30000.00 其中:基本 支出 296164.50 29725.00 27296.50 747132.00 6000.00 66247.00 50343.00 40000.00 168000.00 71150.00 50000.00 9250.00 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出(基本建设) 30901 房屋构筑物构建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 2055466.38 金额 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 32180.00 科目名称 金额 24400.00 24400.00 99600.00 99600.00 453800.00 8800.00 2055466.38 公用经费 其中:基本支 科目编码 出 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 16 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 其中:基本 支出 ──── ──── ──── 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他资本性支出 310 资本性支出 31001 房屋构筑物构建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 31007 31008 31009 31010 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 30119.00 719880.00 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 13997300.00 39908 14747299.00 39999 公用经费合计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 ──── ──── ──── 17478351.50 17 296164.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 金额单位:元 预算数 合计 1 10000.00 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 公务 接待费 合计 6 7 10000.00 9250.00 公务用车购置及运行费 因公出 国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 公务 接待费 12 9250.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 金额单位:元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 20 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位: 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 14747299.00 货物 2 749999.00 工程 3 13997300.00 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价 50 万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价 100 万元以上专用设备(台、套) 17 21 296164.50 第三部分 2021年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1953.38 万元,支出总计 1953.38 万元,与上年相比,增加 1537.58 万元,增长 369.79%。主 要原因是乡村网络信息全覆盖提升工程建设和综治视联网 建设。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1953.38 万元,其中:财政拨款收入 1953.38 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%; 事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元;其他收入 0 万 元,占比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1953.38 万元,其中:基本支出 235.16 万元,占比 12.04%;项目支出 1718.22 万元,占比 87.96%; 经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1953.38 万元,支出总计 1953.38 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 1537.58 万元,增长 369.79%。主要原因是乡村网络信息全 覆盖提升工程建设和综治视联网建设。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 22 2021 年度财政拨款支出 1953.38 万元,占本年支出合计 的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 1537.58 万元,增 长 369.79%。主要原因是乡村网络信息全覆盖提升工程建设 和综治视联网建设。其中,人员经费 205.55 万元,占比 10.52%,日常公用经费 1747.83 万元,占比 89.48%。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1953.38 万元,主要用于以下方 面:一般公共服务(类)支出 1506.00 万元,占 77.10%;社 会保障和就业支出 20.94 万元,占 1.07%;卫生健康支出 8.81 万元,占 0.45%;住房保障支出 15.37 万元,占 0.79%; 农林水支出 402.26 万元,占 20.59%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出年初预算 1527.38 万元,支出 1506.00 万元,完成预算的 98.60%,较上年决算增加 1177.76 万元,增长 358.81%,主要原因是乡村网络信息全覆盖提升 工程建设和综治视联网建设。 2.社会保障和就业支出年初预算 20.94 万元,支出 20.94 万元,完成预算的 100.00%,较上年决算减少 4.48 万元,减 少 17.62%,主要原因是养老保险配套经费减少。 3.卫生健康支出年初预算 8.81 万元,支出 8.81 万元, 完成预算的 100.00%, 较上年决算增加 0.21 万元,增长 2.44%, 主要原因是医疗保险配套经费增加。 23 4.农林水支出年初预算 402.40 万元,支出 402.26 万元, 完成预算的 99.97%,较上年决算增加 384.1 万元,增长 2115.09%,主要原因是乡村网络信息全覆盖提升工程建设费 用增加。 5.住房保障支出年初预算 15.37 万元,支出 15.37 万元, 完成预算的 100.00%,较上年决算增加 0.7 万元,增长 4.77%,主要原因是公积金配套经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1953.38 万元,其中:人员 经费 205.55 万元,主要包括工作福利支出 204.63 万元、对 个人和家庭的补助 0.92 万元;公用经费 1747.83 万元,主 要包括商品和服务支出 273.10 万元、资本性支出 1474.73 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021 年度,“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万 元,完成预算的 93.00%,比上年增加 0.93 万元,增长 100%,原因是公务接待费用增加。其中:公务接待费支出决 算 0.93 万元,占比 100%,比上年增加 0.93 万元,增长 100%。具体情况如下: 公务接待费 24 公务接待费 0.93 万元,比年初预算减少 0.07 万元,比 上年支出增加 0.93 万元。主要原因公务接待费用增加。国 内公务接待 9 批次,共计 77 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万 元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和 结余0万元。具体支出情况如下: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 十、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明 2021 年本部门机关运行经费支出 29.62 万元,比上年减 少 22.73 万元,下降 43.42%。主要原因单位厉行节约,压缩 一般性经费支出。 (二)政府采购情况说明 2021 年度,政府采购支出总额 1474.73 万元,其中:政 府采购货物支出 74.99 万元、政府采购工程支出 1399.74 万 元、政府采购服务支出 0 万元。 (三)国有资产占用情况说明 25 截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中, 公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆;通用设备 77 台(套),专用设备 0 台 (套)。 (四)预算绩效情况说明 2021 年共 4 个项目开展了预算绩效评价工作,涉及财政 性资金 1101.52 万元,具体工作开展情况:2020 年度目标责 任制考核奖年初预算 3 万元,支出 1.81 万元,完成预算的 60.33%,主要原因是人员调动导致最终发放金额与期初预算 金额不一致;乡村网络信息全覆盖提升工程建设项目年初预 算 5347.35 万元,支出 999.73 万元,完成预算的 18.70%, 主要原因是根据合同分阶段支付;综治中心视联网视频监控 接入系统年初预算 72.05 万元,支出 71.98 万元,完成预算 的 99.90%,主要原因是根据实际金额支付;解决开展防范非 法集资、电信网络诈骗集中宣传经费年初预算 30 万元,支 出 28 万元,完成预算的 93.33%,主要原因是根据合同实际 金额进行支付。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 26 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (八)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 27

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