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2021 年 11 月 定州市统计局 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年十一月 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《定州市统计局职能配置、内设机构和人员编制方案》 规定,定州市统计局的主要职责是:根据《定州市统计局职能配 置、内设机构和人员编制方案》规定,定州市统计局的主要职责 是:1、按照国家法律、法规、政策和计划,组织领导和协调全市 统计工作,制定全市统计工作规章、现代化规划和调查计划,并组 织实施。 2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系、统计指标体系 和全国统一的基本统计制度,结合我市情况,完善和统一管理全 市各项核算制度;制定地方统计调查制度;组织领导、协调、监 督检查全市各地、各部门的统计工作和国民经济核算工作;统一 组织管理全市统计标准、统计报表工作;审查各地各部门的统计 调查计划和方案。 3、会同有关部门组织实施全市重大国情国力普查,统一组织 各地、各部门的社会经济科技调查。 4、收集、整理、提供全市性的基本统计资料,对全市国民经 济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和监督, 向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 5、组织指导地方调查队的有关业务工作。 6、依法查处其组织实施的统计调查中发生的统计违法行 为。 7、开展统计信息化有关工作。 8、负责调查队机关党的建设、纪检监察和干部管理工作。 9、完成国家统计局和总队交办的其他事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 2 个:分别是定州市 统计局(本级)和国家统计局定州调查队,下设两个参公事业单 位:定州市城市社会经济调查队和定州市普查中心,具体情况如 下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 定州市统计局(本级) 行政单位 财政拨款 2 国家统计局定州调查队 参公事业单位 财政拨款 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1416.90 万 元。与 2019 年度决算相比,收入增加 684.14 万元,增长 99.52%, 主要原因是 2020 年度有全市大型人口普查。支出增加 787.79 万 元,增长 128.17%,主要原因有:一是 2020 年度全市大型人口 普查经费大幅度增加;二是精神文明奖和目标绩效管理奖励资金 增加,项目经费增加。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 1371.60 万元,其中:财政 拨款收入 1371.60 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 1402.45 万元,其中:基本 支出 476.26 万元,占 33.96%;项目支出 926.19 万元,占 66.04%。 如图所示: 图 2:支出决算构成情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款,其中本年收入 1371.60 万元,比 2019 年度增加 684.14 万元, 增长 99.52%,主要原因一是 2020 年度有全市大型人口普查,二 是精神文明奖和目标绩效管理奖励资金增加,项目经费增加;本 年支出 1402.45 万元,增加 787.79 万元,增长 128.17%,主要 原因一是 2020 年度全市大型人口普查经费大幅度增加,二是精 神文明奖和目标绩效管理奖励资金支出增加,项目经费支出增 加。 图 3: 一般公共预算财政拨款收支情况表 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1371.60 万元, 完 成 年 初 预 算 的 100%, 与 年 初 预 算 无 增 减 变 化 ; 本 年 支 出 1402.45 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算无增减变化。 如图所示: 图 4:一般公共预算财政拨款收支情况表 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1402.45 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1402.45 万元,占 100%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 476.26 万元,其中:人员经费 440.83 万元,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积 金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金和其他对个人 和家庭的补助支出;公用经费 35.42 万元,主要包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万 元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.8 万元, 主要是我部门 2020 年未发生“三公”经费;与 2019 年度决算支 出持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本部门 2020 年未发生因公出国(境) 费支出。无本单位组织的出国(境)团组、未参加其他单位组织 的因公出国(境)团组。因公出国(境)费支出与全年预算持平; 与 2019 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年未发生公务 用车购置及运行维护费支出,与全年预算持平,与 2019 年度决 算支出持平。其中: 公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与 全年预算持平;与 2019 年度决算支出持平,主要是我部门没有 公务用车。 公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 0 辆,未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出与全 年预算持平;与 2019 年度决算支出持平,主要是我部门没有公 务用车。 3.公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出,完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0.8 万元,主要是我部门 2020 年未发生公务接待; 与 2019 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 5 个,无二级 项目,共涉及资金 928.24 万元,占一般公共预算项目支出总额 的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及 资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对“第七次全国人口普查经费”一级项目开展了部门评 价,涉及一般公共预算支出 782.44 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“第七次全国人口普查经费”项目委托部门内 评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,2020 年市人普办组 织各级普查机构严格按照普查方案,顺利完成机构组建、物资准 备、宣传动员、区划绘图、业务培训、两员选聘、摸底、登记、 比对复查、行职业编码、事后质量抽查等工作任务,按时保质完 成数据审核上报,普查工作和数据质量得到上级人普办肯定。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映第七次全国人口普查经 费项目绩效自评结果。 第七次全国人口普查经费项目自评综述:根据年初设定的绩 效目标,第七次全国人口普查经费项目绩效自评得分为 99.5 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 782.44 万元,执行数为 782.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 强化机构组建和制度保障。市人普办建立健全相关工作机制,坚 持节假日不休,防范疫情和弄虚作假、数据泄露、社会舆情、数 据丢失、程序故障等各类风险。二是扎实做好业务准备。高质量 完成区划绘图工作;市人普办完成了乡镇、村(社区)综合业务 和数据处理等培训多次,培养了高质量普查队伍。三是大力宣传 动员。开展全方位宣传。制作宣传片,召开全市普查宣传工作会 议,举办七人普启动仪式和统计开放日活动。发放宣传页、宣传 画、《致住户的一封信》,宣传解读人口普差的必要性和重要性。 四是扎实开展普查现场工作。摸底期间,坚持地毯式全覆盖入户 摸底,充分利用部门行政记录核实比对,确保实现区不漏房,房 不漏户,户不漏人。登记期间,建立重大问题报告制度和问题解 答机制,随时掌握工作进度和有关情况。五是加强全流程数据质 量管控。建立普查质量控制小组,做好普查登记阶段各环节普查 工作和数据质量控制。指定专人负责平台数据审核,及时消除数 据质量隐患;在全市随机抽取小区,高质量开展事后质量抽查工 作。从实际工作开展情况看,卓有成效地组织完成了全市人口的 普查登记工作。各阶段工作质量、抽查后的数据质量得到国家和 省局的高度肯定,实现了年度制定的项目绩效目标。发现的主要 问题及原因:一是统计干部能力素质与新形势要求有一定的差 距。当前,我部门统计力量明显不足,统计队伍年龄老化,结构 不合理,专业人才缺乏;二是统计力量与统计任务不相匹配,统 计任务繁重,统计力量却明显不足,不相匹配。下一步改进措施: 一是分步骤、有重点的开展统计干部能力素质提升,为做好新时 期统计工作和大型普查提供坚强的人才保障和技术支撑;二是多 措并举提升干部能力素质。完善统计干部继续教育和分类、分层 次、分岗位培训制度。 2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 项目名 情况 称: 第七次全国人口普查 预算安排情况(调整 执行情况 预算数 其中:财 政资金 其他 782.44 782.44 0.00 否 实施(主管) 410001-定州市 金额单 单位 位: 资金到位情况 后) 二、预算 是否为专项资金: 统计局 资金执行情况 到位数 782.44 其中:财 782.44 政资金 其他 0.00 年度预期目标 执行数 万元 预算执行进度(%) 782.44 其中:财政 782.44 资金 其他 100.00 0.00 具体完成情况 总体完成率(%) 2020 年市人普办组织各级普查机构严格按照 三、目标 完成情况 组织实施人口普查工作,摸清全省人口和住户的 普查方案,顺利完成机构组建、物资准备、宣 基本情况,内容包括姓名、性别、年龄、民族、 传动员、综合试点、区划绘图、业务培训、两 国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社 员选聘、摸底、登记、比对复查、行职业编码、 会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等,为研 事后质量抽查等工作任务,按时保质完成数据 究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。 审核上报,普查工作和数据质量得到国务院人 100.00 普办肯定。 开展人口普查,为社会公众提供人口统计信息服 按时开展人口普查,为社会公众提供人口统计 务。 信息服务。 预期指标值 四、年度 绩效指标 完成情况 一级指 标 二级指标 三级指 标 自评得分 单项指 指标分值 符 号 值 单位(文字 描述) 标实际 完成值 单项 权 指标 重 单项 完成 单项指 占 指标 情况 标得分 比 折算 ( 得分 %) 组织业 数量指标 务培训 次数 事后质 数量指标 量抽查 数 业务培 质量指标 训覆盖 率 产出指 质量指标 标 算控制 8 完成 100.00 10 10 >= 5 个小区 6 完成 100.00 5 5 >= 98 % 100% 完成 100.00 5 5 >= 98 % 100% 完成 100.00 5 5 >= 98 % 100% 完成 100.00 10 10 >= 90 % 100% 完成 100.00 5 5 782.44 完成 100.00 10 10 员覆盖率 反映在规定 时限上报相 关普查数据 比率 反映年度内 已执行资金 占总资金的 比重 反映支出数 不超过财政 支持经费规 <= 782. 44 万元 模 普查数 反映普查数 据使用 据在政府决 分析资 策和社会服 料开发 务的使用情 量 况 >= 25 个 25 完成 100.00 10 10 >= 90 % 100% 完成 100.00 10 10 >= 98 % 98% 完成 98.00 10 9.8 反映使用数 效果指 标 普查工作人 成情况 数 指标 镇、村(社区) 成率 项目预 次 反映培训乡 抽查工作完 算资金 5 抽查 抽查完 执行率 社会效益 定数量进行 记质量事后 年度预 成本指标 束按方案规 后质量 据上报 >= 反映普查结 反映普查登 及时率 时效指标 务培训次数 普查事 普查数 时效指标 反映普查业 生态效益 指标 无纸化 据采集终端 办公节 减少普查表 约率 的填报工作 情况 可持续影 响指标 普查方 反映通过完 案完善 善普查方案, 度 更好为社会 经济服务 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 预算执 预算执行 行率 率 反映政府和 政府认 相关部门对 可度 普查数据的 >= 95 % 100% 完成 100.00 10 10 99.50 10 9.95 认可程度 99.50% 自评总 分 (三)财政评价项目绩效评价结果 无 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 35.42 万元,比 2019 年 度减少 9.26 万元,降低 26.14%。主要原因是我部门在日常运行 方面厉行节约,降低了经费支出;人员有减少。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.66 万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出 23.66 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 23.66 万 元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 23.66 万元,占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年无 99.50 增减变化,主要是我部门无车辆。其中,副部(省)级及以上领 导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离 退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年无增减 变化,主要是我部门无大型设备 ,单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台(套),与上年无增减变化,主要是我部门无大型设备。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 第三部分 相关名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门:定州市统计局 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1371.60 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1371.60 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 45.3 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 1402.45 1402.45 14.45 61 1416.90 总计 62 注:本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1416.90 收入决算表 公开 02 表 部门: 定州市统计局 金额单位:万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 1371.60 1371.60 201 一般公共服务 支出 1371.60 1371.60 20105 统计信息事务 1371.60 1371.60 2010501 行政运行 475.44 475.44 2010506 统计管理 77.73 77.73 2010507 专项普查活 动 782.44 782.44 2010508 统计抽样调查 36.00 36.00 功能分类科 目编码 科目名称 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表 公开 03 表 部门: 定州市统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1402.45 476.26 926.19 201 一般公共服务 支出 1402.45 476.26 926.19 20105 统计信息事务 1402.45 476.26 926.19 2010501 行政运行 专项统计业 务 476.26 476.26 3.00 3.00 统计管理 专项普查活 动 统计抽样调 查 103.32 103.32 783.87 783.87 36.00 36.00 2010505 2010506 2010507 2010508 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:定州市统计局 收 金额单位:万元 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 金额 项目 1 栏次 1371.60 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 1402.45 1402.45 27 1371.60 本年支出合计 59 1402.45 1402.45 年初财政拨款结转和结余 28 45.30 年末财政拨款结转和结余 60 14.45 14.45 一般公共预算财政拨款 29 45.30 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1416.90 1416.90 本年收入合计 1416.90 61 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 定州市统计局 金额单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1402.45 476.26 926.19 1402.45 476.26 926.19 1402.45 476.26 926.19 476.26 476.26 2010506 一般公共服务支 出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 2010507 专项普查活动 783.87 783.87 2010508 统计抽样调查 36.00 36.00 201 20105 2010501 2010505 3.00 3.00 103.32 103.32 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 金额单位:万元 定州市统计局 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 437.96 302 212.66 30201 30202 145.12 30203 30204 30205 33.01 30206 7.42 30207 12.35 30208 30209 1.03 30211 19.78 30212 30213 6.60 30214 2.88 30215 30216 30217 30218 30224 2.88 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 440.84 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 35.42 307 3.14 30701 1.90 30702 310 31001 31002 31003 1.26 31005 31006 31007 1.64 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 2.04 39907 3.37 39908 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 20.63 1.43 公用经费合计 35.42 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 金额单位:万元 定州市统计局 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 0.80 0.80 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 金额单位:万元 定州市统计局 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 本年收入 1 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关 收支及结转结余等情况,按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门: 定州市统计局 金额单位:万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按 要求空表列示。

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