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沧州市国土资源局执法监察分局2020年决算公开.pdf

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沧州市国土资源局执法监察 分局 2020 年度单位决算公开 文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、单位职责 我单位所属相当科级规格的事业单位,主要职责是:对全市 执行国家土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源法律、法规 及测绘法律、法规情况进行监督检查;拟订全市土地、矿产、海 洋、测绘执法监察和违法案件查处实施办法;组织开展对全市土 地规划计划、农地转用、土地资产处置、土地使用权交易行为、 土地登记的监督检查;依法查处重大土地、矿产、海洋、测绘违 法案件;承担国土资源违法案件查处和统计工作。单位性质为参 照公务员法管理的事业单位,行使行政执法职能,经费形式为财 政性资金基本保证经费,核定事业编制 18 名,其中科级领导干 部职数 4(1 正 3 副)。实有在职人员 18 名,退休 2 名,遗属人 员 1 名。 二、机构设置 从决算编报单位构成看,本独立核算单位具体情况如下: 序号 1 单位名称 单位基本性质 沧州市国土资源局执法监 参公事业单位 察分局 经费形式 财政性资金基本保 证 注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)443.30 万元。 与 2019 年度决算相比,收支各减少 43.37 万元,下降 8.91%, 主要原因是 2020 年无沧州市违法占地遥感监测项目。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 443.30 万元,其中:财政拨 款收入 443.30 万元,占 100%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 443.30 万元,其中:基本支 出 308.38 万元,占 69.56%;项目支出 134.92 万元,占 30.44%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款, 其中本年收入 443.30 万元,比 2019 年度减少 43.37 万元,降低 8.91%,主要是 2020 年无沧州市违法占地遥感监测项目;本年支 出 443.30 万元,减少 43.37 万元,降低 8.91%,主要是 2020 年 无沧州市违法占地遥感监测项目。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 443.30 万元, 完成年初预算的 107.75%,比年初预算增加 31.9 万元,决算数大 于预算数主要原因是支付沧州市违法占地遥感监测项目尾款;本 年支出 443.30 万元,完成年初预算的 107.75%,比年初预算增加 31.9 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是支付沧州市违 法占地遥感监测项目尾款。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 443.30 万元,主要用于自然资源海 洋气象等支出 443.30 万元,占 100%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 443.30 万元,其中:人员经费 261.55 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖 励金;公用经费 37.90 万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、 会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万 元,支出决算为 4.2 万元,与年初预算持平;较 2019 年度减少 1.62 万元,降低 27.84%,主要是由于疫情原因导致下乡数量减 少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本单位 2020 年因公出国(境)费支 出 0 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组 织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境)费支出与年初预算和上年费用持平,无增 减变化,主要原因是没有出国人员。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 4.2 万元,与年初预算持平;较上年减少 1.62 万元,降低 27.84%,主要是由于疫情原因导致下乡数量减 少。 公务用车购置费支出:本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出,与年初预算和上年费用 持平。 公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 2 辆,发生运行维护费支出 4.2 万元,公车运行维护费支 出与年初预算持平;较上年减少 1.62 万元,降低 27.84%,主要 是由于疫情原因导致下乡数量减少。 3.公务接待费。2020 年公务接待费支出 0 元,公务接待费 支出与年初预算和去年费用持平,体现了近两年来本单位硬化预 算约束,严控三公经费支出取得切实成效。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评,其中,一般公共预算二级项目 7 个,共涉及 资金 134.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映年初国土监察分局 2020 年违法占地整改验收项目和年初执法局执法监察经费项目 2 个 项目绩效自评结果。 (1)年初国土监察分局 2020 年违法占地整改验收项目自评 综述:根据年初设定的绩效目标,年初国土监察分局 2020 年违 法占地整改验收项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 70 万元,执行数为 69.6 万元,完成预算的 99%。 项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成 100%;二是效果指 标中生态效益、经济效益、社会效益指标分别完成 99%、99%、 99%。发现的主要问题及原因:在项目实施过程中存在资金拨付 进度慢,造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象,主要是 因为组织专家评审等环节不能及时完成造成的。下一步改进措施: 业务科室根据项目进展情况提前做好各项工作的前期准备,严格 按照预算申报时计划的资金支出比例完成资金拨付,提高资金使 用效益。 项目绩效自评表 (2020 年度) 填报单位:沧州市国土资源局执法监察分局 金额单位:万元 年初国土监察分局 一、 基本情况 项目名称 2020 年违法占地整 改验收项目 预算安排情况(调整后) 预算数: 70 二、预算执行情况 其中:财政资金 70 实施 (主 沧州市国土资源局执法监察分 管) 局 单位 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度 到位数: 70 执行数: 69.6 其中:财 政资金 其他 70 其他 年度预期目标 其中:财 政资金 69.6 99.43% 其他 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成情况 完成各县截至 2020 年 12 月整改完成图斑已 完成各县(市、区) 核查的全部成果。绩效指标设定为产出指 已核查的全部成果 标、预算完成率。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 (50 分) 时效指标 三级指标 整改完成图斑 已核查的数量 核查结果准确 率 任务完成及时 率 成本指标 项目总资金数 预期指 实际完 标值 3500 个 成值 3500 个 100% 分值 自评得 分 13 13 90% 90% 12 12 100% 100% 12 12 70 69.6 13 13 100% 10 10 100% 10 10 强化自 四、 年度绩效指标完 然资源 成情况 强化自然资源 管理秩 可持续影 管理秩序的规 序的规 响指标 范性,促进社 范性,促 会可持续发展 进社会 效益指标 可持续 (30 分) 发展 提高农 生态效益 指标 提高农用地特 别是耕地保护 达到占补平衡 用地特 别是耕 地保护 达到占 补平衡 大大提 社会效益 大大提高国土 高国土 指标 资源管理水平 资源管 100% 10 10 90% 10 9 99.43% 10 9 100 98 理水平 满意度指标 (10 分) 预算执行率 (10 分) 满意度指 服务对象满意 标 率 预算执行 率 总分 90% 注:产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数,根据实际 完成情况,按照完成率或完成质量等级评分,其中“优”得“100%、“良”得 90%,”、“中” 得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 (2)年初执法局执法监察经费项目自评综述:根据年初设 定的绩效目标,年初执法局执法监察经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指 标完成 100%;二是效果指标中生态效益、经济效益、社会效益 指标分别完成 99%、99%、99%。发现的主要问题及原因:在项目 实施过程中存在资金拨付进度慢,造成资金支出进度不能按时间 节点完成的现象,主要是因为组织专家评审等环节不能及时完成 造成的。下一步改进措施:业务科室根据项目进展情况提前做好 各项工作的前期准备,严格按照预算申报时计划的资金支出比例 完成资金拨付,提高资金使用效益。 项目绩效自评表 (2020 年度) 填报单位:沧州市国土资源局执法监察分局 金额单位:万元 实施 一、 基本情况 年初执法局执法监察经 (主 沧州市国土资源局执法监察分 项目名称 费项目 管) 局 单位 预算安排情况(调整后) 预算数: 12 二、预算执行情况 其中:财政资金 12 资金到位情况 到位数: 其中:财政 资金 其他 资金执行情况 预算执行进度 12 执行数: 12 12 其他 年度预期目标 其中:财 政资金 12 100.00% 其他 具体完成情况 总体完成率 通过严厉打击违法占地行为,维护良好的土 三、目标完成情况 地市场环境,全面贯彻落实国务院关于深化 基本完成全年各项执 100% 改革严格土地管理的决定、巩固土地市场治 法工作,专项行动等 理整顿成果,加强依法行政和规范化管理。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 (50 三级指标 预期指 实际完 分值 自评得 标值 成值 19 个 19 个 13 13 90% 90% 12 12 100% 100% 12 12 12 12 13 13 100% 10 10 是耕地保护达到 别是耕 100% 10 10 督导 19 个县市 区执法监察工作 今年举报线索处 置率 分 今年重大典型违 分) 时效指标 法案件调查反馈 率 成本指标 项目总资金数 四、 年度绩效指标完 强化自 成情况 然资源 强化自然资源管 管理秩 可持续影响 理秩序的规范 指标 效益指标 性,促进社会可 范性,促 持续发展 (30 序的规 进社会 可持续 分) 发展 提高农 生态效益指 标 提高农用地特别 用地特 占补平衡 地保护 达到占 补平衡 大大提 社会效益指 大大提高国土资 高国土 标 源管理水平 资源管 100% 10 10 90% 10 9 10 10 100 99 理水平 满意度指标 (10 分) 预算执行率 (10 分) 满意度指标 服务对象满意率 预算执行率 总分 90% 100.00 % 注:产出指标、效益指标、满意度指标按照所设具体指标数量平均设置分数,根据实际 完成情况,按照完成率或完成质量等级评分,其中“优”得“100%、“良”得 90%,”、“中” 得 80%、“可”得 70%、“差”得 60%。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 39.35 万元,比 2019 年 度减少 4.79 万元,降低 10.85%。主要原因是疫情原因导致下乡 数量减少。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 71.75 万元,从采购类 型来看,政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购服务支出 70.30 万元。授予大型企业 0.70 万元,占政府采购支出总额的 0.98%; 小微企业合同金 71.04 万元,占政府采购支出总额的 99.01%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,与上年持 平。其中,机要通信用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆。 没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以 上专用设备,与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位: 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 443.30 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 二十四、债务付息支出 51 本年收入合计 24 443.30 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 总计 28 金额 443.30 443.30 55 443.30 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 443.30 收入决算表 公开 02 表 单位: 金额单位:万元 项目 上级 本年收入合计 财政拨款收入 补助 功能分类科 科目名称 目编码 收入 栏次 1 2 合计 443.30 443.30 220 自然资源海洋气象等支出 443.30 443.30 22001 自然资源事务 443.30 443.30 2200101 行政运行 308.38 308.38 2200108 自然资源行业业务管理 134.92 134.92 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 附属 事业 经营 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位: 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合 科目名称 计 项目支出 栏次 1 2 3 合计 443.30 308.38 134.92 443.30 308.38 134.92 443.30 308.38 134.92 308.38 22001 自然资源海洋 气象等支出 自然资源事务 2200101 行政运行 308.38 2200108 自然资源行业 业务管理 134.92 220 基本支出 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 134.92 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位: 金额单位:万元 收 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 443.30 行 次 443.30 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 443.30 总计 64 出 合 计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 443 .30 443.30 443 .30 443.30 443 .30 443.30 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位: 金额单位:万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 443.30 308.38 134.92 220 自然资源海洋气 象等支出 443.30 308.38 134.92 22001 自然资源事务 443.30 308.38 134.92 2200101 行政运行 自然资源行业业 务管理 308.38 308.38 2200108 134.92 134.92 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位: 金额单位:万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 261.55 302 79.11 30201 56.32 30202 66.32 30203 30204 30205 19.84 30206 30207 13.37 30208 11.08 30209 0.62 30211 14.88 30212 30213 30214 7.48 30215 30216 6.63 30218 0.79 30224 30225 30226 30227 30228 0.06 30229 30231 30239 30240 30299 269.03 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 37.90 307 2.42 30701 30702 310 31001 31002 31003 8.06 31005 31006 31007 0.25 31008 31009 31010 31011 0.24 31012 31013 31019 31021 31022 31099 0.75 399 5.00 39906 1.44 39907 39908 4.20 39999 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 决算数 1.44 1.44 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 10.26 5.29 公用经费合计 39.35 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位: 金额单位:万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4.20 4 5 4.20 6 4.20 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 7 8 4.20 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 4.20 11 12 4.20 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位: 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和 科目名称 栏次 结余 1 本年收入 2 年末结转和 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关 收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位: 金额单位:万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

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