8.金华市救助管理站2021年度单位决算.pdf
一、概况 (一)单位职责 1. 对城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务。 2. 流浪乞讨人员的救助与管理。 (二)机构设置 从预算单位构成看,本单位内设:办公室、业务科、未保 科、社会工作室。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 519.07 万元,支出总计 519.07 万元, 与 2020 年度相比,增加 32.19 万元,增长 6.76%。主要原因是: 1、基本支出人员类经费标准提高;2、流浪乞讨人员增加,护 送返乡人员增加,差旅费增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计 519.07 万元;包括财政拨款收入 500.12 万 元(其中,一般公共预算 500.12 万元,政府性基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 96.35%;上级补助收 入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%;其他收入 18.95 万元,占收入合计 3.65%。 (三)支出决算情况说明 2 本年支出合计 519.07 万元,其中基本支出 401.91 万元, 占 77.43%;项目支出 117.16 万元,占 22.57%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 500.12 万元,支出总计 500.12 万元,与 2020 年相比,增加 40.72 万元,增长 8.86%。主要原 1、基本支出人员类经费标准提高;2、流浪乞讨人员增加,护 送返乡人员增加,差旅费增加;财政拨款支出年初预算数 472.9 万元,完成年初预算的 27.22%,主要原因是工作实际需要 , 年中省补资金下达。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 500.12 万元,占本 年支出合计的 96.35%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 40.72 万元,增长 8.86%。主要原因是:1、基本支 出人员类经费标准提高;2、流浪乞讨人员增加,护送返乡人员 增加,差旅费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 500.12 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防 (类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%; 教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 3 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障 和就业(类)支出 455.56 万元,占 91.09%;卫生健康(类)支 出 14.61 万元,占 2.92%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元, 占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息 等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支 出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 29.94 万元,占 5.99%;粮油物资储备(类) 支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万 元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.9 万 元,支出决算为 500.12 万元,完成年初预算的 27.22%,主要原 因是工作实际需要 ,年中省补资金下达。其中: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 14.3 万元, 支出决算为 13.74 万元,完成年初预算的 96.08%,决算数少于预算数的主要原因 是根据人社局年初核定的基数实际支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.25 4 万元,支出决算为 20.25 万元,完成年初预算的 100%,决算数 等于预算数的主要原因是年初按实际编制预算数。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 10.13 万元, 支出决算为 10.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预 算数的主要原因是年初按实际编制预算数。 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员 救助支出(项)。年初预算为 379 万元,支出决算为 411.44 万 元,完成年初预算的 108.55%,决算数大于预算数的主要原因 是专项经费省补资金年中才下达。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)。年初预算为9.49万元,支出决算为9.49万元,完成年 初预算的100%。决算数等于预算数的原因是年初按实际编制预 算数。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项) 。年初预算为5.12万元,支出决算为5.12万元,完成 年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是年初按实际编制 预算数。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出。年初预算为34.61万元,支出决算为29.94万元,完成年 初预算的86.51%,决算数小于预算数的主要原因根据年初公积 金中心核定基数实际需要开支。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.91 万元, 其中: 人员经费 322.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金 缴纳、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休 费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 78.93 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出、办公设备购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故 无相关数据。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支 出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用于 以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育 与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类) 6 支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输 (类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元, 占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排 (类)支出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门(单位)2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收 支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年 支出合计的 0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用 于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 7 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.2万元,支出决算为4.59万元,完成预算的49.89%,2021年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 外来救助站护送返乡人员减少,公务接待减少开支;公务用车 根据实际情况维修保养,车况较好,维修较少。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度 相比,增加/减少 0 万元,增长/下降 0%;公务用车购置及运行 维护费支出决算为 3.62 万元,占 78.91%,与 2020 年度相比, 减少 0.14 万元,下降 3.72%,主要原因是根据车况实际维修保 养;公务接待费支出决算为 0.97 万元,占 21.09%,与 2020 年 度相比,增加 0.4 万元,增长 70.17%,主要原因是外来救助站 护送返乡人员比去年多,增加了支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万 元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务 出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全 年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。 8 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为 8 万元,支出决 算为 3.62 万元,完成预算的 45.25%。决算数小于预算数的主 要原因是根据车辆实际情况开支,车况尚好,维修较少。 公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购 置税等附加费用),完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为 8 万元,支出 3.62 万元,完 成预算的 45.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据车辆实 际情况开支,车况尚好,维修较少。主要用于业务用车所需的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车 保有量为 2 辆。 (3)公务接待费预算数为 1.2 万元,支出决算为 0.97 万 元,完成预算的 80.83%。国内公务接待 17 批次,累计 56 人次。 主要用于接待外省(市)护送流浪乞讨人员返金等支出。决算 数小于预算数的主要原因是受疫情影响,外站护送来金人员减 少。其中: 外事接待支出 0 万元,主要用于外宾接待。接待 0 批次, 累计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0.97 万元,主要用于外省(市)护 送流浪乞讨人员返金等支出。接待 17 批次,累计 56 人次。 (十)机关运行经费支出说明 9 2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数等于预算数的主要原因本 单位无机关运行经费列支;比 2020 年度增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%,主要原因是本单位无机关运行经费列支。 (十一)政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 7.61 万元,其中:政府采购 货物支出 7.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.61 万元,占政府采购支 出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占授予 中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日, 金华市救助管理站共有车辆 2 辆, 其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是用于 110 应急联动、8890 来电上街实施救 助、夏季送清凉、冬季送温暖巡街使用;单价 50 万元以上通用 设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 10 根据预算绩效管理要求,市民政局组织对 2021 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二 级项目 2 个,共涉及资金 130 万元,占一般公共预算项目支出 总额的 31.63%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本 经营预算项目。 本部门组织对“流浪乞讨人员救助支出”1 个项目开展了 部门评价, 涉及一般公共预算支出 99.76 万元,政府性基金预 算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果 本单位2021年度有救助业务成本与流浪乞讨人员救助支 出两个预算项目,但两个项目实则同为流浪乞讨人员救助支出 一个业务,所以绩效自评时合并在一起只有一个绩效自评表。 市民政局在2021年度部门(单位)决算中反映救助站及流 浪乞讨人员救助支出项目绩效自评结果。 流浪乞讨人员救助支出项目绩效自评综述:根据年初设定 的绩效目标,项目自评得分 94.7 分,自评结论为“优秀”。项目 年初预算数为 130 万元,全年执行数为 117 万元,完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况:一是为流浪乞讨人员提供生活救 助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助服务, 保障流浪乞讨人员的基本生活权益;二是加强城市集中整治, 引导社会力量参与街头流浪乞讨人员救助工作,形成良好的城 11 市管理氛围,助力创建文明城市。发现的问题及原因:一是救 助人数未达标,因为疫情原因,流浪乞讨人员减少。下一步改 进措施:一是制定绩效目标时,数量目标根据实际情况进行适 当调整;二是加大救助工作宣传力度,让社会公众了解、参与 流浪乞讨人员的救助服务工作。加强与媒体、公安、社会组织 等合作,加大对流浪未成年人的救助、寻亲、返乡、回访等工 作力度,争取帮助滞留人员能够早日回家。 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度) 实施单位(盖章): 项目名称 流浪乞讨救助专项经费等两个项目(救助业务成本、流浪乞讨人员救助专项) 主管部门 金华市民政局 实施单位 金华市救助管理站 起止时间 2021 年 1 月~2021 年 12 月 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 130 117 117 项目资金(万 其中:市本 元) 级 23.2 23.2 安排资金 预期目标 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 总体目标为积极救助流浪乞讨人员,构建 和谐社会;充分发挥救助站的职能,进一 步创新主动救助、部门联动救助、社会力 量参与等工作方法,对城市生活无着的流 浪乞讨人员实行临时性社会救助,及时、 有效地保障生活无着的流浪、乞讨人员基 本生存权益。 一级指标 产出指标 (50 分) 实际完成情况 向流浪乞讨人员提供生活救助、医疗救 治、教育矫治、返乡救助和临时安置等 救助服务,保障流浪乞讨人员的基本生 活权益,解决温饱、返乡、医疗等方面 问题。加强城市集中整治,引导社会力 量参与街头流浪乞讨人员救助工作,形 成良好的城市管理氛围,助力创建文明 城市,促进全面建成小康社会。 二级指 标 三级指 标 年度指 标值 实际完 成值 权重 得 分 偏差原因分析及 改进措施(必填 项,可另附说明) 数量指标 指标 1:救 助总人次 指标 2:护 2000 1812 4 3.5 20 24 4 4 偏差原因:最主要 原因是 2021 年疫 情,城市间流动减 12 送未成年 人返乡人 次 指标 3:护 送精神病 人及老弱 病残人员 返乡人次 指标 4:提 供返乡乘 车凭证 指标 5:提 供医疗救 助人次 指标 6:寄 养人次 指标 7:救 助区面积 (平方米) 指标 8:办 公用房人 均面积(平 方米) 指标 1:为 流浪乞讨 人员提供 基本生活 保证 质量指标 80 67 4 3.3 1000 476 4 1.9 300 641 4 4 20 20 4 4 1800 1800 3 3 10 10 3 3 3 3 3 3 帮助流浪 乞讨人员 解决基本 生活需要 未成年人 来站求助 指标 2:对 首先进行 流浪未成 教育、心 年人进行 理辅导、 心理辅导, 然后查明 帮助归家 地址护送 返乡 13 为流浪 乞讨人 员提供 食宿及 服装,解 决基本 生活需 要 针对流 浪未成 年人的 心理特 点,采取 心理辅 导、行为 矫治、精 神慰藉 等方式, 少,流浪乞讨人员 减少;。再加上金 华创建文明城市 工作,推动城市面 貌显著改善,因此 近年来流浪乞讨 人员数量较往年 减少。 改进措施:制定绩 效目标时,数量目 标应根据实际情 况进行合理设置, 同时加大救助工 作宣传力度,让社 会公众了解、参与 流浪乞讨人员的 救助服务工作。加 强与媒体、公安、 社会组织等合作, 加大对流浪未成 年人的救助、寻 亲、返乡、回访等 工作力度,争取帮 助滞留人员能够 早日回家。 指标 3:为 流浪乞讨 人员提供 医疗救助 指标 4:安 置无法查 明身份信 息的流浪 乞讨人员 时效指标 指标 1:及 时救助 成本指标 指标 1:实 际总成本 在计划控 全年共 帮助 20 名流浪 未成年 人回到 父母身 边 对流落 街头的 精神病 街头流浪 患者,给 精神有问 以特殊 题的送康 救助保 复医院治 护,提供 疗 医疗救 助 1030 人次 查不清 地址的 安置福 利院或 查不清地 敬老院, 址的安置 全年安 福利院或 置 20 人 敬老院 次。同时 加大对 托养机 构的检 查。 抽查求 助人员 救助申 请表、离 站登记 表以及 符合救助 返乡凭 条件当天 证(车 救助 票),对 符合条 件的救 助人员 当天给 予购票 返乡 本年预计 实际总 总成本 成本 100 万元, 99.91 万 14 3 3 3 3 4 4 4 4 制数内 社会效益 指标 指标 1: 实际总成 本在计划 控制数内 帮助流浪 未成年人 回归家 庭,重返 校园 效益指标 (30 分) 指标 2: 保障流浪 乞讨人员 基本生活 权益 15 元,实际 总成本 控制在 预计总 成本之 内 持续推 进流浪 未成年 人服务 管理工 作,不仅 保障流 浪未成 年人的 基本生 活权益, 还为未 成年人 提供心 理疏导、 教育矫 治、技能 培训等 延伸救 助服务, 帮助未 成年人 以积极 健康的 身心回 归家庭、 重返校 园,更好 地融入 社会。 向流浪 乞讨人 员提供 生活救 助、医疗 救治、教 育矫治、 返乡救 助和临 时安置 等救助 10 10 10 8 偏差原因:救助总 人次、护送精神病 人及老弱病残人 员返乡人次、为救 助对象提供返乡 乘车凭证人次此 3 项尚未完全达 标。 改进措施:根据救 助工作现状合理 制定目标,同时加 服务对象 满意度指 满意度指 标(10 分) 标 执行率指 标(10 分) 指标 3: 助力创建 文明城 市,促进 全面建成 小康社会 指标 1:受 助人员满 意度 100% 服务,保 障流浪 乞讨人 员的基 本生活 权益,解 决温饱、 返乡、医 疗等方 面问题。 加强城 市集中 整治,引 导社会 力量参 与街头 流浪乞 讨人员 救助工 作,形成 良好的 城市管 理氛围, 为金华 创建文 明城市 添砖加 瓦,促进 全面建 成小康 社会。 通过抽 样调查, 抽取 2021 年 受助人 员服务 事项回 访登记 表 100 份,统计 结果为 满意度 为 100%。 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率 *10) 16 大救助力度。 10 10 10 10 10 10 100 总分 评价结果 94.7 优:90 分≤得分≤100 分;良:80 分≤得分<90 分; 优 中:60 分≤得分<80 分;差:得分<60 分 - 3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价; 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 17 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、 “事业收入”、 “经 营收入”、 “上级补助收入” 、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工 作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 18 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员 学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 20. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨 人员救助支出(项):指单位为保障流浪乞讨人员救助业务工作 而产生的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、办公费、水 19 电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、差旅费、劳务费等 各项支出。 21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项) :指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) :指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 20