延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站部门决算报表公开.pdf
延安市真武洞街道办事处 社会保障服务站 2021 年度单位决算报表 保密审查情况:已审查 单位主要负责人审签情况:已审签 2021 年度单位决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表格为空的理由 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 会议费、培训费支出决算表 是 本部门无一般公共预算财政 拨款“三公”及会议费、培训 费支出结算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 表8 注:若无数据,需在“是否空表”中填“是”;理由:本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位: 延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 收入 项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨款 4.上级补助收入 5.事业收入 6.经营收入 7.附属单位上缴收入 8.其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 支出 决算数 项目(按功能分类) 276.85 1.一般公共服务支出 85.50 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 362.35 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 362.35 支出总计 金额单位:万元 决算数 202.08 45.24 10.50 19.03 85.50 362.35 362.35 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制单位: 延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010350 208 20805 2080505 20820 2082001 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296099 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关 机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出 事业收入 本年收 入合计 财政拨款 收入 362.35 202.08 362.35 202.08 202.08 202.08 202.08 45.25 4.83 202.08 45.25 4.83 4.83 4.83 25.80 25.80 25.80 25.80 14.62 14.62 14.62 14.62 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 85.50 85.50 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 85.50 85.50 85.50 85.50 上级 补助 收入 小 计 其 中: 教育 收费 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 差。 其 他 收 入 支出决算表 公开 03 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010350 208 20805 2080505 20820 2082001 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 22960 2296099 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机 构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 362.35 202.08 236.44 202.08 125.91 202.08 202.08 202.08 45.25 4.83 202.08 4.83 4.83 4.83 4.83 25.80 25.80 14.62 14.62 14.62 85.50 对附 属单 位补 助支 出 40.42 25.80 25.80 14.62 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 85.50 85.50 上缴 上级 支出 经 营 支 出 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 85.50 85.50 85.50 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 收 项 入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算财政拨款 金额单位:万元 支 决算数 项目(按功能分类) 276.85 1、一般公共服务支出 合计 出 决算数 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 202.08 202.08 45.24 10.50 45.24 10.50 19.03 19.03 85.50 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、国有资本经营预算支出 22、灾害防治及应急管理支 出 23.其他支出 85.50 85.50 国有资本 经营预算 财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资本 合计 预算财政 金预算财 经营预 拨款 本年收入合计 362.35 本年支出合 362.35 276.85 计 政拨款 算财政拨款 85.50 年末财政拨 款结转和结 余 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 收入总计 362.35 支出总计 362.35 276.85 85.50 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开 05 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20103 2010350 208 20805 2080505 20820 2082001 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关 机构事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合 计 基本支出 276.85 202.08 236.44 202.08 202.08 202.08 202.08 45.25 4.83 202.08 4.83 4.83 4.83 4.83 项目支出 40.42 40.42 25.80 25.80 14.62 25.80 25.80 14.62 14.62 14.62 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 备注 10.50 10.50 10.50 19.03 19.03 19.03 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 公开 06 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 项目 经济分 类科目 编码 301 30101 30103 30107 30108 30113 302 30201 30239 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 其他交通费用 本年支出合 计 人员经费 236.44 231.20 97.32 11.02 99.00 231.20 231.20 97.32 11.02 99.00 4.83 4.83 19.03 5.24 3.24 2.00 19.03 公用经 费 备注 5.24 5.24 3.24 2.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位: 延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 金额单位:万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 (境)费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结 年末结转和结 转和结 本年收入 科目名称 余 金额单位:万元 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时,因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位:延安市安塞区真武洞街道办事处社会保障服务站 项目 功能分类科目 编码 金额单位:万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍 五入可能存在尾差。