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孝义市社会劳动保险事业管理中心2017年度部门决算公开表.xls

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2017年收入支出决算总表 公开01表 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 金额单位:元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 7,544,075.24 一、一般公共服务支出 行次 2 37 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年收入合计 24 本年支出合计 60 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 78,119.95 交纳所得税 62 基本支出结转 27 78,119.95 提取职工福利基金 63 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 64 经营结余 29 其他 65 结余分配 金额 7,458,084.33 121,452.00 61 30 年末结转和结余 66 42,658.86 31 基本支出结转 67 42,658.86 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 总计 36 7,622,195.19 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 70 7,622,195.19 2017年收入决算表 公开02表 金额单位:元 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 1 7,544,075.24 208 7,422,623.24 1,887,597.24 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,817,597.24 2080109 社会保险经办机构 70,000.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 304,979.00 20805 行政事业单位离退休 304,979.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,156,923.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助5,156,923.00 73,124.00 20899 其他社会保障和就业支出 73,124.00 2089901 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 121,452.00 121,452.00 22102 住房改革支出 121,452.00 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 类款 项 栏次 合计 社会保障和就业支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 2 7,544,075.24 7,422,623.24 1,887,597.24 1,817,597.24 70,000.00 304,979.00 304,979.00 5,156,923.00 5,156,923.00 73,124.00 73,124.00 121,452.00 121,452.00 121,452.00 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 2017年支出决算表 公开03表 金额单位:元 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 2080109 2080199 20805 2080505 20826 2082601 20899 2089901 221 22102 2210201 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 7,579,536.33 7,458,084.33 1,923,058.33 1,853,058.33 70,000.00 304,979.00 304,979.00 5,156,923.00 5,156,923.00 73,124.00 73,124.00 121,452.00 121,452.00 121,452.00 2 7,579,536.33 7,458,084.33 1,923,058.33 1,853,058.33 70,000.00 304,979.00 304,979.00 5,156,923.00 5,156,923.00 73,124.00 73,124.00 121,452.00 121,452.00 121,452.00 3 4 5 6 2017年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额:元 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 小计 3 栏 次 2 1 7,544,075.24 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 7,458,084.33 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 121,452.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 本年支出合计 77 7,579,536.33 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 78,119.95 年末财政拨款结转和结余 79 42,658.86 一般公共预算财政拨款 27 78,119.95 基本支出结转 80 42,658.86 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 82 总计 30 7,622,195.19 总计 83 7,622,195.19 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 金额 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 7,458,084.33 121,452.00 7,579,536.33 42,658.86 42,658.86 7,622,195.19 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20801 2080109 2080199 20805 2080505 20826 2082601 20899 2089901 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 1 7,579,536.33 7,458,084.33 1,923,058.33 1,853,058.33 70,000.00 304,979.00 304,979.00 5,156,923.00 5,156,923.00 73,124.00 73,124.00 121,452.00 121,452.00 121,452.00 基本支出 2 7,579,536.33 7,458,084.33 1,923,058.33 1,853,058.33 70,000.00 304,979.00 304,979.00 5,156,923.00 5,156,923.00 73,124.00 73,124.00 121,452.00 121,452.00 121,452.00 一) 公开05表 金额:元 项目支出 3 2017年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 经济 分类 科目名称 本年支出合计 科目 编码 1 栏次 7,579,536.33 合计 1,954,145.24 301 工资福利支出 30101 893,629.00 基本工资 30102 34,538.00 津贴补贴 30103 72,461.00 奖金 30104 94,983.24 社会保障缴费 30105 伙食费 30106 伙食补助费 30107 553,555.00 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 304,979.00 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 302 112,612.09 商品和服务支出 30201 30,981.00 办公费 30202 13,481.00 印刷费 30203 咨询费 30204 641.65 手续费 30205 427.35 水费 30206 540.09 电费 30207 7,240.00 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 2,240.00 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 24,550.00 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 10,215.00 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 22,296.00 其他商品和服务支出 303 5,512,779.00 对个人和家庭的补助 金额:元 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 7,579,536.33 1,954,145.24 893,629.00 34,538.00 72,461.00 94,983.24 7,466,924.24 1,954,145.24 893,629.00 34,538.00 72,461.00 94,983.24 553,555.00 304,979.00 553,555.00 304,979.00 112,612.09 112,612.09 30,981.00 13,481.00 112,612.09 30,981.00 13,481.00 641.65 427.35 540.09 7,240.00 641.65 427.35 540.09 7,240.00 2,240.00 2,240.00 24,550.00 24,550.00 10,215.00 10,215.00 22,296.00 5,512,779.00 22,296.00 5,512,779.00 2017年一般公共预算财政拨款决算表(二) 公开06表 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 金额:元 经济 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 分类 科目名称 本年支出合计 科目 小计 人员经费 公用经费 编码 1 2 3 4 栏次 7,579,536.33 7,579,536.33 112,612.09 合计 7,466,924.24 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 5,300,047.00 5,300,047.00 5,300,047.00 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 121,452.00 121,452.00 121,452.00 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 91,280.00 91,280.00 91,280.00 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额:元 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年支出 上年结转和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 2017年部门决算公开相关信息统计表 公开08表 编制单位:孝义市社会劳动保险事业管理中心 金额:元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 采购预算 采购金额 二、机关运行经费 项目 统计数 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 7 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 8 2.一般公务用车 9 3.一般执法执勤用车 10 4.特种专业技术用车 11 5.其他用车 12 (二)单位价值200万元以上大型设 备(台、套) 13 1 1 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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