泽州县金村镇人民政府(本级).XLS.xls
收入支出决算总表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 42 726 80 576,22 000,00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 42 806 576,22 28 29 252 603,00 30 总计 31 43 059 179,22 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 4 858 6 434,00 1 950 000,00 749 990,22 090 380,00 29 055 575,00 274 800,00 80 000,00 43 059 179,22 43 059 179,22 收入决算表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 本年收入合计 财政拨款收入 1 806 858 60 60 798 264 534 950 950 950 709 709 72 618 17 090 835 835 255 148 95 11 843 823 881 941 2 806 858 60 60 798 264 534 950 950 950 709 709 72 618 17 090 835 835 255 148 95 11 843 823 881 941 42 4 201 20101 2010199 20103 4 2010301 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 207 文化旅游体育与传媒支出 6 20701 文化和旅游 6 2070199 其他文化和旅游支出 6 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 1 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 28 21301 农业农村 19 2130101 行政运行 1 2130199 其他农业农村支出 17 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21307 农村综合改革 9 2130701 对村级一事一议的补助 1 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 020 270 750 274 274 274 80 80 80 576,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 000,00 000,00 000,00 387,22 387,22 800,00 700,00 887,22 380,00 380,00 380,00 000,00 100,00 900,00 000,00 575,00 525,00 550,00 975,00 50,00 50,00 000,00 000,00 000,00 800,00 800,00 800,00 000,00 000,00 000,00 42 4 4 4 6 6 6 1 28 19 1 17 9 1 7 020 270 750 274 274 274 80 80 80 576,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 000,00 000,00 000,00 387,22 387,22 800,00 700,00 887,22 380,00 380,00 380,00 000,00 100,00 900,00 000,00 575,00 525,00 550,00 975,00 50,00 50,00 000,00 000,00 000,00 800,00 800,00 800,00 000,00 000,00 000,00 收入决算表 收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 本年支出合计 43 4 201 20101 2010199 20103 4 2010301 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 207 文化旅游体育与传媒支出 6 20701 文化和旅游 6 2070199 其他文化和旅游支出 6 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 1 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 29 21301 农业农村 20 2130101 行政运行 1 2130199 其他农业农村支出 18 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21307 农村综合改革 9 2130701 对村级一事一议的补助 1 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1 059 858 60 60 798 264 534 950 950 950 749 749 72 618 58 090 835 835 255 148 95 11 055 035 881 153 020 270 750 274 274 274 80 80 80 179,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 000,00 000,00 000,00 990,22 990,22 800,00 700,00 490,22 380,00 380,00 380,00 000,00 100,00 900,00 000,00 575,00 525,00 550,00 975,00 50,00 50,00 000,00 000,00 000,00 800,00 800,00 800,00 000,00 000,00 000,00 基本支出 2 10 399 4 858 60 60 4 798 4 264 534 824,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 749 990,22 749 990,22 72 800,00 618 700,00 58 490,22 255 000,00 4 4 1 2 255 000,00 148 100,00 95 900,00 11 000,00 261 600,00 261 550,00 881 550,00 380 000,00 50,00 50,00 274 274 274 800,00 800,00 800,00 出决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 32 659 355,00 4 5 6 6 6 6 950 950 950 000,00 000,00 000,00 835 835 835 380,00 380,00 380,00 24 793 15 773 975,00 975,00 15 773 975,00 9 1 7 000,00 000,00 000,00 020 270 750 80 000,00 80 000,00 80 000,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 726 576,22 一、一般公共服务支出 80 000,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 806 576,22 本年支出合计 252 603,00 年末财政拨款结转和结余 252 603,00 1 42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 42 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 30 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 43 059 179,22 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 出 合计 2 858 434,00 一般公共预算财 政拨款 3 858 434,00 33 4 4 34 35 36 37 38 39 6 950 000,00 6 950 000,00 40 749 990,22 749 990,22 41 1 090 380,00 1 090 380,00 42 43 44 29 055 575,00 29 055 575,00 45 46 47 48 49 50 51 274 800,00 274 800,00 52 53 54 55 80 000,00 56 57 58 59 43 059 179,22 42 979 179,22 60 61 62 63 64 43 059 179,22 42 979 179,22 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 80 000,00 80 000,00 80 000,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 小计 42 4 201 20101 2010199 20103 4 2010301 4 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 207 文化旅游体育与传媒支出 6 20701 文化和旅游 6 2070199 其他文化和旅游支出 6 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 1 21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 213 农林水支出 29 21301 农业农村 20 2130101 行政运行 1 2130199 其他农业农村支出 18 21302 林业和草原 2130201 行政运行 21307 农村综合改革 9 2130701 对村级一事一议的补助 1 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 979 858 60 60 798 264 534 950 950 950 749 749 72 618 58 090 835 835 255 148 95 11 055 035 881 153 020 270 750 274 274 274 179,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 000,00 000,00 000,00 990,22 990,22 800,00 700,00 490,22 380,00 380,00 380,00 000,00 100,00 900,00 000,00 575,00 525,00 550,00 975,00 50,00 50,00 000,00 000,00 000,00 800,00 800,00 800,00 拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 本年支出 基本支出 项目支出 2 399 858 60 60 798 264 534 32 3 579 355,00 6 6 6 950 950 950 000,00 000,00 000,00 835 835 835 380,00 380,00 380,00 24 15 793 773 975,00 975,00 15 773 975,00 9 1 7 020 270 750 000,00 000,00 000,00 10 4 4 4 4 4 1 2 824,22 434,00 000,00 000,00 434,00 134,00 300,00 749 749 72 618 58 255 990,22 990,22 800,00 700,00 490,22 000,00 255 148 95 11 261 261 881 380 000,00 100,00 900,00 000,00 600,00 550,00 550,00 000,00 50,00 50,00 274 274 274 800,00 800,00 800,00 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 9 402 724,22 9 402 724,22 302 3 879 523,00 3 879 523,00 30201 1 650 917,00 1 650 917,00 30202 866 439,00 866 439,00 30203 30204 1 062 256,00 1 062 256,00 30205 782 418,00 782 418,00 30206 190 329,22 190 329,22 30207 359 545,00 359 545,00 30208 30209 11 000,00 11 000,00 30211 600 297,00 600 297,00 30212 30213 30214 127 784,00 127 784,00 30215 30216 72 800,00 72 800,00 30217 30218 30224 48 384,00 48 384,00 30225 30226 30227 30228 6 600,00 6 600,00 30229 30231 30239 30240 30299 人员经费合计 9 530 508,22 9 530 508,22 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 金额 其中:基本支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 出明细情况)。 金额 3 1 1 科目编 码 151,00 307 213,00 30701 022,00 30702 30703 30704 309 000,00 30901 30902 000,00 30903 30905 30906 30907 30908 30913 000,00 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 900,00 31005 735,00 31006 000,00 31007 281,00 31008 31009 31010 其中:基本支出 298 45 28 126,00 213,00 022,00 759 45 28 20 000,00 20 10 000,00 10 200 60 000,00 000,00 60 338 73 94 30 397 975,00 900,00 735,00 000,00 281,00 73 94 30 397 公用经费合 公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决 公用经费 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 资本性支出 房屋构筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 公用经费合计 金额 19 385 科目编 码 31011 31012 31013 31019 31021 ──── 31022 ──── 31099 ──── 311 ──── 31101 ──── 31199 ──── 312 ──── 31201 ──── 31203 ──── 31204 ──── 31205 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 110 165,00 31303 其中:基本支出 965,00 31304 110 165,00 110 165,00 399 39906 7 625 800,00 11 650 000,00 39907 39908 39999 财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:元 科目名称 金额 其中:基本支出 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 补充全国社会保障基金 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 对机关事业单位职业年金的补助 其他支出 10 764 580,00 10 764 580,00 33 448 671,00 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 869 316,00 一般公共预算财政拨款“三公”经 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 230 000,00 210 000,00 210 000,00 20 000,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 30 000,00 30 000,00 30 000,00 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 1 本年收入 2 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 3 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 基本支出 4 项目支出 5 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:泽州县金村镇人民政府(本级) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 表 公开09表 金额单位:元 年支出 项目支出 3 部门决算公开相关信息统计表 编制单位:泽州县金村镇人民政府(本级) 2022年9月 公开10表 金额单位:元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 110 165,00 110 165,00 二、机关运行经费 项目 统计数 869 316,00 (一)行政单位 5 (二)参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 7 1.副部(省)级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 (二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 (三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 9 2 2 5 1