中共广州市委宣传部2017年部门决算.pdf
2017 年中国共产党广州市委员会宣传部 决算公开报告 1 目 第一部分 录 中国共产党广州市委员会宣传部概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 附件 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年 部门整体绩效管理情况 2 第一部分 中国共产党广州市委员会宣传部 概况 (一)部门主要职责 中国共产党广州市委员会宣传部是广州市委主管意识形态 的综合职能部门,主要职责是: (一)贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针、 政策;制订并组织实施我市宣传文化工作的方针、政策和事业建 设规划。 (二)负责对全市宣传思想文化系统包括文化艺术、新闻出 版、广播电视、社会科学研究及有关社会团体的业务实施指导、 协调和管理。 (三)负责组织、指导全市理论学习、理论研究、理论宣传 工作;协助市委做好同级和下一级党委中心组学习的计划、服务 和管理工作;会同市委组织部做好党员教育工作,负责编写党员 教育教材;组织与协调市社会科学规划工作,对市社科院、市社 科联的业务实施方针政策的指导。 (四)管理新闻宣传工作,引导社会舆论;对新闻出版、广 播电视部门的业务实施方针政策的指导和归口管理;会同有关部 门做好申办报刊、出版社(包括音像出版社)、广播电台、电视 台的初审工作;会同有关部门指导和协调对新闻出版、广播电视 业的治理工作。 (五)规划和宏观指导全市精神产品的生产和文化艺术工 作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;对市文广新局、市文联 等部门的业务实施方针政策的指导和归口管理。 (六)规划、部署和指导全市宣传思想文化工作;组织进行 3 党的中心任务和方针、政策的宣传,以及政治、经济、文化活动 的社会宣传;负责全市企(事)业单位政工人员专业职务资格的 评定、考核、培训工作;指导市职工思想政治工作研究会和企业 文化协会的工作。 (七)研究制订精神文明建设的规划、措施、对策;指导、 部署、协调全市群众性精神文明创建活动,保证中央和省、市委 有关社会主义精神文明建设方针政策的贯彻落实。 (八)指导、协调和组织我市对海外、对港澳台的宣传工作; 负责市对外宣传报道、对外新闻发布的策划、组织、协调工作; 负责管理、协调本市网络新闻宣传工作;组织协调全市重大的对 外宣传和对外文化交流活动。 (九)受市委委托,协助市委组织部管理市直宣传思想文化 系统各局级单位领导干部,指导其领导班子建设;对区、县级市 党委宣传部长的任免提出意见;联系市宣传系统的知识分子和专 家学者,配合有关部门做好知识分子和专家学者工作。 (十)研究制订我市宣传文化事业发展的指导方针和总体规 划;会同有关部门管理宣传文化发展专项经费,会同有关部门贯 彻落实文化经济政策;协调宣传思想文化系统各部门之间的工作 关系。 (十一)协助中共广州市委人民武装委员会,会同有关部门 规划、指导、协调全市国防教育工作。 (十二)承办市委和上级宣传部门交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,纳入中国共产党广州市委员会宣传 4 部 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括部本级和下属 4 个预算单位,分别是:广州市国有经营性文化资产监督管理办 公室(行政单位) 、中共广州市委讲师团(参公事业单位) 、广州 市网络舆情信息中心(参公事业单位) 、广州市国防教育中心(公 益一类事业单位) 。 5 第二部分 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 支出 决算数 项 目 1 栏 次 42,745.81 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 26 10,780.96 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 216.78 7 七、文化体育与传媒支出 32 29,314.58 8 八、社会保障和就业支出 33 865.48 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 167.53 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 1,467.16 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 42,812.48 48 0.00 49 64.75 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 42,745.81 本年支出合计 0.00 结余分配 131.42 年末结转和结余 7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 42,877.24 总计 行次 决算数 2 50 42,877.24 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 收入决算表 公开 02 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 42,745.81 42,745.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10,713.62 10,713.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 10,713.62 10,713.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 2,828.90 2,828.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013303 机关服务 96.77 96.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 1,658.94 1,658.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 6,129.01 6,129.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 216.78 216.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 216.78 216.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 216.78 216.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,318.24 29,318.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 9 收入决算表 公开 02 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 42,745.81 42,745.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5,829.79 5,829.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5,829.79 5,829.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支 出 20799 其他文化体育与传媒支出 23,415.45 23,415.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支出 23,415.45 23,415.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 865.48 865.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 789.99 789.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 671.65 671.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 10 收入决算表 公开 02 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 42,745.81 42,745.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 118.34 118.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 164.53 164.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.69 96.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 96.69 96.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,467.16 1,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11 收入决算表 公开 02 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 42,745.81 42,745.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,467.16 1,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 405.72 405.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,061.44 1,061.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 支出决算表 公开 03 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 10,780.96 3,462.84 7,318.12 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 10,780.96 3,462.84 7,318.12 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 2,857.63 2,746.52 111.10 0.00 0.00 0.00 2013303 机关服务 96.77 96.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2013350 事业运行 1,658.50 619.55 1,038.95 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 6,168.06 0.00 6,168.06 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 216.78 0.00 216.78 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 216.78 0.00 216.78 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 216.78 0.00 216.78 0.00 0.00 0.00 29,314.58 81.58 29,232.99 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 13 支出决算表 公开 03 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 42,812.48 6,044.60 36,767.89 0.00 0.00 0.00 20701 文化 5,829.79 0.00 5,829.79 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 5,829.79 0.00 5,829.79 0.00 0.00 0.00 20702 文物 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 23,411.78 81.58 23,330.20 0.00 0.00 0.00 2079902 宣传文化发展专项支出 23,411.78 81.58 23,330.20 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 865.48 865.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 789.99 789.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 671.65 671.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 118.34 118.34 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 42,812.48 6,044.60 36,767.89 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 47.70 47.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 167.53 167.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 70.84 70.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2100716 计划生育机构 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 67.84 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.69 96.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 96.69 96.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,467.16 1,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,467.16 1,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 15 支出决算表 公开 03 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位:万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 405.72 405.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,061.44 1,061.44 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 42,745.81 一、一般公共服务支出 29 10,780.96 10,780.96 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 216.78 216.78 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 29,314.58 29,314.58 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 865.48 865.48 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 167.53 167.53 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 1,467.16 1,467.16 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 42,745.81 本年支出合计 52 42,812.48 42,812.48 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 131.42 年末结转和结余 53 64.75 64.75 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 131.42 54 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 42,877.24 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 42,877.24 42,877.24 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 201 一般公共服务支出 10,780.96 3,462.84 7,318.12 20133 宣传事务 10,780.96 3,462.84 7,318.12 2013301 行政运行 2,857.63 2,746.52 111.10 2013303 机关服务 96.77 96.77 0.00 2013350 事业运行 1,658.50 619.55 1,038.95 2013399 其他宣传事务支出 6,168.06 0.00 6,168.06 206 科学技术支出 216.78 0.00 216.78 20605 科技条件与服务 216.78 0.00 216.78 2060503 科技条件专项 216.78 0.00 216.78 207 文化体育与传媒支出 29,314.58 81.58 29,232.99 20701 文化 5,829.79 0.00 5,829.79 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 2070199 其他文化支出 5,829.79 0.00 5,829.79 20702 文物 63.00 0.00 63.00 2070299 其他文物支出 63.00 0.00 63.00 20704 新闻出版广播影视 10.00 0.00 10.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 10.00 0.00 10.00 20799 其他文化体育与传媒支出 23,411.78 81.58 23,330.20 2079902 宣传文化发展专项支出 23,411.78 81.58 23,330.20 208 社会保障和就业支出 865.48 865.48 0.00 20805 行政事业单位离退休 789.99 789.99 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 671.65 671.65 0.00 2080502 事业单位离退休 118.34 118.34 0.00 20808 抚恤 47.70 47.70 0.00 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 单位:万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 2080801 死亡抚恤 47.70 47.70 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 27.79 27.79 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 167.53 167.53 0.00 21007 计划生育事务 70.84 70.84 0.00 2100716 计划生育机构 3.00 3.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 67.84 67.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.69 96.69 0.00 2101101 行政单位医疗 96.69 96.69 0.00 221 住房保障支出 1,467.16 1,467.16 0.00 22102 住房改革支出 1,467.16 1,467.16 0.00 2210201 住房公积金 405.72 405.72 0.00 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2210203 单位:万元 合计 42,812.48 6,044.60 36,767.89 购房补贴 1,061.44 1,061.44 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 1,933.61 938.69 681.62 46.23 29.95 0.00 183.13 0.00 0.00 53.99 3,533.63 39.64 609.93 0.00 43.65 0.00 0.00 96.69 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 467.60 54.81 16.10 7.90 2.61 3.48 8.70 73.73 0.00 5.92 1.70 0.00 13.69 6.39 2.96 2.13 1.13 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 61.35 0.00 408.82 0.00 1,069.85 0.00 0.00 1,203.70 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 16.81 13.93 36.43 34.31 27.70 120.47 3.83 12.88 109.75 0.00 37.31 0.00 0.00 0.00 72.44 0.00 0.00 0.00 0.00 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 5,467.24 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.36 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 单位:万元 预算数 合计 因公出国 (境)费 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 6 7 32.62 22.93 85.93 1 2 3 116.55 61.00 32.62 0.00 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 43.55 27.70 0.00 27.70 14.68 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位:万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 28 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 中国共产党广州市委员会宣传部(汇总) 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位:万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 第三部分 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年 部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年度总收入 42,877.24 万元,其中本年收入 42,745.81 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 42,745.81 万元, 比上年决算数 89,282.75 万元减少 46,536.93 万元,下降 52.12%,主要变动情况是 2016 年我部临时增加两项工作任务:一是筹办 2016 年中央电视台春 节联欢晚会广州分会场相关活动,二是新增安排广州日报报业文 化中心建设资金。 2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。 3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。 4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。 5.其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。 (二)年度支出总体情况 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年度总支出 42,877.24 万元,其中本年支出 42,812.48 万元。具体情况如下: 1.基本支出 6,044.60 万元, 比上年决算数 5,569.15 万元增 加 475.45 万元,增长 8.54%,主要变动情况:一是本部门 2017 年在职人员年末实有人数比 2016 年增加 7 人,按相关规定相应 增加人员经费支出;二是按相关规定,部下属事业单位广州市网 30 络舆情信息中心在职人员纳入参照公务员管理范围,相应调整人 员经费支出。 2.项目支出 36,767.89 万元, 比上年决算数 83,662.56 万元 减少 46,894.67 万元,下降 56.05%,主要变动情况是 2016 年我 部临时增加两项工作任务:一是筹办 2016 年中央电视台春节联 欢晚会广州分会场相关活动,二是新增安排广州日报报业文化中 心建设资金。 3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一) 2017 年度财政拨款收入说明 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年度财政拨款收入 合计 42,745.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收 42,745.81 万元,比上年决算数 89,282.75 万元减少 46,536.93 万元, 下降 52.12%,主要变动情况是 2016 年我部临时增加两项工作任务: 一是筹办 2016 年中央电视台春节联欢晚会广州分会场相关活 动,二是新增安排广州日报报业文化中心建设资金;政府性基金 预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元,增长 0%。 (二) 2017 年度财政拨款支出说明 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年度财政拨款支出 31 合计 42,812.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 42,812.48 万元,比年初预算数 40,683.15 万元增加 2,129.33 万 元,增长 5.23%,主要变动情况:一是本部门 2017 年在职人员 年末实有人数比 2016 年增加 7 人,按相关规定相应增加人员经 费支出;二是按相关规定,部下属事业单位广州市网络舆情信息 中心在职人员纳入参照公务员管理范围,相应调整人员经费支 出;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元,增长 0%。分功能科目看: 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)支出 10,780.96 万元, 主要用于部门人员经费支出,保障机构运行的办公、车辆等公用 经费支出,以及创建全国文明城市、国防教育、对外宣传等一般 政务管理事务方面支出; 2.科学技术(类)科学条件与服务(款)支出 216.78 万元, 主要用于广州市舆情研判中心信息化升级改造项目、广州市对外 宣传数据库、“中国广州网”门户网站升级及资源整合项目支出; 3.文化体育与传媒(类)文化(款)支出 5,829.79 万元,主 要用于全市宣传文化系统重大项目建设、文艺精品创作、文化惠 民演出等工作; 4.文化体育与传媒(类)文物(款)支出 63 万元,主要用 于扶持广州海关、广州鲁迅纪念馆、广东省博物馆等爱国主义教 育基地建设; 32 5.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)支出 10 万元,主要用于扶持广东新闻出版数字化转型升级示范项目—— 广州日报报业集团《丝路邮报》英文媒体融合平台建设; 6.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)支出 23,411.78 万元,主要用于全市宣传文化系统重大主题宣传、广 州城市形象宣传、扶持传统媒体与新型媒体融合发展等方面支 出; 7.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休 (款) 支出 789.99 万元,主要用于部门行政事业单位离退休人员经费支出; 8.社会保障和就业(类)抚恤(款)支出 47.70 万元,主要 用于丧葬费和抚恤金支出; 9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)支出 27.79 万元,主要用于按规定缴纳部门行政事业单位在职人员社保费; 10.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)支出 70.84 万元,主要用于按规定发放年度计划生育达标奖和独生子女父母 奖励金; 11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支 出 96.69 万元,主要用于部门行政事业单位人员公费医疗支出; 12.住房保障(类)住房改革(款)支出 1,467.16 万元,主 要用于部门行政事业单位人员住房公积金和住房改革性补贴支 出。 33 (三)2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政 取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42,812.48 万 元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财 政拨款支出减少 46,419.23 万元,下降 52.02%。主要原因是 2016 年我部临时增加两项工作任务:一是筹办 2016 年中央电视台春 节联欢晚会广州分会场相关活动,二是新增安排广州日报报业文 化中心建设资金。 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 10,780.96 万 元,占 25.18%;科学技术(类)支出 216.78 万元,占 0.51%; 文化体育与传媒(类)支出 29,314.58 万元,占 68.47%;社会保 障和就业(类)支出 865.48 万元,占 2.02%;医疗卫生与计划生 育(类)支出 167.53 万元,占 0.39%;住房保障(类)支出 1,467.16 万元,占 3.43%。 34 2017年一般公共预算财政拨款支出决算构成 医疗卫生与计划生育 167.53 0.39% 社会保障和就业 865.48 2.02% 住房保障 1,467.16 3.43% 一般公共服务 一般公共服务 10,780.96 25.18% 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 文化体育与传媒 29,314.58 68.47% 住房保障 科学技术 216.78 0.51% (单位:万元) 图:2017 年一般公共预算财政拨款支出决算构成 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40,683.15 万 元,支出决算 42,812.48 万元,完成年初预算的 105.23%。决算 数大于预算数的主要原因是年中追加了《财富》全球论坛和创建 文明城市相关经费。其中: (1)一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) 支出 2,857.63 万元,完成年初预算的 143.52%。预决算产生差异 的主要原因:一是上年结转项目;二是本部门 2017 年度新增人 员,相应增加经费支出。 (2)一般公共服务(类)宣传事务(款)机关服务(项) 35 支出 96.77 万元,经费为市财政追加。预决算产生差异的主要原 因是按相关规定,部下属事业单位广州市网络舆情信息中心 15 名在职人员纳入参照公务员管理范围,相应调整人员经费支出。 (3)一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项) 支出 1,658.50 万元,完成年初预算的 97.53%。预决算产生差异 的主要原因是部下属事业单位广州市网络舆情信息中心公务用 车改革后,相应减少公务用车运行维护费支出。 (4)一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项) 支出 6,168.06 万元,完成年初预算的 89.03%。预决算产生差异 的主要原因是一是根据市国资委有关规定,停止发放市国有经营 性文化企业专职监事交通、资料等相关津贴;二是市国有经营性 文化企业监事会办公场地搬迁,减少相应物业、水电等支出。 (5)科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项 (项)支出 216.78 万元,完成年初预算的 89.39%。预决算产生 差异的主要原因是根据项目实际情况,部分项目跨年结转到 2018 年。 (6)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)支 出 5,829.79 万元,完成年初预算的 55.56%。预决算产生差异的 主要原因是根据预算执行实际情况,对支出科目进行相应调整。 (7)文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物(项)支 出 63.00 万元。预决算产生差异的主要原因是 2017 年爱国主义 36 教育基地经费支出科目调整。 (8)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他 新闻出版广播影视(项)支出 10.00 万元,经费由省追加。预决 算产生差异的原因是增加扶持广州日报报业集团《丝路邮报》英 文媒体融合平台建设专项资金。 (9)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣 传文化发展专项(项)支出 23,411.78 万元,完成年初预算的 132.38%。预决算产生差异的主要原因是根据市委、市政府的部 署,市财政年中追加了 2017 年《财富》全球论坛相关经费。 (10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项)支出 671.65 万元,完成年初预 算的 145.64%。预决算产生差异的主要原因是根据省、市的有关 政策,调整离退休人员慰问金支出。 (11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事 业单位离退休(项)支出 118.34 万元,完成年初预算的 147.35%。 预决算产生差异的主要原因是根据省市有关政策,调整离退休人 员慰问金支出。 (12)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支 出 47.70 万元。 (13)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其 他社会保障和就业(项)支出 27.79 万元,完成年初预算的 37 89.30%。预决算产生差异的主要原因是部下属事业单位广州市网 络舆情信息中心 15 名在职人员纳入参照公务员管理范围,按规 定停缴失业保险和工伤保险。 (14)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划 生育机构(项)支出 3.00 万元,为本部门计划生育奖励经费。 (15)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他 计划生育事务(项)支出 67.84 万元,完成年初预算的 107.99%。 预决算产生差异的主要原因是本部门 2017 年按规定上缴的公费 医疗超支分摊款以核定金额为准。 (16)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出 96.69 万元,完成年初预算的 73.25%。 (17)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支 出 405.72 万元,完成年初预算的 152.93%。预决算产生差异的主 要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调 整。 (18)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 1,061.44 万元,完成年初预算的 180.54%。预决算产生差异的主 要原因根据国家政策进行基本工资及相应购房补贴支出调整。 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 38 明细情况。 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 6,044.60 万元,其中人员经费 5,467.24 万元,包括工资福利支出 1,933.61 万元,用于工资及各项社会保险支出等;对个人和家庭 的补助 3,533.63 万元,用于对个人和家庭的补助支出,包括离休 费、退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金和省市安 排的青年文化英才、文化名家培养等费用;公用经费 577.36 万 元,包括商品和服务支出 467.60 万元,用于本部门日常办公经 费支出,含办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、 公务用车运行维护费等费用;其他资本性支出 109.75 万元,主 要为固定资产购置费用。 (五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,支 出 0 万元,与上年决算数持平。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国共产党广州市委员会宣传部 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 85.93 万元,完成预算 116.55 万元的 73.73% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 43.55 万元,完 成预算 61.00 万元的 71.39% ;公务用车购置及运行费支出决 算为 27.70 万元,完成预算 32.62 万元的 84.92% ;公务接待 费支出决算为 14.68 万元,完成预算 22.93 万元的 64.02% 。 39 2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本 部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严 控制“三公”经费开支。一是严格控制因公出国(境)次数和人数, 加强出国出境审批及经费的使用管理,除省市布置的工作任务 外,一般不安排出国(境)任务;二是公务用车严格按照车改文 件精神保障机要文件交换、应急出行需要,严格按照我市规定使 用加油卡和粤通卡,车辆实行定点维修;三是公务接待严格按照 省、市有关接待标准开支,简化接待流程,严格控制陪餐人数, 严格执行“不来函不接待”等规定。 与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 上年 增加 9.28 万元,增长 12.11% 。其中:因公出国(境)费 支出决算增加 41.13 万元,增长 1,705.9% ;公务用车购置及运 行费支出决算减少 36.33 万元,下降 56.74% ;公务接待费支出 决算 增加 4.48 万元,增长 43.97%。因公出国(境)费支出增加 的主要原因是按照市委、市政府的部署,我部配合做好 2017 广 州《财富》全球论坛宣传工作,赴美国、日本、新加坡等地开展 《财富》论坛全球路演和推介活动,经审批新增安排了经费。公 务用车购置及运行费支出减少的主要原因严格执行有关规定,降 低运行成本。公务接待费支出增加的主要原因是《财富》全球论 坛筹办及会议期间接待境内外主流媒体和中央、省市相关部门增 加了相关支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 40 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 43.55 万元,占 50.68% ;公务用车购置及运行费支出 27.70 万元,占 32.24%;公务接待费支出 14.68 万元,占 17.08% 。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 43.55 万元。全年使用财政拨款安 排部机关及下属 4 个单位出国团组 7 个、累计 30 人次。开支 内容包括: (1)参加香港财富推介会支出 1.15 万元; (2)赴美 开展广州《财富》论坛全球论坛纽约推介会、华盛顿推介会及世 界邮轮航运展会等公务交流支出 3.17 万元; (3)赴波兰、捷克、 罗马尼亚考察支出 4.9 万元; (4)赴美国、西班牙开展广州《财 富》论坛全球推介会支出 23.36 万元; (5)赴香港开展国际城市 形象和传播能力建设学习交流活动支出 8.36 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 27.70 万元,其中:公务 用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 27.70 万元, 2017 年部机关及下属 4 个单 位 公务用车保有量为 12 辆,主要用于机要文件交换、应急出 行、创文巡查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 3.公务接待费支出 14.68 万元,主要用于 召开会议、考察 调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待 发生的费用(含外宾接待) ,包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年,部机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 8 个,来访外 宾 120 人次;发生国内接待 55 次,接待人数共 725 人,主要 41 包括外事接待、境内外媒体团采访活动、与国内有关单位交流工 作及接受相关部门检查指导工作。 “三公”经费本年支出结构 公务接待费 14.68 17.08% 公务用车购置及 运行维护费 27.70 32.24% 因公出国(境)费 43.55 50.68% 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 (单位:万元) 图:“三公”经费本年支出结构 42 图:2016-2017 年“三公”经费决算对比图 (三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2017 年度会议费 决算 105.34 万元,完成预算 117.90 万元的 89.35%,比上年增加 10.55 万元,增长 11.13%。增长的主要原因是增加了党的十九大 精神宣讲相关会议经费支出。 全年开支较大的会议分别是: 1.广州市基层宣传干部学习党的十九大精神专题培训会,历 时 2.5 天,参会人数 131 人,共支出 11.29 万元,占会议费 10.7%, 其中场地租用费 1.39 万元,房租费 4.08 万元,餐费 5.22 万元, 讲课费 0.6 万元。 43 2.宣传部机关财务工作会议,历时 2 天,参会人数 65 人, 共支出 5.76 万元,占会议费 5.5%,其中场地租用、房租、工作 餐、文件资料印刷等会务费 5.36 万元,专家授课及课件制作费 0.40 万元。 3.全省党的十九大精神宣讲报告会,历时 0.5 天,参会人数 806 人,共支出 5.05 万元,占会议费 4.8%,其中学习资料费 4.10 万元,电子屏幕租赁费 0.33 万元,录音整理费 0.12 万元,专家 课酬 0.50 万元。 4.2017 年创建文明城市国检模拟测评工作协调会(3 场), 历时 3 天,参会人数 33 人,共支出 4.27 万元,占会议费 4.1%, 其中房租费 1.45 万元,餐费 2.82 万元。 5.广州学习论坛(加快金融业发展与加强风险监管) ,历时 0.5 天,参会人数 305 人,共支出 2.97 万元,占会议费 2.8%,其 中场地及投影仪租用费 0.89 万元,专家课酬及课件制作费 1 万 元,专家差旅费 0.81 万元,录音整理等杂费 0.27 万元。 44 2016-2017会议费决算对比图 105.34 94.79 会议费 2016年 2017年 (单位:万元) 图:2016-2017 年会议费决算对比图 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 510.98 万元,比上年 391.70 万元增加 119.28 万元,增长 30.45%。主要增减变动情况 是我部下属事业单位广州市网络舆情信息中心纳入参公管理事 业单位编报决算,相应增加机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 4,423.30 万元,其中:政 府采购货物支出 113.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 4,310.08 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 12 辆,其中, 一般公务用车 11 辆(含公务车改革后封存待处理车辆)、其他用 45 车 1 辆,其他用车为离退休干部用车; 单位价值 50 万元以上通 用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。(详见附件) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件) (五)非税收入征缴情况说明 本部门2017年度各类非税收入合计687.71万元,纳入预算管 理已缴国库630.38万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其 中:国有资源(资产)有偿使用收入684.37万元,占99.5%,包 括部下属事业单位广州市国防教育中心培训宿舍楼租金收入,部 机关及下属单位固定资产报废收入、银行存款利息收入;其他收 入3.34万元,占0.5%,来源于部机关职工上缴公费医疗超支分摊 款。 科目名称 合计 纳入预算管理 已缴国库小计 纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计 栏次 1 合计 687.71 630.38 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684.37 627.04 0.00 其他利息收入 1.94 1.32 0.00 行政单位国有资产处置收入 1.04 1.04 0.00 事业单位国有资产处置收入 0.57 0.57 0.00 2 3 …… 二、专项收入 …… 三、行政事业性收费收入 …… 四、罚没收入 …… 五、国有资本经营收入 …… 六、国有资源(资产)有偿使用收入 46 事业单位国有资产出租出借收入 680.82 624.11 0.00 七、其他收入 3.34 3.34 0.00 其他收入 3.34 3.34 0.00 47 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 48 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 49 公务用车运行维护费以及其他费用。 附件: 中共广州市委宣传部 部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政 预算绩效管理的要求,我部积极推进预算绩效管理,有效开展部 门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作,切实提高 财政资金使用绩效,促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全 过程,有效保障各项重点工作顺利推进。 组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 75 项,申报覆盖 率 100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 75 项,公开覆盖率 100%。 年中,组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪 监控 20 项,监控覆盖率 100%,共涉及资金 26,026 万元,占年 初预算的 70.79%,其中涉及一般公共预算资金项目 20 项、资金 26,026 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,推动我部预 算管理科学化、精细化发展,不断完善制度办法和程序方法,努 力拓展绩效管理的广度和深度,不断提高预算绩效管理水平。 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我部开 展了一系列的绩效评价管理工作。一是加大绩效管理宣传和培训 力度,不断提高各项目单位的绩效意识,充分发挥财政绩效管理 中主体作用,强化支出责任。二是完善绩效指标体系,夯实工作 50 基础,探索建立适合我部工作实际的绩效指标标准。三是探索建 立绩效评价结果反馈机制,及时整理、归纳、分析、反馈绩效结 果,并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 一、项目(政策)绩效评价 (一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 我部 2018 年对上年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评,共 75 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 36,767.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 75 个,共 36,767.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 (二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我部按要 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来 看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。 我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程, 把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、问责的重要依 据,积极开展绩效目标执行监控,指导并督促项目单位对绩效目 标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控,把预 算支出结果作为预算分配的重要依据,强化各项目单位的支出责 任意识。2017 年,我部绩效管理水平及财政资金使用效益得到 明显提升。其中,“《开放时代》中英文期刊杂志补助”项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,《开放时代》中英文期刊 杂志补助项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 60 万元,执 行数为 60 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是坚 51 持正确的政治导向和办刊宗旨,完成全年六期出版任务,约 170 万 字 ; 二 是 出 版 英 文 精 选 第 二 辑 《 Media and Society in Networked China》,切入国际出版渠道,在美国和荷兰同步首发 出版;三是取得较高学术评价,被列入中文社会科学索引 CSSCI 来源期刊、中国人文社会科学 AMI 核心期刊和中文核心期刊; 被中国人民大学人文社会科学学术成果评价中心列入“复印报刊 资料重要转载来源期刊(2017 年版)”;被《中国核心期刊(遴 选)数据库》收录;据《中国学术期刊影响因子年报 2017 年(第 15 卷)》 ,期刊影响力指数 CI 值为 434.634,在全国 617 家人文 社科类学术期刊中排名第二位;据《中国学术期刊国际引证年报》 (2017 年版) ,在全国 6000 多种学术期刊中,本期刊获评“2017 中国国际影响力优秀学术期刊”。发现的主要问题及原因: 一是 网刊融合的工作相对保守,技术创新不足;二是宣传、推动不足。 期刊影响力相较国内其他一流杂志社仍存在一定差距。下一步改 进措施:一是引进相关人才和强化与技术公司的合作,加大对网 刊融合的投入。二是多措并举扩大杂志的影响,切入更多的国际 发行渠道,更加有机的表达中国,加强与世界学术的对话。 (三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部以部门 为主体开展项目绩效评价报告的主要内容如下: 1. “羊城书展项目”绩效评价报告 (1)项目概况 ①项目基本情况。“羊城书展”自 1981 年创办以来,经过多 52 年的积累沉淀和品牌塑造,一直坚持“读者至上”的办展原则,秉 承“立足广州,服务读者,提升城市软实力”的理念,海纳百川, 兼收并蓄,逐步成长为一个地方性的重要文化盛会,成为华南地 区乃至全国知名的文化品牌和全民阅读活动示范平台。 多年来,羊城书展不断探索创新、追求卓越,致力于推动城 市阅读,确立了面向广大读者,以零售为主,同时涵盖出版物展 销、数字出版产业信息发布、高峰论坛、新品首发、知名文化学 者交流和阅读推广的综合功能定位。羊城书展的展区面积、参展 图书品种、销售额、文化活动场次以及参加书展活动的嘉宾、作 者、学者和文化名人逐年增加,羊城书展以其独特的定位、丰富 的精品力作、浓郁的文化气息,自 2010 年始每年均吸引超过 65 万人次的入场读者,成为广州市民的阅读嘉年华,读书人的文化 黄金周。 2017 年,羊城书展在市委、市政府“建设学习型城市、培育 世界文化名城”的号召引领下,在市委宣传部的正确领导和大力 支持下,紧紧围绕大力弘扬和践行社会主义核心价值观,聚焦文 化创新和科技文化融合发展,更加注重阅读价值和文化取向的引 领,更加注重内容品质和活动品位的提升,更加注重惠民举措和 阅读服务的优化,通过策划组织一系列的阅读文化活动,集中展 示了广州城市文化发展的最新成果,为推动全民阅读活动深入开 展做出新的贡献。 ②项目资金情况。2017 年项目预算金额为 300 万元,实际 支出 300 万元,实际支出率 100%,预算完成率 100%。 (2)项目绩效情况 53 ①项目绩效目标。按照率先全面建成小康社会对文化发展的 具体要求,以提高市民思想情操、文化素养和知识能力为根本目 的,提升“书香羊城”的品牌影响力和带动力,推动全民阅读上新 水平和新台阶。 ②项目绩效目标完成情况。 一是文化活动数。年初指标值是 50 场,指标值完成情况为 50 场。2017 年,在琶洲主会场及全市新华书店分会场举办 50 多 场文化活动,同时在广州市各图书馆、广州市儿童公园、荔湾区 沙面街等在内的多个分会场举办、开展各类图书分享会、邀请了 众多名家举行签售会,有力地推动了羊城书展成为书香羊城全民 阅读的展示平台。本届书展还着力展示广州的阅读文化,策划了 全民阅读成果展,图书势力榜、羊城学堂、机关读书讲坛、科普 大讲堂、雅村文化空间等全民阅读活动子品牌、各区“一区一品” 阅读活动,打造羊城书展成为广州全民阅读成果展示平台初见成 效。 二是观众参与数。年初指标值是 55 万人次,指标值完成情 况为约 60 万人次。根据组委会公布的数据,本次活动共吸引近 60 万读者观众参与,较好完成了预期绩效目标,日均客流量超 过去年同期。 三是观众满意度。年初指标值为 90%以上,指标值完成情况 为 95%以上。本项目现场随机调查近百位读者,对书展的满意度 率达 95%以上,从收集到的信息分析,本届书展创新书展空间布 局设计,策划上更注重从人文美学,更注重打造沉浸式阅读氛围, 受到广大读者的欢迎,文化活动的参与性、互动性、体验性提高 54 了读者参与书展的热情和乐趣。从日均客流量及舆论反馈结果来 看,市民对羊城书展的认可度和满意度同比有稳定的提升,已实 现预期目标。 (3)存在问题。一是文化活动的学术价值和专业价值还有 待进一步的提升。本届羊城书展围绕青少年读者群体,在名家的 邀请上偏重于年轻化和时尚化,在文化活动的学术价值以及专业 价值打造方面还需要进一步深入。二是展览形式以及参展商品还 有待进一步的优化,需加强与新技术、新理念、新手法的融合, 鼓励多元单位参与羊城书展;进一步精益求精,减少同质品种和 重复品种,丰富展销品类。三是媒体宣传的组织和策划工作还有 待进一步加强。本届羊城书展的宣传工作取得了一定的效果,但 仍需进一步加强媒体宣传的策划、跟踪和反馈工作,结合不同时 段的热点,协调媒体单位策划好的宣传选题,不断扩大羊城书展 的知名度和品牌影响力。 (4)相关建议。一是不断提升羊城书展的文化品质。坚持 以弘扬社会主义核心价值观为导向,增强阅读的文化内涵,全面 升级羊城书展的办展品质,提高影响力。二是不断创新羊城书展 的文化元素。除常规图书、多元文化产品的展览、展销,羊城书 展要进一步拓展和延伸文化产品范围,结合新技术、新媒体,创 展示载体和展览形式,与广州市相关单位联手,多元化展现广州 市全民阅读发展成果。三是不断丰富羊城书展的读者服务。羊城 书展要更加注重文化惠民,更加注重为读者服务,主动适应时代 变化趋势,适应读者新的需求,不断优化服务举措,提供更加贴 心周到的服务,营造更为便捷、更为舒适的阅读环境,用品质吸 55 引读者,以服务赢得公众。 2. “广州图书馆图书购置及加工”项目绩效评价报告 (1)项目概况 ①项目基本情况。广州图书馆是由广州市政府设立、为所有 公众服务的公益性公共文化与社会教育机构,承担着地方文献的 收集、整理、储存和研究工作;负责收集、整理和存储纸质文献、 音像制品、数字资源等各种载体类型的文献信息资源,并以此为 基础向读者提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询、展览讲座、艺 术鉴赏、文化展示和数字化网络服务等公益服务,为公众提供学 习、研究与交流空间,开展社会阅读推广活动。广州图书馆新馆 于 2012 年 12 月 28 日试运行,2013 年 6 月 23 日全面开放,已 形成由新馆及 44 个馆外服务点组成的网络服务布局,是世界上 建筑规模最大的城市公共图书馆之一。开放以来,公众访问量、 外借文献量等基本服务指标快速增长,跃居全国公共图书馆首 位,服务效益十分显著。 “广州图书馆图书购置及加工”项目主要用于广州图书馆文 献信息资源的购置,保障广州图书馆及其分馆、服务点的文献补 充、更新需要,保障广州图书馆履行中心馆职责,为全市公共图 书馆用户提供数字化、网络化服务,建立全市通用数字信息资源 库。支出范围包括:一是广州图书馆的各种馆藏文献,具体包括 普通文献和特藏文献,普通文献包括中文图书、盲文图书、数字 资源等;特藏文献收藏范围包括各种载体形式尤其是具有一定代 表性的古典文献、地方文献、名人手稿、书翰、名人收藏等文献 资料。涉及的范围包括广州图书馆新馆及目前所有的馆外服务点 56 和城域网合作网点;二是书籍整理、登记、加贴标签、入库、服 务、修理等加工费。 ②项目资金情况。2017 年项目预算金额为 2000 万元,实际 支出 2000 万元,实际支出率 100%,预算完成率 100%。 (2)项目绩效情况 ①项目绩效目标。为履行服务社会公众、建设地区图书馆服 务体系和传承、弘扬地方悠久历史文化的职责,满足多样化、多 层次的社会需求,兼顾当前与长远、本土与区域服务需要,建立 普通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书体系,并相应建立 较系统的数字资源体系,形成一定的馆藏特色。 ②项目绩效目标完成情况。 一是馆藏增加量(不计剔除馆藏)。年初指标值为 64 万册 (件),指标值完成情况为 76.6 万册(件), 其中,国内中文图 书 69.9 万册,港台图书 0.6 万册,外文图书 1.0 万册,音像资料 5.1 万(件) ,项绩效指标完成率为 119.7%。 二是纸质信息文献年馆藏增加量(不计剔除馆藏)。年初指 标为 60 万册,指标值完成情况为为 71.5 万册,其中,中文图书 69.9 万册,港台图书 0.6 万册,外文图书 1 万册,绩效指标完成 率为 119.2%。 三是数字资源(数据库)采购数量。年初指标值为 30 个数 据库,指标完成情况为 30 个数据库,绩效指标完成率为 100%。 本项目支出实施直接为广州图书馆购买各类图书文献提供 了经济保障,提升了文献资源建设工作的系统性、全面性,对促 进广州地区公共图书馆服务体系的建设、广州图书馆基本服务、 57 主题服务、对象服务、交流服务等多样化服务的开展起到了十分 重要的作用,为建设学习型社会、营造“全民阅读”社会氛围、推 进基本公共文化服务普遍均等发挥了积极作用。项目达到了预期 的效益,取得了较好成效,社会效益显著。 (3)存在问题。一是绩效目标设计的科学性,需进一步解 决本项目绩效目标与《广州市公共图书馆条例》的结合度问题。 二是图书采购现状与广大读者的客观需求仍存在一定差距。 (4)相关建议。一是建立完善的图书采购招投标机制,建 立供应商资信考核机制,对供应商进行综合实力的数据分析,设 立科学合理的评审标准;二是加强信息资源建设,持重点、突出 特色、减少重复。坚持按需出发的实用性原则。通过广泛的调查 研究,确定读者的资源需求;结合馆藏实际和读者需求最终确定 数字资源的采购。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效 评价,部门整体财政资金支出 42,746 万元,其中一般公共预算 支出 42,746 万元。从评价情况来看,我部较好完成了 2017 年履 行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效情况较为理想, 总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 58 部门 支出总额(万元) 整体 财政 其中: 一般公共预算支出 支出 42,746 部门整体预算完成率: 42,746 部门整体支出目标 年度 目标 主要 任务 (重 要事 项) 《财 富》 全球 论坛 新闻 宣传 营造 主旋 律宣 传氛 围 95.99% 部门整体目标完成情况 在全市持续兴起学习热潮,全年举办习近平 新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神 推动习近平新时代中国特色社会主义 等中心组学习会超过 1700 余场,组织推动全市各 思想和党的十九大精神深入人心;全面加强 级各界召开学习座谈会 300 余场;宣讲教育全面 党对意识形态工作的领导;创新传播手段, 铺开;主题宣传氛围浓厚;网络宣传生动活泼; 唱响新时代改革发展“广州强音”;着眼成风 理论武装坚定有力;网络空间日趋清朗。主流舆 化俗,坚持品质提升,不断提高市民文明素 论昂扬向上,媒体融合成效显著。2017 年,精心 养和城市文明程度;坚定文化自信,增强城 做好《财富》全球论坛宣传工作,花城品牌彰显 市文化软实力影响力。 魅力,文明创建成果斐然,城市文化软实力和影 响力显著增强。 任务(重要事项)绩效目标 任务(重要事项)绩效目标完成情 况 任务(重要 事项)涉及 实际支付财 政资金(万 元) 树立国家站位、全球视野,主动 设置城市议题,创新对外传播方式, 精心做好《财富》全球论坛新闻宣 把论坛成功办成向世界宣传习近平新时 传,境内外主流媒体 9000 多家广泛 代中国特色社会主义思想和党的十九大精 报道,累计阅读量接近 10 亿人次。 1933.67 神的重要平台,办成向世界展示国家形象、 总体报道量达到 3.3 万多篇次。广 广东形象、广州形象的重要窗口。 州城市形象宣传片《花开广州 盛放 世界》亮相纽约时代广场、硅谷推 介会和巴塞罗那世航大会接旗仪式 现场。 组织市属新闻媒体在重要版面、 重要时段、首页首屏开设“学习宣传 贯彻党的十九大精神”“新时代新气 象新作为”等专版专栏,推出十九大 代表在基层、区委书记和政协委员 充分发挥主流媒体和各级宣传阵地优 访谈、广州在行动等系列报道、评 1665.39 势,推动习近平新时代中国特色社会主义思 论文章,先后刊载各类报道 4000 想和党的十九大精神成为时代最强音。 多篇次,深入浅出解读宣传习近平 新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大精神。营造浓厚社会宣传 氛围浓厚,制作党的十九大精神宣 传标语和宣传画,在全市工地围挡、 59 公交候车亭、户外电子屏等主要公 益宣传阵地刊播刊载,印发《时事 聚焦》宣传海报,举办“读懂十九大” 主题图书联展,推动习近平新时代 中国特色社会主义思想和党的十九 大精神深入基层、走进群众。 广州 图书 馆图 书购 置及 加工 2017 年,作为“城市客厅”的文化 窗口,广州图书馆实际接待公众访问 为履行服务社会公众、建设地区图书馆服 量 795.3 万人次,外借文献 1142.8 万 务体系和传承、弘扬地方悠久历史文化的职 册次,数字资源(不含自建库)的实 责,满足多样化、多层次的社会需求,兼顾 际使用量(含在线浏览量和下载量) 当前与长远、本土与区域服务需要,建立普 达到 4581.5 万篇、册次。根据《第六 通文献、基础文献和特色文献相结合的藏书 次全国县级以上公共图书馆评估定 体系,并相应建立较系统的数字资源体系, 级读者满意率调查》结果统计,读者 对广州图书馆纸质文献的满意度为 形成一定的馆藏特色。 98.2%,数字资源的满意度为 97.53%。 2000 (一)2017 年工作完成情况 2017 年,全市宣传思想文化战线以迎接宣传贯彻党的十九 大精神为主线,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的十九大,十八届六中、七中全会精神,以习近平总书记 关于宣传思想文化工作的重要思想为指导,全面贯彻落实省委、 市委的部署要求,全市宣传思想文化工作有力有序推进,宣传思 想文化战线展现出昂扬奋进的精气神,形成了聚精会神抓工作推 进、抓任务落实的强大势场,巩固和发展了积极健康向上的良好 态势,圆满完成全年各项工作任务,为广州国家重要中心城市建 设迈上新水平,在决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现 代化新征程上走在前列提供了坚强思想保证和强大精神力量。 1.迅速兴起学习热潮,推动习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神深入人心 我部坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神作为首要政治任务,迅速部署铺开全市学 60 习教育活动。发挥党委(党组)中心组学习对全体党员干部理论 学习的龙头作用,推进各级党组织开展交流式、调研式、体验式 学习,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指 导实践、推动工作。全年各区、市局级以上单位举办习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等中心组学习会超 过 1700 余场,组织推动全市各级各界召开学习座谈会 300 余场。 充分发挥主流媒体和各级宣传阵地优势,组织声势浩大的新闻宣 传,在市属新闻媒体的重要版面、重要时段推出十九大等系列报 道 4000 多篇次,主题宣传氛围浓厚。网络宣传生动活泼,充分 运用广州日报、市广播电视台、中国广州发布、广州参考、大洋 网等市属主流新媒体和重点新闻网站,推送、转载党的十九大精 神重点稿件,市属网站、市属媒体新媒体平台、政务新媒体网上 主题宣传总点击量超过 4000 万人次。 2.围绕凝心聚力,创新传播手段,唱响新时代改革发展“广 州强音” 以党的十九大宣传为主线,统筹国内主流媒体做大做强主题 新闻宣传,全方位、多角度、大篇幅集中宣传广州经济社会发展 的新进展和新成效,报道数量、规模、效果达到历年之最,充分 展现广州践行新发展理念、攻城拔寨抓落实的火热情景,充分展 现我市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神的丰富实践。全年中央、省市主要媒体共刊播相关稿件 近万篇(次),其中人民日报刊发涉穗报道达 230 余篇,新华社、 中央电视台等各类平台发出和转载涉穗报道超 400 篇,有效传播 实力广州、魅力广州、活力广州形象。 61 2017 年,根据中央、省和市的部署,我部承担了创新对外 《财富》全球论坛新闻宣传工作。市财政追加“城市交流平台宣 传经费”2000 万元,用于支持我市承办《财富》全球论坛系列宣 传工作,把论坛成功办成向世界宣传习近平新时代中国特色社会 主义思想和党的十九大精神的重要平台,办成向世界展示国家形 象、广东形象、广州形象的重要窗口。本届论坛得到境内外主流 媒体 9000 多家广泛报道,总体报道量达到 3.3 万多篇次。广州 城市形象宣传片《花开广州 盛放世界》亮相纽约时代广场、硅 谷推介会和巴塞罗那世航大会接旗仪式现场。积极加强与境内外 主流媒体和新媒体合作,形成境内境外、线上线下、动态深度相 互交融的全方位、立体化传播格局。开展“广州文化周”“丝路花 语”我们,广州”三大城市文化品牌推介活动,讲好当代中国故事, 展现中华文化魅力。“量身定做”广州城市形象 Logo,展示广州 美丽、活力、开放、友好的文化特色。全力推进穗港澳台文化交 流合作,搭建三地交流互动平台,加深两岸三地文化认同、民族 认同。 3.成功蝉联“全国文明城市”称号,不断提高市民文明素养 和城市文明程度 2017 年,市财政新增安排创文专项经费 3000 万元用于支持 我市文明创建工作。全市各级上下联动,齐心合力,成功蝉联“全 国文明城市”称号。全市城乡基层共举办各类群众性精神文明创 建活动 7.9 万场(次) ,参加人数达 862 万余人(次)。在全国精 神文明建设表彰大会上,广州地区 34 个基层单位、4 名个人获 表彰,其中全国文明村 4 个,文明单位 25 个、文明校园 5 个, 62 全国道德模范 1 人,提名奖 3 人,获表彰数量居全省前列。深入 开展“最美家庭”“弘扬广州好家风”等主题活动,家庭家教家风建 设取得新成效。未成年人思想道德建设扎实推进,羊城少年学堂、 乡村学校少年宫、家长学校、心理咨询中心等平台建设有序开展, 选树一大批道德模范、身边好人、最美人物,建成“广州榜样” 发布厅,每月常态化发布全市各行业先进典型和“广州好人”。道 德讲堂活动扎实开展,每年举办活动达 5000 多场次,受教育群 众超过 100 万人次,先进模范人物事迹广泛传播,见贤思齐、崇 德向善的社会氛围更加浓厚。 4.坚定文化自信,城市文化软实力影响力显著增强 2017 年,市财政加大投入,推动文化惠民及文艺创作,加 大资金投入和生产扶持力度,形成了广州文艺发展的“路线图”。 召开全市文艺工作千人大会,统一思想,凝聚共识,开创新时代 文艺工作新局面。提高文艺原创能力,挖掘广州故事,创作排演 话剧、粤剧、音乐剧等舞台剧目,一批优秀青年编剧、导演、演 员走向前台。高端文化供给不断加强。文化惠民演出成果丰硕, 全年举办金钟奖、第 28 届中国戏剧梅花奖、国际漫画节、国际 纪录片节、广州艺术节、国际艺术博览会等高端国际文化活动近 百场次,举办“羊城之夏”“二沙岛户外音乐季”等文化惠民活动近 千项,各级文艺院团下基层惠民演出 400 多场。市民艺术空间全 方位向市民开放,海珠基地揭牌,成为文艺家服务市民的重要基 地。“一区一品”特色民间民俗节庆类活动持续开展,越秀广府庙 会、黄埔波罗诞、天河乞巧文化节等群众性文化活动精彩纷呈。 “南国书香节暨羊城书展”吸引 200 多万读者参与,广州图书馆跻 63 身世界最繁忙公共图书馆,学习型城市氛围日益浓厚。广州购书 中心被评为“全国最美新华书店”。积极推动文化要素与经济社会 各领域融合发展,支持文化企业、高校及科研院所 60 项文化与 科技融合项目,文化与科技、金融、商贸、旅游实现深度融合。 产业结构持续优化,全市高新技术文化企业 925 家,各类文化产 业园区和基地 152 个,2016 年文化创意产业增加值 2487 亿元, 占 GDP 比重达 12.7%,支柱地位进一步巩固。 第四部分 未完成工作情况 2017 年,我部全面贯彻落实市委、市政府的部署要求,圆 满完成了全年各项工作任务。2018 年,我部将继续抓好党的宣 传思想文化战线建设,广泛凝聚勇当“四个走在全国前列”排头 兵的智慧和力量,统筹协调全市各级各类宣传资源,加强主题策 划、创新宣传形式,宣传好广州经济社会发展的经验做法和干部 群众的精气神,做大做强正面宣传,壮大主流思想舆论,形成强 信心、聚民心、暖人心、筑同心的“广州强音”。 64