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民和县应急管理局 2019年部门预算 目 第一部分 录 民和县应急管理局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 民和县应急管理局2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 民和县应急管理局2019 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分民和县应急管理局概况 一、主要职能 (一)、内设机构及编制 民和县应急管理局在编18人(其中行政人员8人,事业工勤人员 1人,事业编制6人),临工3人(其中财政临聘1人,公益岗2人)。 (二)、主要职责 (1)负责应急管理工作,拟定应急管理、安全生产等制度措 施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织 制度相关规程和标准并监督实施。指导各乡镇个部门对安全生产类 、自然灾害类等突发事件个综合防灾减灾救灾工作。 (2)负责应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分 级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害 类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展元演练,推动 应急避难设施建设。 (3)牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠 道的规划和分布,监理检测预警和灾区报告制度,健全自然灾害信 息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 (4)自治协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指 定的负责同志组织灾害应急纸质工作。 (5)统一协调指挥各应急专业队伍,建立应急协调联动机制, 推进智慧平台对接,衔接军警部队参与应急救援工作。 (6)统筹应急救援力量建设,组织协调消防、森林和草原火灾 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业 应急救援力量建设,指导协调综合性应急救援队伍,指导各乡镇及 社会救援力量建设。 (7)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救 等工作。 (8)指导协调森林和草原火灾、水灾旱灾、地震和地质灾害等 预防工作,负责自然灾害综合综合检测预警工作,指导开展自然灾 害综合风险评估工作。 (9)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下达调拨和县级救灾款物 并监督使用。 (10)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监 督管理工作。依法行使泉水村综合监督管理职权,指导协调、监督 检查县有关部门和各乡镇振幅安全生产工作。组织开展安全生产巡 查、开合工作。 (11)监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律 法规情况及其安全生产条件和有关沈北(特种设备除外)、材料、 劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全 生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花 爆竹安全生产监督管理工作,负责肥妹矿山安全生产监督管理工作 。 (12)依法组织安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任 追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的地阿查评估工作。 (13)拟定应急物资和应急救援装备规划并组织实施,汇通有关 部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 (14)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入民和县应急管理局2019 年部门预算编制范围的 二级预算单位包括: 序号 1 2 3 单位名称 消防大队 第二部分民和县应急管理局2019年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 收 项 入 支 2019年 预算数 目 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款 408.60 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 (二)专项收入 (三)行政事业性收费收入 (四)罚没收入 (五)国有资源(资产)有偿 使用收入 (六)其他收入 408.60 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 八.社会保障和就业支出 21.29 21.29 九.卫生健康支出 13.56 13.56 14.49 14.49 359.26 408.6 359.26 408.6 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 二十七.灾害防治及应急管理支出 本 年 收 入 合 计 408.60 本 年 支 出 合 计 政府性 基金预 算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 2019年预算数 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 21.29 21.29 208 05 05 机关事业单位基本养老 20.42 20.42 208 99 01 财政对工伤保险基金的补助 0.31 0.31 208 99 01 财政对生育保险基金的补助 0.56 0.56 卫生健康支出 13.56 13.56 公务员医疗补助 13.56 13.56 住房保障支出 14.49 14.49 住房公积金 14.49 14.49 灾害防治及应急管理支出 359.28 272.68 210 210 11 03 221 221 02 项目支出 01 224 224 01 06 安全监管(工资) 141.68 141.68 224 01 06 安全监管(公用经费) 12.00 12.00 224 01 06 安全监管(项目) 30.00 224 02 01 消防事物 119.00 224 02 01 消防事物 56.60 86.60 30.00 119.00 56.60 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 322.00 191.00 工资福利支出 191.00 191.00 1 基本工资 50.27 50.27 2 津贴补贴 79.79 79.79 3 奖金 5.43 5.43 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 20.41 20.41 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 13.56 13.56 12 其他社会保障缴费 0.87 0.87 13 住房公积金 14.49 14.49 14 医疗费 99 其他工资福利支出 6.18 6.18 301 302 商品和服务支出 131.00 131.00 131.00 126.00 126.00 1 办公费 2 印刷费 3 咨询费 4 手续费 5 水费 1.00 1.00 6 电费 1.00 1.00 7 邮电费 8 取暖费 9 物业管理费 11 差旅费 12 因公出(国)境费 13 维修(护)费 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职(役)费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费补助 8 助学金 9 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1.00 1.00 2.00 2.00 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 3.00 1.00 公务用车购置费 公务用车运行费 2.00 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 本年度无政府基金预算 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位:万元 收 项 入 支 目 2019年预算 一.一般预算拨款收入 项目(按功能分类) 2019年预算 408.60 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 入 出 408.60 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源(资产)有偿使用收 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 21.29 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 13.56 四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 359.26 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 14.49 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 入 合 计 二十七.灾害防治及应急管理支 出 408.60 本 年 支 出 合 计 二十七.结转下年 359.26 408.6 部门收支总表 单位:万元 收 收 项 目 入 总 入 支 2019年预算 计 408.60 支 出 项目(按功能分类) 出 总 2019年预算 计 408.60 部门公开表7 部门收入总表 单位:万元 资金来源 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能科 目名称 总计 ** 合 1 政府性基 使用以前年 一般公共预 金预算拨 度结余资金 算拨款收入 款收入 2 3 4 计 社会保障和就 业支出 05 机关事业单位 基本养老 01 财政对工伤保 险基金的补助 01 财政对生育保 险基金的补助 卫生健康支出 21.29 21.29 20.42 20.42 0.31 0.31 0.56 0.56 13.56 13.56 03 公务员医疗补 助 住房保障支出 13.56 13.56 14.49 14.49 02 01 住房公积金 14.49 14.49 0.00 224 01 灾害防治及应 0.00 急管理支出 06 安全监管(工资)141.66 224 01 224 01 224 224 208 208 05 208 99 208 99 210 210 11 221 221 224 02 06 安全监管(公 用经费) 06 安全监管(项 目) 01 消防事物 02 01 消防事物 141.66 12.00 12.00 30.00 30.00 119.00 119.00 56.60 56.60 事业收入 上级补 助收入 金额 5 6 事业单位 其中:教 经营收入 育收费 7 8 下级单位 上缴收入 9 用事业基金 其他 弥补的收支 收入 差额 10 11 部门公开表8 部门支出总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能分 类名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 其他支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 合 408.60 322.00 社会保障和就 业支出 05 机关事业单位 基本养老 01 财政对工伤保 险基金的补助 01 财政对生育保 险基金的补助 卫生健康支出 21.29 21.29 20.42 20.42 0.31 0.31 0.56 0.56 13.56 13.56 03 公务员医疗补 助 住房保障支出 13.56 13.56 14.49 14.49 02 01 住房公积金 14.49 14.49 359.26 272.66 224 01 灾害防治及应 急管理支出 06 安全监管(工资) 141.66 141.66 224 01 12.00 12.00 224 01 224 02 06 安全监管(公 用经费) 06 安全监管(项 目) 01 消防事物 119.00 224 02 01 消防事物 56.60 208 208 05 208 99 208 99 210 210 11 221 221 224 计 30.00 86.60 86.60 30.00 119.00 56.60 部门公开表9 部门项目支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 部门及功能 分类名称 总计 ** 1 合 使用以前年度 一般公共预算 上级补助 结余资金 拨款收入 收入 2 3 4 计 86.60 86.60 224 02 06 安全监管 30.00 30.00 224 02 01 消防事物 56.60 56.60 资金来源 事业收入 金额 5 事业单位 其中:教育 经营收入 收费 6 7 下级单位 上缴收入 其他 收入 用事业基金 弥补的收支 差额 8 9 10

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