西宁市十里铺小学2018年度决算公开.pdf
西宁市十里铺小学 2018 年度部门决算公开 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 2 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责(为机构改革后“三定方案”确定的职责) 二、 1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育 法律法规的教育发展规划并抓好组织实施和落实 工作。 三、 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依 法治教、依法治学。巩固提“两基”工作成果和整体 水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学, 严格控制辍学,推进普及九年义务教育。 四、 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。 五、 4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进 素质教育实施。 4 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,年 末编制人数 37 人,单位年末实有人数 34 人,其中:在职 人员 34 人,退休人员 23 人,遗属人员 1 人。 附表:所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 2 3 4 第二部分 2018 年度部门决算报表 部门:西宁市十里铺小 学 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 三、事业收入 金额 项目 1 栏次 762.31 行次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 5 金额 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 762.31 本年支出合计 52.89 50 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 27 104.95 49 用事业基金弥补收支差额 总计 556.30 714.14 48.17 53 762.31 总计 54 762.31 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入总体情况表 公开 02 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项目 附属 上级 本年收入合 财政拨 计 科目名称 款收入 项 1 合计 2 762.31 762.31 205 教育支出 604.47 604.47 20502 普通教育 604.47 604.47 551.79 551.7 2050202 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 栏次 款 经营 收入 目编码 类 事业 补助 功能分类科 小学教育 6 3 4 5 6 7 2050299 其他普通教育支出 52.67 52.67 208 社会保障和就业支出 104.95 104.95 20805 行政事业单位离退休 101.76 101.76 2080502 事业单位离退休 11.16 11.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 54.90 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.70 35.70 3.19 3.19 3.19 3.19 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 52.89 52.89 22102 住房改革支出 52.89 52.89 2210201 住房公积金 36.54 36.54 2210203 购房补贴 16.35 16.35 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出总体情况表 公开 03 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项目 对附属 本年支出合 项目 上缴上 经营 支出 级支出 支出 基本支出 功能分类科 计 科目名称 单位补 助支出 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 714.14 714.14 205 教育支出 556.3 556.3 20502 普通教育 556.3 556.3 551.79 551.79 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 4.51 4.51 208 社会保障和就业支出 104.95 104.95 20805 行政事业单位离退休 101.76 101.76 7 3 4 5 6 2080502 事业单位离退休 11.16 11.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 54.90 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.70 35.70 3.19 3.19 3.19 3.19 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 52.89 52.89 22102 住房改革支出 52.89 52.89 2210201 住房公积金 36.54 36.54 2210203 购房补贴 16.35 16.35 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 收、 入 支、 出 一般公 政府性基 行 项目 共预算 金额 项目 行次 合计 次 金预算财 财政拨 政拨款 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 762.31 栏次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 8 2 3 556.3 556.3 104.95 104.95 4 本年收入合计 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 762.31 本年支出合计 52.89 49 714.14 714.14 50 48.17 48.17 762.31 762.31 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 年末财政拨款结转和结余 52.89 27 762.31 总计 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 合计 714.14 714.14 205 教育支出 556.3 556.3 20502 普通教育 556.3 556.3 551.79 551.7 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 4.51 4.51 208 社会保障和就业支出 104.95 104.95 20805 行政事业单位离退休 101.76 101.76 2080502 事业单位离退休 11.16 11.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 54.90 9 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20899 35.70 35.70 3.19 3.19 3.19 3.19 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 52.89 52.89 22102 住房改革支出 52.89 52.89 2210201 住房公积金 36.54 36.54 2210203 购房补贴 16.35 16.35 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 科目 科目 科目名称 编码 金额 科目 科目名称 金额 商品和服务支出 51.37 307 债务利息及费用支出 编码 科目名称 编码 301 工资福利支出 599.50 302 30101 基本工资 133.47 30201 办公费 23.34 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 168.32 30202 印刷费 5.03 30702 国外债务付息 30103 奖金 118.55 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 32.22 30205 水费 1.54 31002 办公设备购置 54.90 30206 电费 3.88 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 资本性支出 机关事业单位基本 30108 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险 30110 52.31 1.07 缴费 公务员医疗补助缴 信息网络及软件购 30111 31007 费 置更新 30112 其他社会保障缴费 3.19 30211 30113 住房公积金 36.54 30212 差旅费 3.19 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 因公出国(境) 费用 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.6 地上附着物和青苗 31011 补偿 303 30301 对个人和家庭的补助 离休费 63.27 30215 会议费 30216 培训费 10 0.74 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 金额 30302 退休费 30303 62.57 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30309 奖励金 0.6 5.06 399 其他支出 委托业务费 39906 赠与 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 公务用车运行 30310 个人农业生产补贴 30231 39999 其他支出 312 对企业补助 维护费 其他对个人和家庭 30399 0.1 30239 其他交通费用 1.64 的补助支出 税金及附加费 30240 31201 资本金注入 用 其他商品和服 30299 政府投资基金股权 5.28 31203 务支出 人员经费合计 投资 662.77 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 公用经费合计 51.37 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 公务 国(境) 小计 费 1 2 0 3 0 0 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 0 6 0 合计 7 0 较上年 因公出 增减变 国(境) 动(%) 费 8 0 9 0 11 小计 10 0 0 公务 会议 培训 费 费 14 15 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 11 12 0 13 0 0 0 0.74 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数: 项目 统计数 项目 因公出国(境)团组数(个) 因公出国(境)人数(人) 公务用车购置数(辆) 公务用车保有量(辆) 国内公务接待批次(个) 国内公务接待人次(人) 12 统计数 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科 余 科目名称 年末结转和 本年收入 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 714.14 714.14 功能分类科 科目名称 目编码 类 款 项 205 教育支出 556.3 556.3 20502 普通教育 556.3 556.3 551.79 551.79 2050202 小学教育 2050299 其他普通教育支出 4.51 4.51 208 社会保障和就业支出 104.95 104.95 20805 行政事业单位离退休 101.76 101.76 2080502 事业单位离退休 11.16 11.16 13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 54.90 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.70 35.70 3.19 3.19 3.19 3.19 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 52.89 52.89 22102 住房改革支出 52.89 52.89 2210201 住房公积金 36.54 36.54 注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 14 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门:西宁市十里铺小学 金额单位:万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 9.18 9.18 货物 2 5.83 5.83 工程 3 服务 4 3.35 3.35 注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 第三部分西宁市十里铺小学 2018 年度部门决算 情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入 762.31 万元、支出总计 714.14 万元, 15 年末财政拨款结转结余 48.17 万元,较上年收入总计增加 86.62 万元、支出总计增加 38.45 万元。主要原因是:日常 公用经费增加,人员经费增加。 (一)收入总计 762.31 万元,包括:包括:教育支出 556.29 万元,社会保障和就业支出 104.95,住房保障支出 52.89 万元. 财政拨款收入 762.31 万元,为当年从财政取得的一般 公共预算拨款。与上年相比增加 86.62 万元,增长 13%,主 要原因是人员增资及学校公务支出的增加。 我单位除以上收入外,无其他收入。 (二)支出总计 714.14 万元,包括: 1、教育(类)支出 556.30 万元,占 78%,主要用于学 校教育事务方面的支出。 较上年增加 3.28 万元, 增长 0.59%, 主要原因是人员经费增加。 2、社会保障和就业(类)支出 104.95 万元,占 15%, 主要用于西宁市十里铺小学在职人员基本养老金缴费及其 他社会保障费支出。较上年增加 33.77 万元,增长 47%,主 要原因是人员增加及工资增加。 3、住房保障(类)支出 52.89 万元,占 7.4%,主要用于 十里铺小学按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公 积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 16 1.39 万元,增长 2.6%,主要原因是工资增加。 4、年末结转和结余 48.17 万元,为十里铺小学结转下 年的基本支出结转。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 762.31 万元,其中:财政拨款收入 762.31 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 714.14 万元,其中:基本支出 714.14 万 元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元;占 0%,经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支 出 0 万元,占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 762.31,支出总计 714.14 万元。 较上年财政拨款收入增加 82.62 万元,增长 13%,支出增加 38.45 万元,增长 5.7%。主要原因是人员经费增加及学校教 育教学经费支出。 五、一般公共预算支出情况说明 (一)一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 714.14 万元,占本年支出 17 合计的 100%。较上年增加 38.45 万元,增长 5.7%。主要原 因是人员经费增加。 (二)一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:教育 (类 205)支出 556.3 万元,占 78%,主要包括:小学教育 支出 551.78,其他普通教育支出 4.51 万元。社会保障和就 业(类 208)支出 104.95 万元,占 19%,包括行政事业单 位离退休 101.76 万元,财政对其他社会保险基金的补助 3.19 万元;住房保障(类 221)支出 52.89 万元,占 9.5%,主要 包括住房公积金 36.54 万元及购房补贴 16.35 万元 (三)一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 638.03 万元, 支出决算为 714.14 万元,完成年初预算的 111.9%。决算数 大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是 教师工资调资。其中: 1、教育支出(类) 小学教育 205(类)02(款)02(项)。年初预算为 524.33 万元,支出决算为 551.78 万元,完成年初预算的 105.2%。 决算数大于预算数的主要原因是教师工资调资。 2、社会保障和就业支出 (1)事业单位离退休 208(类)05(款)02(项)。年 18 初预算为 8.8 万元,支出决算为 11.16 万元,完成年初预算 的 126.8%,决算数大于预算数的主要原因是退休职工调整工 资增资及遗属工资调资。 (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(类) 05(款)05(项)。年初预算为 68.44 元,支出决算为 54.90 万元,完成年初预算的 80.2%,决算数小于预算数的主要原因 是在职教师养老金基数减少。 (3)其他行政事业单位离退休支出 208(类)05(款) 99(项)。年初预算为 16.15 万元,支出决算为 35.70 万元, 完成年初预算的 221%,决算数大于预算数的主要原因是省级 奖励标准提高。 (4)208(类)99(款)09(项),年初预算为 3.96 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 81%,决算 数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业比例调整。 3、住房保障支出(类) (1)221(类)02(款)01(项) ,年初预算为 16.35 万元,支出决算为 36.54 万元,完成年初预算的 223.5%, 决算数大于预算数的主要原因是教师工资调资,公积金基数 增大; (2)221(类)02(款)03(项) ,年初预算为 16.35 万元,支出决算为 16.35 万元,完成年初预算的 100%。 19 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 714.14 万元,其中: 人员经费 662.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 51.37 万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (一)“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元,支出决算 为 0 万元,完成预算的 0%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购 置及运行费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。 (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。 20 2018 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费 支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体 情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排我单位因公出国团组 0 个,0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用 车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支 出万元,公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。 其中:接待 0 批次,接待 0 人次。 (三)“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。其中:因公出国(境)支出决算数比上 年数增加 0 万元,增长 0%。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位无 2018 年政府性基金预算 九、财政拨款支出情况说明 (一)财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 714.14 万元,占本年支出合计 21 的 100%。较上年增加 82.62 万元,增长 13%。主要原因是 人员经费增加。 (二)财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面:教育(类 205)支出 551.78 万元,占 77.3%;社会保 障和就业(类 208)支出 104.95 万元,占 15%;住房保障 (类 221)支出 52.89 万元,占 7.4%。 九、机关运行经费支出情况说明 2018 年度我单位无机关运行经费支出 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 9.18 万元,其中:政府采 购货物支出 5.83 万元、政府采购服务支出 3.35 万元。 十二、预算绩效情况说明 2018 年度我单位无区财政局下达的预算绩效项目。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,西宁市 十里铺小学共有车辆 0 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 22 取得的非财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入, 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年 收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,既包括财政拨 款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行 23 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件 职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国 24 (境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 25