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辛集市残联2017决算公开.pdf

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2017 年度部门决算公开 辛集市残疾人联合会部门 2018 年 9 月 12 日 辛集市残疾人联合会 2017 年部门决算公开目录 第一部分 辛集市残疾人联合会部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辛集市残疾人联合会 2017 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 辛集市残疾人联合会 2017 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 辛集市残疾人联合会部门概况 一、部门职责 代表全市残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益,负责团 结教育残疾人,为残疾人服务。做好残疾人康复、残疾人文体宣传、 残疾人就业、技能培训等工作。对本行政区域的残疾人进行待业调 查、能力评估、就业登记、职业介绍、上岗前培训、残疾人就业保 障金的收缴和管理。承办上级交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2 个。辛集市残疾人联合会为参照公务员管理的事业单位,预算管理 级次为一级预算单位,执行事业单位会计制度,编制4人,其中: 参照公务员管理人员 3人,工勤人员1 人;下属残疾人劳动服务所 为自收自支事业单位,编制10人,实行财务独立核算制度。2017 年末残联在职 2人,退休6人,残疾人劳动服务所在职10人,退休1 人。较上年单位无增减变化。 第二部分 辛集市残疾人联合会 2017 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位:万元 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额 1 项目 栏次 532.99 一、一般公共服务支出 171.62 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 10 11 12 13 14 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 39 40 41 42 43 15 16 17 18 19 20 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 44 45 46 47 48 49 21 22 23 24 二十一、其他支出 532.99 本年支出合计 结余分配 225.24 其中:提取职工福利基金 50 51 52 53 金额 2 348.54 59.41 407.95 其中:项目支出结转和结余 总计 25 26 27 28 29 213.49 758.23 注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况 。 —1— 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 54 55 56 57 58 350.28 342.60 758.23 收入决算表 公开 02 表 金额单位:万元 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 类 款 项 栏次 合计 1 532.99 2 532.99 208 社会保障和就业支出 361.37 361.37 20805 行政事业单位离退休 1.94 1.94 1.94 1.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 359.43 359.43 2081101 行政运行 55.91 55.91 2081104 残疾人康复 35.22 35.22 2081105 残疾人就业和扶贫 59.30 59.30 2081199 其他残疾人事业支出 209.00 209.00 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 171.62 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22960 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -2- 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 门: 辛集市人力资源和社会保障局 (汇总) 科目编码 科目名称 类 款 项 208 20805 2080505 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 229 22960 2296006 公开 03 表 金额单位:万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 金额单位:万元 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 407.95 165.96 241.99 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 348.54 1.94 1.94 346.60 44.89 12.00 26.36 263.35 59.41 165.96 1.94 1.94 164.02 36.23 127.80 182.58 182.58 8.66 12.00 26.36 135.55 59.41 59.41 59.41 59.41 59.41 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 -3- 财政拨款收入支出决算总 公开 04 表 表 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 金额单位:万元 入 支 行次 金额 1 项目 行次 1 栏次 361.37 一、一般公共服务支出 28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 171.62 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 532.99 本年支出合计 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 出 一般公共预算财 政府性基金预 政拨款 算财政拨款 合计 2 3 348.54 59.41 407.95 4 348.54 348.54 59.41 59.41 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 23 24 25 26 27 225.24 年末财政拨款结转和结余 108.65 116.59 758.23 总计 50 51 52 53 54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 — 4 — 350.28 121.48 228..80 758.23 470.02 288.21 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 05 表 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 金额单位:万元 年初结转和结余 科目编 码 科目名称 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 项目支 出 合计 7 8 9 10 基本支出 项目支出结 项目支出 结转 转 结余 108.65 11.76 96.90 361.37 161.89 199.48 348.54 165.96 182.58 121.48 7.68 113.80 社会保障和就业支出 108.65 11.76 96.90 361.37 161.89 199.48 348.54 165.96 182.58 121.48 7.68 113.80 108.65 11.76 96.90 6 基本支出 合计 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 5 合计 1 20805 4 基本支 项目支 出 出 栏次 类 款 项 208 合计 本年收入 11 12 13 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 359.43 159.95 199.48 346.60 164.02 182.58 121.48 7.68 113.80 55.91 43.91 12.00 44.89 36.23 8.66 11.02 7.68 3.34 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081104 残疾人康复 12.00 12.00 35.22 35.22 12.00 12.00 35.22 35.22 2081105 残疾人就业和扶贫 2.00 2.00 59.30 59.30 26.36 26.36 34.94 34.94 2081199 其他残疾人事业支出 94.65 11.76 82.90 209.00 116.04 92.96 263.35 135.55 40.31 40.31 127.80 2.本表批复到项级科目。 — 5.%d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目编 码 科目名称 金额 科目编码 122.75 302 科目名称 商品和服务支出 财决公开 06 表 金额 科目编码 23.30 310 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 11.98 30201 办公费 2.87 31001 30102 津贴补贴 7.21 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 1.24 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 7.15 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 59.90 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.11 30207 邮电费 0.76 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 3.88 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 17.28 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 19.92 30211 差旅费 0.46 31011 其他资本性支出 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 0.48 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 10.00 30401 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.36 30499 30311 住房公积金 委托业务费 1.76 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 1.54 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 1.45 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 3.80 30231 公务用车运行维护费 2.40 399 其他支出 30315 物业服务补贴 其他交通费用 1.70 39906 赠与 14.65 30227 30239 企业政策性补贴 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 金额 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.99 30240 30299 人员经费合计 142.67 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费合计 — 6 — 23.30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开 07 表 金额单位:万元 部门:辛集市残疾人联合会(汇总) 年初结转和结 余 科 目 编码 类款项 229 科目名 称 年末结转和结 余 项目支出结转和结 余 本年支出 合 计 基本支出 结转 项目支出 结转和 结余 合 计 基本支出 项目支出 合 计 基本支出 项目支出 合 计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 116.59 116.59 171.62 171.62 59.41 59.41 228.80 228.80 116.59 116.59 171.62 171.62 59.41 59.41 228.80 228.80 116.59 116.59 171.62 171.62 59.41 59.41 228.80 228.80 116.59 116.59 171.62 171.62 59.41 59.41 228.80 228.80 其他支出 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 22960 用于残疾人事业的彩 06 票公益金支出 22960 本年收入 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 7— 基本支出 项目支出 项目支出 结转 结转 结余 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 财决公开 08 表 编制单位:辛集市残疾人联合会(汇总) 2017 年度 金额单位:万元 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编 码 本年收入 科目名称 栏次 年末结转和结余 小计 1 2 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 —8— 3 基本支出 项目支出 4 5 6 "三公"经费及相关信息统计表 编制单位:辛集市残疾人联合会(汇总) 2017 年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 2.40 2.40 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 2.40 2.40 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 2.40 2.40 3.公务接待费 7 (1)国内接待费 8 其中:外事接待费 9 (2)国(境)外接待费 10 (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 2 5.国内公务接待批次(个) 16 — 其中:外事接待批次(个) 17 — 6.国内公务接待人次(人) 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 — 9— 项 栏 目 次 二、机关运行经费 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50 万元以上通用设备(台,套) (三)单价100 万元以上专用设备(台,套) 公开09 表 金额单位:万元 统计数 行次 3 22 5.19 22 — 23 2 24 25 2 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位:辛集市残疾人联合会(汇总) 2017 年度 金额单位:万元 采购计划金额 项目 栏次 合 采购预算(财政性资金) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 1 计 116.40 116.40 116.40 116.40 116.40 116.40 非财政性资金 6 货物 工程 服务 实际采购金额 项目 栏次 合 采购预算(财政性资金) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 7 计 116.40 116.40 116.40 116.40 116.40 116.40 货物 工程 服务 — 10 — 注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 非财政性资金 12 第三部分 辛集市残疾人联合会 2017 年部 门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度部门年初结转和结余 225.24 万元,本年收 入 532.99 万元,本年支出 407.95 万元,年末结转和结余 228.80 万元。与 2016 年度决算相比,本年收入增加 50.23 万元,增长 10%,主要是国家及省市政府加大了对残疾人 事业工作的投入力度;本年支出增加 107.5 万元,增长 26%,主要是增加残疾人事业发展补助资金支出。 二、收入决算情况说明 本年收入决算 532.99 万元,其中:一般公共预算 361.37 万元,政府性基金预算 171.62 万元。 三、支出决算情况说明 本年支出决算 407.95 万元,其中:社会保障和就业 支出 348.54 万元,占 85%;用于残疾人事业的彩票公益 金支出 59.41 万元,占 15%。比上年同期增长 26%,主要 原因是加快了残疾人事业工作支出进度。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况 本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 225.24 万 元、本年收入 532.99 万元;本年支出 407.95 万元、年末结 转和结余 350.28 万元。与 2016 年度决算相比,财政拨款本 年收入增加 50.23 万元,增长 10%,主要是国家及省市政府 加大了对残疾人事业工作的投入力度;本年支出增加 107.5 万元,增长 26%,主要是增加残疾人事业发展补助资金支出。 其中,一般公共预算财政拨款年初结转和结余 108.65 万元、本年收入 361.37 万元;本年支出 348.54 万元、年末 结转和结余 121.48 万元。与 2016 年度决算相比,一般公共 预算财政拨款本年收入增加 10.42 万元,增长 2%,主要是国 家及省市政府加大了对残疾人事业工作的投入力度;本年支 出增加 65.87 万元,增长 18%,主要是增加残疾人事业发展 补助资金支出。 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 116.59 万元、 本年收入 171.62 万元;本年支出 59.41 万元、年末结转和 结余 228.80 万元。与 2016 年度决算相比,政府性基金预算 财政拨款本年收入增加 39.81 万元,增长 23%,主要是国家 及省市政府加大了对残疾人事业工作的投入力度;本年支出 增加 41.63 万元,增长 70%,主要是增加残疾人事业发展补 助资金支出。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增 加 201.16 万元,增长 37%,主要是国家及省市政府加大了对 残疾人事业工作的投入力度;本年支出增加 76.12 万元,增 长 18%,主要是增加残疾人事业发展补助资金支出。 其中,本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收 入较 2017 年初预算增加 201.16 万元,增长 37%,主要是国 家及省市政府加大了对残疾人事业工作的投入力度;本年支 出增加 76.12 万元,增长 18%,主要是增加残疾人事业发展 补助资金支出。 本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 161.62 万元,增长 94%,主要是国家及 省市政府加大了对残疾人事业工作的投入力度;本年支出增 加 49.41 万元,增长 83%,主要是增加残疾人事业发展补助 资金支出。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度“三公”经费支出决算共计 2.4 万 元,较年初预算相等,与上年决算比较无增减变化,具体 情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。 本部门 2017 年因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境) 团组数为 0 个,人数为 0 人,与上年决算比较无增减变化。 (二)公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元。 本部门 2017 年度公务用车运行维护费较年初预算相 等,主要是 2017 年我单位严格落实中央“八项规定”精 神,厉行节俭,科学合理安排公车使用情况。其中: 公务用车购置费:本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。 公务用车运行维护费:本部门 2017 年度单位公务用车 保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算相等,与上年 决算比较无增减变化。 (三)公务接待费支出 0 万元。 本部门 2017 年度国内公务接待 0 批次、0 人次。公 务接待费支出与上年决算比较无增减变化。 六、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执 行绩效预算管理。对预算项目绩效目标进行了绩效评价, 一是保障残疾人的诉求能够得到及时解决,全面推进城乡 无障碍环境建设,保障残疾人出行便利满意。二是逐步实 现残疾人“人人享有康复服务”,保障贫困和重度残疾人 基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业 率,丰富残疾人文体生活,满足残疾人参与社会文化活动 的需求。三是开展残疾人康复、扶贫、教育培训等活动, 直接为残疾人服务,使残疾人尽快脱贫致富。四是对持证 残疾人需求情况进行调查,对残疾人状况进行动态监测, 加强和规范残疾人基层组织建设,加大残疾人就业保障金 的征收力度,维护残疾人合法权益,促进残疾人事业发展。 七、其他重要事项的说明 (一)机关运行经费情况 2017 年度本部门机关运行经费支出 5.19 万元,比 2016 年减少 8.53 万元,减少 164%,主要原因:我部门人员 减少。 (二)政府采购情况 2017 年政府采购支出总额 116.4 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采 购服务支出 116.4 万元。 (三)国有资产占有情况 截止 2017 年 12 月 31 日,本部门年末固定资产 129.98 万元,本部门共有一般公务用车 2 辆。 (四)其他需要说明的情况 1、本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入 支出决算表无收支及结转结余情况,故以空表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之 和存在小数点后差额,特此说明。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生 的结余资金。 (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金 等。 (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无 形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预 算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部 门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土 地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企 业更新改造所发生的支出。 (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维 护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税)。 (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的 其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置 税)。 (十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参 照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

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